目 錄
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
(二)政府采購(gòu)情況
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表(見附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
(一)宣傳、貫徹、落實(shí)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》、《中國(guó)紅十字會(huì)章程》、《中華人民共和國(guó)紅十字標(biāo)志使用辦法》、《新疆維吾爾自治區(qū)實(shí)施<中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法>辦法》和《中華人民共和國(guó)獻(xiàn)血法》,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全州各級(jí)紅十字會(huì)開展各項(xiàng)工作。
(二)依照《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》規(guī)定,為開展救 助工作進(jìn)行募捐活動(dòng),做好救助的準(zhǔn)備工作;在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中,對(duì)傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助,參與國(guó)內(nèi)外的人道主義救助工作。
(三)開展人道領(lǐng)域里的社會(huì)救助、社區(qū)服務(wù)和社會(huì)公益活 動(dòng);組織群眾性初級(jí)救護(hù)培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)急救培訓(xùn)工作。
(四)在自治區(qū)紅十字會(huì)的指導(dǎo)下,開展與國(guó)內(nèi)國(guó)際紅十字會(huì)組織的友好合作與交流;宣傳國(guó)際紅十字會(huì)與紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書,并依照有關(guān)規(guī)定開展工作。
(五)開展有益于青少年身心健康的、弘揚(yáng)人道主義精神的 紅十字青少年活動(dòng)。
(六)依據(jù)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和《中華人民共 和國(guó)獻(xiàn)血法》的規(guī)定,推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血工作;進(jìn)行遺體、器官捐獻(xiàn)和“中華造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者”的宣傳、動(dòng)員和登記工作。
(七)組織會(huì)員、志愿工作者參與艾滋病預(yù)防宣傳培訓(xùn)。
(八)完成自治州人民政府交辦和委托的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉回族自治州紅十字會(huì)2019年度,實(shí)有人數(shù)7人,其中:在職人員6人,離休人員0人,退休人員1人。
從部門決算單位構(gòu)成看,昌吉回族自治州紅十字會(huì)部門決算包括:昌吉回族自治州紅十字會(huì)決算。
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入195.22萬(wàn)元,與上年相比,增加28.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.39%,主要原因是:1、自治區(qū)紅十字會(huì)安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),建成昌吉州紅十字會(huì)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)體驗(yàn)教室1個(gè),其他收入較上年增加40.18萬(wàn)元;2、減少工作人員一名,工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)收入較上年減少11.26萬(wàn)元。本年支出212.91萬(wàn)元,與上年相比,增加48.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.25%,主要原因是:1、自治區(qū)紅十字會(huì)安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),建成昌吉州紅十字會(huì)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)體驗(yàn)教室1個(gè),其他收入支出較上年增加57.87萬(wàn)元;2、減少工作人員一名,工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出較上年減少9.69萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入195.22萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入141.76萬(wàn)元,占72.62%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入53.47萬(wàn)元,占27.38%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出212.91萬(wàn)元,其中:基本支出136.2萬(wàn)元,占63.97%;項(xiàng)目支出76.71萬(wàn)元,占36.03%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入141.76萬(wàn)元,與上年相比,減少11.26萬(wàn)元,降低7.36%。主要原因是:減少工作人員一名,工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)收入減少11.26萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出141.76萬(wàn)元,與上年相比,減少9.69萬(wàn)元,降低6.4%,主要原因是:減少工作人員一名,工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出減少9.69萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)124.79萬(wàn)元,決算數(shù)141.76萬(wàn)元,預(yù)決算差異率13.6%,主要原因是:1、年中財(cái)政追加訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)1.8萬(wàn)元;2、調(diào)標(biāo)增資及財(cái)政撥款績(jī)效獎(jiǎng),收入較年初預(yù)算增加15.17萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)124.79萬(wàn)元,決算數(shù)141.76萬(wàn)元,預(yù)決算差異率13.6%,主要原因是:1、財(cái)政撥付訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)較年初預(yù)算增加支出1.8萬(wàn)元;2、調(diào)標(biāo)增資及財(cái)政撥款績(jī)效獎(jiǎng),較年初預(yù)算增加支出15.17萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出141.76萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開,其中:
