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昌吉回族自治州人民政府辦公室2017年度決算公開(kāi)說(shuō)明
發(fā)布日期: 2018-08-30 18:02:21 來(lái)源:昌吉回族自治州人民政府辦公室 瀏覽次數(shù): 文章字號(hào):

第一部分 部門(mén)單位概況

一、部門(mén)單位基本情況,包括:部門(mén)主要職能和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況、年末編制情況、實(shí)有人數(shù)情況等。

(一)主要職能

1.負(fù)責(zé)自治州人民政府會(huì)議的會(huì)務(wù)工作,協(xié)助自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

2.協(xié)助自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘宰灾沃萑嗣裾妥灾沃萑嗣裾k公室名義發(fā)布的公文。

3.研究自治州人民政府各部門(mén)和各縣市人民政府請(qǐng)示自治州人民政府的事項(xiàng),提出審核意見(jiàn),報(bào)自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志審定。

4.督促檢查自治州人民政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)及自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研,及時(shí)向自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告;負(fù)責(zé)自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)親自進(jìn)行督促檢查的服務(wù)工作和組織協(xié)調(diào)工作。

5.根據(jù)自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)的指示,組織專(zhuān)題調(diào)查研究,及時(shí)反映情況,提出建議;搜集整理政務(wù)信息,為領(lǐng)導(dǎo)提供信息服務(wù)。

6.協(xié)助自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織處理需要由自治州人民政府處理的應(yīng)急事件和重大事故,負(fù)責(zé)自治州人民政府應(yīng)急管理日常工作。

7.負(fù)責(zé)自治州人民政府值班工作,及時(shí)向自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況,協(xié)助處理各部門(mén)和各縣市向自治州人民政府反映的重要問(wèn)題。

8.負(fù)責(zé)國(guó)家、自治區(qū)、自治州人大代表建議、批評(píng)、意見(jiàn)和政協(xié)委員提案的辦理和答復(fù)工作。

9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督自治州政務(wù)公開(kāi)及政府信息公開(kāi)工作。

10.負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)自治州政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作。

11.承擔(dān)自治州扶貧開(kāi)發(fā)辦公室的日常工作。

12.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督自治州水庫(kù)移民、災(zāi)區(qū)移民及其它移民的安置、后期幫扶等工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

內(nèi)設(shè)科室:秘書(shū)一科,秘書(shū)二科,秘書(shū)三科,綜合科,文書(shū)科,機(jī)要科,調(diào)研督查科,信息科,政務(wù)公開(kāi)科,扶貧開(kāi)發(fā)科,財(cái)務(wù)科,老干部管理科,車(chē)輛管理科。

(三)年末編制情況、人員情況

截止2017年末,實(shí)有81個(gè)編制,其中:行政編制59個(gè)、工勤編制12個(gè)、事業(yè)編制22個(gè);實(shí)有在職人員67人,離休人員1人,遺屬人員6人,退休人員人41人。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

昌吉州人民政府辦公室本級(jí)

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一) 昌吉州人民政府辦公室收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入2121.75萬(wàn)元,與上年相比,增加193.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.05%,支出2155.24萬(wàn)元,與上年相比,增加286.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.34%,本年結(jié)余30.22萬(wàn)元,與上年相比,減少137.66萬(wàn)元,減少82%。本年收入增加的主要原因是財(cái)政撥款收入增加,支出增加的主要原因是項(xiàng)目支出增加。

與預(yù)算相比情況。

2017年度預(yù)算收入1880.23萬(wàn)元,增加241.52萬(wàn)元,增加12.85%。

2017年度預(yù)算支出1880.23萬(wàn)元,增加275.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.63%。

無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)2121.75萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2118.18萬(wàn)元,占99.83%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入3.57萬(wàn)元,占0.17%。增加的主要原因是:一般公共服務(wù)支出預(yù)算收入增加。

與預(yù)算相比情況。2017年度預(yù)算收入1880.23萬(wàn)元,實(shí)際收入比預(yù)算增加241.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.85%。

無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)2155.24萬(wàn)元,其中:基本支出1767.56萬(wàn)元,占82.01%;項(xiàng)目支出387.68萬(wàn)元,占17.99%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。增加的主要原因是:項(xiàng)目支出增加。

與預(yù)算相比情況。2017年度預(yù)算支出1880.23萬(wàn)元,實(shí)際支出比預(yù)算增加275.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.63%。

無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況

(一)財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入2118.18萬(wàn)元,與上年相比,增加215.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.3%。增減變化的主要原因是:一般公共服務(wù)支出預(yù)算收入增加。財(cái)政撥款支出2151.67萬(wàn)元,與上年相比,增加308.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.31%。其中:基本支出1763.99萬(wàn)元,項(xiàng)目支出387.68萬(wàn)元。增減變化的主要原因是:項(xiàng)目支出增加。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30.22萬(wàn)元,與上年相比,減少137.66萬(wàn)元,降低82%。減少主要原因是:上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目在本年減少。

與預(yù)算相比情況。

2017年度財(cái)政撥款預(yù)算收入1880.23萬(wàn)元,增加237.95萬(wàn)元,增加12.66%。

2017年度財(cái)政撥款預(yù)算支出1880.23萬(wàn)元,實(shí)際支出增加271.44萬(wàn)元。

無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

(二)一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2151.67萬(wàn)元。與上年相比,增加308.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.31%。增減變化的主要原因是:一般公共服務(wù)支出增加。其中:按功能分類(lèi)科目,一般公共服務(wù)支出1985.53萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出117.54萬(wàn)元,農(nóng)林水支出32.5萬(wàn)元,其他支出16.1萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目,工資福利支出1021.11萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出788.33萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出181.14萬(wàn)元,其他資本性支出161.09萬(wàn)元。

