第一部分 部門單位概述
一、部門(單位)基本情況
(一)主要職能
依法實施轄區(qū)內(nèi)的動物及動物產(chǎn)品檢疫;對轄區(qū)內(nèi)有關單位和個人執(zhí)行《動物防疫法》及有關動物衛(wèi)生法律規(guī)范的技術規(guī)范的情況進行監(jiān)督檢查;糾正和處理違反動物衛(wèi)生法律、法規(guī)和規(guī)章的行為;決定動物衛(wèi)生行政處理、處罰;負責動物診療和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的監(jiān)督管理;違法使用“瘦肉精”的監(jiān)管。受昌吉州畜牧獸醫(yī)局委托承擔著全州獸藥、飼料行業(yè)、生鮮乳及畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督工作。
目前我所負責全州年均800余萬頭牲畜、近1億羽家禽出欄的檢疫監(jiān)督;451家養(yǎng)殖場、21家屠宰場及各類活畜交易市場、農(nóng)貿(mào)市場, 107家動物診所以及動物產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營貯藏各環(huán)節(jié)的重大動物疫病防控,承擔動物在養(yǎng)殖環(huán)節(jié)和屠宰環(huán)節(jié)“瘦肉精”的監(jiān)管監(jiān)測等。承擔全州動物源性食品的安全監(jiān)管,保證我州人民群眾吃上放心安全動物產(chǎn)品。
(二)內(nèi)設機構
昌吉州動物衛(wèi)生監(jiān)督所是依據(jù)《動物防疫法》成立的副縣級建制參照公務員管理全額撥款的事業(yè)單位,下設昌吉州飼料工業(yè)領導小組辦公室,內(nèi)設3科1室,防檢監(jiān)督科、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、管理培訓科、辦公室。
(三)人員編制
現(xiàn)有編制13人,納入2015年部門預算報表編制范圍的全額撥款的人員編制11人,其中:行政人員編制9名,工人編制2人。退休人員6人。另單位聘用人員4人。
二、部門決算單位構成。
從決算單位構成看,昌吉州動物衛(wèi)生監(jiān)督所(單位)部門決算包括:昌吉州動物衛(wèi)生監(jiān)督所(單位)部門本級決算。
納入昌吉州動物衛(wèi)生監(jiān)督所(部門)2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表:
序號 單位名稱 備注
1 昌吉州動物衛(wèi)生監(jiān)督所單位本級
第二部分 昌吉州動物衛(wèi)生監(jiān)督所(單位)2015年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、財政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細表
七、基本支出決算明細表
八、項目支出決算明細表
九、項目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表
十一、基本建設類項目收入支出決算表
十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表
十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表
十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表
十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表
二十、財政專戶管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負債簡表
二十二、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說明
第三部分 昌吉州動物衛(wèi)生監(jiān)督所部門(單位)2015年度部門決算情況說明
一、部門(單位)收入支出決算總體情況說明
2015年全年收入4019078.8元,支出4019078.8元。其中基本支出2193078.8元,項目支出1826000元。2130104事業(yè)運行支出2193078.8元,2130108病蟲害控制1140000元,2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管590000元,2130110動物衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)管60000元,2299901其它支出――該資金是財政撥付的“三民”下鄉(xiāng)工作經(jīng)費36000元。
二、部門(單位)收入情況說明
全年收入4019078.8元,其中2130104款 ――事業(yè)運行經(jīng)費2193078.8元,2130108――病蟲害控制經(jīng)費1140000元,2130109――農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管經(jīng)費590000元,2130110――動物衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費60000元,2299901――其它支出――該資金是財政撥付的“三民”下鄉(xiāng)工作經(jīng)費36000元。
三、部門(單位)支出情況說明
全年支出4019078.8元,工資福利支出1116301.13元,商品和服務支出1969402.57元,對個人和家庭的補助支出919225.1元,其它資本性支出14150元?;局С?193078.8元,項目支出1826000元。
四、部門(單位)結轉(zhuǎn)結余情況說明
2015年結轉(zhuǎn)結余為“0”。
五、部門(單位)“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況說明
2015年三公經(jīng)費支出情況:因公出國(境)費101902.14元,公務用車運行維護費129871.63元,公務接待費15800元。
2015全年公務用車運行維護費12.98萬元,其中:車輛保險1.21萬元;車輛運行維護費11.77萬元,2015年全年兩輛車在運行。2015年全年公務接待費1.58萬元,較2014年下降了27%。
六、部門(單位)預算執(zhí)行情況分析說明
2015年增人1 名,車輛運行數(shù)量增加,全年支出4019078.8元,支出4019078.8元,其中:工資福利支出1116301.13元,商品和服務支出1969402.57元,對個人和家庭的補助支出919225.1元,其它資本性支出14150元。基本支出2193078.8元,項目支出1826000元。
七、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況說明
全年支出4019078.8元,支出4019078.8元,其中:工資福利支出1116301.13元,商品和服務支出1969402.57元,對個人和家庭的補助支出919225.1元,其它資本性支出14150元。
(二)部門(單位)國有資產(chǎn)占用情況說明
單位2015年固定資產(chǎn)原值1638338.74元,2015年增加了14150元,車輛原值762868元,房屋250000夫元,其它固定資產(chǎn)625470.74元。