2081601行政運(yùn)行112.7萬(wàn)元;
2081602一般行政管理事務(wù)16萬(wàn)元;
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出11.26萬(wàn)元;
2299901其他支出1.8萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出125.76萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)113.59萬(wàn)元,包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)12.17萬(wàn)元,包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算3.48萬(wàn)元,比上年增加2.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)266.32%,主要原因是:2019年車輛運(yùn)行費(fèi)較上年支出增加2.54萬(wàn)元,我單位公務(wù)用車一輛,使用年限已久,嚴(yán)重老化,耗用量大,為保證行駛安全對(duì)車輛進(jìn)行了修理及更換輪胎,發(fā)生維修費(fèi)支出1.28萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,壓減因公出國(guó)批次和人數(shù),本年度沒有安排因公出訪團(tuán)組;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.48萬(wàn)元,占100%,比上年增加2.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)266.32%,主要原因是我單位公務(wù)用車一輛,使用年限已久,嚴(yán)重老化,耗用量大,為保證行駛安全對(duì)車輛進(jìn)行了修理及更換輪胎,發(fā)生維修費(fèi)支出1.28萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定。具體情況如下:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,開支內(nèi)容包括:無(wú)。單位全年安排的因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.48萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.48萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛維護(hù)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、停車費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、油料費(fèi)。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛,公務(wù)用車保有量1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,開支內(nèi)容包括:無(wú)。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)3.48萬(wàn)元,決算數(shù)3.48萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:1、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約;2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行,未安排公務(wù)用車購(gòu)置及因公出訪預(yù)算;3、加強(qiáng)車輛管理,壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),維修費(fèi)、油耗等費(fèi)用;4、加強(qiáng)接待審批制度,控制接待批次及人數(shù),壓縮公務(wù)接待支出。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約;壓減因公出國(guó)批次和人數(shù),本年度沒有安排因公出訪團(tuán)組;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約;未安排公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)3.48萬(wàn)元,決算數(shù)3.48萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:加強(qiáng)車輛管理,壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),維修費(fèi)、油耗等運(yùn)行費(fèi);公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行,加強(qiáng)車輛管理,壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度昌吉回族自治州紅十字會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.17萬(wàn)元,比上年增加8.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)237.12%,主要原因是:1、2019年開展了生命安全教育工作,增加機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi);2、落實(shí)自治州民族團(tuán)結(jié)一家親工作任務(wù)增加,相關(guān)費(fèi)用增加;3、加大對(duì)貧困戶的走訪、慰問、幫扶,經(jīng)費(fèi)支出增加。
(二)政府采購(gòu)情況
2019年度政府采購(gòu)支出總額3.4萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出2.72萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.68萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2019年12月31日,單位共有房屋2256.22(平方米),價(jià)值345.07萬(wàn)元。車輛1輛,價(jià)值37.6萬(wàn)元,其中:副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是:開展日常行政工作公務(wù)用車;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位2019年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè),共涉及資金16萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效:一是積極開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)“五進(jìn)”工作,在社區(qū)居民、鄉(xiāng)村農(nóng)牧民開展防災(zāi)避險(xiǎn)、應(yīng)急救護(hù)、健康保健、防病知識(shí)培訓(xùn)講座,舉辦普及性講座398 期,受益 3.26萬(wàn)人次;二是爭(zhēng)取中國(guó)紅十字會(huì)總會(huì)“十三五彩票公益金項(xiàng)目”,打造昌吉州紅十字應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)基地,中國(guó)紅十字會(huì)下?lián)茼?xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),建成昌吉州紅十字會(huì)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)體驗(yàn)教室1個(gè)。