根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開工作的通知》(昌州財預〔2016〕2號)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將昌吉州計量檢定所2016年部門預算及“三公”經(jīng)費預算信息公開如下。
一、部門(單位)基本情況
(一)主要職能
(一)主要職能
昌吉州計量檢定所是1999年由于質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理體制改革,實行省以下垂直管理,2015年11月歸屬昌吉州管理。根據(jù)《自治區(qū)黨委自治區(qū)人民政府關(guān)于地(州、市)、縣(市、區(qū))黨政機構(gòu)改革的實施意見》(新黨發(fā) [2002]4號)文精神設(shè)置的(規(guī)格科級),歸屬于昌吉州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的全額撥款事業(yè)單位,宗旨是為量值準確提供測試檢定保障,負責昌吉轄區(qū)授權(quán)項目工作計量器具強制檢定、計量標準器具檢定測試與校準、工作計量器具檢定測試與校準、計量技術(shù)基礎(chǔ)建設(shè)及相關(guān)社會服務(wù)等工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置及人員編制情況
昌吉州計量檢定所無下屬預算單位,下設(shè) 11個科室,分別是:行政辦公室、綜合業(yè)務(wù)室、財務(wù)室、電學室、力學室、衡器室、熱工室、工程室、理化室、流量室、醫(yī)學室。
昌吉州計量檢定所編制數(shù)56人,實有人數(shù) 54 人,其中:在職54人,較上年預算人數(shù)減少1人;退休 10人,較上年預算人數(shù)增加0 人;離休 0 人,較上年預算人數(shù)增加或減少0 人。
二、2016年部門預算公開
(一)收支總體情況
按照全口徑預算的原則,昌吉州計量檢定所2016年所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算656.52萬元。
收入預算包括:一般公共預算、政府性基金預算。
支出預算包括:一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保險基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國有資本經(jīng)營預算支出、預備費、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費支出等。
(二)關(guān)于昌吉州計量檢定所2016年收入預算情況說明
根據(jù)自治州財政局《關(guān)于下達昌吉州本級預算單位2016年部門預算的通知》,2016年昌吉州計量檢定所收入預算為656.52萬元,其中:一般公共預算656.52萬元占 100%,比上年預算數(shù)減少15.44萬元,主要原因是2016年退休人員工資由社保發(fā)放,單位只發(fā)放津貼。政府性基金預算0萬元、比上年預算數(shù)增加(減少)0萬元,主要原因是 我單位無政府性基金。
(三)關(guān)于昌吉州計量檢定所2016年支出預算情況說明
按照收支平衡的原則,2016年昌吉州計量檢定所支出預算為656.52萬元,其中:基本支出預算656.52萬元,比上年預算數(shù)減少15.44萬元,主要原因是2016年退休人員工資由社保發(fā)放,單位只發(fā)放津貼。項目支出預算141萬元,比上年預算數(shù)增加(減少)0萬元,主要原因是與上年持平 。
(四)預算支出主要內(nèi)容
昌吉州計量檢定所基本支出預算656.52萬元,比上年預算數(shù)減少15.44萬元,主要原因是2016年退休人員工資由社保發(fā)放,單位只發(fā)放津貼。具體明細包括(明細到項):工資福利支出483.79萬元,商品和服務(wù)支出100.6萬元、對個人和家族的補助支出72.13萬元。
項目支出預算141萬元,比上年預算數(shù)增加(減少) 0 萬元,增長(下降)0 %。主要原因是:與上年持平 。具體明細包括(明細到項):標準儀器委托檢定費用101萬元、專用材料費40萬元。
(五)2016年昌吉州計量檢定所財政撥款支出預算公開
計量檢定所2016年一般公共預算基本支出 656.52萬元, 其中:
人員經(jīng)費555.92萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。
公用經(jīng)費100.6萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
三、2016年“三公”經(jīng)費支出預算
2016年昌吉州計量檢定所“三公”經(jīng)費預算安排總額為3.32萬元,比2015年預算安排減少0.2萬元(詳見附表【4】),減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十項規(guī)定,壓減經(jīng)費。
(一)因公出國(境)經(jīng)費預算
因公出國(境)經(jīng)費預算項目支出沒有安排,主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減因公出國(境)經(jīng)費。
(二)公務(wù)接待費預算
公務(wù)接待費預算安排1萬元,比2015年預算安排減少0.2萬元。主要用于接待業(yè)務(wù)交流。2016年預計接待批次20批,接待人數(shù)335人次。公務(wù)接待費減少的主要原因是減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十項規(guī)定減少接待人次。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費預算
公務(wù)用車購置及運行維護費預算安排2.32萬元,比2015年預算安排減少0萬元。主要用于檢定大型地上衡及拉運業(yè)務(wù)工具,未安排公務(wù)用車購置費。
昌吉州計量檢定所一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛,本年度安排公務(wù)用車運行維護費2.32萬元,公務(wù)用車運行維護費減少的主要原因是與上年持平。
四、其他需要說明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況
2016年,本單位無機關(guān)運行經(jīng)費,日常公用經(jīng)費財政撥款預算100.6萬元,比上年預算數(shù)增加10.59萬元,增長10.53%。主要原因是辦公大樓的采暖費由我單位自行承擔。
(二)政府采購情況
2016年,本單位單位政府采購預算0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務(wù)預算0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2015年底,昌吉州計量檢定所占用使用國有資產(chǎn)總體情況為
1.房屋128平方米,價值16萬元。
2.車輛2輛,價值83.61萬元;其中:一般公務(wù)用車2輛,價值83.61萬元;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,價值0萬元;其他車輛0輛,價值0萬元。
3.辦公家具價值1.77萬元。
4.其他資產(chǎn)價值633.32萬元。
單位價值50萬元以上大型設(shè)備1臺(套),單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
2016年部門預算未安排購置車輛經(jīng)費,安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
五、名詞解釋
一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。
二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
四、其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
六、項目支出:部門支出預算的組成部分,是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
七、“三公”經(jīng)費:指州本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
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