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昌吉州紅十字會社會救助培訓(xùn)中心2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開報告
發(fā)布日期: 2016-03-02 10:30:44 來源:昌吉州人民政府 瀏覽次數(shù): 文章字號:


根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》(昌州財預(yù)〔2016〕2號)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將新疆昌吉回族自治州紅十字會社會救助培訓(xùn)中心2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。

一、部門(單位)基本情況

(一)主要職能

1、依法開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作。

2、普及宣傳應(yīng)急救護(hù)知識。

3、負(fù)責(zé)開展意外傷害和自然災(zāi)害的現(xiàn)場救護(hù)和救助工作。

(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

昌吉州紅十字會社會救助培訓(xùn)中心機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于科級。

(三)人員編制

昌吉州紅十字會社會救助培訓(xùn)中心是公益一類的事業(yè)單位,編制4人,實(shí)有工作人員3人。2015年10月1人退休,車輛編制2輛。

二、2016年部門預(yù)算公開

(一)收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則,昌吉州紅十字會社會救助培訓(xùn)中心部門2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算42.43萬元。

收入預(yù)算包括:一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算。

支出預(yù)算包括:一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保險基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、預(yù)備費(fèi)、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出等。

(二)關(guān)于昌吉州紅十字會社會救助培訓(xùn)中心部門2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》,2016年新疆吉回族自治州紅十字會社會救助培訓(xùn)中心單位收入預(yù)算為42.43萬元,其中:一般公共預(yù)算42.43萬元占100%,比上年預(yù)算數(shù)減少2.48萬元,主要原因是單位15年10月退休1人,工資福利支出減少。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)持平,無增減變化。

(三)關(guān)新疆昌吉回族自治州紅十字會社會救助培訓(xùn)中心部門2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則,2016年新疆昌吉回族自治州紅十字會社會救助培訓(xùn)中心支出預(yù)算為42.43萬元,其中:基本支出預(yù)算42.43萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少2.48萬元,主要原因是單位15年10月退休1人,工資福利支出減少項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,主要原因是單位無項(xiàng)目支出。

(四)預(yù)算支出主要內(nèi)容

新疆昌吉回族自治州紅十字會社會救助培訓(xùn)中心基本支出預(yù)算42.43萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少2.48萬元,下降5.5%。主要原因是:主要原因是單位15年10月退休1人,工資福利支出減少。具體明細(xì)包括(明細(xì)到項(xiàng)):工資福利支出26.16萬元,商品和服務(wù)支出10.64萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出5.63萬元

項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因是:單位無項(xiàng)目增加。具體明細(xì)包括(明細(xì)到項(xiàng)):無項(xiàng)目。

(五)2016年昌吉州紅十字會社會救助培訓(xùn)中心單位財政撥款支出預(yù)算公開

昌吉州紅十字會社會救助培訓(xùn)中心部門2018年一般公共預(yù)算基本支出42.43萬元, 其中:

人員經(jīng)費(fèi)31.79萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)10.64萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年新疆昌吉回族自治州紅十字會社會救助培訓(xùn)中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為6.84萬元,比2015年預(yù)算安排減少0萬元(詳見附表【4】),無增減變化

(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排,主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減因公出國(境)經(jīng)費(fèi)。

(二)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0.04萬元,比2015年預(yù)算安排減少0萬元,無增減變化。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排6.8萬元,比2015年預(yù)算安排減少0萬元,無增減變化,未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

新疆昌吉回族自治州紅十字會社會救助培訓(xùn)中心一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.4萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無增減變化

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年,本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算。

(二)政府采購情況

2016年,本單位單位政府采購預(yù)算4.46萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0.85萬元,政府采購工程預(yù)算2.3萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算 1.31萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底,昌吉州紅十字會社會救助培訓(xùn)中心部門及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋0平方米,價值0萬元。

2.車輛2輛,價值39.7267萬元;其中:一般公務(wù)用車1輛,價值18.29萬元;特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,價值21.4367萬元

3.辦公家具價值4.79萬元。

4.其他資產(chǎn)價值10.8萬元。

單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

2018年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)(或安排購置車輛經(jīng)費(fèi) 萬元),安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

五、名詞解釋

一、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。

三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。

四、其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出:部門支出預(yù)算的組成部分,是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi):指州本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表:16年培訓(xùn)中心預(yù)算公開.xls