一、部門(單位)情況
(一)基本情況
1.主要職能:社會(huì)福利、社會(huì)事務(wù)、基層政權(quán)建設(shè)、社區(qū)建設(shè)、社會(huì)組織登記管理、社會(huì)組織黨組織建設(shè)、優(yōu)撫安置、救災(zāi)救濟(jì)、行政區(qū)劃、地名管理、城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、城鄉(xiāng)解困。
2.機(jī)構(gòu)人員情況:在職人員24人,離退休人員15人,其中離休2人,退休13人。
3.機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動(dòng)情況及原因:2014年在職人員4人到達(dá)法定退休年齡已辦理退休手續(xù)。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)收入支出預(yù)算安排情況
本年度預(yù)算安排8,707,520.60元,其中:基本建設(shè)資金3600,000.00元,一般預(yù)算安排5107520.60元,上年安排4,863,466.20 元,比上年增加5.01%。
(二)收入支出執(zhí)行情況
1.本年度支出6,127,088.59元,上年支出6,155,775.35與上年度對(duì)比減少0.5%。
2.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況
(1)三公經(jīng)費(fèi)支出情況:本年度三公經(jīng)費(fèi)支出261,046.76元,上年支出263,768.82元,減少1.1%。
(2)會(huì)議費(fèi)支出情況:本年度會(huì)議費(fèi)支出73,907.00元,上年支出350,630.00元,減少70%。
3.當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
本年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)36,841,657.75元,其中:基本支出結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)470,186.68元,項(xiàng)目支出結(jié)余1,433,406.39元(救災(zāi)資金和臨時(shí)救助資金),基本建設(shè)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)34,938,064.68。(基建賬并入大帳)。