第一部分 部門單位概況
一、部門單位基本情況
(一)主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策;擬訂人力資源和社會(huì)保障相關(guān)措施并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2、擬訂并組織實(shí)施全州人力資源市場發(fā)展規(guī)劃,組織實(shí)施人力資源流動(dòng)政策,建立全州統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場,促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
3、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)和創(chuàng)業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)和創(chuàng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,組織實(shí)施城鄉(xiāng)就業(yè)政策,完善公共就業(yè)和創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系;組織落實(shí)就業(yè)援助制度、職業(yè)資格制度相關(guān)政策,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度;組織落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策,會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。
4、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系,組織實(shí)施城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其它保險(xiǎn)政策。組織實(shí)施城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn);統(tǒng)籌實(shí)施企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策;會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督辦法,審核全州社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案;擬訂全州社會(huì)保險(xiǎn)基金保值增值方案。
5、負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo);擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案,實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
6、會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實(shí)施意見,落實(shí)國家、自治區(qū)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障政策;組織落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策;參與州級(jí)企業(yè)勞動(dòng)模范評(píng)定工作。
7、會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革,組織落實(shí)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策,參與人才開發(fā)管理工作,組織落實(shí)專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策;牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作;負(fù)責(zé)全州博士后管理工作;負(fù)責(zé)全州專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。
8、會(huì)同有關(guān)部門組織落實(shí)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策,擬定軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置計(jì)劃,負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作,組織落實(shí)企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策,負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。
9、負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理;擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策;會(huì)同有關(guān)部門組織落實(shí)國家榮譽(yù)制度,擬訂并組織實(shí)施政府獎(jiǎng)勵(lì)制度。
10、會(huì)同有關(guān)部門組織落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策,擬訂農(nóng)民工工作規(guī)劃,協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
11、統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)、人事爭議調(diào)解仲裁制度;組織落實(shí)勞動(dòng)關(guān)系政策,完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制;監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策;組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作,依法查處重大案件。
12、綜合管理外國專家工作;負(fù)責(zé)管理全州引進(jìn)國(境)外人才和智力工作;綜合管理來本州工作的外國專家;負(fù)責(zé)來本州工作的優(yōu)秀外國專家表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作;組織開展國際交流與合作工作;歸口管理全州出國(境)培訓(xùn)工作。
13、受理全州人力資源和社會(huì)保障方面信訪事項(xiàng),擬訂信訪維穩(wěn)工作預(yù)案;會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理有關(guān)勞動(dòng)、人事方面的重大信訪事件或突發(fā)事件。
14、承擔(dān)全州人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)的宣傳、培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)和信息工作。組織建設(shè)全州人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò),定期發(fā)布人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)事業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)、信息資料及發(fā)展預(yù)測報(bào)告。
