目 錄
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
(二)政府采購情況
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表(見附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
自治州衛(wèi)生健康委員會貫徹落實黨中央關(guān)于衛(wèi)生健康工作的方針政策和決策部署以及自治區(qū)、自治州黨委工作要求,在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對衛(wèi)生健康工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:
(一)組織擬訂國民健康政策措施,貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展法律法規(guī)、政策、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置,研究擬訂自治州衛(wèi)生健康規(guī)劃并組織實施。制定并組織實施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
(二)協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,貫徹執(zhí)行深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施。組織深化自治州公立醫(yī)院綜合改革,推進(jìn)管辦分離,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。
(三)制定并組織落實自治州疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
(四)組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施,負(fù)責(zé)推進(jìn)自治州老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
(五)貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,負(fù)責(zé)藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警工作。執(zhí)行國家藥品法典,提出基本藥物價格政策的建議。負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估。
(六)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生和監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。
(七)監(jiān)督實施醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法,建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
(八)負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作,開展人口監(jiān)測預(yù)警,研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,完善計劃生育政策措施。
(九)指導(dǎo)縣市衛(wèi)生健康工作,指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
(十)負(fù)責(zé)保健對象的醫(yī)療保健工作,負(fù)責(zé)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
(十一)承擔(dān)自治州老齡委員會的日常工作。指導(dǎo)自治州計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。
(十二)完成自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他任務(wù)。
(十三)職能轉(zhuǎn)變。自治州衛(wèi)生健康委員會應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念,推動實施健康中國、健康新疆、健康昌吉戰(zhàn)略,以改革創(chuàng)新為動力,以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn),把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心,為各族人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn),加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作,積極應(yīng)對人口老齡化,健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉,推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋向生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平,推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,加大公立醫(yī)院改革力度,推進(jìn)管辦分離,推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。
(十四)有關(guān)職責(zé)分工。
1.與自治州發(fā)展和改革委員會的有關(guān)職責(zé)分工。自治州衛(wèi)生健康委員會負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警工作,擬訂生育政策措施,研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議,促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會政策配套銜接,參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策措施,落實國家自治區(qū)和自治州人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。自治州發(fā)展和改革委員會負(fù)責(zé)組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響,建立人口預(yù)測預(yù)報制度,負(fù)責(zé)重大決策人口影響評估,完善重大人口政策咨詢機(jī)制,研究提出自治州人口發(fā)展戰(zhàn)略,擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策措施,研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展,以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展的政策建議。
2.與自治州民政局的有關(guān)職責(zé)分工。自治州衛(wèi)生健康委員會負(fù)責(zé)擬訂自治州應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施,綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)全州老齡事業(yè)發(fā)展,承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。自治州民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理全州養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策措施、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
3.與自治州市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。自治州衛(wèi)生健康委員會負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險評估工作,會同自治州市場監(jiān)督管理局等部門制定、實施食品安全風(fēng)險監(jiān)測計劃。自治州衛(wèi)生健康委員會對通過食品安全風(fēng)險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的,應(yīng)當(dāng)立即組織進(jìn)行檢驗和食品安全風(fēng)險評估,并及時向自治州市場監(jiān)督管理局等部門通報食品安全風(fēng)險評估結(jié)果,對得出不安全結(jié)論的食品,自治州市場監(jiān)督管理局等部門應(yīng)當(dāng)立即采取措施。自治州市場監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險評估的,應(yīng)當(dāng)及時向自治州衛(wèi)生健康委員會提出建議。自治州市場監(jiān)督管理局會同自治州衛(wèi)生健康委員會建立較大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報和聯(lián)合處置機(jī)制。
4.與自治州醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。自治州衛(wèi)生健康委員會、自治州醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州衛(wèi)生健康委2021年度,實有人數(shù)99人,其中:在職人員45人,離休人員1人,退休人員53人。
從部門決算單位構(gòu)成看,昌吉州衛(wèi)生健康委員會部門決算包括:昌吉州衛(wèi)生健康委員會決算。單位無下屬預(yù)算單位,下設(shè)10個處室,分別是:辦公室(組織人事科)、政策法規(guī)和體制改革科(行政審批科)、家庭發(fā)展與老齡健康科(計劃生育一科)、人口監(jiān)測與計劃生育基層工作科(計劃生育二科)、疾病預(yù)防控制科、醫(yī)政藥政科教科、基層衛(wèi)生健康科、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室(突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心)、婦幼健康科、宣傳科。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入5554.65萬元,與上年相比,減少2048.02萬元,降低26.94%,主要原因是:減少了突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理款項經(jīng)費(fèi)。本年支出5857.19萬元,與上年相比,減少1523.7萬元,降低20.64%,主要原因是:減少了突發(fā)疫情各級撥付疫情資金。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入5554.65萬元,其中:財政撥款收入5327.92萬元,占95.92%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入226.73萬元,占4.08%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出5857.19萬元,其中:基本支出906.85萬元,占15.48%;項目支出4950.34元,占84.52%。上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入5327.92萬元,與上年相比,減少845.56萬元,降低13.70%,主要原因是:減少了突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理款項經(jīng)費(fèi)。
