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2021年度昌吉回族自治州人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
發(fā)布日期: 2022-12-07 19:47:04 來(lái)源:昌吉州人民政府 瀏覽次數(shù): 文章字號(hào):
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第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

(二)政府采購(gòu)情況

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報(bào)表(見(jiàn)附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

1.在本行政區(qū)域內(nèi),保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行;

2.領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉;

3.召集本級(jí)人民代表大會(huì)會(huì)議;

4.討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng);

5.根據(jù)本級(jí)人民政府的建議,決定對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更;

6.監(jiān)督本級(jí)人民政府、人民法院和人民檢察院的工作,聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表,受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見(jiàn);

7.撤銷(xiāo)下一級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的不適當(dāng)?shù)臎Q議;

8.撤銷(xiāo)本級(jí)人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令;

9.在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間,決定“一府兩院”個(gè)別組成人員的任免;

10.在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間,補(bǔ)選上一級(jí)人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表;

11.決定授予地方的榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉回族自治州人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2021年度,實(shí)有人數(shù)113人,其中:在職人員49人,離休人員0人,退休人員64人。

從部門(mén)決算單位構(gòu)成看,昌吉回族自治州人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門(mén)決算包括:昌吉回族自治州人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位,下設(shè)6個(gè)處室,分別是:州人大常委會(huì)辦公室、監(jiān)察和法制工作委員會(huì)、財(cái)經(jīng)工作委員會(huì)、教科文衛(wèi)工作委員會(huì)、民族僑務(wù)工作委員會(huì)、代表人事工作委員會(huì)。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度本年收入1915.23萬(wàn)元,與上年相比,增加397.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.2%,主要原因是:調(diào)標(biāo)增資及人員變動(dòng),基本支出收入增加218.77萬(wàn)元;訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)增加6.41萬(wàn)元;工作任務(wù)調(diào)整,辦公樓加裝外掛電梯、線路維修等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加201.66萬(wàn)元;其他收入援疆經(jīng)費(fèi)及自治區(qū)人大撥付的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加29.17萬(wàn)元。本年支出1975.81萬(wàn)元,與上年相比,增加508.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.64%,主要原因是:調(diào)標(biāo)增資及人員變動(dòng),基本支出增加218.77萬(wàn)元;訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)支出增加7.05萬(wàn)元;工作任務(wù)調(diào)整,辦公樓加裝外掛電梯、線路維修、人大會(huì)議等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加311.22萬(wàn)元;其他收入援疆經(jīng)費(fèi)及自治區(qū)人大撥付的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少27.78萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度本年收入1915.23萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1893.27萬(wàn)元,占98.84%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入21.96萬(wàn)元,占1.16%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度本年支出1975.81萬(wàn)元,其中:基本支出1338萬(wàn)元,占67.72%;項(xiàng)目支出637.81萬(wàn)元,占32.28%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收入1893.27萬(wàn)元,與上年相比,增加426.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.11%,主要原因是:調(diào)標(biāo)增資及人員變動(dòng),基本支出收入增加218.77萬(wàn)元;訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)增加6.41萬(wàn)元;工作任務(wù)調(diào)整,辦公樓加裝外掛電梯、線路維修等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加201.66萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出1904.12萬(wàn)元,與上年相比,增加536.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.18%,主要原因是:調(diào)標(biāo)增資及人員變動(dòng),基本支出增加218.77萬(wàn)元;訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)支出增加7.05萬(wàn)元;工作任務(wù)調(diào)整,辦公樓加裝外掛電梯、線路維修、人大會(huì)議等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加311.22萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1597.3萬(wàn)元,決算數(shù)1893.27萬(wàn)元,預(yù)決算差異率18.53%,主要原因是:調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金,年中追加工資福利經(jīng)費(fèi);工作任務(wù)調(diào)整,年中追加辦公樓加裝外掛電梯、線路維修等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);追加訪惠聚工作經(jīng)費(fèi) 。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1597.3萬(wàn)元,決算數(shù)1904.12萬(wàn)元,預(yù)決算差異率19.21%,主要原因是:調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金,年中追加工資福利支出;工作任務(wù)調(diào)整,年中追加辦公樓加裝外掛電梯、線路維修、人大會(huì)議等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出;追加訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1904.12萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi),其中:

2010101行政運(yùn)行1069.96萬(wàn)元;

