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昌吉州建筑工程招投標(biāo)監(jiān)督站2016年部門決算
發(fā)布日期: 2017-09-13 10:37:05 來(lái)源:昌吉州政府網(wǎng) 瀏覽次數(shù): 文章字號(hào):

第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況

(一)主要職能

昌吉州建設(shè)工程招投標(biāo)監(jiān)督站的職責(zé)任務(wù):貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、自治州有關(guān)建筑市場(chǎng)管理,工程建設(shè)招標(biāo)、投標(biāo)的法律法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;負(fù)責(zé)州直單位和中央、自治區(qū)駐州單位的建設(shè)工程招標(biāo)、投標(biāo)的具體事宜;負(fù)責(zé)對(duì)全州各類房屋及附屬設(shè)施的建造與其配套的線路、管道、設(shè)備的安裝項(xiàng)目和市政工程及室內(nèi)裝修工程從報(bào)建、開(kāi)標(biāo)到后期檢查;受行政主管部門的委托,負(fù)責(zé)全州建設(shè)工程評(píng)標(biāo)專家?guī)斓墓芾砑氨O(jiān)督;對(duì)招投標(biāo)活動(dòng)中違反法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的,依法提出予以糾正和查處的意見(jiàn);負(fù)責(zé)受理招投標(biāo)情況的備案,跟蹤檢查合同的備案及編制標(biāo)底的情況;負(fù)責(zé)全州招標(biāo)代理中心的管理工作。

(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

無(wú)

(三)人員編制

昌吉州建筑工程招投標(biāo)監(jiān)督站列行政編制5名。實(shí)有人數(shù)5人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看,昌吉州建筑工程招投標(biāo)監(jiān)督站部門決算: 昌吉州建筑工程招投標(biāo)監(jiān)督站州本級(jí)單位。

納入昌吉州建筑工程招投標(biāo)監(jiān)督站2016年部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表:

序號(hào) 單位名稱 備注

1 昌吉州建筑工程招投標(biāo)監(jiān)督站站

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年度收入54.19萬(wàn)元,與上年46.01萬(wàn)元相比,增加8.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)15%,增加原因?yàn)槿藛T工資及經(jīng)費(fèi)增加。本年支出60.56萬(wàn)元,與上年48.76萬(wàn)元相比,增加了11.8萬(wàn)元,增加19%,主要原因?yàn)槿藛T工資及經(jīng)費(fèi),執(zhí)法監(jiān)督檢查力度增加。

2016年年初預(yù)算53.12萬(wàn)元,較決算支出增加7.44萬(wàn)元,增加原因:主要原因?yàn)槿藛T工資及經(jīng)費(fèi),執(zhí)法監(jiān)督檢查力度增加。

無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

(二)部門收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)54.19萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入54.19萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入0.01萬(wàn)元。

2016年年初預(yù)算53.12萬(wàn)元,53.12萬(wàn)元,較決算支出增加7.44萬(wàn)元,增加原因:主要原因?yàn)槿藛T工資及經(jīng)費(fèi),執(zhí)法監(jiān)督檢查力度增加。

無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

(三)部門支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)60.56萬(wàn)元,其中:基本支出60.56萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%。

上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

2016年年初預(yù)算53.12萬(wàn)元,較決算支出增加7.44萬(wàn)元,增加原因:主要原因?yàn)槿藛T工資及經(jīng)費(fèi),執(zhí)法監(jiān)督檢查力度增加

無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

(一)財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2016年度財(cái)政撥款收入54.19萬(wàn)元,2016年度收入54.19萬(wàn)元,與上年46.01萬(wàn)元相比,增加8.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)15%,增加原因?yàn)槿藛T工資及經(jīng)費(fèi)增加。其中:基本支出60.56萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;總支出較上年增加11.80萬(wàn)元,增長(zhǎng)19%。變化的主要原因是:一是基本支出60.56萬(wàn)元,較上年48.76萬(wàn)元增加11.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)19%,主要因?yàn)?016年繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出和工資增長(zhǎng)。上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.78萬(wàn)元,與上年相比,增加0.78萬(wàn)元,增加100%。增減變化的主要因:為職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)和職工工資增長(zhǎng)。

2016年年初預(yù)算53.12萬(wàn)元,較決算支出增加7.44萬(wàn)元,增加原因:主要原因?yàn)槿藛T工資及經(jīng)費(fèi),執(zhí)法監(jiān)督檢查力度增加。

