女教师大荫蒂毛茸茸,人妖女同av一区二区,日本mm人妻视频,人妻在夫旁边被按摩侵犯bd,日本a级电影在线观看,51xx午夜影视福利,人妻中文字幕中文专区,在线观看国产精品,韩国美女主播视频

昌吉州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年度部門決算公開說(shuō)明
發(fā)布日期: 2018-08-30 19:29:55 來(lái)源:昌吉州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 瀏覽次數(shù): 文章字號(hào):

第一部分 部門單位概況

一、部門、單位基本情況

(一)主要職能

1、負(fù)責(zé)州級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作。根據(jù)國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)政策、規(guī)章制度,擬訂自治州機(jī)關(guān)事務(wù)管理和保障的制度、辦法和標(biāo)準(zhǔn),并組織實(shí)施;指導(dǎo)、監(jiān)督州級(jí)機(jī)關(guān)各部門及縣市機(jī)關(guān)后勤管理工作;分類指導(dǎo)州級(jí)機(jī)關(guān)各部門及縣市后勤服務(wù)工作。

2、負(fù)責(zé)代管州直黨群系統(tǒng)、州直政府系統(tǒng)有關(guān)部門的財(cái)務(wù)預(yù)決算、收支工作和內(nèi)部審計(jì)工作。

3、負(fù)責(zé)州級(jí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理。

4、負(fù)責(zé)州級(jí)機(jī)關(guān)基本建設(shè)管理。負(fù)責(zé)州級(jí)機(jī)關(guān)“四套班子”辦公樓和州政府綜合辦公大樓房產(chǎn)、附屬房產(chǎn)的使用、分配和綜合管理;負(fù)責(zé)干部宿舍等有關(guān)房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)籍和使用管理及修繕維護(hù)管理。

5、負(fù)責(zé)州級(jí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位有關(guān)節(jié)約能源監(jiān)督管理工作,會(huì)同有關(guān)部門制定自治州公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、規(guī)章制度并組織實(shí)施,組織開展能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)考核工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督縣市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。

6、擬定自治州內(nèi)賓接待工作的有關(guān)制度和接待服務(wù)標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)來(lái)州領(lǐng)導(dǎo)同志的接待服務(wù)工作;承擔(dān)自治州重大活動(dòng)和召開大型會(huì)議的接待服務(wù)工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)州級(jí)機(jī)關(guān)各部門及縣市政務(wù)接待工作。

7、負(fù)責(zé)州級(jí)機(jī)關(guān)“四套班子”辦公樓、州政府綜合辦公樓和州科技館大樓的內(nèi)部環(huán)境衛(wèi)生、庭院綠化、公用設(shè)施管理等工作。

8、承辦自治州黨委、人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

我局內(nèi)設(shè)共五個(gè)科室:辦公室、財(cái)務(wù)管理科、房產(chǎn)基建科、資產(chǎn)管理科、節(jié)能科。

(三)人員編制

截至2017年年末,州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局實(shí)有在職人數(shù)16人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看,昌吉州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門決算只包括昌吉州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門本級(jí)決算。

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

一、部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入1196.53萬(wàn)元,與上年相比,減少738.24萬(wàn)元,降低38.16%,支出1350.56萬(wàn)元,與上年相比,減少279.55萬(wàn)元,降低17.15%,結(jié)余183.81萬(wàn)元,與上年相比,減少154.02萬(wàn)元,降低45.5%。增減變化主要原因是:部分項(xiàng)目收入已于上年撥入資金,本年項(xiàng)目支出減少幅度小于收入幅度,因此結(jié)余降低。

與預(yù)算相比情況。2017年年初預(yù)算收入476.57萬(wàn),實(shí)際收入增加719.96萬(wàn),收入增加主要原因?yàn)樽芳拥捻?xiàng)目經(jīng)費(fèi)及其他項(xiàng)目收入金額。2017年預(yù)算支出476.57萬(wàn),實(shí)際支出增加873.99萬(wàn),增加原因?yàn)樽芳拥捻?xiàng)目支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)

(二)部門收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1196.53萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1070.24萬(wàn)元,占89.45%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入126.29萬(wàn)元,占10.55%。

與預(yù)算相比情況。2017年年初預(yù)算收入476.57萬(wàn),實(shí)際收入增加719.96萬(wàn),收入增加主要原因?yàn)樽芳拥捻?xiàng)目經(jīng)費(fèi)及其他項(xiàng)目收入金額。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

(三)部門支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1350.56萬(wàn)元,其中:基本支出506.76萬(wàn)元,占37.52%;項(xiàng)目支出843.81萬(wàn)元,占62.48%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

與預(yù)算相比情況。2017年預(yù)算支出476.57萬(wàn),實(shí)際支出增加873.99萬(wàn),增加原因?yàn)樽芳拥捻?xiàng)目支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

(一)財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入1070.24萬(wàn)元,與上年相比,減少761.53萬(wàn)元,降低41.57%。增減變化的主要原因是:各項(xiàng)項(xiàng)目資金已于2016年進(jìn)行撥付。財(cái)政撥款支出1246.51萬(wàn)元,與上年相比,減少368.71萬(wàn)元,降低22.83%。其中:基本支出452.71萬(wàn)元,項(xiàng)目支出793.81萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余47.63萬(wàn)元,與上年相比,減少176.27萬(wàn)元,降低78.73%。增減變化的主要原因是:2016年項(xiàng)目實(shí)施,資金結(jié)余使用較多,因此項(xiàng)目資金結(jié)余減少。

