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昌吉州建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費信息公開報告
發(fā)布日期: 2016-03-02 10:20:02 來源:昌吉州人民政府 瀏覽次數(shù): 文章字號:

根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開工作的通知》(昌州財預(yù)〔2016〕2號)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將昌吉州建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算信息公開如下。

一、昌吉州建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站基本情況

(一)主要職能

貫徹執(zhí)行建筑工程質(zhì)量方面的法律、法規(guī)、政策;研究制定本行政區(qū)域內(nèi)建筑工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測管理規(guī)定和辦法;掌握本行政區(qū)域內(nèi)工程質(zhì)量總體情況,制定年度檢查計劃;負(fù)責(zé)各監(jiān)督機(jī)構(gòu)、監(jiān)督人員的考評及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作;受理建筑工程質(zhì)量監(jiān)督申請,辦理相關(guān)質(zhì)量監(jiān)督手續(xù);對建設(shè)工程實體質(zhì)量尤其是主體結(jié)構(gòu)安全級施工現(xiàn)場原材料進(jìn)行抽查、抽測;監(jiān)督工程竣工驗收工作,提交工程質(zhì)量監(jiān)督報告,辦理竣工驗收備案;參與建設(shè)工程事故調(diào)查處理。

(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

本單位沒有內(nèi)設(shè)其他機(jī)構(gòu)

(三)人員編制

昌吉州建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站列編制10名。

二、2016年部門預(yù)算公開

(一)收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則,昌吉州建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算 155.24萬元。

收入預(yù)算包括:一般公共預(yù)算155.24萬元、政府性基金預(yù)算0。

支出預(yù)算包括:一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保險基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、預(yù)備費、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費支出等。

(二)關(guān)于昌吉州建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》,2016年昌吉州建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站單位收入預(yù)算為155.24萬元,其中:一般公共預(yù)算155.24萬元100%,比上年預(yù)算數(shù)增加65.34萬元,主要原因是1)人員工資調(diào)整人員經(jīng)費增加,(2)本年度加大執(zhí)法檢查力度差旅費增加,(3)為了提高縣市專業(yè)人員素質(zhì)培訓(xùn)費增加。以上原因使本年度預(yù)算增加;政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,主要原因是本單位無政府性基金。

(三)關(guān)于昌吉州建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則,2016年昌吉州建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站單位支出預(yù)算為155.24萬元,其中:基本支出預(yù)算155.24萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加65.34萬元,主要原因是人員工資調(diào)整、本年度加大了執(zhí)法檢查力度差旅費增加、為了提高縣市專業(yè)人員素質(zhì)培訓(xùn)費增加,整體使預(yù)算增加;項目支出預(yù)算0萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,主要原因是本單位本年度無項目,無項目支出預(yù)算。

(四)預(yù)算支出主要內(nèi)容

昌吉州建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站單位基本支出預(yù)算155.24萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加65.34萬元,增長42.08%。主要原因是人員工資調(diào)整、差旅費、培訓(xùn)費使預(yù)算增加。具體明細(xì)包括(明細(xì)到項):1工資福利支出139.84萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加58.38萬元,增長71.6%。主要原因是人員工資調(diào)整使人員經(jīng)費預(yù)算增加。(2商品和服務(wù)支出15.4萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加6.96萬元,增長82.46%。主要原因是差旅費、培訓(xùn)費使預(yù)算增加。

項目支出預(yù)算0萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,主要原因是本單位本年度無項目,無項目支出預(yù)算。

(五)2016年昌吉州建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站財政撥款支出預(yù)算公開

昌吉州建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2016年一般公共預(yù)算基本支出 155.24萬元,其中:

人員經(jīng)費139.84萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費15.4萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算

2016年昌吉州建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站“三公”經(jīng)費預(yù)算安排總額為2.21萬元,比2015年預(yù)算安排2.1萬元相比增加0.11(詳見附表【4】),增加的主要原因是2015年業(yè)務(wù)招待費預(yù)算為零,沒有做預(yù)算。2016年本單位在嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定的前提下,結(jié)合本單位實際業(yè)務(wù)需要按財政規(guī)定安排業(yè)務(wù)招待費預(yù)算0.11萬元。

(一)因公出國(境)經(jīng)費預(yù)算

因公出國(境)經(jīng)費預(yù)算項目支出沒有安排,主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減因公出國(境)經(jīng)費。

(二)公務(wù)接待費預(yù)算

公務(wù)接待費預(yù)算安排0.11萬元,比2015年零預(yù)算的基礎(chǔ)上,根據(jù)業(yè)務(wù)需要和財政規(guī)定安排預(yù)算0.11萬元。主要用于日常上級單位檢查指導(dǎo)工作工作餐。2016年預(yù)計接待批次3批,接待人數(shù)12人。公務(wù)接待費增加的主要原因是2015年業(yè)務(wù)招待費預(yù)算為零,沒有做預(yù)算,故沒有可比性

(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算安排0萬元,2015年預(yù)算安排0萬元。本單位連續(xù)三年未安排公務(wù)用車購置費。

昌吉州建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站一般公務(wù)用車實有數(shù)1輛,本年度安排公務(wù)用車運行維護(hù)費2.1萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費與2015年相比無變化,主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,在執(zhí)法檢查力度增大的同時,嚴(yán)格控制車輛費用支出。

四、其他需要說明的事項

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

2016年,本單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算15.4萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加6.96萬元,增長82.46%。主要原因是本年度加大了執(zhí)法檢查和培訓(xùn)的力度,使差旅費和培訓(xùn)費增加。

(二)政府采購情況

2016年,本單位單位政府采購預(yù)算0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算3萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底,昌吉州建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋 509.54平方米,價值50.30萬元。

2.車輛1輛,價值13.41萬元;其中:一般公務(wù)用車1輛,價值13.41萬元。

3.辦公家具價值0萬元。

4.其他資產(chǎn)價值14.35萬元。

單位價值50萬元以上大型設(shè)備 0臺(套),單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(或安排購置車輛經(jīng)費 萬元),安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

五、名詞解釋

一、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

四、其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出:部門支出預(yù)算的組成部分,是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費:指州本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

附表:工程質(zhì)量監(jiān)督站2016年.xls