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昌吉州信訪局2017年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
發(fā)布日期: 2018-08-30 19:35:35 來(lái)源:昌吉州信訪局 瀏覽次數(shù): 文章字號(hào):

第一部分 部門(mén)單位概況

一、昌吉州信訪局部門(mén)單位基本情況,包括:部門(mén)主要職能和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況、年末編制情況、實(shí)有人數(shù)情況等。

(一)主要職能

1、貫徹落實(shí)中共中央、國(guó)務(wù)院和自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府及上級(jí)主管部門(mén)關(guān)于信訪工作的方針、政策和法規(guī),并組織實(shí)施;指導(dǎo)全州的信訪工作。

2、總結(jié)、推廣各縣市、各部門(mén)的信訪工作經(jīng)驗(yàn),提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見(jiàn)和建議。

3、代表自治州黨委、自治州人民政府受理人民群眾給自治州黨委、自治州人民政府及其主要領(lǐng)導(dǎo)人的來(lái)信,接待群眾來(lái)訪,為來(lái)信來(lái)訪群眾提供有關(guān)法律、法規(guī)和政策咨詢(xún)服務(wù)。

4、分析研究自治州信訪工作形勢(shì),開(kāi)展調(diào)查研究,征集群眾建議,及時(shí)向自治州黨委、自治州人民政府提供信訪信息,并提出有關(guān)信訪工作的建議和措施。

5、承辦上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)、自治州黨委和自治區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項(xiàng),督促檢查領(lǐng)導(dǎo)批示件落實(shí)情況;向有關(guān)單位交辦信訪事項(xiàng);組織和協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)聯(lián)合辦案,會(huì)同處理疑難信訪問(wèn)題;督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)。

6、協(xié)調(diào)處理跨縣市、跨部門(mén)的重要信訪、群眾集體上訪和突發(fā)上訪事件;督促檢查、協(xié)調(diào)指導(dǎo)州直各縣市部門(mén)(單位)和各縣市黨委、政府的信訪工作。

7、宣傳和貫徹落實(shí)《信訪條例》;負(fù)責(zé)全州信訪業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,組織信訪干部的培訓(xùn),加強(qiáng)、指導(dǎo)全州信訪系統(tǒng)辦公自動(dòng)化建設(shè)。

8、承擔(dān)自治州信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和自治州處理信訪突出問(wèn)題及群體性事件聯(lián)席會(huì)議辦公室的是常工作;負(fù)責(zé)全州重大矛盾糾紛排查調(diào)處的組織協(xié)調(diào)工作,建立排查調(diào)查工作機(jī)制,掌握矛盾糾紛排查調(diào)處動(dòng)態(tài),負(fù)責(zé)對(duì)涉及全州有關(guān)行業(yè)、系統(tǒng)社會(huì)政治穩(wěn)定的重大問(wèn)題進(jìn)行督辦。

9、承擔(dān)自治州黨委、自治州人民政府交辦的其它信訪事項(xiàng)。

(二)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

州信訪局無(wú)下屬預(yù)算單位,下設(shè) 5 個(gè)處室,分別是:內(nèi)設(shè)辦公室、來(lái)訪接待科、來(lái)信辦理科、督查辦案科、宣傳信息科。

州信訪局編制數(shù)14,實(shí)有人數(shù) 14 人,其中:在職 人,較上年預(yù)算人數(shù)增加1人;退休6人,較上年預(yù)算人數(shù)增加1 人。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看,自治州信訪局部門(mén)決算包括:自治州信訪局部門(mén)本級(jí)決算。

納入自治州信訪局2017年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表:

序號(hào) 單位名稱(chēng) 備注

1 昌吉州信訪局本級(jí)

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入359 萬(wàn)元,與上年相比,減少 194.33 萬(wàn)元,降低54.13%,減少的主要原因是疑難信訪問(wèn)題補(bǔ)助費(fèi)減少,支出544.51 萬(wàn)元,與上年相比,增加183.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)50.78 %,增長(zhǎng)的主要原因是2017年支上年結(jié)余的疑難信訪問(wèn)題補(bǔ)助費(fèi),結(jié)余50.7 萬(wàn)元,與上年相比,減少185.51 萬(wàn)元,降低78.54 %。減少的主要原因是疑難信訪問(wèn)題補(bǔ)助費(fèi)減少。

