根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開工作的通知》(昌州財預(yù)〔2016〕2號)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將昌吉州建設(shè)工程造價管理站2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算信息公開如下。
一、部門(單位)基本情況
(一)主要職能
昌吉州建設(shè)工程造價管理站的職責任務(wù):為昌吉州提供建設(shè)工程造價的計價依據(jù),負責全州范圍內(nèi)建設(shè)工程的計價行為進行監(jiān)督和管理,負責全州范圍內(nèi)建設(shè)工程合同的備案管理。造價站的主要工作項目:貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、自治州有關(guān)工程造價方面的工程標準、規(guī)范和各類定額指標;負責補充和制訂地方標準和各類地方定額;編制昌吉地區(qū)建筑工程材料預(yù)算價格,發(fā)布州內(nèi)調(diào)價指數(shù);受行政主管部門委托,負責擬定有關(guān)工程造價管理辦法,監(jiān)督檢查各類工程建設(shè)標準、定額在自治州范圍內(nèi)的實施執(zhí)行情況;負責全州各種工程預(yù)算定額的解釋仲裁工作;負責編制、審查招投標的標底,有償接受預(yù)決算、造價鑒定等委托;負責投標控制價的審核工作;負責建設(shè)工程合同備案管理工作;參與建設(shè)項目前期經(jīng)濟論證、概預(yù)算審查、審定取費類別及工程決算和重點項目竣工驗收財務(wù)決算審查;負責管理、規(guī)范和監(jiān)督州內(nèi)注冊造價機構(gòu)和注冊造價工程師的年檢工作;承擔外來造價咨詢服務(wù)中介機構(gòu)的準入登記和管理工作。
(二)內(nèi)設(shè)機構(gòu)
無
(三)人員編制
昌吉州建設(shè)工程造價管理站單位編制數(shù)7人,實有人數(shù)7人,其中:在職7人,較上年預(yù)算人數(shù)增加或減少0人;退休0人,較上年預(yù)算人數(shù)增加或減少0人;離休0人,較上年預(yù)算人數(shù)增加或減少0人
二、2016年部門預(yù)算公開
(一)收支總體情況
按照全口徑預(yù)算的原則,昌吉州建設(shè)工程造價管理站部門2017年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算109.07萬元。
收入預(yù)算包括:一般公共預(yù)算109.07萬元、政府性基金預(yù)算0。
支出預(yù)算包括:一般公共服務(wù)支出109.07萬元。
(二)關(guān)于昌吉州建設(shè)工程造價管理站部門2016年收入預(yù)算情況說明
根據(jù)自治州財政局《關(guān)于下達昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》,2016年昌吉州建設(shè)工程造價管理站收入預(yù)算為109.07萬元,其中:一般公共預(yù)算109.07萬元,占100%,比上年預(yù)算數(shù)增加40.34萬元,主要原因是主要原因是人員工資調(diào)整及人員經(jīng)費增加。
政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,主要原因是:無政府性基金預(yù)算。
(三)關(guān)于昌吉州建設(shè)工程造價管理站部門2016年支出預(yù)算情況說明
按照收支平衡的原則,2016年昌吉州建設(shè)工程造價管理站支出預(yù)算為109.07萬元,其中:基本支出預(yù)算109.07萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加40.34萬元,主要原因是人員工資調(diào)整及人員經(jīng)費增加;
項目支出預(yù)算0萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,主要原因是無項目支出。 。
(四)預(yù)算支出主要內(nèi)容
昌吉州建設(shè)工程造價管理站基本支出預(yù)算109.07萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加40.34萬元,增長37%。主要原因是:人員工資調(diào)整及人員經(jīng)費增加。具體明細包括(明細到項):工資福利支出91.5萬元,公用經(jīng)費支出11.01萬元。其他商品和服務(wù)支出0.56萬元,對個人和家庭的補助支出6萬元。
項目支出預(yù)算0萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。主要原因是:無項目支出。
(五)2016年昌吉州建設(shè)工程造價管理站財政撥款支出預(yù)算公開
昌吉州建設(shè)工程造價管理站部門2016年一般公共預(yù)算基本支出109.07萬元,其中:
人員經(jīng)費97.5萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。
公用經(jīng)費11.57萬元,主要包括:辦公費 、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
三、2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算
2016年昌吉州建設(shè)工程造價管理站單位“三公”經(jīng)費預(yù)算安排總額為2.19萬元,比2015年預(yù)算安排增加0.09萬元(詳見附表【4】),增加的主要原因是:主要用于自治區(qū)及各縣市工作交流、會議、培訓、兄弟單位業(yè)務(wù)交流學習等。
(一)因公出國(境)經(jīng)費預(yù)算
因公出國(境)經(jīng)費預(yù)算項目支出沒有安排,較2015年預(yù)算安排無增減變化,主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減因公出國(境)經(jīng)費。
(二)公務(wù)接待費預(yù)算
公務(wù)接待費預(yù)算安排0.09萬元,比2015年預(yù)算安排增加0.09萬元,增加的主要原因是:主要用于自治區(qū)及各縣市工作交流、會議、培訓、兄弟單位業(yè)務(wù)交流學習等,預(yù)計接待批次3批,接待人數(shù)12人
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算
昌吉州建設(shè)工程造價管理站單位一般公務(wù)用車實有數(shù)1輛,公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算安排2.10萬元,較2015年預(yù)算安排無變化,主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定、昌吉州政府關(guān)于厲行節(jié)約反對浪費的規(guī)定。公務(wù)用車購置費為0,未安排預(yù)算,主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,未安排公務(wù)用車購置費
2016年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算主要用于車輛運行維護費,其中:公務(wù)用車購置費預(yù)算支出沒有安排,較2015年預(yù)算安排無增減變化,主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減公務(wù)用車購置費;公務(wù)用車運行維護費2.10萬元,較2015年預(yù)算安排無變化,主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定、昌吉州政府關(guān)于厲行節(jié)約反對浪費的規(guī)定。
四、其他需要說明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況
2016年,本單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算109.07萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加40.34萬元,增長31%。主要原因是人員工資調(diào)整及人員經(jīng)費增加。
(二)政府采購情況
2016年,本單位單位政府采購預(yù)算0萬元,主要原因:本年度無采購計劃。
(三)國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2015年底,昌吉州建設(shè)工程造價管理站部門及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為
1.房屋0平方米,價值0萬元,主要原因:與上級所屬機關(guān)合署辦公,無自有房產(chǎn)。
2.車輛1 輛,價值33.55萬元;其中:一般公務(wù)用車1輛,價值33.55 萬元;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,價值 0萬元;其他車輛0輛,價值0萬元。
3.辦公家具價值10.38萬元。
單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費,安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(或安排購置車輛經(jīng)費 萬元),安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
五、名詞解釋
一、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
四、其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
六、項目支出:部門支出預(yù)算的組成部分,是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
七、“三公”經(jīng)費:指州本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
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