三是開展全州教育系統(tǒng)生命健康安全輔導(dǎo)員培訓(xùn)班2期,共培訓(xùn)師資60名,舉辦第六屆昌吉州紅十字會(huì)應(yīng)急救護(hù)技能大賽,參加自治區(qū)紅十字會(huì)第五屆應(yīng)急救護(hù)技能大賽,獲得團(tuán)體總分第一名,參賽人員50人,觀摩受益350人。四是在昌吉日?qǐng)?bào)、昌吉電視臺(tái)、電臺(tái)等聯(lián)合開展紅十字會(huì)核心業(yè)務(wù)宣傳活動(dòng),通過(guò)圖、文、視頻等多種形式全年刊發(fā)、播出紅十字會(huì)“三救三獻(xiàn)”業(yè)務(wù)知識(shí)、工作動(dòng)態(tài)136次,開辟昌吉州紅十字會(huì)手機(jī)公眾號(hào),開展線上線下活動(dòng),定期推送核心業(yè)務(wù)知識(shí)及工作動(dòng)態(tài),傳播紅十字會(huì)理念。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是商品和服務(wù)支出項(xiàng)目支出預(yù)算不夠細(xì)致;二是部分項(xiàng)目沒有專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支持,導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)相互調(diào)劑擠占。下一步改進(jìn)措施:一是加大預(yù)算績(jī)效管理培訓(xùn)力度,貫徹落實(shí)相關(guān)辦法及制度,加大對(duì)參與績(jī)效管理工作的人員培訓(xùn)力度,最終實(shí)現(xiàn)提高績(jī)效管理工作效率及質(zhì)量的目標(biāo);二是財(cái)政和項(xiàng)目實(shí)施單位嚴(yán)格實(shí)行專戶、專帳、專人管理,從而確保專項(xiàng)資金專款專用,有效地防止了截留、擠占和挪用。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||||||||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 生命健康安全教育 | ||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉回族自治州紅十字會(huì) | 實(shí)施單位 | 州紅十字會(huì) | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目資金 (萬(wàn)元) | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 12 | 12 | 12 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款 | 12 | 12 | 12 | — | — | ||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||||||||||||||||||
該項(xiàng)目能夠深入基層,進(jìn)機(jī)關(guān),進(jìn)社區(qū),進(jìn)企業(yè),進(jìn)學(xué)校,進(jìn)農(nóng)村的目的,提高整個(gè)家庭乃至整個(gè)社區(qū)的應(yīng)急救護(hù)水平,逐步形成開展群眾性應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)的最佳模式。2019年開展生命健康安全教育班2次以上 ,受訓(xùn)人員200名以上。 | 該項(xiàng)目能夠深入基層,進(jìn)機(jī)關(guān),進(jìn)社區(qū),進(jìn)企業(yè),進(jìn)學(xué)校,進(jìn)農(nóng)村的目的,提高整個(gè)家庭乃至整個(gè)社區(qū)的應(yīng)急救護(hù)水平,逐步形成開展群眾性應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)的最佳模式。2019年開展生命健康安全教育班2次 ,受訓(xùn)人員200名。 | ||||||||||||||||||||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||||||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 積極開展紅十字應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)“五進(jìn)”工作 | 200 | 200 | 10 | 10 | 無(wú)偏差 | ||||||||||||||||||||
打造紅十字應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)基地,普及應(yīng)急救護(hù)知識(shí)技能發(fā)揮積極作用 | 1 | 1 | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||
紅十字會(huì)“三救三獻(xiàn)”核心業(yè)務(wù)推動(dòng)有很大提升 | ≧5 | 6 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||
各級(jí)主流媒體宣傳工作 | ≧10 | 20 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||
保障工作正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 100% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 全民紅十字會(huì)工作知曉率、普及率有所提升 | ≧85% | 90% | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 按照年初計(jì)劃完成各項(xiàng)工作 | 100% | 100% | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 完成紅十字會(huì)生命健康教育項(xiàng)目 | 100% | 100% | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | “人道、博愛、奉獻(xiàn)”的紅十字精神傳播,“三救三獻(xiàn)”核心業(yè)務(wù)的宣傳 | 加強(qiáng) | 加強(qiáng) | 15 | 15 | / | ||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 紅十字會(huì)社會(huì)影響力、公信力不斷提高 | ≧85% | 90% | 15 | 15 | / | |||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | ≧90% | 95% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||||||||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 養(yǎng)老服務(wù)培訓(xùn)班 | ||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉回族自治州紅十字會(huì) | 實(shí)施單位 | 州紅十字會(huì) | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目資金 (萬(wàn)元) | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 2 | 2 | 2 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款 | 2 | 2 | 2 | — | — | ||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||||||||||||||||||
