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昌吉州青少年活動中心2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算信息公開報告
發(fā)布日期: 2016-03-02 11:01:53 來源:昌吉州人民政府 瀏覽次數(shù): 文章字號:

根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開工作的通知》(昌州財預(yù)〔2016〕2號)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將昌吉州青少年活動中心單位2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算信息公開如下。

一、部門(單位)基本情況

(一)主要職能

1、運用各種文化藝術(shù)手段,寓教于樂,對青少年兒童進行共產(chǎn)主義教育、文化科學知識教育、生產(chǎn)勞動教育及體育、美育等方面的業(yè)余教育。

2、以社會效益、人才效益為主導,在保證社會效益的前提下,努力實現(xiàn)社會效益、經(jīng)濟效益和人才效益的有機統(tǒng)一。

3、通過青少年活動中心和校內(nèi)外開展形式多樣、內(nèi)容豐富的興趣培訓班、科普活動班、青少年軍警校、法制稅校、春夏秋冬令營等,豐富青少年兒童的生活,發(fā)展對他們科學、技術(shù)、體育、藝術(shù)、等方面的興趣和創(chuàng)造才能,為培養(yǎng)社會主義合格的接班人創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。

4、組織自治州青少年兒童與州內(nèi)外青少年兒童的交流與學習,組織參加全國、區(qū)、州大賽,增進地區(qū)間青少年兒童的了解與友誼。

5、指導各縣市青少年活動中心(青少年宮)的工作

6、承辦昌吉州團委交辦的各項工作。

(二)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

昌吉回族自治州青少年活動中心,科級建制。

(三)人員編制

核定事業(yè)編8人。

二、2016年部門預(yù)算公開

(一)收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則,昌吉州青少年活動中心部門2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算68.34萬元。

收入預(yù)算包括:一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算。

支出預(yù)算包括:一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保險基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、預(yù)備費、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費支出等。

(二)關(guān)于昌吉州青少年活動中心部門2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關(guān)于下達昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》,2016年昌吉州青少年活動中心單位收入預(yù)算為68.34萬元,其中:一般公共預(yù)算68.34萬元100%,比上年預(yù)算數(shù)增加4.6萬元,主要原因是人員工資正常增資。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,主要原因是青少年活動中心沒有政府性基金收入。

(三)關(guān)于昌吉州青少年活動中心部門2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則,2016年昌吉州青少年活動中心單位支出預(yù)算為68.34萬元,其中:基本支出預(yù)算68.34萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加4.6萬元,主要原因是人員工資正常增資;項目支出預(yù)算0萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,主要原因是青少年活動中心沒有項目支出。

(四)預(yù)算支出主要內(nèi)容

昌吉州青少年活動中心單位基本支出預(yù)算68.34萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加4.6萬元,增長7%。主要原因是:是人員工資正常增資。具體明細包括(明細到項):工資福利支出59.77萬元,商品和服務(wù)支出2.46萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元對個人和家庭的補助支出6.11萬元、其他資本性支出0萬元。

項目支出預(yù)算0萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因是:青少年活動中心沒有項目支出。具體明細包括(明細到項):工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元、其他資本性支出0萬元。

(五)2016年昌吉州青少年活動中心單位財政撥款支出預(yù)算公開

昌吉州青少年活動中心部門2016年一般公共預(yù)算基本支出 萬元, 其中:人員經(jīng)費65.88萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費2.46萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算

2016年昌吉州青少年活動中心單位“三公”經(jīng)費預(yù)算安排總額為0萬元,比2015年預(yù)算安排減少0萬元(詳見附表【4】),減少的主要原因是沒有安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

(一)因公出國(境)經(jīng)費預(yù)算

因公出國(境)經(jīng)費預(yù)算項目支出沒有安排,主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減因公出國(境)經(jīng)費。

(二)公務(wù)接待費預(yù)算

公務(wù)接待費預(yù)算安排0萬元,比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于較2015年預(yù)算安排無增減變化。2016年預(yù)計接待批次0批,接待人數(shù)0人。公務(wù)接待費減少的主要原因是沒有安排“三公”經(jīng)費預(yù)算

(三)公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算

公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算安排0萬元,比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于較2015年預(yù)算安排無增減變化,未安排公務(wù)用車購置費。

昌吉州青少年活動中心單位一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,本年度安排公務(wù)用車運行維護費0萬元,公務(wù)用車運行維護費減少的主要原因是沒有安排公務(wù)用車運行維護費。

四、其他需要說明的事項

(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況

2016年,本單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2.46萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少2.04萬元,下降45%。主要原因是人員經(jīng)費標準降低和辦公經(jīng)費的壓縮。

(二)政府采購情況

2016年,本單位單位政府采購預(yù)算0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2016年底,昌吉州青少年活動中心部門及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋0平方米,價值0萬元。

2.車輛0輛,價值0萬元;其中:一般公務(wù)用車0輛,價值 萬元;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,價值0萬元;其他車輛0輛,價值0萬元。

3.辦公家具價值0萬元。

4.其他資產(chǎn)價值0萬元。

單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

2018年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(或安排購置車輛經(jīng)費 萬元),安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

五、名詞解釋

一、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

四、其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出:部門支出預(yù)算的組成部分,是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費:指州本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

附表:昌吉州青少年活動中心2016年部門預(yù)算公開表.xls