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昌吉州地震局2016年部門預算及“三公”經(jīng)費預算信息公開報告
發(fā)布日期: 2016-03-02 19:53:32 來源:昌吉州人民政府 瀏覽次數(shù): 文章字號:

根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開工作的通知》(昌州財預〔2016〕2號)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將昌吉州地震局2016年部門預算及“三公”經(jīng)費信息公開如下。

一、部門(單位)基本情況

(一)主要職能

為國家建設(shè)和人民生活提供地震管理保障,防震減災科技管理 地震監(jiān)測預報管理 防震減災執(zhí)法監(jiān)督 抗震設(shè)防要求管理 地震應(yīng)急 防震減災宣傳。

(二)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

昌吉州地震局無下屬預算單位,下設(shè) 3個科室,分別是:監(jiān)測預報科(地震監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)中心)、震害防御科、應(yīng)急救援科(綜合科)。

(三)人員編制

昌吉州地震局編制數(shù) 14人,實有人數(shù) 14人,退休3人,;無離休人員。

二、2016年部門預算公開

(一)收支總體情況

按照全口徑預算的原則,昌吉州地震局 2016年所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算 284.53萬元。

收入預算包括:一般公共預算、政府性基金預算。

支出預算包括:國土資源氣象等支出.

(二)關(guān)于昌吉州地震局2016年收入預算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關(guān)于下達昌吉州本級預算單位2016年部門預算的通知》,2016年昌吉州地震局收入預算為284.53萬元,其中:一般公共預算284.53萬元占 100%,比上年預算數(shù)增加82.54 萬元,主要原因是 調(diào)入增加1人,調(diào)增工資。政府性基金預算0萬元、比上年預算數(shù)增加(減少) 0萬元,主要原因是 無政府性基金。

(三)關(guān)于昌吉州地震局2016年支出預算情況說明

按照收支平衡的原則,2016年昌吉州地震局支出預算為284.53萬元,其中:基本支出預算248.53萬元,比上年預算數(shù)增加82.54萬元,主要原因是 調(diào)入1人,調(diào)增工資 ;項目支出預算36萬元,比上年預算數(shù)增加(減少) 0 萬元,主要原因是項目資金無增減。

(四)預算支出主要內(nèi)容

昌吉州地震局基本支出預算248.53萬元,比上年預算數(shù)增加82.54 萬元,增長49 %。主要原因是:調(diào)入1人,調(diào)增基本工資。具體明細包括:工資福利支出172.05萬元,商品和服務(wù)支出44.61萬元,對個人和家庭補助支出31.87萬元。

項目支出預算36萬元,比上年預算數(shù)增加(減少) 0萬元,增長(下降)0 %。主要原因是:項目資金無增減。具體明細包括:地震應(yīng)急救援8萬元,“三臺一中心運行費”17萬元,活斷層探測費5萬元,地震監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)中心業(yè)務(wù)費6萬元。

(五)2016年昌吉州地震局財政撥款支出預算公開

昌吉州地震局2016年一般公共預算基本支出 284.53萬元, 其中:

人員經(jīng)費 203.92 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費44.61 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費支出預算

2016年昌吉州地震局“三公”經(jīng)費預算安排總額為2.28萬元,比2015年預算安排減少0.02萬元(詳見附表【4】),減少的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減“三公”經(jīng)費。

(一)因公出國(境)經(jīng)費預算

因公出國(境)經(jīng)費預算項目支出沒有安排,主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減因公出國(境)經(jīng)費。

(二)公務(wù)接待費預算

公務(wù)接待費預算安排0.1萬元,比2015年預算安排減少0.02萬元。主要用于福建援疆、各省地震局對接工作便餐。2016年預計接待批次3批,接待人數(shù)30人。公務(wù)接待費減少的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減“三公”經(jīng)費。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護費預算

公務(wù)用車購置及運行維護費預算安排2.18萬元,比2015年預算安排減少0萬元。主要用于車輛運行、維修、車輛加油等,未安排公務(wù)用車購置費。

昌吉州地震局一般公務(wù)用車實有數(shù)1輛,本年度安排公務(wù)用車運行維護費0萬元,公務(wù)用車運行維護費減少的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減公務(wù)用車運行經(jīng)費。

四、其他需要說明的事項

(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況

2016年,本單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算20.85 萬元,比上年預算數(shù)增加8.02萬元,增長63%。主要原因:人員增加、調(diào)標人頭工資。

(二)政府采購情況

2016年,本單位單位政府采購預算 5.44 萬元,其中:政府采購貨物預算 4萬元,政府采購工程預算 0 萬元,政府采購服務(wù)預算 1.44萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底,昌吉州地震局及下屬各預算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為223.51萬元

1.房屋 0 平方米,價值 0 萬元。

2.車輛 1 輛,價值29.29 萬元;其中:一般公務(wù)用車 1輛,價值29.29 萬元;執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,價值 0 萬元;其他車輛 輛,價值 0萬元。

3.辦公家具價值 0 萬元。

4.其他資產(chǎn)價值151.1萬元。

單位價值50萬元以上大型設(shè)備0 臺(套),單位價值100萬元以上大型設(shè)備 0臺(套)。

2016年部門預算未安排購置車輛經(jīng)費(或安排購置車輛經(jīng)費0 萬元),安排購置50萬元以上大型設(shè)備0 臺(套),單位價值100萬元以上大型設(shè)備 0 臺(套)。

五、名詞解釋

一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

四、其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出:部門支出預算的組成部分,是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費:指州本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

附表:昌吉州地震局2016年預算公開表.xls