與預(yù)算相比情況。

2017年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算1880.23萬(wàn)元,實(shí)際支出增加271.44萬(wàn)元。

無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比,減少0萬(wàn)元,降低0%。增減變化的主要原因是:無(wú)此項(xiàng)撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,與上年相比,減少0萬(wàn)元,降低0%。增減變化的主要原因是:無(wú)此項(xiàng)撥款。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)

(四)政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,與上年相比,減少0萬(wàn)元,降低0%。增減變化的主要原因是:無(wú)此項(xiàng)撥款。按功能分類(lèi)0萬(wàn)元,按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)0萬(wàn)元。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)

三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30.22萬(wàn)元。與上年相比,減少137.66萬(wàn)元,降低82%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30.22萬(wàn)元。與上年相比,減少137.66萬(wàn)元,降低82%。

無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算216.98萬(wàn)元,比上年增加71.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)49.16%,增加原因是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加。其中,本年無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出,比上年減少3.57萬(wàn)元,降低100%,減少原因是無(wú)因公出境人員;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出198.92萬(wàn)元,占91.68%,比上年增加75.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)60.84%,增加原因是大部分車(chē)輛老舊、領(lǐng)導(dǎo)指數(shù)增加車(chē)輛油耗較大;公務(wù)接待費(fèi)支出18.06萬(wàn)元,占8.32%,比上年減少0.16萬(wàn)元,降低0.88%,減少原因是嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定縮減接待支出。具體情況如下:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。政府辦全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)198.92萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)198.92萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛維修、車(chē)輛保險(xiǎn)、車(chē)輛油料支出等。2017年,一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量0輛,保有量為22輛。

公務(wù)接待費(fèi)18.06萬(wàn)元。具體是:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出18.06萬(wàn)元,主要是接待上級(jí)單位工作檢查指導(dǎo)和各地州、各縣市工作交流等。本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待83批次,970人次。

與預(yù)算相比情況。

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,與預(yù)算持平;公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元,增加14.06萬(wàn)元,增加351.5%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)118萬(wàn)元,增加80.92萬(wàn)元,增加68.58%。

無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度昌吉回族自治州人民政府辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出561.74萬(wàn)元,比上年增加94.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.12%,主要原因是增加了網(wǎng)絡(luò)視頻項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

六、政府采購(gòu)情況

2017年單位政府采購(gòu)計(jì)劃491.48萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出161.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出37.1萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出292.58萬(wàn)元;實(shí)際采購(gòu)491.38萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出161.7萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出37.1萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出292.58萬(wàn)元。

無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日,資產(chǎn)總計(jì)4674.07萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)211.97萬(wàn)元,固定資產(chǎn)4462.1萬(wàn)元,其中:房屋19646.98(平方米),價(jià)值2719.44萬(wàn)元,共有車(chē)輛22輛,價(jià)值946.51萬(wàn)元,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)22輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛(其他用車(chē)主要是:……);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套),其他固定資產(chǎn)價(jià)值559.25萬(wàn)元。

無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

(二)國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截至2017年12月31日,政府辦資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬(wàn)元,資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元。其中:已繳國(guó)庫(kù)0萬(wàn)元,已繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元,應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元,單位留用0萬(wàn)元。

(三)部門(mén)項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

2017年度,本單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目1個(gè),涉及預(yù)算10萬(wàn)元,項(xiàng)目支出決算387.68萬(wàn)元。年末本部門(mén)單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況及結(jié)果:

1.政府辦公室維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目265萬(wàn)元;

2.政府辦公應(yīng)急管理項(xiàng)目90萬(wàn)元;

3.政府辦公統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)絡(luò)項(xiàng)目0.18萬(wàn)元;

4.政府機(jī)關(guān)對(duì)外考擦項(xiàng)目27.5萬(wàn)元;

5.政府機(jī)關(guān)扶貧調(diào)研項(xiàng)目5萬(wàn)元;

6.中央對(duì)地方專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付區(qū)域(項(xiàng)目)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)10萬(wàn)元。

無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201類(lèi)03款01項(xiàng) 行政運(yùn)行指:反映行政單位 ( 包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位) 的基本支出。201類(lèi)03款02項(xiàng) 一般行政管理事務(wù)指:反映行政單位 ( 包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位) 未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。201類(lèi)03款99項(xiàng) 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出指:反映除上述項(xiàng)目 以外的其他政府辦 公廳 ( 室) 及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。201類(lèi)34款99項(xiàng) 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出指:反映上述項(xiàng)目以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門(mén)的事務(wù)支出 。208類(lèi)05款05項(xiàng) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★指:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出 。213類(lèi)05款02項(xiàng) 一般現(xiàn)在管理事務(wù)指:反映行政單位 ( 包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。213類(lèi)05款99項(xiàng) 其他扶貧支出指:反映上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。229類(lèi)99款01項(xiàng) 其他支出指:反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體科目中的支出。

無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

第四部分 部門(mén)決算報(bào)表(見(jiàn)附表)

一、報(bào)表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項(xiàng)目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十二、《財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》

十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》

二十九、《政府采購(gòu)情況表》

三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

昌吉州政府辦

2018年8月30日

附件:1、昌吉州政府辦2017年部門(mén)決算表.xls

      2、昌吉州政府辦一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出情況表.xls