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昌吉州黨委改革辦2017年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明
發(fā)布日期: 2018-08-30 13:10:42 來(lái)源:昌吉州黨委改革辦 瀏覽次數(shù): 文章字號(hào):

第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況

(一)主要職能

1.貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)黨委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室的各項(xiàng)工作安排和部署,研究提出自治州貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)中長(zhǎng)期改革規(guī)劃的意見(jiàn)等。

2.圍繞州黨委、人民政府中心工作和重點(diǎn)工作部署,負(fù)責(zé)對(duì)涉及自治州經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)事業(yè)和黨的建設(shè)等重大改革發(fā)展問(wèn)題開(kāi)展政策研究,為州黨委、人民政府提供決策參考意見(jiàn)。

3.負(fù)責(zé)對(duì)黨中央、國(guó)務(wù)院和區(qū)州黨委、人民政府各項(xiàng)改革發(fā)展方針政策和重大決策事項(xiàng)的執(zhí)行情況開(kāi)展跟蹤調(diào)查、分析評(píng)估,提出對(duì)策建議。

4.承擔(dān)自治州改革發(fā)展政策研究和決策咨詢研究工作的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo),組織有關(guān)部門、專家團(tuán)隊(duì)、社會(huì)力量開(kāi)展自治州重大課題的聯(lián)合調(diào)研和重大決策的前期調(diào)研,提出工作建議。

5.承擔(dān)自治州統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展和“三農(nóng)”工作調(diào)查研究、參謀咨詢、組織推進(jìn)、檢查指導(dǎo)等工作,提出處理農(nóng)村改革和發(fā)展重大問(wèn)題的建議.

6.承擔(dān)州黨委、人民政府重要文稿起草工作。

(二)內(nèi)設(shè)科室

綜合科、改革研究科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科、城市經(jīng)濟(jì)科、社會(huì)事業(yè)科、社會(huì)治理科、改革督辦科。下設(shè)一級(jí)事業(yè)單位:自治州決策信息中心。

(三)人員編制

昌吉州黨委改革辦列行政編制14名,機(jī)關(guān)后勤編制1名。下屬事業(yè)單位:自治州決策信息中心,列公益一類事業(yè)編5個(gè)。

2017年末實(shí)有人數(shù)20人。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看,昌吉州黨委改革辦部門決算包括:昌吉州黨委改革辦部門本級(jí)決算、昌吉州決策信息中心決算。

納入昌吉州黨委改革辦2017年部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表:

序號(hào) 單位名稱 備注

1 昌吉州黨委改革辦本級(jí) 行政單位

2 昌吉州決策信息中心 下屬事業(yè)單位

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入518.38萬(wàn)元,與上年相比,增加54.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.77%,支出506.15萬(wàn)元,與上年相比,增加61.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.78%,結(jié)余31.20萬(wàn)元,與上年相比,增加12.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)64.49%。增加的主要原因是:全面深化改革方面第三方評(píng)估,由于專業(yè)性強(qiáng),在新疆缺乏承接評(píng)估機(jī)構(gòu),2018年在全國(guó)范圍內(nèi)尋找。

與預(yù)算相比情況:2017年度收入518.38萬(wàn)元,與預(yù)算相比,增加39.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.32%,支出506.15萬(wàn)元,與預(yù)算相比,增加27.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.76%,增加的主要原因是:全面深化改革方面第三方評(píng)估,由于專業(yè)性強(qiáng),在新疆缺乏承接評(píng)估機(jī)構(gòu),2018年在全國(guó)范圍內(nèi)尋找。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

(二)部門收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)518.38萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入515.85萬(wàn)元,占99%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入2.53萬(wàn)元,占1%。增加的主要原因是:全面深化改革方面第三方評(píng)估,由于專業(yè)性強(qiáng),在新疆缺乏承接評(píng)估機(jī)構(gòu),2018年在全國(guó)范圍內(nèi)尋找。

