按照昌州財(cái)庫(kù)〔2017〕17號(hào)文件規(guī)定,現(xiàn)將昌吉州公共就業(yè)服務(wù)局2016年部門(mén)決算經(jīng)費(fèi)公開(kāi)如下:
第一部分 部門(mén)單位概述
一、部分決算單位基本情況
(一)主要職責(zé)
負(fù)責(zé)對(duì)全州公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)日常工作指導(dǎo)及實(shí)施公共就業(yè)服務(wù)活動(dòng);負(fù)責(zé)就業(yè)登記、失業(yè)登記、就業(yè)援助;開(kāi)展職業(yè)介紹、職業(yè)指導(dǎo),舉辦各類(lèi)人力資源招聘會(huì),收集發(fā)布用工信息;負(fù)責(zé)大中專(zhuān)畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)及指導(dǎo)、流動(dòng)人員檔案管理等工作。
(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
昌吉州公共就業(yè)服務(wù)局是具體承擔(dān)昌吉州就業(yè)再就業(yè)服務(wù)工作的職能部門(mén)。內(nèi)設(shè)辦公室、人力資源科(昌吉州人力資源服務(wù)中心)、大中專(zhuān)畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)科、就業(yè)服務(wù)指導(dǎo)科。
(三)人員編制情況
昌吉州公共就業(yè)服務(wù)局實(shí)有編制24個(gè),空編3個(gè)。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成。
昌吉州公共就業(yè)服務(wù)局部門(mén)決算
第二部分 昌吉州公共就業(yè)服務(wù)局2016年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細(xì)表
七、基本支出決算明細(xì)表
八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
九、項(xiàng)目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
二十、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表
二十二、資產(chǎn)情況表
二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表
二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表)
第三部分 昌吉州公共就業(yè)服務(wù)局2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
(一)州就業(yè)局2016年收入419.7萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款部門(mén)預(yù)算收入為419.1萬(wàn)元,其他收入(利息)0.6萬(wàn)元。
(二)州就業(yè)局2016年部門(mén)決算支出為419.7萬(wàn)元,其中基本支出395.6萬(wàn)元;項(xiàng)目支出24.1萬(wàn)元,其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23.5。
二、部門(mén)收入情況說(shuō)明
本單位2016年度收入4197123.55元,其中2080101款收入(行政運(yùn)行)3858314.54元,2080106款收入(就業(yè)管理事務(wù))199000元,2080505款收入機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)97707.2元,2299901款其他支出收入36000元,其他收入(銀行利息)6101.81元。
三、部門(mén)支出情況說(shuō)明
本單位2016年度支出4197123.55元,其中基本支出3956021.74元,項(xiàng)目支出241101.81元。
四、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明
本單位無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
五、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)未安排預(yù)算,決算無(wú)支出。
(二)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排5200元:主要用于用工企業(yè)及地州、縣市就業(yè)部門(mén)來(lái)人、調(diào)研等各類(lèi)公務(wù)接待支出;2016年度決算公務(wù)接待支出5170元,共接待11批次,130人左右。
(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排45000元:本單位公車(chē)2輛,2016年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于日常公務(wù),下縣市調(diào)研,企業(yè)用工調(diào)研,訪惠聚駐村等公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)等支出;2016年度決算支出56163.83元。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出61333.83元;其中:公務(wù)接待支出5170元,與上年持平;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56163.83元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年相比超支11163.83元,超支原因是我單位書(shū)記在奇臺(tái)縣八家戶(hù)駐村,任訪惠聚駐村工作隊(duì)隊(duì)長(zhǎng),帶單位一輛車(chē)駐村,為訪惠聚工作隊(duì)服務(wù)。
六、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明
(一)綜合收支與上年度決算對(duì)比情況
2016年財(cái)政撥款支出4191021.74元,上年度支出4566204.02元,與上年度相比減少375182.28元,減少變動(dòng)主要原因?yàn)樵?cái)政統(tǒng)發(fā)退休人員工資轉(zhuǎn)社保局發(fā)放。
(二)財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說(shuō)明(預(yù)決算差異分析)
2016年財(cái)政年初預(yù)算收入4822100.00元,財(cái)政撥款支出4191021.74元,年度執(zhí)行中調(diào)整減少631078.26元,調(diào)整原因?yàn)樵?cái)政統(tǒng)發(fā)退休人員工資轉(zhuǎn)社保局發(fā)放。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況:工資福利支出2677050.58元;商品和服務(wù)支出265314.91元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1254758.06元;本年度支出4197123.55元。
(四)部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用和國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
本單位年末資產(chǎn)總額4259905.5元,年末固定資產(chǎn)價(jià)值2034924.23元;包括:(1)年末房屋占地3456.21平方米,年末房屋價(jià)值1195007.23元;(2)年末車(chē)輛數(shù)量2輛,年末車(chē)輛價(jià)值461500元;(3)其他固定資產(chǎn)價(jià)值378417元;本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況。
(五)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
對(duì)本單位的預(yù)算資金保障合理支出,加強(qiáng)預(yù)算管理,優(yōu)化資源配置,提高財(cái)政資金使用績(jī)效。
七、項(xiàng)目資金使用情況說(shuō)明
本單位項(xiàng)目資金支出:財(cái)政撥款235000元,其他資金(利息收入)6101.81元,主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。
八、政府采購(gòu)情況
昌吉州公共就業(yè)服務(wù)局政府采購(gòu)計(jì)劃12.87萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出3.2萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出9.67;實(shí)際采購(gòu)12.87萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出3.2萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出9.67。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
無(wú)其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。