根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開工作的通知》(昌州財預〔2016〕2號)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將昌吉回族自治州公安消防支隊2016年部門預算及“三公”經(jīng)費預算信息公開如下。
一、部門(單位)基本情況
(一)主要職能
支隊黨委在總隊黨委、昌吉州黨委政府和公安機關(guān)的堅強領導下,按照“強基層、保穩(wěn)定、提效能、求突破”工作總要求,堅持以班子建設為龍頭,以“四項建設”和自治區(qū)政府“十三五”規(guī)劃為引領,以“兩個穩(wěn)定”為根本,強基固本,穩(wěn)中求進,團結(jié)帶領全體官兵圓滿完成了各項工作任務,全州消防工作和部隊建設呈現(xiàn)出良好發(fā)展勢頭。
(二)內(nèi)設機構(gòu)
從預算單位構(gòu)成看,昌吉回族自治州公安消防支隊部門預算屬部門本級預算。
納入昌吉回族自治州公安消防支隊2016年部門預算編制范圍的單位名單見下表:
序號 |
單位名稱 |
備注 |
1 |
昌吉回族自治州公安消防支隊本級 |
|
昌吉回族自治州公安消防支隊無下屬預算單位,下設4個處室,分別是:司令部、政治處、后勤處、防火處。
(三)人員編制
昌吉回族自治州公安消防支隊下轄10個大隊、10個中隊,編制344人(其中干部107人、士兵217人、文員20人),實有349人(其中干部106人,士兵226人,文員17人);支隊黨委下轄7 個基層大隊黨委、20個基層大(中)隊黨支部,共有黨員186人。
二、2016年部門預算公開
(一)收支總體情況
按照全口徑預算的原則,昌吉回族自治州公安消防支隊2016年所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算 萬元。
收入預算包括:一般公共預算。
支出預算包括:一般公共服務支出。
(二)關(guān)于昌吉回族自治州公安消防支隊2016年收入預算情況說明
根據(jù)自治州財政局《關(guān)于下達昌吉州本級預算單位2016年部門預算的通知》,2016年昌吉回族自治州公安消防支隊收入預算為292.9024萬元,其中:一般公共預算292.9024萬元,占100%,比上年預算數(shù)增加9.6524萬元,主要原因是機關(guān)事業(yè)單位調(diào)標調(diào)崗增加經(jīng)費。
(三)關(guān)于昌吉回族自治州公安消防支隊2016年支出預算情況說明
按照收支平衡的原則,2016年昌吉回族自治州公安消防支隊支出預算為292.9024萬元,其中:基本支出預算292.9024萬元,比上年預算數(shù)增加9.6524萬元,主要原因是機關(guān)事業(yè)單位調(diào)標調(diào)崗增加經(jīng)費。
(四)預算支出主要內(nèi)容
昌吉回族自治州公安消防支隊基本支出預算292.9024萬元,比上年預算數(shù)增加9.6524萬元,增長3.41%。主要原因是:機關(guān)事業(yè)單位調(diào)標調(diào)崗增加經(jīng)費。具體明細包括:工資福利支出9.6524萬元。
(五)2016年昌吉回族自治州公安消防支隊財政撥款支出預算公開
昌吉回族自治州公安消防支隊2016年一般公共預算基本支出292.9024萬元,其中:人員經(jīng)費164.9024萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助等。
公用經(jīng)費128萬元,主要包括:辦公費、其他商品和服務支出等。
三、2016年“三公”經(jīng)費支出預算
2016年昌吉回族自治州公安消防支隊“三公”經(jīng)費預算安排總額為0萬元,較2015年預算安排減少(增加)0萬元(詳見附表【4】),減少(增加)的主要原因是“三公”經(jīng)費預算項目支出沒有安排,較2015年預算安排無增減變化。
(一)因公出國(境)經(jīng)費預算
因公出國(境)經(jīng)費預算項目支出沒有安排,較2015年預算安排無增減變化,主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減因公出國(境)經(jīng)費。
(二)公務接待費預算
公務接待費預算安排0萬元,較2015年預算安排減少(增加)0萬元,減少(增加)的主要原因是主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減公務接待費。2016年公務接待費預算沒有安排,預計接待批次0批,接待人數(shù)0人。
(三)公務用車購置及運行維護費預算
昌吉回族自治州公安消防支隊一般公務用車實有數(shù)0輛,公務用車購置及運行維護費預算安排0萬元,較2015年預算安排減少(增加)0萬元,減少(增加)的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減公務用車購置及運行維護費。
2016年公務用車購置及運行維護費預算沒有安排,其中:公務用車購置費預算支出沒有安排,較2015年預算安排無增減變化,主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減公務用車購置費;公務用車運行維護費0萬元,較2015年預算安排減少(增加)0萬元,減少(增加)的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減公務用車購置及運行維護費。
四、其他需要說明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況
2016年,本單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算0萬元,比上年預算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。主要原因是我單位無機關(guān)運行經(jīng)費。
(二)政府采購情況
2016年,本單位單位政府采購預算0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2015年底,昌吉回族自治州公安消防支隊及下屬各預算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為0.
1.房屋0平方米,價值0萬元。
2.車輛0輛,價值0萬元。
3.辦公家具價值0萬元。
4.其他資產(chǎn)價值0萬元。
單位價值50萬元以上大型設備0臺(套),單位價值100萬元以上大型設備0臺(套)。
2016年部門預算未安排購置車輛經(jīng)費(或安排購置車輛經(jīng)費0萬元),安排購置50萬元以上大型設備0臺(套),單位價值100萬元以上大型設備0臺(套)。
五、名詞解釋
一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。
二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
四、其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人員經(jīng)費、商品和服務支出(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
六、項目支出:部門支出預算的組成部分,是州本級部門為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
七、“三公”經(jīng)費:指州本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
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