根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開工作的通知》(昌州財預(yù)〔2016〕2號)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將昌吉州第三中學(xué)2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算信息公開如下。
一、部門(單位)基本情況
(一)主要職能
昌吉州第三中學(xué)是一所義務(wù)教育學(xué)校,以促進基礎(chǔ)教育發(fā)展,全面貫徹黨的教育方針、深化教育改革、轉(zhuǎn)變教育觀念為目的,主要實施九年一貫制義務(wù)教育包含小學(xué)學(xué)歷教育和初中學(xué)歷教育。
(二)內(nèi)設(shè)機構(gòu)
學(xué)校內(nèi)設(shè)機構(gòu) 7個, 黨辦、行辦、教務(wù)處、政教處、信息辦、總務(wù)處、保衛(wèi)科。
(三)人員編制
核定人員編制80人,現(xiàn)實有在職教職工137人。
二、2016年部門預(yù)算公開
(一)收支總體情況
按照全口徑預(yù)算的原則,昌吉州第三中學(xué)2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2016年昌吉州第三中學(xué)單位收入預(yù)算為2111.16萬元,其中:工資福利支出1530.3萬元、商品和服務(wù)支出244.4萬元、對個人和家庭的補助支出336.46萬。
按照收支平衡的原則,2016年昌吉州第三中學(xué)支出預(yù)算為2111.16萬元,其中:基本支出預(yù)算2111.16萬元,項目支出預(yù)算0萬元。
收入預(yù)算包括:一般公共預(yù)算2111.16萬元、政府性基金預(yù)算0萬元。
支出預(yù)算包括:基本支出預(yù)算2111.16萬元。項目支出預(yù)算0萬元。
(二)關(guān)于昌吉州第三中學(xué)2016年收入預(yù)算情況說明
根據(jù)自治州財政局《關(guān)于下達昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》,2016年昌吉州第三中學(xué)收入預(yù)算為2111.16萬元,其中:一般公共預(yù)算2111.16萬元占100%,比上年預(yù)算數(shù)減少92.63萬元,主要原因是2016年減少了項目支出撥款。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,主要原因是我單位無政府性基金預(yù)算。
(三)關(guān)于昌吉州第三中學(xué)2016年支出預(yù)算情況說明
按照收支平衡的原則,2016年昌吉州第三中學(xué)支出預(yù)算為2111.16萬元,其中:基本支出預(yù)算2111.16萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少92.63萬元,主要原因是2016年減少了項目支出撥款。項目支出預(yù)算0萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,主要原因是我單位2016年無項目支出預(yù)算。
(四)預(yù)算支出主要內(nèi)容
昌吉州第三中學(xué)基本支出預(yù)算2111.16萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少92.63萬元,主要原因是2016年減少了項目支出撥款。具體明細(xì)包括(明細(xì)到項):工資福利支出1530.3萬元,比上年增長9.6%,主要原因機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費撥款增加,商品和服務(wù)支出244.4萬元,對個人和家庭補助支出336.46萬元。
項目支出預(yù)算0萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。主要原因是:我單位無項目支出預(yù)算。
(五)2016年昌吉州第三中學(xué)財政撥款支出預(yù)算公開
昌吉州第三中學(xué)2016年一般公共預(yù)算基本支出2111.16萬元, 其中:
人員經(jīng)費1530.3萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助等。
公用經(jīng)費244.4萬元,主要包括:水電費、暖氣費、通信費、零星維修費、培訓(xùn)費、福利費、離退休人員活動費等。
對個人和家庭補助經(jīng)費336.46萬元,主要包括養(yǎng)老保險、機關(guān)醫(yī)療保險、職業(yè)年金、其他社保繳費、公積金繳費、遺屬生活補助、獨生子女補助等。
三、2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算
2016年昌吉州第三中學(xué)“三公”經(jīng)費預(yù)算安排總額為2.39萬元,較2015年預(yù)算安排減少2.51萬元(詳見附表【4】),減少的主要原因是我單位壓縮公務(wù)用車開支和公務(wù)接待0預(yù)算。
(一)因公出國(境)經(jīng)費預(yù)算
因公出國(境)經(jīng)費預(yù)算項目支出沒有安排,較2015年預(yù)算安排無增減變化,主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減因公出國(境)經(jīng)費。
(二)公務(wù)接待費預(yù)算
公務(wù)接待費預(yù)算安排0萬元,較2015年預(yù)算安排減少0.4萬元,減少的主要原因是我單位為義務(wù)教育階段事業(yè)單位,公務(wù)接待費按0預(yù)算。2016年公務(wù)接待費預(yù)算主要用于公務(wù)接待,預(yù)計接待批次0批,接待人數(shù)0人。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算
昌吉州第三中學(xué)一般公務(wù)用車實有數(shù)1輛,公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算安排2.39萬元,較2015年預(yù)算安排減少2.11萬元,減少的主要原因是我單位壓縮公務(wù)用車開支。
2016年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算主要用于公務(wù)用車運行維護,其中:公務(wù)用車購置費預(yù)算支出沒有安排,較2015年預(yù)算安排無增減變化,主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減公務(wù)用車購置費;公務(wù)用車運行維護費2.39萬元,較2015年預(yù)算安排減少2.11萬元,減少的主要原因是我單位壓縮公務(wù)用車開支。
四、其他需要說明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況
2016年本單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少0萬元,主要原因是我校無此項撥款。
(二)政府采購情況
2016年本單位單位政府采購預(yù)算0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2015年底,昌吉州第三中學(xué)占用使用國有資產(chǎn)總體情況為
1.房屋27,875.98平方米,價值678.5萬元。
2.車輛1輛,價值17.2萬元;其中:一般公務(wù)用車1輛,價值17.2萬元;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,價值0萬元;其他車輛0輛,價值0萬元。
3.其他資產(chǎn)價值168.9萬元。
單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(或安排購置車輛經(jīng)費0萬元),安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
五、名詞解釋
一、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
四、其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
六、項目支出:部門支出預(yù)算的組成部分,是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
七、“三公”經(jīng)費:指州本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
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