無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

(二)一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出54.19萬(wàn)元。與上年相比,與上年46.01萬(wàn)元相比,增加了8.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)15%,增加原因?yàn)槿藛T工資及經(jīng)費(fèi)增加。

其中:按功能分類科目,城鄉(xiāng)社區(qū)支出49.37萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出1.19萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目,工資及福利支出45.17萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出2.74萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出12.65萬(wàn)元。

2016年年初預(yù)算53.12萬(wàn)元,較決算支出增加7.44萬(wàn)元,增加原因:主要原因?yàn)槿藛T工資及經(jīng)費(fèi),執(zhí)法監(jiān)督檢查力度增加。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2017年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

(四)政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度無(wú)政府性基金預(yù)算支出

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.78萬(wàn)元。與上年相比,與上年相比,增加0.78萬(wàn)元,增加100%。增減變化的主要因:為職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)和職工工資增長(zhǎng)。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.78萬(wàn)元。無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。與上年相比,與上年相比,增加0.78萬(wàn)元,增加100%。增減變化的主要因:為職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)和職工工資增長(zhǎng)。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 0.27萬(wàn)元,比上年增加0.31萬(wàn)元,減少15%,減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,控制一切費(fèi)用支出。其中,無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.21萬(wàn)元,占77%,比上年減少0.04萬(wàn)元,減少15%,減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,控制一切費(fèi)用支出;公務(wù)接待費(fèi)支出0.06萬(wàn)元,占23%,與上年持平,主要原因是減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,控制一切費(fèi)用支出。具體情況如下:

無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.21萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.21萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2016年單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛,保有量為1輛。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)占三公經(jīng)費(fèi)支出總量的77%,比上年增加0.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)10%,增加原因是加大了執(zhí)法檢查力度。

公務(wù)接待費(fèi)支出0.06萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)23%,與上年比上年持平,原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,控制一切費(fèi)用支出。2016年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次,20人次。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出與預(yù)算相比情況。1、公務(wù)用車情況:年初預(yù)算下達(dá)公務(wù)用車支出0.21萬(wàn)元,實(shí)際支出0.21萬(wàn)元, 原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,控制一切費(fèi)用支出2、公務(wù)接待費(fèi)情況:年初預(yù)算下達(dá)公務(wù)接待支出0.6萬(wàn)元,實(shí)際支出0.06萬(wàn)元,與預(yù)算支持平,原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,控制一切費(fèi)用支出。

無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年度昌吉州建筑工程招投標(biāo)監(jiān)督站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)2.74萬(wàn)元,用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

六、政府采購(gòu)情況

昌吉州建筑工程招投標(biāo)監(jiān)督站2016年未安排政府采購(gòu)計(jì)劃其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;實(shí)際采購(gòu)0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2016年12月31日,資產(chǎn)總計(jì)22.65萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)22.65萬(wàn)元,固定資產(chǎn)22.65萬(wàn)元,其中:房屋0(平方米),價(jià)值0萬(wàn)元,與上級(jí)單位合署辦公;車輛1輛,價(jià)值19.51萬(wàn)元,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),其他固定資產(chǎn)價(jià)值3.14萬(wàn)元,在建工程0萬(wàn)元。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

(二)國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截至2016年12月31日,昌吉州建筑工程招投標(biāo)監(jiān)督站國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬(wàn)元,資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元,其中:已繳國(guó)庫(kù)0.萬(wàn)元,已繳財(cái)政專戶0萬(wàn)元,應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元,單位留用0萬(wàn)元。

(三)部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

2016年度,本部門單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目0個(gè),全年項(xiàng)目決算總支出0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況及結(jié)果:

無(wú)

本年度沒(méi)有其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說(shuō)明。212(類)01(款)01(項(xiàng)):指城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)行政運(yùn)行。208(類)05(款)05(項(xiàng)):指社會(huì)保障和就業(yè)支出中行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。212(類)01(款)99(項(xiàng)):是指城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。212(類)02(款)01(項(xiàng)):是指城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出。212(類)03(款)99(項(xiàng)):是指城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(安全生產(chǎn))。229(類)99(款)01(項(xiàng)):指其他支出(遺孀生活補(bǔ)助)

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

第四部分 部門決算報(bào)表(見(jiàn)附表)

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表)

附件:

新疆昌吉回族自治州建設(shè)工程招投標(biāo)監(jiān)督站決算表