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昌吉州紅十字會2016年部門預算及“三公”經(jīng)費預算信息公開報告
發(fā)布日期: 2016-03-02 14:00:51 來源:昌吉州人民政府 瀏覽次數(shù): 文章字號:

根據(jù)自治州財政局《關于做好2016年部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開工作的通知》(昌州財預〔20162號)有關規(guī)定,現(xiàn)將新疆昌吉回族自治州紅十字會2016年部門預算及“三公”經(jīng)費預算信息公開如下。

一、部門(單位)基本情況

(一)主要職能

1、宣傳、貫徹、落實《中華人民共和國紅十字會法》、《中國紅十字會章程》、《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》、《新疆維吾爾自治區(qū)實施<中華人民共和國紅十字會法>辦法》和《中華人民共和國獻血法》,指導和協(xié)調(diào)全州各級紅十字會開展各項工作。

2、依照《中華人民共和國紅十字會法》規(guī)定,為開展救助工作進行募捐活動,做好救災的準備工作;在自然災害和突發(fā)事件中,對傷病人員和其他受害者進行救助,參加國內(nèi)外的人道主義救助工作。

3、開展人道領域里的社會救助、社區(qū)服務和社會公益活動;組織群眾性初級救護培訓和現(xiàn)場急救培訓工作。

4、在自治區(qū)紅十字會的指導下,開展與國際國內(nèi)紅十字會組織的友好合作與交流;宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書,并依照有關規(guī)定開展工作。

5、開展有益于青少年身心健康的、弘揚人道主義精神的紅十字青少年活動。

6、依照《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國獻血法》的規(guī)定,推動無償獻血工作;進行遺體、器官捐獻和“中華造血干細胞捐獻者”的宣傳、動員、登記工作。

7、組織會員、志愿工作者參與艾滋病預防宣傳培訓活動。

8、完成自治州人民政府交辦和委托的其他工作。

(二)內(nèi)設機構(gòu)

州紅十字會內(nèi)設辦公室、事業(yè)發(fā)展部和賑災賑濟救護部。下屬1個事業(yè)單位。

(三)人員編制

州紅十字會是參照公務員管理的事業(yè)單位,編制7人,實有工作人員7人。沒有離退休人員。車輛編制1個,實有1輛。

二、2016年部門預算公開

(一)收支總體情況

按照全口徑預算的原則,新疆昌吉回族自治州紅十字會部門2016年所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算103.43萬元。

收入預算包括:一般公共預算、政府性基金預算。

支出預算包括:一般公共服務支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保險基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國有資本經(jīng)營預算支出、預備費、其他支出、債務還本支出、債務付息支出、債務發(fā)行費支出等。

(二)關于新疆昌吉回族自治州紅十字會部門2016年收入預算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關于下達昌吉州本級預算單位2016年部門預算的通知》,2016年新疆昌吉回族自治州紅十字會收入預算為103.43萬元,其中:一般公共預算103.43萬元占100%,比上年預算數(shù)增加0.38萬元,主要原因是辦公費及郵電費增加。政府性基金預算0萬元、比上年預算數(shù)增加(減少)0萬元,主要原因是單位無政府性基金預算。

(三)關于昌吉州紅十字會部門2016年支出預算情況說明

按照收支平衡的原則,2016年昌吉州紅十字會單位支出預算為103.43萬元,其中:基本支出預算87.43萬元,比上年預算數(shù)增加0.38萬元,主要原因是辦公費及郵電費增加;項目支出預算16萬元,比上年預算數(shù)增加(減少)0萬元,主要原因是單位無新增項目。

(四)預算支出主要內(nèi)容

昌吉州紅十字會單位基本支出預算87.43萬元,比上年預算數(shù)增加0.38萬元,增長0.44%。主要原因是:辦公費及郵電費增加。具體明細包括(明細到項):工資福利支出62.8萬元,商品和服務支出18.54萬元、對個人和家庭的補助支出6.09萬元。

項目支出預算16萬元,比上年預算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。主要原因是:單位無新增項目。具體明細包括(明細到項):紅十字宣傳費2萬元,理事會會議費2萬元,紅十字事業(yè)費12萬元。

(五)2016年新疆昌吉回族自治州紅十字會單位財政撥款支出預算公開

新疆昌吉回族自治州紅十字會部門2016年一般公共預算基本支出87.43萬元,其中:

人員經(jīng)費68.89萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費18.54萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費支出預算

2016年昌吉州紅十字會單位“三公”經(jīng)費預算安排總額為2.33萬元,比2015年預算安排減少0萬元(詳見附表【4】),減少的主要原因是與2015年預算無增減變化。

(一)因公出國(境)經(jīng)費預算

因公出國(境)經(jīng)費預算項目支出沒有安排,主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減因公出國(境)經(jīng)費。

(二)公務接待費預算

公務接待費預算安排0.15萬元,比2015年預算安排減少0.04萬元。主要用于國內(nèi)接待費。2016年預計接待批次5批,接待人數(shù)10人。公務接待費減少的主要原因是單位接待次數(shù)減少。

(三)公務用車購置及運行維護費預算

公務用車購置及運行維護費預算安排2.18萬元,比2015年預算安排增加0.08萬元。主要用于車輛維修,維護,未安排公務用車購置費。

昌吉州紅十字會單位一般公務用車實有數(shù)1輛,本年度安排公務用車運行維護費2.18萬元,公務用車運行維護費增加的主要原因是維護費用增加。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經(jīng)費情況

2016年,本單位機關運行經(jīng)費財政撥款預算18.54萬元,比上年預算數(shù)增加6.82萬元,增長58.19 %。主要原因辦公費及郵電費增加。

(二)政府采購情況

2016年,本單位單位政府采購預算19.55萬元,其中:政府采購貨物預算11.36萬元,政府采購工程預算0.4萬元,政府采購服務預算7.79萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底,昌吉州紅十字會部門及下屬各預算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋2,256.22平方米,價值345.07萬元。

2.車輛1輛,價值37.6萬元;其中:一般公務用車1輛,價值37.6萬元;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,價值0萬元;其他車輛0輛,價值0萬元。

3.辦公家具價值6.93萬元。

4.其他資產(chǎn)價值27.8086萬元。

單位價值50萬元以上大型設備0臺(套),單位價值100萬元以上大型設備0臺(套)。

2018年部門預算未安排購置車輛經(jīng)費(或安排購置車輛經(jīng)費萬元),安排購置50萬元以上大型設備0臺(套),單位價值100萬元以上大型設備0臺(套)。

五、名詞解釋

一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

四、其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人員經(jīng)費、商品和服務支出(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出:部門支出預算的組成部分,是州本級部門為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費:指州本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

附表:16年紅會預算公開.xls