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昌吉州政府駐烏魯木齊市辦事處2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算信息公開報告
發(fā)布日期: 2016-03-02 13:26:26 來源:昌吉州人民政府 瀏覽次數(shù): 文章字號:

根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開工作的通知》(昌州財預(yù)〔2016〕2號)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將昌吉回族自治州人民政府駐烏魯木齊市辦事處2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算信息公開如下。

一、部門(單位)基本情況

(一)主要職能

負責(zé)政務(wù)聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)服務(wù)、招商引資、項目對接、政務(wù)接待、信訪接待、宣傳推介、搭建自治州特色產(chǎn)品展示與銷售平臺,完成州黨委、政府交辦的其他工作。

(二)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

內(nèi)設(shè)三個科室,分別是:辦公室、政務(wù)聯(lián)絡(luò)和協(xié)作科、接待科,內(nèi)設(shè)機構(gòu)相當(dāng)于科級。

(三)人員編制

核定事業(yè)編制8名,其中:領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名(副處級2名,正科級1名),內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。

二、2016年部門預(yù)算公開

(一)收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則,昌吉回族自治州人民政府駐烏魯木齊市辦事處2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算136.66萬元。

收入預(yù)算包括:一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算。

支出預(yù)算包括:一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保險基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、預(yù)備費、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費支出等。

(二)關(guān)于昌吉回族自治州人民政府駐烏魯木齊市辦事處2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關(guān)于下達昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》,2016年昌吉回族自治州人民政府駐烏魯木齊市辦事處收入預(yù)算為136.66萬元,其中:一般公共預(yù)算136.66萬元,占100%,比上年預(yù)算數(shù)增加3.94萬元,主要原因是2016年有調(diào)入人員1人,相關(guān)的支出有所增加。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,主要原因是單位沒有此項預(yù)算,無此項數(shù)據(jù)。

(三)關(guān)于昌吉回族自治州人民政府駐烏魯木齊市辦事處2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則,2016年昌吉回族自治州人民政府駐烏魯木齊市辦事處支出預(yù)算為136.66萬元,其中:基本支出預(yù)算121.66萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加3.94萬元,主要原因是2016年有調(diào)入工作人員1人,相關(guān)的支出有所增加;項目支出預(yù)算15萬元,比上年預(yù)算數(shù)持平,主要原因是保障正常的項目經(jīng)費。

(四)預(yù)算支出主要內(nèi)容

昌吉回族自治州人民政府駐烏魯木齊市辦事處基本支出預(yù)算121.66萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加3.94萬元,增長3.35%。主要原因是:2016年有調(diào)入工作人員1人,相關(guān)的支出有所增加。具體明細包括(明細到項):工資福利支出68.95萬元,商品和服務(wù)支出22.02萬元,對個人和家庭的補助支出30.69萬元。

項目支出預(yù)算15萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平,增長(下降) 0 %。主要原因是:保障正常的項目經(jīng)費。具體明細包括(明細到項):商品和服務(wù)支出15萬元。

(五)2016年昌吉回族自治州人民政府駐烏魯木齊市辦事處財政撥款支出預(yù)算公開

昌吉回族自治州人民政府駐烏魯木齊市辦事處2016年一般公共預(yù)算基本支出121.66萬元, 其中:

人員經(jīng)費99.64萬元,主要包括:基本工資20.98萬元、津貼補貼20.93萬元、獎金1.68萬元、伙食補助費8.82萬元、績效工資0萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費15.94萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費0萬元、其他社會保障繳費0.60萬元、住房公積金5.80萬元、醫(yī)療費0萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費0萬元、退休費24.66萬元、退職(役)費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、救濟費0萬元、醫(yī)療費補助0萬元、助學(xué)金0萬元、獎勵金0.23萬元、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助等0萬元。

公用經(jīng)費22.02萬元,主要包括:辦公費1萬元、印刷費0.1萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0.35萬元、郵電費0.5萬元、取暖費9.71萬元、物業(yè)管理費0.13萬元、差旅費3.94萬元、因公出國(境)費0萬元、維修(護)費0.5萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0.39萬元、公務(wù)接待費0.3萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0.51萬元、福利費1.18萬元、公務(wù)用車運行維護費2.25萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出1.16萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置等0萬元。

三、2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算

2016年昌吉回族自治州人民政府駐烏魯木齊市辦事處“三公”經(jīng)費預(yù)算安排總額為17.55萬元,比2015年預(yù)算安排減少0元(詳見附表【4】),持平的主要原因是保障單位正常的經(jīng)費。

(一)因公出國(境)經(jīng)費預(yù)算

因公出國(境)經(jīng)費預(yù)算項目支出沒有安排,主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減因公出國(境)經(jīng)費。

(二)公務(wù)接待費預(yù)算

公務(wù)接待費預(yù)算安排15.30萬元,比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于政務(wù)聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)服務(wù)、招商引資項目對接、政務(wù)接待和自治州特色產(chǎn)品的宣傳和推介。2016年預(yù)計接待批次380批,接待人數(shù)1500人。公務(wù)接待費減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,嚴格控制接待標(biāo)準(zhǔn),降低接待開支。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算

公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算安排2.25萬元,比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于公務(wù)用車的油料費、維修費、過路過橋費和保險費,未安排公務(wù)用車購置費。

昌吉回族自治州人民政府駐烏魯木齊市辦事處一般公務(wù)用車實有數(shù)1輛,本年度安排公務(wù)用車運行維護費2.25萬元,公務(wù)用車運行維護費減少的主要原因是加強車輛的管理,壓縮車輛的各種開支。

四、其他需要說明的事項

(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況

2016年,本單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算20.86萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加3.52萬元,增長20.30 %。主要原因是福利費、差旅費有所增加。

(二)政府采購情況

2016年,本單位單位政府采購預(yù)算2.86萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算1.15萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算1.71萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底,昌吉回族自治州人民政府駐烏魯木齊市辦事處及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋4087平方米,價值821.92萬元。

2.車輛1輛,價值30.20萬元;其中:一般公務(wù)用車1輛,價值30.20萬元;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,價值0萬元;其他車輛0輛,價值0萬元。

3.辦公家具價值9.85萬元。

4.其他資產(chǎn)價值151.97萬元。

單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(或安排購置車輛經(jīng)費0萬元),安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

五、名詞解釋

一、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

四、其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出:部門支出預(yù)算的組成部分,是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費:指州本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

附表:駐烏辦2016年預(yù)算報表.xls