2017年年收入支出預(yù)算290.53萬(wàn)元,實(shí)際與決算收入比增長(zhǎng)359萬(wàn)元,與決算支出數(shù)比增長(zhǎng)68.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)原因增長(zhǎng)的主要原因是2017年支上年結(jié)余的疑難信訪問(wèn)題補(bǔ)助費(fèi),結(jié)余50.7 萬(wàn)元,年末人員經(jīng)費(fèi)支出與年初預(yù)算安排對(duì)比17.77萬(wàn)元,主要為績(jī)效考核獎(jiǎng)金、公積金、人員工資。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)

(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)359萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入358.89 萬(wàn)元,占99.97%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入0.1 萬(wàn)元,占 0.03 %。與上年相比,減少的主要原因是疑難信訪問(wèn)題補(bǔ)助費(fèi)減少。

2017年年初收入出預(yù)算290.53萬(wàn)元,實(shí)際與決算收入比增長(zhǎng)68.47萬(wàn)元,主要原因本年安排對(duì)草地資源進(jìn)行調(diào)查。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)。

(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計(jì) 544.51萬(wàn)元,其中:基本支出317.1 萬(wàn)元,占 58.24 %;項(xiàng)目支出227.41 萬(wàn)元,占 41.76%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。與上年相比,增加 183.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)78.54 %,增長(zhǎng)的主要原因是2017年支上年結(jié)余的疑難信訪問(wèn)題補(bǔ)助費(fèi),

2017年年初收入出預(yù)算290.53萬(wàn)元,決算數(shù)359萬(wàn)元,決算數(shù)比年初預(yù)算增長(zhǎng)68.47元,增長(zhǎng)原因?yàn)榭?jī)效考核獎(jiǎng)金、公積金、人員工資及專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況

(一)財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入358.89 萬(wàn)元,與上年相比,減少189.37萬(wàn)元,降低52.77%。減少的主要原因是疑難信訪問(wèn)題補(bǔ)助費(fèi)減少。財(cái)政撥款支出544.4萬(wàn)元,與上年相比,增加188.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.6%。其中:基本支出316.99萬(wàn)元,項(xiàng)目支出227.41萬(wàn)元。增加的主要原因是:2017年支上年結(jié)余的疑難信訪問(wèn)題補(bǔ)助費(fèi),

2017年年初預(yù)算收入290.53萬(wàn)元,決算收入金額358.89萬(wàn)元,決算數(shù)比年初預(yù)算增長(zhǎng)68.36萬(wàn)元,主要增長(zhǎng)原因:績(jī)效考核獎(jiǎng)金、公積金、人員工資及專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

2017年單位預(yù)算支出290.53萬(wàn)元,決算支出金額544.4萬(wàn)元,決算數(shù)比年初預(yù)算增長(zhǎng)253.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)率為87.38%,增長(zhǎng)原因:主要為績(jī)效考核獎(jiǎng)金、公積金、人員工資;2017年支上年結(jié)余的疑難信訪問(wèn)題補(bǔ)助費(fèi)。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)。

財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余50.7 萬(wàn)元。與上年相比,減少185.51 萬(wàn)元,降低78.54 %。

減少的主要原因是疑難信訪問(wèn)題補(bǔ)助費(fèi)減少,2017年支上年結(jié)余的疑難信訪問(wèn)題補(bǔ)助費(fèi)。

(二)一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出544.4 萬(wàn)元。與上年相比,增加 188.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.6 %。增加的主要原因是:2017年支上年結(jié)余的疑難信訪問(wèn)題補(bǔ)助費(fèi)。

其中:按功能分類(lèi)科目,一般公共服務(wù)支出516.10萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出23.64萬(wàn)元,其他支出4.66萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目,工資福利支出198.32萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出122.37萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭支出209.97萬(wàn)元。其他資本性支出13.74萬(wàn)元。