財政撥款支出5481.66萬元,與上年相比,減少613.74萬元,降低10.07%,主要原因是:減少了突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理款項經(jīng)費(fèi)。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1973.05萬元,決算數(shù)5327.92萬元,預(yù)決算差異率170.03%,主要原因是:追加基本項目運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1973.05萬元,決算數(shù)5481.66萬元,預(yù)決算差異率177.82%,主要原因是:追加基本項目運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi),全部執(zhí)行。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5481.66萬元。按功能分類科目項級科目公開,其中:
2013499 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.8萬元
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出66.39萬元;
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出12.46萬元;
2100101行政運(yùn)行728.26萬元;
2010102一般行政管理事務(wù)55萬元;
2100206婦幼保健醫(yī)院950萬元;
2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)48.44萬元;
2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)37.54萬元;
2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理2987.39萬元;
2100799其他計劃生育事務(wù)支出337.38萬元;
2101101行政單位醫(yī)療74.09萬元;
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助24萬元;
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.42萬元;
2101601老齡衛(wèi)生健康事務(wù)110萬元;
2109999其他衛(wèi)生健康支出10萬元;
2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出2萬元;
2130599其他扶貧支出0.1萬元;
2240199其他應(yīng)急管理支出1萬元;
2299999其他支出36.39萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出905.61萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)846.19萬元,包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)59.42萬元,包括:辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算37.28萬元,比上年減少3.04萬元,降低7.54%,主要原因是:1、嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定,厲行節(jié)約。2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行,未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算。3、加強(qiáng)車輛管理,壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),維修費(fèi)、油耗等支出。其中:因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是:嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,壓減因公出國批次和人數(shù),本年度沒有安排因公出訪團(tuán)組;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36.41萬元,占97.67%,比上年減少3.34萬元,降低8.40%,主要原因是:本著厲行節(jié)約的原則,車輛運(yùn)行費(fèi)用相對減少;公務(wù)接待費(fèi)支出0.87元,占2.33%,比上年增加0.3萬元,增長52.63%,主要原因是:本年度增加公務(wù)接待次數(shù)2次。具體情況如下:
因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,開支內(nèi)容包括:本單位無此項支出。單位全年安排的因公出國(境)團(tuán)組0個,因公出國(境)0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36.41萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36.41萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛維護(hù)費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi)、保險費(fèi)、油料費(fèi)、檢測費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛,公務(wù)用車保有量7輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.87萬元,開支內(nèi)容包括:開展日常業(yè)務(wù)工作接待餐費(fèi)支出。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待8批次,130人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)37.92萬元,決算數(shù)37.28萬元,預(yù)決算差異率-1.69%,主要原因是:1、嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定,厲行節(jié)約。2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行,未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算。3、加強(qiáng)車輛管理,壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),維修費(fèi)、油耗等支出。4、加強(qiáng)接待審批制度,控制接待批次及人數(shù),壓縮公務(wù)接待支出。其中:因公出國(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,壓減因公出國批次和人數(shù),本年度沒有安排因公出訪團(tuán)組;公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行,未安排公務(wù)用車購置預(yù)算;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)36.41萬元,決算數(shù)36.41萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:預(yù)決算一致無差異。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.51萬元,決算數(shù)0.87萬元,預(yù)決算差異率-42.38%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,厲行節(jié)約。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出,政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算政撥款收入支出,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度昌吉州衛(wèi)生健康委員會(行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59.42萬元,比上年增加7.95萬元,增長15.45%,主要原因是:受疫情影響,機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)有所增加。
(二)政府采購情況
2021年度政府采購支出總額196.19萬元,其中:政府采購貨物支出178.01萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出18.18萬元。
授予中小企業(yè)合同金額196.19萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額196.19萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日,單位共有房屋803.09(平方米),價值51.3萬元。車輛19輛,價值678.51萬元,其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車19輛,其他用車主要是:完成職能業(yè)務(wù)工作公務(wù)用車;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位2021年度開展預(yù)算績效評價項目11個,共涉及資金2202.95萬元。預(yù)算績效管理取得的成效:一是通過績效管理,昌吉州衛(wèi)健委積極履職,強(qiáng)化管理,較好的完成了年度工作目標(biāo);二是通過加強(qiáng)績效預(yù)算支出管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng),預(yù)算編制與實際支出仍存在細(xì)微差異;二是績效監(jiān)控存在監(jiān)管管理層人員缺失、不到位、責(zé)任劃分不明細(xì);三是整體支出績效監(jiān)控管理層,缺乏培訓(xùn)及權(quán)威機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)性學(xué)習(xí)。下一步改進(jìn)措施:一是單位通過績效進(jìn)一步完善各項管理制度,提高預(yù)算的合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性;二是全年的預(yù)算指標(biāo)能夠按月下達(dá)公用經(jīng)費(fèi)和項目經(jīng)費(fèi)的額度,最大限度地利用好公用經(jīng)費(fèi),保障專項工作順利開展,發(fā)揮專項資金應(yīng)有作用。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報表(見附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
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