積極投身到社會(huì)公益事業(yè)中來(lái),掀起培育社會(huì)主義核心價(jià)值觀的新熱潮,傳遞更多的社會(huì)正能量。提供志愿者參加社會(huì)實(shí)踐和接受社會(huì)教育,從而激發(fā)更多社會(huì)組織的參與熱情,2019年舉辦養(yǎng)老服務(wù)培訓(xùn)班1次,需資金保障2萬(wàn)元,建立穩(wěn)定的助老養(yǎng)老志愿服務(wù)隊(duì)伍,培養(yǎng)一批優(yōu)秀的助老養(yǎng)老服務(wù)人才。建立多支以紅十字志愿者為核心的助老養(yǎng)老志愿服務(wù)隊(duì)伍。 | 積極投身到社會(huì)公益事業(yè)中來(lái),掀起培育社會(huì)主義核心價(jià)值觀的新熱潮,傳遞更多的社會(huì)正能量。提供志愿者參加社會(huì)實(shí)踐和接受社會(huì)教育,從而激發(fā)更多社會(huì)組織的參與熱情,2019年舉辦養(yǎng)老服務(wù)培訓(xùn)班1次,需資金保障2萬(wàn)元,建立穩(wěn)定的助老養(yǎng)老志愿服務(wù)隊(duì)伍,培養(yǎng)一批優(yōu)秀的助老養(yǎng)老服務(wù)人才。建立多支以紅十字志愿者為核心的助老養(yǎng)老志愿服務(wù)隊(duì)伍。 | ||||||||||||||||||||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||||||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 組織培訓(xùn)班次 | 1次 | 1次 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||
培訓(xùn)參加人次 | 55人 | 55人 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||
培訓(xùn)天數(shù) | 4天 | 4天 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 培訓(xùn)出勤率 | 100% | 100% | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||
培訓(xùn)合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||
培訓(xùn)計(jì)劃按期完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 完成工作時(shí)間點(diǎn) | 2019年8月31日 | 2019年8月31日 | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 完成工作任務(wù)經(jīng)費(fèi)保障 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 加強(qiáng)項(xiàng)目資金使用率 | 100% | 100% | 15 | 15 | / | ||||||||||||||||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 受訓(xùn)學(xué)員持證上崗 | 100% | 100% | 15 | 15 | / | |||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 受訓(xùn)學(xué)員滿意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 100 | / | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 紅十字會(huì)宣傳費(fèi) | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉回族自治州紅十字會(huì) | 實(shí)施單位 | 州紅十字會(huì) | ||||||||||
項(xiàng)目資金 (萬(wàn)元) | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 2 | 2 | 2 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款 | 2 | 2 | 2 | — | — | ||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||||
項(xiàng)目推動(dòng)紅十字事業(yè)的發(fā)展,在社會(huì)上大力倡導(dǎo)“人道、博愛、奉獻(xiàn)”紅十字精神,在社區(qū)、農(nóng)村開展宣傳服務(wù)群眾、培訓(xùn)、募捐救助等活動(dòng),對(duì)募捐款物進(jìn)行公示,通過(guò)宣傳弘揚(yáng)互幫互助,有效促進(jìn)社會(huì)文明建設(shè)。2019年宣傳專欄2個(gè),組織宣傳活動(dòng)50人次以上。 | 項(xiàng)目推動(dòng)紅十字事業(yè)的發(fā)展,在社會(huì)上大力倡導(dǎo)“人道、博愛、奉獻(xiàn)”紅十字精神,在社區(qū)、農(nóng)村開展宣傳服務(wù)群眾、培訓(xùn)、募捐救助等活動(dòng),對(duì)募捐款物進(jìn)行公示,通過(guò)宣傳弘揚(yáng)互幫互助,有效促進(jìn)社會(huì)文明建設(shè)。2019年宣傳專欄2個(gè),組織宣傳活動(dòng)50人次以上。 | ||||||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 開辦宣傳專欄數(shù) | ≧2個(gè) | ≧2個(gè) | 5 | 5 | / | ||||||
公益贈(zèng)閱報(bào)刊雜志數(shù)量 | ≧2個(gè) | ≧2個(gè) | 5 | 5 | / | ||||||||
組織參觀學(xué)習(xí)人次 | ≧50人次 | ≧50人次 | 5 | 5 | / | ||||||||
組織宣傳活動(dòng)次數(shù) | ≧5次 | ≧5次 | 5 | 5 | / | ||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 制作宣傳品數(shù)量 | 100份 | 100份 | 10 | 10 | / | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 完成工作時(shí)間點(diǎn) | 2019年12月31日 | 2019年12月31日 | 10 | 10 | / | |||||||
成本指標(biāo) | 完成工作任務(wù)經(jīng)費(fèi)保障 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 10 | 10 | / | |||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 加強(qiáng)項(xiàng)目資金使用率 | 100% | 100% | 15 | 15 | / | ||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 在社會(huì)上大力倡導(dǎo)“人道、博愛、奉獻(xiàn)”紅十字精神 | 100% | 100% | 15 | 15 | / | |||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
總分 | 100 | 100 | / | ||||||||||
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表(見附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》