15、指導(dǎo)、監(jiān)督各縣市人力資源和社會(huì)保障行政部門、各直屬單位的人力資源和社會(huì)保障管理工作;指導(dǎo)所屬相關(guān)學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)等社團(tuán)工作。
16、承辦自治州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
昌吉州人力資源和社會(huì)保障局設(shè)17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、法規(guī)科、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、人力資源開發(fā)管理科、軍官轉(zhuǎn)業(yè)安置科、就業(yè)促進(jìn)科、職業(yè)能力建設(shè)科、專業(yè)技術(shù)人員管理科、事業(yè)單位人事管理科、農(nóng)民工工作科、勞動(dòng)關(guān)系和工資福利科、養(yǎng)老保險(xiǎn)科、醫(yī)療生育保險(xiǎn)科、工傷保險(xiǎn)科、農(nóng)村社會(huì)保險(xiǎn)科、調(diào)解仲裁管理科、勞動(dòng)監(jiān)察科。
(三)人員情況
昌吉州人力資源和社會(huì)保障局有96個(gè)編制,截止2017年12月,實(shí)有在職人數(shù)88人。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看,昌吉州人力資源和社會(huì)保障局(單位)決算包括:昌吉州人力資源和社會(huì)保障局、所屬單位決算。
納入昌吉州人力資源和社會(huì)保障局2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表:
序號(hào) 單位名稱 備注
1 昌吉州人力資源和社會(huì)保障局單位本級(jí)
2 昌吉州公務(wù)員局單位
3 昌吉州勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)
4 昌吉州勞動(dòng)保障信息中心
5 昌吉州勞動(dòng)能力鑒定中心
6 昌吉州勞動(dòng)人事爭議仲裁院
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
(一)部門收入支出決算總體情況說明
2017年度收入3083.88萬元,與上年相比,減少1841.65萬元,降低37%;支出3982.69萬元,與上年相比,減少801.02萬元,降低16%;結(jié)余4114.16萬元,與上年相比,減少899.19萬元,降低17%。增減變化主要原因是:2017年收入總體減少,結(jié)合工作的開展開支也降低。
與預(yù)算相比,決算的收入增加了1737.27萬元,主要是財(cái)政撥的就業(yè)扶持專項(xiàng)資金,和本年度人員工資。
與預(yù)算相比,決算的支出增加了2636.08萬元,主要是業(yè)務(wù)開支增多,同時(shí)人員工資福利提高。
(二)部門收入總體情況說明
本年收入合計(jì)3083.88萬元,其中:財(cái)政撥款收入2901.81萬元,占94.1%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入182.07萬元,占5.9%。增減變化的主要原因是:本年財(cái)政撥款減少,其他收入也較去年減少。
與預(yù)算相比,決算的收入數(shù)增加了1737.27萬元,主要是財(cái)政撥的就業(yè)扶持專項(xiàng)資金,和本年度人員工資。
(三)部門支出總體情況說明
本年支出合計(jì)3982.69萬元,其中:基本支出1599.03萬元,占40.15%;項(xiàng)目支出2383.66萬元,占59.85%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。增減變化的主要原因是:本年基本支出減少,項(xiàng)目支出數(shù)增加。
與預(yù)算相比,決算的支出數(shù)增加了2636.08萬元,主要是業(yè)務(wù)開支增多,同時(shí)人員經(jīng)費(fèi)提高。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
(一)財(cái)政撥款收支總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收入2901.81萬元,與上年相比,減少106.84萬元,降低3.6%。增減變化的主要原因是:項(xiàng)目撥款收入減少。財(cái)政撥款支出2633.36萬元,與上年相比,減少233.47萬元,降低8.14%。其中:基本支出1566.24萬元,項(xiàng)目支出1067.12萬元。增減變化的主要原因是:項(xiàng)目支出減少。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余862.26萬元,與上年相比,增加268.06萬元,增長45.11%。增減變化的主要原因是:本年部分財(cái)政撥款較晚,沒有及時(shí)開展工作,年底繳回國庫。
與預(yù)算相比,財(cái)政撥款收入增加了1555.2萬元。主要是人員經(jīng)費(fèi)和軍轉(zhuǎn)干部經(jīng)費(fèi)的追加。
與預(yù)算相比,財(cái)政撥款支出增加了1286.75萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)的增加和業(yè)務(wù)工作開支的增加。
(二)一般公共預(yù)算支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2633.36萬元。與上年相比,減少233.47萬元,降低8.14%。其中:基本支出1566.24萬元,項(xiàng)目支出1067.12萬元。增減變化的主要原因是:項(xiàng)目支出減少。其中:按功能分類科目,一般公共服務(wù)支出580.36萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出2,007.21萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出25.20萬元,其他支出20.60萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目,工資福利支出支出1220.07萬元,商品和服務(wù)支出393.4萬元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1019.89萬元。
與預(yù)算相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加了1286.75萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)的增加和業(yè)務(wù)工作開支的增加。
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,與上年相比,減少0萬元,降低0%。增減變化的主要原因是:無此項(xiàng)撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,與上年相比,減少0萬元,降低0%。增減變化的主要原因是:無此項(xiàng)撥款。
與預(yù)算相比情況。無
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
(四)政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元,與上年相比,減少0萬元,降低0%。增減變化的主要原因是:無此項(xiàng)撥款。按功能分類0萬元,按經(jīng)濟(jì)分類,0萬元。
與預(yù)算相比情況。無
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