與預(yù)算相比情況。2017年年初財(cái)政預(yù)算收入476.57萬(wàn),實(shí)際財(cái)政撥款收入增加593.67萬(wàn)元,收入增加主要原因?yàn)樽芳拥捻?xiàng)目經(jīng)費(fèi)。財(cái)政預(yù)算支出476.57萬(wàn),實(shí)際財(cái)政撥款支出增加769.94萬(wàn)元,支出增加主要原因?yàn)樽芳拥捻?xiàng)目支出及其他項(xiàng)目支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

(二)一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1246.51萬(wàn)元。與上年相比,減少383.6萬(wàn)元,降低23.53%。其中:

(1)基本支出452.7萬(wàn)元,按功能分類科目包括:“2010350事業(yè)運(yùn)行”416.51萬(wàn)元,“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”26.53萬(wàn)元,“2299901其他支出”9.66萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目包括工資福利支出213.72萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出26.53萬(wàn)元,辦公費(fèi)支出12.33萬(wàn)元,取暖費(fèi)支出50.12萬(wàn)元,物業(yè)管理費(fèi)支出5.2萬(wàn)元,維修(護(hù))費(fèi)支出84.95萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)支出0.61萬(wàn)元,接待費(fèi)支出0.66萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出6.67萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.35萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助33.56萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出793.81萬(wàn)元,按功能分類科目包括:“2010302一般行政管理事務(wù)”50萬(wàn)元,“2010399其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出”201.47萬(wàn)元,“2019999其他一般公共服務(wù)支出”542.34萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目包括辦公費(fèi)106.04萬(wàn)元,差旅費(fèi)0.21萬(wàn)元,維修維護(hù)費(fèi)673.23萬(wàn)元,接待費(fèi)0.12萬(wàn)元。勞務(wù)費(fèi)14.21萬(wàn)元

與預(yù)算相比情況。一般公共預(yù)算撥款支出476.57萬(wàn),實(shí)際撥款支出增加769.94萬(wàn)元,支出增加主要原因?yàn)樽芳拥捻?xiàng)目支出及其他項(xiàng)目支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%。增減變化的主要原因是:無(wú)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%。增減變化的主要原因是:無(wú)。

與預(yù)算相比情況。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

(四)政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0元。與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%。增減變化的主要原因是:無(wú)。其中:按功能分類科目,支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目,支出0萬(wàn)元。

與預(yù)算相比情況。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余183.81萬(wàn)元。與上年相比,減少154.02萬(wàn)元,降低45.59%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余47.63萬(wàn)元。與上年相比,減少176.27萬(wàn)元,降低78.73%。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算19.13萬(wàn)元,比上年增加13.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,增加原因是公務(wù)增加,駐村工作量大,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%,原因是嚴(yán)格控制中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.35萬(wàn)元,占95.9%,比上年增加13.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,增加原因是公務(wù)增加,駐村工作量大,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加;公務(wù)接待費(fèi)支出0.78萬(wàn)元,占4.1%,比上年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%,原因是嚴(yán)格控制中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。具體情況如下:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。我單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括:……。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.35萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.35萬(wàn)元。主要用于單位日常公務(wù),查看工地,駐村使用等。2017年,單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛,保有量為3輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.78萬(wàn)元。具體是:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.78萬(wàn)元,主要是州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局各縣市系統(tǒng)會(huì)議、州長(zhǎng)助理招商引資相關(guān)事宜等。昌吉州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次,152人次。

與預(yù)算相比情況。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出為5.14萬(wàn),其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.36萬(wàn)元,增加13.99萬(wàn),主要用于單位日常公務(wù),查看工地,駐村使用等。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.78萬(wàn)元,與預(yù)算持平。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度昌吉州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出178.89萬(wàn)元,比上年減少81.2萬(wàn)元,降低30.18%,主要原因是項(xiàng)目建設(shè)資金減少。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

六、政府采購(gòu)情況

昌吉州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局單位政府采購(gòu)計(jì)劃336.63萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出3.29萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出307.78萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出25.56萬(wàn)元;實(shí)際采購(gòu)336.63萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出3.29萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出307.78萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出336.63萬(wàn)元。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日,資產(chǎn)總計(jì)1166.72萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)682.72萬(wàn)元,固定資產(chǎn)483.99萬(wàn)元,其中:房屋655.72(平方米),價(jià)值318.79萬(wàn)元,共有車輛3輛,價(jià)值109.93萬(wàn)元,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、其他用車1輛(其他用車主要是:小型載客汽車);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),其他固定資產(chǎn)價(jià)值55.27萬(wàn)元。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

(二)國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截至2017年12月31日,我單位資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)508.95萬(wàn)元,資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元。其中:已繳國(guó)庫(kù)508.95萬(wàn)元,已繳財(cái)政專戶0萬(wàn)元,應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元,單位留用0萬(wàn)元。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

(三)部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

2017年度,本部門單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目1個(gè),涉及預(yù)算50萬(wàn)元,項(xiàng)目支出決算50萬(wàn)元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況及結(jié)果:

1.××項(xiàng)目

…….

2.××項(xiàng)目

…….

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說(shuō)明。201(類)03(款)02(項(xiàng)):指一般行政管理事務(wù)。201(類)03(款)50(項(xiàng)):指事業(yè)運(yùn)行。201(類)03(款)99(項(xiàng)):指其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。201(類)99(款)99(項(xiàng)):指其他一般公共服務(wù)支出。208(類)05(款)05(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。211(類)11(款)99(項(xiàng)):指其他污染減排支出。229(類)99(款)01(項(xiàng)):指其他支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

第四部分 部門決算報(bào)表(見附表)

一、報(bào)表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項(xiàng)目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》

二十九、《政府采購(gòu)情況表》

三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

昌吉州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局

2018年8月30日

附件:1、昌吉州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年決算表.XLS

      2、昌吉州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表.xls