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五家渠軍糧供應(yīng)站2016年決算
發(fā)布日期: 2017-09-13 17:26:52 來源:昌吉州政府網(wǎng) 瀏覽次數(shù): 文章字號:

根據(jù)《關(guān)于做好2016年度自治州本級部門決算公開工作的通知》(昌州財庫〔2017〕17號)要求,現(xiàn)將五家渠軍糧供應(yīng)站2016年財政決算和“三公”經(jīng)費決算信息公開如下。

第一部分 五家渠軍糧供應(yīng)站單位概述

一、五家渠軍糧供應(yīng)站基本情況

(一)主要職能

1、貫徹國家、自治區(qū)軍糧供應(yīng)政策,完成上級業(yè)務(wù)部門和主管單位的各項工作。按照“以制度規(guī)范內(nèi)部管理、以管理提升軍供效率”的原則,結(jié)合本站實際,建立健全各項內(nèi)部管理制度,使軍糧供應(yīng)工作規(guī)范化、制度化;

2、嚴格執(zhí)行軍糧統(tǒng)籌采購規(guī)定,按時、按質(zhì)、按量、按品種保證部隊供應(yīng)。

3、嚴格執(zhí)行軍糧入庫一批一檢一報告制度,杜絕不合格糧油入庫。軍供糧油質(zhì)量定期檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

4、嚴格履行軍糧供應(yīng)手續(xù),保證軍糧供應(yīng)程序規(guī)范,手續(xù)齊全,供應(yīng)真實。

5、樹立“以兵為本”的服務(wù)理念,堅持“質(zhì)量第一,服務(wù)第一,信譽第一”,實行承諾服務(wù)制,確?!叭旌颉避娂Z供應(yīng)。

6、積極開展雙擁共建和優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動,不斷增強服務(wù)意識,延伸服務(wù)內(nèi)涵。

7、嚴格執(zhí)行軍用購糧卡系統(tǒng)設(shè)備使用管理的各項規(guī)定,做到專機專用,專盤專用,定期殺毒,及時備份,讀卡器按規(guī)定專柜存放。

8、加強軍糧財務(wù)管理,認真執(zhí)行《會計法》、財經(jīng)法規(guī)和軍糧差價補貼款管理辦法,確保資金安全有效運行。

9、嚴格執(zhí)行軍糧供應(yīng)有關(guān)保密規(guī)定

10、承辦領(lǐng)導交辦的其他工作。

(二)機構(gòu)設(shè)置和人員編制

五家渠軍糧供應(yīng)站為獨立核算差額撥款預(yù)算單位,現(xiàn)有事業(yè)單位人員編制5人,實有在職人數(shù)5人,退休2人。

二、五家渠軍糧供應(yīng)站決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看,五家渠軍糧供應(yīng)站決算包括:五家渠軍糧供應(yīng)站決算

納入五家渠軍糧供應(yīng)站2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表:

序號 單位名稱 備注

1 五家渠軍糧供應(yīng)站

第二部分 五家渠軍糧供應(yīng)站2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表(部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表)

第三部分 五家渠軍糧供應(yīng)站2016年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

本年收入支出決算總體情況:本年收入決算750282.24元,本年支出決算560282.24元,年末結(jié)余190000元。

二、收入情況

本年收入750282.24元。其中:財政撥款收入750282.24元,其中:22201款486518.64元,2220403款190000元,20805款73763.6。

三、支出情況

本年支出560282.24元,其中:基本支出560282.24元,包括22201款486518.64元、20805款73763.6;公共預(yù)算財政撥款支出560282.24元。

本年支出560282.24元,其中:工資福利支出459406.24元、商品和服務(wù)支出17000元、對個人和家庭的補助83876元、。

四、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余190000元。其中:2220403款為儲備糧(油)庫建設(shè)(軍供糧油庫房維修)結(jié)余190000萬元。

五、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況

(一)“三公”經(jīng)費

五家渠軍糧供應(yīng)站“三公”經(jīng)費預(yù)算未安排,主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減“三公”經(jīng)費支出預(yù)算。無因公出國(境)費用支出;無公務(wù)用車購置費用及運行費用支出;無公務(wù)接待費支出。

六、預(yù)算執(zhí)行情況分析

(一)綜合收支與上年度決算對比情況

本年收入決算750282.24元,比上年度收入610800元增加了18.59%;本年支出決算560282.24元,比上年度支出610800元減少9.01%。

(二)財政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明(預(yù)決算差異分析)

本年度財政撥款支出560282.24元,與年初預(yù)算610800元對比減少了9.01%。預(yù)決算產(chǎn)生差異的原因:從2016年7月份起,單位退休職工工資轉(zhuǎn)社保發(fā)放,減少了開支。

(三)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

五家渠軍糧供應(yīng)站為財政補助事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費。2016年,單位日常公用經(jīng)費為培訓費、離退休活動費。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況

認真做好專項資金的管理工作,專項資金的使用符合政策要求,努力提高資金使用效益。

七、其他重要事項的情況

(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況

五家渠軍糧供應(yīng)站為財政補助事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費。2017年,單位日常公用經(jīng)費為培訓費、離退休活動費。

(二)政府采購情況

五家渠軍糧供應(yīng)站為財政補助事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費。2017年,政府采購決算執(zhí)行數(shù)0元,其中:政府采購貨物預(yù)算0元,政府采購工程預(yù)算0元,政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

八、名詞解釋

(一)財政撥款:指由一般公共預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

(二)一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補助)資金。

(三)基本支出:包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

附件:五家渠軍糧供應(yīng)站2016年決算報表