目 錄
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
昌吉州消防救援支隊(duì)黨委帶領(lǐng)全體指戰(zhàn)員,團(tuán)結(jié)一心,按照“新疆消防總隊(duì)三年規(guī)劃”總體布局,堅持“打基礎(chǔ)、強(qiáng)主業(yè)、促穩(wěn)定、謀發(fā)展”的工作思路,以建過硬班子、帶過硬隊(duì)伍、創(chuàng)過硬業(yè)績“三創(chuàng)建”活動為載體,緊緊圍繞“兩個穩(wěn)定”,瞄準(zhǔn)靶心防大火,實(shí)戰(zhàn)練兵謀打贏,正風(fēng)肅紀(jì)樹形象,持續(xù)打牢消防事業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展根基,圓滿完成了以部隊(duì)改革轉(zhuǎn)隸為核心的各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉回族自治州消防救援支隊(duì)2020年度,實(shí)有286人,其中:在職人員286人,離休人員0人,退休人員0人。
從部門決算單位構(gòu)成看,昌吉回族自治州消防救援支隊(duì)部門決算包括:昌吉回族自治州消防救援支隊(duì)決算。單位無下屬預(yù)算單位,下設(shè)4個處室,分別是:司令部、政治處、后勤處、防火處。
2020年度本年收入440.78萬元,與上年相比,增加37.67萬元,增長9.34%,主要原因是:機(jī)關(guān)事業(yè)單位調(diào)標(biāo)調(diào)崗增加經(jīng)費(fèi)。本年支出440.78萬元,與上年相比,增加37.67萬元,增長9.34%,主要原因是:機(jī)關(guān)事業(yè)單位調(diào)標(biāo)調(diào)崗增加經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入440.78萬元,其中:財政撥款收入440.78萬元,占100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
2020年度本年支出440.78萬元,其中:基本支出440.78萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
2020年度財政撥款收入440.78萬元,與上年相比,增加37.67萬元,增長9.34%,主要原因是:機(jī)關(guān)事業(yè)單位調(diào)標(biāo)調(diào)崗增加經(jīng)費(fèi)。財政撥款支出440.78萬元,與上年相比,增加37.67萬元,增長9.34%,主要原因是:機(jī)關(guān)事業(yè)單位調(diào)標(biāo)調(diào)崗增加經(jīng)費(fèi)。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)440.78萬元,決算數(shù)440.78萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:我單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算編制和決算審批程序,遵循監(jiān)督和績效考察制度。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)440.78萬元,決算數(shù)440.78萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:我單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算編制和決算審批程序,遵循監(jiān)督和績效考察制度。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出440.78萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開,其中:
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出18.39萬元;
2240204消防應(yīng)急救援422.39萬元。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出440.78萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)271.48萬元,包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費(fèi)169.3萬元,包括:辦公費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,無“三公”經(jīng)費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,無因公出國(境)費(fèi)預(yù)算;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,無公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。具體情況如下:
因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,開支內(nèi)容包括:本單位無因公出國(境)費(fèi)。單位全年安排的因公出國(境)團(tuán)組0個,因公出國(境)0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括:本單位無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛,公務(wù)用車保有量0輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元,開支內(nèi)容包括:本單位無公務(wù)接待費(fèi)。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,無“三公”經(jīng)費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,無因公出國(境)費(fèi);公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,無公務(wù)用車購置費(fèi);公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,無公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi);公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,無公務(wù)接待。
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出,政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度昌吉回族自治州消防救援支隊(duì)(事業(yè)單位)日常公用經(jīng)費(fèi)169.3萬元,比上年增加40.15萬元,增長31%,主要原因是消防救援隊(duì)伍轉(zhuǎn)制后,成為了我國應(yīng)急救援的主力軍和國家隊(duì),職責(zé)大幅拓展,任務(wù)大量增加,面對“全災(zāi)種、大應(yīng)急”任務(wù)需要,加快轉(zhuǎn)型、完善機(jī)制、錘煉隊(duì)伍、提升本領(lǐng),日常公用經(jīng)費(fèi)增多。
2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
截止2020年12月31日,單位共有房屋0(平方米),價值0萬元。車輛0輛,價值0萬元,其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是:本單位無其他用車;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位2020年度開展預(yù)算績效評價項(xiàng)目0個,共涉及資金0萬元。預(yù)算績效管理取得的成效:單位本年未安排預(yù)算績效項(xiàng)目。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:單位本年未安排預(yù)算績效項(xiàng)目。下一步改進(jìn)措施:單位本年未安排預(yù)算績效項(xiàng)目。具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。無
財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入》
上一篇: 昌吉回族自治州人工...
下一篇: 昌吉州計量檢定所20...