結(jié)余4114.16萬元,與上年相比,減少899.19萬元,降低17%。增減變化主要原因是:2017年收入總體減少,結(jié)合工作的開展開支也降低。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余862.26萬元。與上年相比,增加268.06萬元,增長45.11%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算17.13萬元,比上年減少2.19萬元,降低11.34%,減少的原因是厲行節(jié)約,控制開支。其中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,比上年減少0萬元,降低0%,增減原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.56萬元,占90.83%,比上年減少3萬元,降低16.16%,減少原因是加強(qiáng)對(duì)公務(wù)車輛的管理,合理安排出車,控制用車成本,提高車輛使用效率;嚴(yán)禁公車私用;公務(wù)接待費(fèi)支出1.57萬元,占9.17%,比上年增加0.81萬元,增長106.58%,增加原因是公務(wù)接待按照比例計(jì)提,同時(shí)因縣市業(yè)務(wù)往來和上級(jí)主管部門調(diào)研等費(fèi)用增大。具體情況如下:
因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。州人社局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.56萬元,其中,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.56萬元。主要用于購置燃油、車輛保險(xiǎn)、維修維護(hù)、過路費(fèi)、停車費(fèi)等。2017年,單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛,保有量為8輛。
公務(wù)接待費(fèi)15.56萬元。具體是:國內(nèi)公務(wù)接待支出15.56萬元,主要是餐飲開支等。2017單位國內(nèi)公務(wù)接待36批次,278人次。
與預(yù)算相比,本年財(cái)政撥款開支的“三公”經(jīng)費(fèi)為17.13萬元,同預(yù)算數(shù)持平。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度昌吉州人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出96.37萬元,比上年減少409萬元,降低80.93%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)開支減少。
六、政府采購情況
2017單位政府采購計(jì)劃27.77萬元,其中:政府采購貨物支出8.56萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出19.21萬元;實(shí)際采購27.77萬元,其中:政府采購貨物支出8.56萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出19.21萬元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
(一)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日,資產(chǎn)總計(jì)13448.25萬元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)5825.36萬元;固定資產(chǎn)5422.43萬元,其中:房屋16521.31(平方米),價(jià)值5031.98萬元,共有車輛8輛,價(jià)值152.42萬元,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車8輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛(其他用車主要是:……);單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),其他固定資產(chǎn)價(jià)值238.04萬元。
(二)國有資產(chǎn)收益征繳情況說明
截至2017年12月31日,昌吉州人力資源和社會(huì)保障局資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬元,資產(chǎn)處置收入合計(jì)0.18萬元。其中:已繳國庫0.18萬元,已繳財(cái)政專戶0萬元,應(yīng)繳未繳0萬元,單位留用0萬元。
(三)部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況說明
2017年度,本部門單位實(shí)行績效管理的項(xiàng)目9個(gè),涉及預(yù)算1335.57萬元,項(xiàng)目支出決算1067.12萬元。年末本部門績效評(píng)價(jià)開展情況及結(jié)果:
能較好的完成財(cái)政預(yù)算,在資金使用過程中,嚴(yán)格按照有關(guān)文件規(guī)定,明確資金的使用范圍,同時(shí)加強(qiáng)資金管理和用途開支。在項(xiàng)目資金使用過程中,不斷深化績效監(jiān)管,加強(qiáng)和改進(jìn)專項(xiàng)資金管理和使用,將績效理念貫穿于項(xiàng)目資金管理的全過程,強(qiáng)化了對(duì)績效目標(biāo)的跟蹤管理和督促檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題,做到??顚S茫_保項(xiàng)目資金的有效有序使用。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。201(類)10(款)06(項(xiàng)):指軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置。201(類)10(款)99(項(xiàng)):指其他人力資源事務(wù)支出。201(類)34(款)99(項(xiàng)):指 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出。208(類)01(款)01(項(xiàng)):指行政運(yùn)行。208(類)01(款)02(項(xiàng)):指一般行政管理事務(wù)。208(類)01(款)05(項(xiàng)):指勞動(dòng)保障監(jiān)察。208(類)01(款)12(項(xiàng)):指勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁。208(類)01(款)99(項(xiàng)):指其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出。208(類)05(款)05(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。208(類)07(款)99(項(xiàng)):指其他就業(yè)補(bǔ)助支出。208(類)99(款)01(項(xiàng)):指其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。210(類)11(款)99(項(xiàng)):指 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。229(類)99(款)01(項(xiàng)):指其他支出。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
第四部分 部門決算報(bào)表(見附表)
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購情況表》
三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉州人社局
2018年8月30日