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昌吉州食品藥品檢驗(yàn)所2016年部門決算
發(fā)布日期: 2017-09-13 19:08:24 來源:昌吉州政府網(wǎng) 瀏覽次數(shù): 文章字號(hào):

一、部門單位基本情況,包括:部門主要職能和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況等。

根據(jù)昌州機(jī)編發(fā)[2010]23號(hào)文件精神,昌吉州藥品檢驗(yàn)所更名為“昌吉州食品藥品檢驗(yàn)所”同時(shí)掛“昌吉州藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心”和“昌吉州醫(yī)療器械不良事件檢測(cè)中心”的牌子。

由此我所承擔(dān)著三個(gè)單位的職能及工作職責(zé),其中:承擔(dān)自治州藥品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用單位的藥品質(zhì)量檢驗(yàn)工作;承擔(dān)部分一類醫(yī)療器械、藥用包裝材料的質(zhì)量檢驗(yàn)工作;承擔(dān)上級(jí)主管局下達(dá)的藥品抽驗(yàn)任務(wù);接受委托檢驗(yàn)和提供藥檢技術(shù)服務(wù);承擔(dān)自治州保健食品的注冊(cè)檢驗(yàn)工作;承擔(dān)上級(jí)主管局下達(dá)的保健食品質(zhì)量分析評(píng)價(jià)工作和食品安全評(píng)價(jià)檢測(cè)任務(wù),為食品質(zhì)量安全提供技術(shù)數(shù)據(jù);承擔(dān)部分保健食品、化妝品的理化指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)、生物性能監(jiān)測(cè)工作;承擔(dān)全州藥品、醫(yī)療器械不良反應(yīng)資料的收集、管理、審核、上報(bào),指導(dǎo)各縣(市)不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)工作;組織藥品、醫(yī)療器械不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)教育培訓(xùn);提供藥品、醫(yī)療器械不良反應(yīng)的專業(yè)咨詢;承辦州食品藥品監(jiān)督管理局交辦的等等其他工作

單位內(nèi)設(shè)構(gòu)成:

食品藥品檢驗(yàn)是獨(dú)立的全額事業(yè)單位,編制人數(shù)28名,實(shí)有人數(shù)25名,領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名,退休人員13名。專業(yè)技術(shù)人員18名,其中:高級(jí)4名、中級(jí)13名,管理人員3名,技師1名,員額控制編5名,臨時(shí)聘用人員4名。下設(shè)6個(gè)科室:其中:辦公室、業(yè)務(wù)科、化學(xué)室、中藥室、生測(cè)室、食???。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看,昌吉州食品藥品檢驗(yàn)所部門決算包括:昌吉州食品藥品檢驗(yàn)所本級(jí)部門決算。

納入州食品藥品檢驗(yàn)所2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表:

序號(hào) 單位名稱 備注

1 州食品藥品檢驗(yàn)所

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明:

(一)部門收入支出決算總體情況說明

本年總收入為710.2萬元,與上年699.53萬元相比增加了10.67萬元,增加了1.5%,增加的主要原因是公共衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加,造成單位經(jīng)費(fèi)增加

(二)部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)710.2萬元,其中:財(cái)政撥款收入458.86萬元,占64.6%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入63.61萬元,占8.9%,上年專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)187.73萬元,占26.4%。2016年單位收入相比上年增加10.67萬元,增加了1.5%,增加的主要原因是公共衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加,造成單位經(jīng)費(fèi)增加。

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)669.47萬元,其中:基本支出412。2萬元,占61.57%;項(xiàng)目支出257.24萬元,占38.42%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。2016支出相比上年511.79萬元支出增加157.68萬元,造成當(dāng)年支出較上年增加的主要原因是當(dāng)年撥款增加相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)支出。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

(一)財(cái)政撥款收支總體情況說明

2016年度財(cái)政撥款收入710.2萬元,與上年699.53萬元相比,增加10.67萬元,增加1.5%。增加的主要原因是公共衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、食品藥品監(jiān)管經(jīng)費(fèi)等都大幅度增加。財(cái)政撥款支出669.47萬元,與上年相比,增加157.68萬元,增加30.8%。其中:基本支出412。2萬元,項(xiàng)目支出257.24萬元。增減變化的主要原因是:項(xiàng)目支出相比上年增加165.47萬元,增加的主要原因是當(dāng)年專項(xiàng)支出較多。政撥款支出669.47萬元,與上年相比,減少了157.68萬元,減少30.8%。增減變化的主要原因是:當(dāng)年單位工資和社保繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)增加較少。

(二)一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出669.47萬元,與上年相比,減少了157.68萬元,減少30.8%。增減變化的主要原因是:當(dāng)年單位工資和社保繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)增加較少。其中:按功能分類科目,2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14.67萬元,2100409款重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出246.2萬元,21010款食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出408.54萬元,2299901款其他支出11萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目,工資福利支出277.2萬元,商品和服務(wù)支出39.48萬元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出55.1萬元,其他資本性支出233.9萬元,其他支出0萬元。

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)(降低)0%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)(降低)0%。

(四)政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2016年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)(降低)0%。其中:按功能分類科目,0支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目,0支出0萬元。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余187.73萬元,與上年185.71萬元相比,增加了2.02萬元

其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余187.73萬元,與上年185.71萬元相比,增加了2.02萬元

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

(1)2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.01萬元,比2015年減少1.72萬元。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元,占0%,比上年增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)(降低)0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.01萬元,占100%。

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元。昌吉州食品藥品檢驗(yàn)所全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.01萬元,其中,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.01萬元。主要用于上屬行政機(jī)關(guān)昌吉州食品藥品檢驗(yàn)所的公務(wù)用車及民族團(tuán)結(jié)一家親等用車的加油和維修費(fèi)支出等。2016年,單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛,保有量為0輛。

五、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年度昌吉州食品藥品檢驗(yàn)所事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出412.2萬元,比2015年減少7.82萬元。

六、政府采購情況

昌吉州食品藥品藥檢所政府采購計(jì)劃0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元;實(shí)際采購0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2016年底,昌吉州食品藥品檢驗(yàn)所占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為1084.73萬元.

1.房屋2885.76平方米,價(jià)值110.61萬元。

2.車輛1輛,價(jià)值19.52萬元;其中:一般公務(wù)用車1輛,價(jià)值19.52萬元;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,價(jià)值0萬元;其他車輛0輛,價(jià)值0萬元。

3. 其他資產(chǎn)價(jià)值954.60萬元。

單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備 0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)(或安排購置車輛經(jīng)費(fèi) 萬元),安排購置50萬元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。

(二)國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2016年12月31日,昌吉州食品藥品檢驗(yàn)所資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬元,資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬元。其中:已繳國(guó)庫0萬元,已繳財(cái)政專戶0萬元,應(yīng)繳未繳0萬元,單位留用0萬元。

(三)部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明

2016年度,本部門單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目0個(gè),涉及預(yù)算0萬元,項(xiàng)目支出決算0萬元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況及結(jié)果:

無。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。207(類)01(款)07(項(xiàng)):指文化藝術(shù)團(tuán)體,208(類)05(款)05(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

新疆昌吉回族自治州食品藥品檢驗(yàn)所2016.xls