根據(jù)州財政局《關(guān)于2015年度部門決算公開工作的通知》(昌州財庫〔2016〕20號)精神,現(xiàn)將昌吉州信訪局2015年部門決算公開說明如下:
第一部分 部門單位概述
一、部門、單位基本情況,包括:部門主要職能和機構(gòu)設置情況。
(一)主要職能
1、貫徹落實中共中央、國務院和自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府及上級主管部門關(guān)于信訪工作的方針、政策和法規(guī),并組織實施;指導全州的信訪工作。
2、總結(jié)、推廣各縣市、各部門的信訪工作經(jīng)驗,提出改進和加強信訪工作的意見和建議。
3、代表自治州黨委、自治州人民政府受理人民群眾給自治州黨委、自治州人民政府及其主要領導人的來信,接待群眾來訪,為來信來訪群眾提供有關(guān)法律、法規(guī)和政策咨詢服務。
4、分析研究自治州信訪工作形勢,開展調(diào)查研究,征集群眾建議,及時向自治州黨委、自治州人民政府提供信訪信息,并提出有關(guān)信訪工作的建議和措施。
5、承辦上級領導機關(guān)、自治州黨委和自治區(qū)人民政府領導交辦的信訪事項,督促檢查領導批示件落實情況;向有關(guān)單位交辦信訪事項;組織和協(xié)調(diào)有關(guān)部門聯(lián)合辦案,會同處理疑難信訪問題;督促檢查重要信訪事項的處理和落實。
6、協(xié)調(diào)處理跨縣市、跨部門的重要信訪、群眾集體上訪和突發(fā)上訪事件;督促檢查、協(xié)調(diào)指導州直各縣市部門(單位)和各縣市黨委、政府的信訪工作。
7、宣傳和貫徹落實《信訪條例》;負責全州信訪業(yè)務指導工作,組織信訪干部的培訓,加強、指導全州信訪系統(tǒng)辦公自動化建設。
8、承擔自治州信訪工作領導小組辦公室和自治州處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會議辦公室的是常工作;負責全州重大矛盾糾紛排查調(diào)處的組織協(xié)調(diào)工作,建立排查調(diào)查工作機制,掌握矛盾糾紛排查調(diào)處動態(tài),負責對涉及全州有關(guān)行業(yè)、系統(tǒng)社會政治穩(wěn)定的重大問題進行督辦。
9、承擔自治州黨委、自治州人民政府交辦的其它信訪事項。
(二)內(nèi)設機構(gòu)
內(nèi)設辦公室、來訪接待科、來信辦理科、督查辦案科、宣傳信息科。
(三)人員編制
州信訪局編制數(shù)14人,實有在職人數(shù)14人,退休人員5人。
二、州信訪局2015年度經(jīng)費收支情況。
自治州信訪局2015年度各項收入共計480.84萬元,其中:財政撥款320.78萬元,其他收入160.06萬元(其中:利息收入0.05萬元,財政盤活資金139.34萬元,其他單位信訪工作贊助費20.2萬元),單位本年支出588.5萬元。其中:基本支出397.04萬元;項目支出191.46萬元。單位年末結(jié)余44萬元,其中:項目結(jié)余44萬元,該資金將用于后期系疑難信訪問題補助費,待下年疑難信訪問題解決時支付。
銀行存款332988.58元,系疑難信訪問題補助費 ,待下年培訓結(jié)束支付。
第二部分昌吉州信訪局(單位)2015年度部門決算報表說明
一、部門(單位)收入支出決算總體情況說明
自治州信訪局2015年度各項收入共計480.84萬元,其中:財政撥款320.78萬元,其他收入160.06萬元(其中:利息收入0.05萬元,財政盤活資金139.34萬元,其他單位信訪工作贊助費20.2萬元),單位本年支出588.5萬元。其中:基本支出397.04萬元;項目支出191.46萬元。
單位年末結(jié)余44萬元,其中:項目結(jié)余44萬元,該資金將用于后期系疑難信訪問題補助費,待下年疑難信訪問題解決時支付。
銀行存款332988.58元,系疑難信訪問題補助費 ,待下年培訓結(jié)束支付。
二、部門(單位)收入情況說明
自治州信訪局2015年度各項收入共計480.84萬元,其中:財政撥款320.78萬元,其他收入160.06萬元(其中:利息收入0.05萬元,財政盤活資金139.34萬元,其他單位信訪工作贊助費20.2萬元)。
三、部門(單位)支出情況說明
單位本年支出588.5萬元。其中:基本支出397.04萬元;項目支出191.46萬元。
四、部門(單位)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明
單位年末結(jié)余44萬元,其中:項目結(jié)余44萬元,該資金將用于后期系疑難信訪問題補助費,待下年疑難信訪問題解決時支付。
五、部門(單位)“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況說明
“三公”經(jīng)費支出114652.4元。其中:公務接待費18717元,與去年相比持平;公務用車運行維護費67300元,與去年相比持平,會議費5,210.0元,與去年相比下降81%;培訓費支出23,425.40元,與去年相比下降40%。
分析原因: 2015年,我單位公務接待費、公務用車運行維護費與去年相比持平,會議費、培訓費與去年同期相比大幅下降,主要原因是近年來,我單位嚴格落實中央八項規(guī)定,區(qū)、州黨委十條規(guī)定,堅決做到厲行節(jié)約,壓減三公經(jīng)費。
六、部門(單位)預算執(zhí)行情況分析說明
七、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
辦公費62,416.51元;印刷費5,530.00元;電費2200元;郵電費39,051.32元;維修費459,980.00元;勞務費113,148.00元;差費63,797.50元。
(二)部門(單位)國有資產(chǎn)占用情況說明
固定資產(chǎn)年末數(shù)923,282.90元。