第一部分 部門單位概述
一、部門、單位基本情況,包括:部門主要職能和機構(gòu)設(shè)置情況。
(一)主要職能
貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關(guān)草原方面的法律法規(guī)和方針政策。負責(zé)編制自治州草原保護防火、建設(shè)、利用、技術(shù)推廣規(guī)劃與計劃。組織實施自治州草地管理、草原監(jiān)督保護、建設(shè)、合理利用的技術(shù)推廣和技術(shù)指導(dǎo)工作。組織實施草原生態(tài)保護補助獎勵機制,開展草地生產(chǎn)力監(jiān)測工作。承擔(dān)自治州天然草原保護建設(shè)、人工草地建設(shè)、飼草料生產(chǎn)加工、牧草種子基地建設(shè)及種子生產(chǎn)的管理和技術(shù)指導(dǎo)工作。承擔(dān)自治州草原鼠、蟲、病、毒害草及其它有害生物的預(yù)測預(yù)報及防治技術(shù)工作。承擔(dān)自治州草原保護建設(shè)和項目的技術(shù)支撐及新技術(shù)的試驗示范和推廣應(yīng)用工作。承擔(dān)自治州草原保護建設(shè)利用的技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、信息交流等工作。負責(zé)業(yè)務(wù)職權(quán)范圍內(nèi)的行業(yè)糾風(fēng)工作。負責(zé)行政主管部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(二)內(nèi)設(shè)機構(gòu)
內(nèi)設(shè)三科一室,即執(zhí)法監(jiān)督科、檢查使用科、防火科、辦公室
(三)人員編制
納入自治州草原監(jiān)理站2015年部門決算報表編制范圍的事業(yè)單位人員編制共計10名,實有在職人數(shù)8人。退休人員4人.
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看,昌吉州草原監(jiān)理站部門決算包括:昌吉州草原監(jiān)理站(單位)部門本級決算
納入昌吉州草原監(jiān)理站(部門)2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表:
序號 單位名稱 備注
1 昌吉州草原監(jiān)理站本級
…
第二部分昌吉州草原監(jiān)理站(單位)2015年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、財政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細表
七、基本支出決算明細表
八、項目支出決算明細表
九、項目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表
十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表
十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表
二十、財政專戶管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負債簡表
二十二、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說明
第三部分昌吉州草原監(jiān)理站部門(單位)2015年度部門決算情況說明
一、部門(單位)收入支出決算總體情況說明
自治州草原監(jiān)理站2015年度各項收入共計237.36萬元,其中:財政撥款233.18萬元,其他收入4.18萬元。單位本年支出204.36萬元。其中:基本支出157.36萬元;項目支出47萬元。
二、部門(單位)收入情況說明
自治州草原監(jiān)理站2015年度各項收入共計237.36萬元,其中:財政撥款233.18萬元,其他收入4.18萬元。系畜牧局撥付搬遷費40000元,利息收入1779.58元。
三、部門(單位)支出情況說明
單位本年支出204.36萬元。其中:基本支出157.36萬元;項目支出47萬元。
四、部門(單位)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明
單位年末結(jié)余62萬元,其中:項目結(jié)余62萬元,該資金將用于后期草原防火應(yīng)急演練、落實草原生態(tài)保護補助獎勵機制草地資源巡查工作,在此基礎(chǔ)上結(jié)合上年度數(shù)據(jù)對比預(yù)測分析下一年度的草原防火應(yīng)急演練情況等方面專項業(yè)務(wù)工作支出。
五、部門(單位)“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況說明
“三公”經(jīng)費支出 136606.35 元。其中:公務(wù)接待費 13821.9元;公務(wù)用車運行維護費122784.45 元。會議費5,381.00元;培訓(xùn)費支出25,131.00元。
六、部門(單位)預(yù)算執(zhí)行情況分析說明
七、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
辦公費 219,493.15 元;郵電費 2,184.00元;勞務(wù)費105,174.40 元;差費 99,557.00 元。
(二)部門(單位)國有資產(chǎn)占用情況說明
固定資產(chǎn)年末數(shù) 1,913,962.77 元。