按照昌州財庫〔2016〕20號文件規(guī)定,現(xiàn)將州殘聯(lián)2015年部門決算經(jīng)費公開如下:
一、單位基本情況
(一)主要職責
昌吉州殘疾人聯(lián)合會是中國殘疾人聯(lián)合會的地方組織,是將殘疾人自身代表組織、社會福利團體和事業(yè)管理機構(gòu)融為一體的綜合性殘疾人事業(yè)團體。具有代表、服務(wù)、管理三種職能:代表殘疾人共同利益,維護殘疾人合法權(quán)益;團結(jié)教育殘疾人,為殘疾人服務(wù);履行法律賦予的職責,承擔自治州人民政府委托的任務(wù),管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。其主要職責是:
1、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》,維護殘疾人在政治、經(jīng)濟、文化、社會和家庭生活等方面同其他公民平等的權(quán)利,密切聯(lián)系殘疾人,聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,全心全意為殘疾人服務(wù)。
2、團結(jié)、教育殘疾人遵守法律,履行應盡義務(wù),發(fā)揚樂觀進取精神,自尊、自信、自立,為全面建成小康社會,推進現(xiàn)代化建設(shè)貢獻力量。
3、溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,宣傳殘疾人事業(yè),動員社會理解、尊重、關(guān)心幫助殘疾人。
4、開展和促進殘疾人康復、教育、扶貧、勞動就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會保障和殘疾預防等工作,改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。
5、參與研究,制定和實施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計劃,發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用,對有關(guān)領(lǐng)域的工作進行管理和指導。
6、承擔自治州人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作。
7、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。
8、管理和指導各類殘疾人群眾組織,開展為發(fā)展殘疾人事業(yè)的募捐、助殘活動。
9、承辦自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他工作
(二)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)
根據(jù)上述職責,州殘聯(lián)機關(guān)內(nèi)設(shè)3個科室,下屬全額撥款科級事業(yè)單位1個,差額撥款科級事業(yè)單位1個。
(三)、人員編制情況
州殘聯(lián)共有編制23名,參照公務(wù)員編制9名,全額事業(yè)編制6名,差額事業(yè)編制8名;實有人數(shù)32人:其中參照公務(wù)員在職10人,事業(yè)在職18人,離退休4人。
二、2015年決算報表(共22張報表)
(一)收入支出決算總表;
(二)財政撥款收入支出決算總表;
(三)收入支出決算表;
(四)收入決算表;
(五)支出決算表;
(六)支出決算明細表;
(七)基本支出決算明細表;
(八)項目支出決算明細表;
(九)項目收入支出決算表;
(十)行政事業(yè)類項目收入支出決算表;
(十一)基本建設(shè)類項目收入支出決算表;
(十二)一般公共預算財政撥款收入支出決算表;
(十三)一般公共預算財政撥款支出決算明細表;
(十四)一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表;
(十五)一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表;
(十六)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表;
(十七)政府性基金預算財政撥款支出決算明細表;
(十八)政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表;
(十九)政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表;
(二十)財政專戶管理資金收入支出決算表;
(二十一)資產(chǎn)負債簡表;
(二十二)2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說明。
三、2015年部門決算收入支出總體情況
(一)州殘聯(lián)2015年部門預算收入為1105.38萬元,其中財政撥款1085.04萬元,其他收入20.34萬元。
(二)州殘聯(lián)2015年部門決算支出為936.38萬元,其中基本支出321.32萬元,項目支出615.06萬元。
(三)項目結(jié)余169萬元。
四、2015年州殘聯(lián)“三公”經(jīng)費元安排總額為6.13萬元:2015年“三公”經(jīng)費支出6.13萬元,較上年減少1.64%。其中:公務(wù)接待支出3.15萬元,較上年減少4.29%;公務(wù)用車運行維護費2.98萬元,較上年增長0.98%。公務(wù)用車運行維護費增加,主要是政策落實情況難度大,上下級間交流、學習多,致使車輛費用增加。公務(wù)接待費用減少,主要是外省、疆內(nèi)地州人員來往較少,單位內(nèi)控制度加強。
(一)因公出國(境)經(jīng)費未安排預算。
(二)公務(wù)接待經(jīng)費預算安排3.15萬元:較上年減少4.29%,主要是外省、疆內(nèi)地州人員來往較少,單位內(nèi)控制度加強。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費預算安排2.98萬元:較上年增長0.98%,主要是政策落實情況難度大,上下級間交流、學習多,致使車輛費用增加。
五、固定資產(chǎn)情況
單位固定資產(chǎn)合計1499.82萬元,其中一般公務(wù)用車3輛。