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昌吉州五中2016年部門預算及“三公”經(jīng)費預算信息公開報告
發(fā)布日期: 2016-03-02 13:08:44 來源:昌吉州人民政府 瀏覽次數(shù): 文章字號:

根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開工作的通知》(昌州財預〔2016〕2號)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將昌吉州第五中學2016年部門預算及“三公”經(jīng)費預算信息公開如下。

一、部門(單位)基本情況

(一)主要職能

昌吉州第五中學是一所義務教育學校,以促進基礎教育發(fā)展,全面貫徹黨的教育方針、深化教育改革、轉(zhuǎn)變教育觀念為目的,主要實施九年一貫制義務教育。

(二)內(nèi)設機構(gòu)

學校內(nèi)設教務、政教、教研、校辦、黨辦、總務等基本教學保障機構(gòu)。

(三)人員編制

學?,F(xiàn)有事業(yè)編制81人,實有在職教職工74人,特崗教師6人,其中工勤1人。

二、2016年部門預算公開

(一)收支總體情況

按照全口徑預算的原則,昌吉州五中2016年所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算1478.65 萬元。

收入預算包括:一般公共預算。

支出預算包括:教育支出。

(二)關(guān)于昌吉州五中2016年收入預算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關(guān)于下達昌吉州本級預算單位2016年部門預算的通知》,2016年昌吉州五中單位收入預算為1478.65萬元,其中:一般公共預算1478.65萬元占100 %,比上年預算數(shù)增加461.85萬元,主要原因是人員工資及社保經(jīng)費的增加、公用經(jīng)費的增加 。政府性基金預算0萬元、比上年預算數(shù)增加0萬元,主要原因本單位沒有是政府性基金預算。

(三)關(guān)于昌吉州五中部門2016年支出預算情況說明

按照收支平衡的原則,2016年昌吉州五中單位支出預算為1478.65萬元,其中:基本支出預算1478.65萬元,比上年預算數(shù)增加461.85萬元,主要原因是人員工資及社保經(jīng)費的增加、公用經(jīng)費的增加;項目支出預算0萬元,比上年預算數(shù)增加0萬元,主要原因是 項目支出預算實行零基預算 。

(四)預算支出主要內(nèi)容

昌吉州五中單位基本支出預算1478.65萬元,比上年預算數(shù)增加461.85萬元,增長45.42 %。主要原因是:人員工資及社保經(jīng)費的增加、公用經(jīng)費的增加。具體明細包括(明細到項):工資福利支出1170.55萬元,商品和服務支出183.59萬元、對個人和家庭開支124.51萬元。

項目支出預算0萬元,比上年預算數(shù)增加0萬元,增長0 %。主要原因是: 項目支出沒有安排預算 。具體明細包括(明細到項):工資福利支出0萬元,商品和服務支出0萬元、對個人和家庭開支0萬元。

(五)2016年昌吉州五中單位財政撥款支出預算公開

昌吉州五中部門2016年一般公共預算基本支出1478.65 萬元, 其中:

人員經(jīng)費1295.06 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休人員生活補貼、住房公積金、其他對個人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費 183.59萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費支出預算

2016年昌吉州五中單位“三公”經(jīng)費預算安排總額為2.14萬元,比2015年預算安排減少0.24萬元(詳見附表【4】),減少的主要原因是單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減公務用車開支,嚴格控制公務用車。

(一)因公出國(境)經(jīng)費預算

因公出國(境)經(jīng)費預算項目支出沒有安排,主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減因公出國(境)經(jīng)費。

(二)公務接待費預算

公務接待費預算安排0萬元,比2015年預算安排減少0萬元。主要是本單位沒有公務接待費預算。2016年預計接待批次0批,接待人數(shù)0人。公務接待費減少的主要原因是單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,單位沒有公務接待預算。

(三)公務用車購置及運行維護費預算

公務用車購置及運行維護費預算安排2.14萬元,比2015年預算安排減少0.24萬元。主要用于公務用車燃油費、維修費、保險費、年審費等車輛運行維護費,未安排公務用車購置費。

昌吉州五中單位一般公務用車實有數(shù)1輛,本年度安排公務用車運行維護費2.14萬元,公務用車運行維護費減少的主要原因是單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減公務用車開支,嚴格控制公務用車。

四、其他需要說明的事項

(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況

昌吉州五中是事業(yè)單位,沒有機關(guān)運行經(jīng)費。2016年,本單位的公用經(jīng)費財政撥款預算183.59 萬元,比上年預算數(shù)增加21.11 萬元,增長12.99 %。主要原因是 學校招生人數(shù)的增加以及黨組織活動經(jīng)費的增加 。

(二)政府采購情況

2016年,本單位單位政府采購預算 1014 萬元,其中:政府采購貨物預算 1014 萬元,政府采購工程預算 0 萬元,政府采購服務預算 0 萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底,昌吉州五中部門及下屬各預算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋 4279 平方米,價值 504.61 萬元。

2.車輛 1 輛,價值 13.79萬元;其中:一般公務用車 1 輛,價值 13.79 萬元;執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,價值 0 萬元;其他車輛0 輛,價值 0 萬元。

3.辦公家具價值 44.95 萬元。

4.其他資產(chǎn)價值228.55 萬元。

單位價值50萬元以上大型設備 0 臺(套),單位價值100萬元以上大型設備 0 臺(套)。

2016年部門預算未安排購置車輛經(jīng)費(或安排購置車輛經(jīng)費 萬元),安排購置50萬元以上大型設備0 臺(套),單位價值100萬元以上大型設備0 臺(套)。

五、名詞解釋

一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

四、其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人員經(jīng)費、商品和服務支出(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出:部門支出預算的組成部分,是州本級部門為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費:指州本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

附表:州五中2016年預算公開.xls