2017年年初預(yù)算290.53萬(wàn)元,其中工資發(fā)福利168.19萬(wàn)元,實(shí)際與預(yù)算相比增加30.13萬(wàn)元,商品與服務(wù)92.37萬(wàn)元,實(shí)際與預(yù)算相比增加30萬(wàn)元對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助29.97萬(wàn)元實(shí)際與預(yù)算相比增加180萬(wàn)元。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)。

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%。增減變化的主要原因是:無(wú)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%。增減變化的主要原因是:無(wú)。

與預(yù)算相比持平。

(四)政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%。增減變化的主要原因是:無(wú)。

與預(yù)算相比持平。

三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余50.7 元萬(wàn)元。與上年相比,減少185.51 萬(wàn)元,降低78.54 %。減少的主要原因是疑難信訪問(wèn)題補(bǔ)助費(fèi)減少,2017年支上年結(jié)余的疑難信訪問(wèn)題補(bǔ)助費(fèi)。

其中:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余50.7 萬(wàn)元。與上年相比,減少185.51萬(wàn)元,降低78.54 %。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算8.6萬(wàn)元,與上年持平,主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減三公”經(jīng)費(fèi)支出,其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加(減少)0,主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.73萬(wàn)元,占78.26%,與上年持平,主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出;公務(wù)接待費(fèi)支出 1.87萬(wàn)元,占21.74%,與上年持平,主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。具體情況如下:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。州信訪局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。無(wú)開(kāi)支內(nèi)容:。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.73萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.73萬(wàn)元。主要用于日常公務(wù)、調(diào)研等公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等支出。2017年,州信訪局一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量0輛,保有量為2輛。

公務(wù)接待費(fèi)1.87萬(wàn)元。具體是:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.87萬(wàn)元,主要用于上級(jí)部門(mén)、對(duì)口援疆省及兄弟地州考察、調(diào)研等各類(lèi)公務(wù)接待支出。

州信訪局國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次, 110人次。

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算8.6萬(wàn)元,與預(yù)算相比持平。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度州信訪局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 75.05 萬(wàn)元,比上年增加73.76 萬(wàn)元,增長(zhǎng)98.28%,主要原因:一是在編人員較上年增加了1人,辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用相應(yīng)增加。

二是本年度支付信訪大廳裝修費(fèi)

三是疑難信訪問(wèn)題補(bǔ)助費(fèi)。

六、政府采購(gòu)情況

州信訪局政府采購(gòu)計(jì)劃4萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4萬(wàn)元;實(shí)際采購(gòu)4萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日,資產(chǎn)總計(jì)181.32萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)70.33萬(wàn)元,固定資產(chǎn)110.99萬(wàn)元,其中:房屋0(平方米),價(jià)值0萬(wàn)元,共有車(chē)輛2輛,價(jià)值46.23 萬(wàn)元,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套),其他固定資產(chǎn)價(jià)值 64.76 萬(wàn)元。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)。

(二)國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截至2017年12月31日,州信訪局資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬(wàn)元,資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元。其中:已繳國(guó)庫(kù)0萬(wàn)元,已繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元,應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元,單位留用0萬(wàn)元。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)。

(三)部門(mén)項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

2017年度,本部門(mén)單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目 1 個(gè),涉及預(yù)算227.41萬(wàn)元,項(xiàng)目支出決算227.41萬(wàn)元。年末本部門(mén)單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況及結(jié)果:

1. 專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)227.41萬(wàn)元,按照2017年經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況,順利完成各項(xiàng)工作業(yè)務(wù),確保昌吉回族自治州信訪局工作順利開(kāi)展。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)。

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201(類(lèi))03(款)01(項(xiàng)):指行政運(yùn)行。201(類(lèi))03(款)08(項(xiàng)):指信訪事務(wù)。201(類(lèi))03(款)99(項(xiàng)):指其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。208(類(lèi))05(款)05(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。229(類(lèi))99(款)01(項(xiàng)):指其他支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

第四部分 部門(mén)決算報(bào)表(見(jiàn)附表)

一、報(bào)表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項(xiàng)目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十二、《財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》

十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》

二十九、《政府采購(gòu)情況表》

三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

昌吉州信訪局

2018年8月30日

附件:1、昌吉州信訪局2017年度部門(mén)決算表.XLS

      2、昌吉州信訪局2017年一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出情況表.xls