與預(yù)算相比情況:2017年度收入518.38萬(wàn)元,與預(yù)算相比,增加39.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.32%。財(cái)政撥款收入515.85萬(wàn)元,與預(yù)算相比,增加37.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.79%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,與預(yù)算相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,與預(yù)算相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,與預(yù)算相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,與預(yù)算相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%;其他收入2.53萬(wàn)元,與預(yù)算相比,增加2.53萬(wàn)元。增加的主要原因是:全面深化改革方面第三方評(píng)估,由于專業(yè)性強(qiáng),在新疆缺乏承接評(píng)估機(jī)構(gòu),2018年在全國(guó)范圍內(nèi)尋找。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

(三)部門支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)506.15萬(wàn)元,其中:基本支出361.83萬(wàn)元,占72%;項(xiàng)目支出144.32萬(wàn)元,占28%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。增減變化的主要原因是:2017年增加事業(yè)編制4人,員額控制數(shù)1人,人員增加,經(jīng)費(fèi)上升。

與預(yù)算相比情況:本年支出506.15萬(wàn)元,與預(yù)算相比,增加27.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.76%,增加的主要原因是:增加全面深化改革方面第三方評(píng)估費(fèi)。其中:基本支出361.83萬(wàn)元,與預(yù)算相比,增加28.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.47%,;項(xiàng)目支出144.32萬(wàn)元,與預(yù)算相比,減少0.68萬(wàn)元,減少0.47%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,與預(yù)算相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%,;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,與預(yù)算相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%,;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,與預(yù)算相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。增減變化的主要原因是:2017年增加事業(yè)編制4人,員額控制數(shù)1人,人員增加,經(jīng)費(fèi)上升。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

(一)財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入515.85萬(wàn)元,與上年相比,增加52.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.28%。增加的主要原因是:增加全面深化改革方面第三方評(píng)估費(fèi)。財(cái)政撥款支出506.15萬(wàn)元,與上年相比,增加61.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.78%。其中:基本支出361.83萬(wàn)元,項(xiàng)目支出144.32萬(wàn)元。增減變化的主要原因是:2017年增加事業(yè)編制4人,員額控制數(shù)1人,人員增加,經(jīng)費(fèi)上升。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余31.2萬(wàn)元,與上年相比,增加12.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)64.49%。增減變化的主要原因是:增加2018年需延續(xù)完成的全面深化改革方面第三方評(píng)估費(fèi)。

與預(yù)算相比情況:2017年度財(cái)政撥款收入515.85萬(wàn)元,與預(yù)算相比,增加37.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.792%。財(cái)政撥款支出506.15萬(wàn)元,與預(yù)算相比,增加27.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.76%。增加的主要原因是:全面深化改革方面第三方評(píng)估,由于專業(yè)性強(qiáng),在新疆缺乏承接評(píng)估機(jī)構(gòu),2018年在全國(guó)范圍內(nèi)尋找。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

(二)一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出506.15萬(wàn)元。與上年相比,增加61.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.78%。增加的主要原因是:增加全面深化改革方面第三方評(píng)估費(fèi)。其中:按功能分類科目,2013601支出328.23萬(wàn)元,2013602支出144.33萬(wàn)元,2080505支出28.93萬(wàn)元,2299901支出4.66萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目,工資福利支出270.78萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出181.25萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出48.6萬(wàn)元,其他資本性支出5.52萬(wàn)元。

與預(yù)算相比情況:2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出506.15萬(wàn)元。與預(yù)算相比,增加27.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.76%,增加的主要原因是:增加全面深化改革方面第三方評(píng)估費(fèi)。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%。增減變化的主要原因是:無(wú)此項(xiàng)工作安排。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%。增減變化的主要原因是:無(wú)此項(xiàng)工作安排。

與預(yù)算相比情況:增(減)0元,增加(減少)0%。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

(四)政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%。增減變化的主要原因是:無(wú)此項(xiàng)工作安排。其中:按功能分類科目,0支出0萬(wàn)元,0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目,0支出0萬(wàn)元,0支出0萬(wàn)元。