2010104人大會(huì)議160.09萬(wàn)元;

2010106人大監(jiān)督65萬(wàn)元;

2010108代表工作90.4萬(wàn)元;

2010150事業(yè)運(yùn)行15.55萬(wàn)元;

2010199其他人大事務(wù)支出248萬(wàn)元;

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出2.64萬(wàn)元;

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出77.34萬(wàn)元;

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出22.46萬(wàn)元

2101101行政單位醫(yī)療95.82萬(wàn)元;

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助31.13萬(wàn)元;

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.15萬(wàn)元;

2299999其他支出25.59萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1338萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)1093.85萬(wàn)元,包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)244.15萬(wàn)元,包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算59.81萬(wàn)元,比上年減少11.36萬(wàn)元,降低15.96%,主要原因是:1、嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出不超預(yù)算;2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行,未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及因公出訪預(yù)算;3、加強(qiáng)車(chē)輛管理,壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),維修費(fèi)、油耗逐年呈下降趨勢(shì);4、加強(qiáng)接待審批制度,嚴(yán)格控制接待批次及人數(shù),壓縮公務(wù)接待支出。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約;壓減因公出國(guó)批次和人數(shù),本年度沒(méi)有安排因公出訪團(tuán)組預(yù)算開(kāi)支;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出59.81萬(wàn)元,占100%,比上年減少11.26萬(wàn)元,降低15.85%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,加強(qiáng)車(chē)輛管理,力爭(zhēng)壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)并逐年下降;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年減少0.1萬(wàn)元,降低100%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條禁令,壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù),嚴(yán)格控制公務(wù)接待開(kāi)支。具體情況如下:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,開(kāi)支內(nèi)容包括本單位無(wú)此項(xiàng)支出。單位全年安排的因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)59.81萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)59.81萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括維護(hù)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、油料費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛,公務(wù)用車(chē)保有量12輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,開(kāi)支內(nèi)容包括本單位無(wú)此項(xiàng)支出。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)59.81萬(wàn)元,決算數(shù)59.81萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,預(yù)決算一致無(wú)差異。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約;壓減因公出國(guó)批次和人數(shù),本年度沒(méi)有安排因公出訪團(tuán)組;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,本年度未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)59.81萬(wàn)元,決算數(shù)59.81萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算安排的車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算,加強(qiáng)車(chē)輛管理,壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算支出

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年度昌吉回族自治州人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出244.15萬(wàn)元,比上年增加113.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)86.65%,主要原因是:增加疫情工作監(jiān)督檢查工作任務(wù),差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

(二)政府采購(gòu)情況

2021年度政府采購(gòu)支出總額267.72萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出182.33萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出28.67萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出56.82萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額25.62萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的9.57%,其中:授予小微企業(yè)合同金額25.62萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的9.57%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2021年12月31日,單位共有房屋0(平方米),價(jià)值0元。車(chē)輛9輛,價(jià)值308.2萬(wàn)元,其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)9輛,其他用車(chē)主要是:辦公室及各工作委員日常辦公用車(chē);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位2021年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目10個(gè),共涉及資金560.14萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效:一是加強(qiáng)了制度建設(shè),提升自評(píng)質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)與部門(mén)預(yù)算同步;二是提高對(duì)預(yù)算“績(jī)+效”的新認(rèn)識(shí),充分發(fā)揮“以評(píng)促效”的積極作用,不斷規(guī)范資金的使用;三是有效促進(jìn)單位提升預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和績(jī)效管理等能力和水平,提高了資金使用效率。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是工作創(chuàng)新不夠,項(xiàng)目資金使用需要進(jìn)一步規(guī)范;二是預(yù)算績(jī)效專(zhuān)業(yè)性強(qiáng),人員業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提高。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)制度建設(shè),積極推進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理新機(jī)制,強(qiáng)化資金的監(jiān)督;二是按照預(yù)算管理要求,加大項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支付力度,增加項(xiàng)目資金使用的透明度,確保項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用到實(shí)處,實(shí)現(xiàn)效益最大化;三是建立科學(xué)的管理制度,認(rèn)真編制預(yù)算,加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,規(guī)范資金使用。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門(mén)決算報(bào)表(見(jiàn)附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件:1、2021年度昌吉回族自治州人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門(mén)決算報(bào)表.xls

    2、2021年度昌吉回族自治州人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.zip