根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開工作的通知》(昌州財預〔2016〕2號)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將《學習與科普》雜志社2016年部門預算及“三公”經(jīng)費預算信息公開如下。
一、部門(單位)基本情況
(一)主要職能
組織編輯、出版、發(fā)行哈薩克文《學習與科普》雜志(雙月刊、全國公開發(fā)行)和《博格達》文學雜志(半年刊、內(nèi)部刊物)。
(二)內(nèi)設(shè)機構(gòu)
編輯部
(三)人員編制
核定編制4名,實有在職人員1名。
二、2016年部門預算公開
(一)收支總體情況
按照全口徑預算的原則,《學習與科普》雜志社2016年所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算32.66萬元。
收入預算包括:一般公共預算。
支出預算包括:文化體育與傳媒支出。
(二)關(guān)于《學習與科普》雜志社2016年收入預算情況說明
根據(jù)自治州財政局《關(guān)于下達昌吉州本級預算單位2016年部門預算的通知》,2016年《學習與科普》雜志社收入預算為32.66萬元,其中:一般公共預算32.66萬元占100%,比上年預算數(shù)增減少2.39萬元,主要原因是基本工資、津貼減少和《博格達》雜志經(jīng)費減少。政府性基金預算0萬元、比上年預算數(shù)增加(減少0萬元,主要原因是我單位無政府性基金預算。
(三)關(guān)于《學習與科普》雜志社2016年支出預算情況說明
按照收支平衡的原則,2016年《學習與科普》雜志社支出預算為32.66萬元,其中:基本支出預算22.66萬元,比上年預算數(shù)增加減少0.89萬元,主要原因是基本工資、津貼減少;項目支出預10萬元,比上年預算數(shù)增減少1.5萬元,主要原因是《博格達》雜志經(jīng)費減少。
(四)預算支出主要內(nèi)容
《學習與科普》雜志社基本支出預算22.66萬元,比上年預算數(shù)減少0.89萬元,下降3.78%。主要原因是:基本工資、津貼減少。具體明細包括(明細到項):工資福利支13.05萬元,商品和服務(wù)支出1.78萬元,對個人和家庭的補助支出7.83萬元。
項目支出預算10萬元,比上年預算數(shù)減少1.5萬元,下降13.04%。主要原因是:《博格達》雜志經(jīng)費減少。具體明細包括(明細到項):商品和服務(wù)支出(雜志出版業(yè)務(wù)經(jīng)費)10萬元。
(五)2016年《學習與科普》雜志社財政撥款支出預算公開
《學習與科普》雜志社2016年一般公共預算基本支出 22.66萬元, 其中:
人員經(jīng)費20.88萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、住房公積金等。
公用經(jīng)費1.78萬元,主要包括:辦公費、郵電費、取暖費、差旅費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、離退休人員活動費等。
三、2016年“三公”經(jīng)費支出預算
2016年《學習與科普》雜志社“三公”經(jīng)費預算安排總額為0.1萬元,比2015年預算安排減少2.05萬元(詳見附表【4】),減少的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減“三公”經(jīng)費。
(一)因公出國(境)經(jīng)費預算
因公出國(境)經(jīng)費預算項目支出沒有安排,主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減因公出國(境)經(jīng)費。
(二)公務(wù)接待費預算
公務(wù)接待費預算安排0.03萬元,比2015年預算安排減少0.02萬元。主要用于來訪交流學習接待。2016年預計接待批次2批,接待人數(shù)4人。公務(wù)接待費減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十項規(guī)定,厲行勤儉節(jié)約,減少陪同,控制接待人數(shù)及接待標準。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費預算
公務(wù)用車購置及運行維護費預算安排0.07萬元,比2015年預算安排減少2.03萬元。主要用于公務(wù)用車運行維護費,未安排公務(wù)用車購置費。
《學習與科普》雜志社一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,本年度安排公務(wù)用車運行維護費0.07萬元,公務(wù)用車運行維護費減少的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減公務(wù)用車運行維護費。
四、其他需要說明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況
2016年,本單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算1.78萬元,比上年預算數(shù)減少1.81萬元,下降50.42%。主要原因是我單位厲行節(jié)約,壓減公用經(jīng)費。
(二)政府采購情況
2016年,本單位單位政府采購預算0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務(wù)預算 0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2016年底,《學習與科普》雜志社及下屬各預算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為
1.房屋0平方米,價值0萬元。
2.車輛0輛,價值0萬元;其中:一般公務(wù)用車0輛,價值00萬元;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,價值0萬元;其他車輛0輛,價值 0萬元。
3.辦公家具價值1.95萬元。
4.其他資產(chǎn)價值6.47萬元。
單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
2016年部門預算未安排購置車輛經(jīng)費(或安排購置車輛經(jīng)費 萬元),安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
五、名詞解釋
一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。
二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
四、其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
六、項目支出:部門支出預算的組成部分,是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
七、“三公”經(jīng)費:指州本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。