與預(yù)算相比情況:增(減)0元,增加(減少)0%。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余31.2萬(wàn)元。與上年相比,增加(減少)12.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)64.49%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.46萬(wàn)元。與上年相比,增加9.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)51.76%。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算22.19萬(wàn)元,比上年減少1.63萬(wàn)元,降低6.83%,減少原因是遵守中央八項(xiàng)規(guī)定及自治區(qū)有關(guān)規(guī)定,控制接待規(guī)模降低標(biāo)準(zhǔn)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%,增加(減少)原因是遵守規(guī)定未安排;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.1萬(wàn)元,占90%,比上年減少4.6萬(wàn)元,降低2.24%,減少原因是加強(qiáng)公車管理,控制能耗;公務(wù)接待費(fèi)支出2.09萬(wàn)元,占10%,比上年減少1.17萬(wàn)元,降低35.81%,減少原因是遵守中央八項(xiàng)規(guī)定及自治區(qū)有關(guān)規(guī)定,控制接待規(guī)模降低標(biāo)準(zhǔn)。具體情況如下:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。州黨委改革辦全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括:無(wú)。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.1萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.1萬(wàn)元。主要用于購(gòu)買燃油及維修車輛等。2017年,單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛,保有量為3輛。

公務(wù)接待費(fèi)2.09萬(wàn)元。具體是:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.09萬(wàn)元,主要是接待上級(jí)機(jī)關(guān)及其他地州考察調(diào)研人員等。州黨委改革辦國(guó)內(nèi)公務(wù)接待90批次,545人次。

與預(yù)算相比情況:2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算22.19萬(wàn)元,與預(yù)算相比,增加17.31萬(wàn)元。原因是車輛老化,維修車本高。到基層調(diào)研任務(wù)重。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,與預(yù)算相比增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%,增加(減少),原因是遵守規(guī)定未安排;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.1萬(wàn)元,比預(yù)算增加15.74萬(wàn)元,增加的原因是現(xiàn)有車輛服務(wù)期均超過(guò)10年,有的接近報(bào)廢,維修費(fèi)用極高。工作經(jīng)常需到基層調(diào)研,燃油費(fèi)用高;公務(wù)接待費(fèi)支出2.09萬(wàn)元,比預(yù)算增加1.57萬(wàn)元,增加的原因是本部門對(duì)應(yīng)的上級(jí)單位有4家,接待上級(jí)及其他地州的任務(wù)重次數(shù)多。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度州黨委改革辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.45萬(wàn)元,比上年增加19.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)88.63%,主要原因是2017年增加事業(yè)編制4人,員額控制數(shù)1人,人員增加,經(jīng)費(fèi)上升。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

六、政府采購(gòu)情況

州黨委改革辦政府采購(gòu)計(jì)劃10.75萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出4.83萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出5.92萬(wàn)元;實(shí)際采購(gòu)10.17萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出4.45萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出5.72萬(wàn)元。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日,資產(chǎn)總計(jì)206.61萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)40.92萬(wàn)元,固定資產(chǎn)165.69萬(wàn)元,其中:房屋959.04平方米,價(jià)值0萬(wàn)元,共有車輛3輛,價(jià)值108.34萬(wàn)元,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛(其他用車主要是:無(wú));單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),其他固定資產(chǎn)價(jià)值57.35萬(wàn)元。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

(二)國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截至2017年12月31日,州黨委改革辦資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬(wàn)元,資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元。其中:已繳國(guó)庫(kù)0萬(wàn)元,已繳財(cái)政專戶0萬(wàn)元,應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元,單位留用0萬(wàn)元。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

(三)部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

2017年度,本部門單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目1個(gè),涉及預(yù)算144.32萬(wàn)元,項(xiàng)目支出決算144.32萬(wàn)元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況及結(jié)果:

1.專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)144.32萬(wàn)元,按照2017年財(cái)政安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)情況,順利完成各項(xiàng)工作,確保確保州黨委各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常開(kāi)展。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說(shuō)明。201(類)36(款)01(項(xiàng)):指一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。201(類)36(款)02(項(xiàng)):指一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。208(類)05(款)05(項(xiàng)):指社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。229(類)99(款)01(項(xiàng)):指其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

第四部分 部門決算報(bào)表(見(jiàn)附表)

一、報(bào)表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項(xiàng)目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》

二十九、《政府采購(gòu)情況表》

三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

昌吉州黨委改革辦

2018年8月30日

附件:昌吉州黨委改革辦2017年部門決算報(bào)表.xls