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昌吉州政府投資建設項目管理處2015年部門決算
發(fā)布日期: 2016-08-30 12:31:43 來源:昌吉州人民政府 瀏覽次數(shù): 文章字號:

第一部分 部門單位概述

一、部門、單位基本情況

(一)主要職能

1、依據(jù)批準的政府投資建設項目報告,組織開展項目規(guī)劃、勘察設計編制工作,辦理項目建設前期各項手續(xù)。

2、組織編制項目預算,按規(guī)定程序報批后申請撥款。

3、組織工程施工、監(jiān)理和設備、材料采購招標工作并簽訂合同。

4、負責對建設項目工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)實行管理。

5、負責編制項目竣工決算,組織項目竣工驗收。

6、負責向使用單位移交工程建設資料、檔案、并辦理資產(chǎn)移交手續(xù)。

(二)內(nèi)設機構

我處內(nèi)設共兩個科室:辦綜合業(yè)務科、工程建設科。

(三)人員編制

截至2015年年末,州政府投資建設項目管理處實有在職人數(shù)7人。

二、部門決算單位構成。

從決算單位構成看,昌吉州政府投資建設項目管理處部門決算只包括昌吉州政府投資建設項目管理處本級決算。

第二部分 昌吉州政府投資建設項目管理處2015年度部門決算報表

以下均見附表。

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設類項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡表

二十二、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說明

第三部分昌吉州政府投資建設項目管理處2015年度部門決算情況說明

一、部門(單位)收入支出決算總體情況說明

我單位2015年決算數(shù)收入147922034.04元,其中財政撥款135667364.61元;其他收入12254669.43元。2015年決算數(shù)支出134255311.46元。2015年決算年末結轉和結余15785671.24元。

二、部門(單位)收入情況說明

我單位2015年決算數(shù)收入147922034.04元。

(1)財政撥款收入135667364.61元,其中:事業(yè)運行503447.93元,其他紀檢監(jiān)察事務支出13000000元,工程建設管理284916.68元,其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出21870000元,其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出100000000元,其他支出9000元。

(2)其他收入12254669.43元。其中工程建設管理9856847.6元,是工會經(jīng)費、銀行利息、黨建工作經(jīng)費、州法院維修改造資金、民政局建筑物資儲備庫及社會福利中心項目資金、等;其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出2397821.83元,是抗震加固維修改造各單位自籌部分資金。

三、部門(單位)支出情況說明

我單位2015年決算數(shù)支出134255311.46元。

(1)基本支出823590.18元,包括:事業(yè)運行503447.93元,工程建設管理311142.25元,其他支出9000元。

(2)項目支出133431721.28元,包括其他紀檢監(jiān)察事務支出12503752元,工程建設管理2663996.94元,其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出18263972.34元,其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出100000000元。

四、部門(單位)結轉結余情況說明

我單位2015年決算年末結轉和結余15785671.24元。其中基本支出結轉和結余72652.84元,為工程建設管理支出;項目支出結轉和結余15713018.4元(其他紀檢監(jiān)察事務支出結轉和結余2553165.85元,工程建設管理支出結轉和結余7156003.06元,其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出結轉和結余6003849.49元)。

五、部門(單位)“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況說明

我單位2015年決算三公經(jīng)費9485元,其中公務接待費976元;公務用車運行維護費8509元。

1、因公出國(境)經(jīng)費支出

因公出國(境)經(jīng)費預算項目支出沒有安排,主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減因公出國(境)經(jīng)費。

2、公務接待費支出

公務接待費預算安排976元,比上年增加976元,原因是本單位2012年7月成立,近幾年在擴充單位業(yè)務,各項會務、工作等情況至接待費稍有增長。主要用于上級部門、對口援疆省及兄弟地州考察、調(diào)研等各類公務接待支出。2015年接待批次3批,接待人數(shù)21人。

3、公務用車購置及運行維護費預算

2015年未安排公務用車購置費。

州機關事務管理局一般公務用車實有數(shù)1輛,本年度安排公務用車運行維護費8509元,比去年減少9271.1元,原因是車輛出差任務稍有減少。此費用主要用于日常公務、政策調(diào)研、監(jiān)督檢查等公務用車的燃料費、修理費、保險費、過橋過路費等支出。

六、部門(單位)預算執(zhí)行情況分析說明

七、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況說明

機關運行經(jīng)費都在按要求在規(guī)定范圍內(nèi)使用,使單位順利開展業(yè)務工作,維持機關正常工作運行。

(二)部門(單位)國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)都在正常使用中,無盤盈、盤虧等資產(chǎn)情況,無多占用不上報等情況。

(三)部門(單位)預算績效管理工作開展情況說明

此項工作還在進行中。

八、專業(yè)名詞解釋

無。

附件:昌吉州政府投資建設項目管理處2015年部門決算報表