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昌吉州統(tǒng)計(jì)局2016年部門決算
發(fā)布日期: 2017-09-13 12:23:44 來源:昌吉州政府網(wǎng) 瀏覽次數(shù): 文章字號(hào):

第一部分 部門單位概述

一、部門單位基本情況

(一) 主要職能

1.依照國家、自治區(qū)和自治州的法律、法規(guī)、政策和計(jì)劃,擬訂本州統(tǒng)計(jì)工作規(guī)章及制度和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃,監(jiān)督、檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的實(shí)施。

2.執(zhí)行國家統(tǒng)一的國民經(jīng)濟(jì)核算體系、統(tǒng)一指標(biāo)體系和基本統(tǒng)計(jì)制度及國家的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn);組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查各縣市、自治州各部門的統(tǒng)計(jì)和國民經(jīng)濟(jì)核算工作。

3.會(huì)同有關(guān)部門組織完成國家、自治區(qū)、自治州重大國情國力、區(qū)情區(qū)力和州情州力普查及抽樣調(diào)查任務(wù);擬定本地區(qū)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)計(jì)劃、調(diào)查方案,審批各縣市及自治州各部門的調(diào)查計(jì)劃和調(diào)查方案。

4.組織、協(xié)調(diào)各縣市、自治州各部門的社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查;匯總、整理全州的基本統(tǒng)計(jì)資料;對(duì)全州國民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督,向自治州黨委、政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

5.統(tǒng)一核定、管理、公布全州性的基本統(tǒng)計(jì)資料,定期向社會(huì)公眾發(fā)布全州國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。完成全國少數(shù)民族州的信息提供、交流工作。

6.建立健全和管理州、縣市統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫體系,組織領(lǐng)導(dǎo)和管理全州統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò)。

7.積極推進(jìn)統(tǒng)計(jì)制度方法改革,組織指導(dǎo)全州統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)技術(shù)教育、統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn),提高全州統(tǒng)計(jì)工作水平。

8.協(xié)助州、縣市政府管理縣市統(tǒng)計(jì)局正、副局長,管理州縣市各調(diào)查隊(duì)正、副隊(duì)長;管理全州統(tǒng)計(jì)部門的統(tǒng)計(jì)事業(yè)費(fèi)。

9.管理、組織縣市農(nóng)調(diào)隊(duì)、城調(diào)隊(duì)完成國家、區(qū)、州的城市、農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查及企業(yè)調(diào)查任務(wù)。

10.承辦自治州人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

內(nèi)設(shè)辦公室、綜合科、工業(yè)貿(mào)易科、農(nóng)村科、社會(huì)科和普查中心6個(gè)科室。

(三)人員編制

州統(tǒng)計(jì)局(普查中心)實(shí)有編制31名,由兩部分組成,其中州統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)17名(16名行政編制,1名后勤編);州統(tǒng)計(jì)普查中心14名(科級(jí)建制,參公事業(yè)編11名,事業(yè)編2名,后勤編1名)。目前實(shí)有在編人數(shù)28人,空編3人。

(四)車輛情況

單位車輛編制數(shù)2輛,實(shí)有2輛

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看,昌吉州統(tǒng)計(jì)局(單位)部門決算包括:昌吉州統(tǒng)計(jì)局(單位)部門本級(jí)決算。

第二部分:昌吉州統(tǒng)計(jì)局(單位)2016年度部門決算報(bào)表(附件24張表格)

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表)

第三部分:昌吉回州統(tǒng)計(jì)局(單位)2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明:

2016年年初預(yù)算收入6012400元,調(diào)整預(yù)算收入數(shù)6646751元,決算收入6646751元;年初一般公共預(yù)算支出6012400元,調(diào)整基本支出4455751元,調(diào)整項(xiàng)目支出1191000元,年終決算支出6705755.97元,其中基本支出4455751元,項(xiàng)目支出2424041.77元。

二、部門收入情況說明:

2016年收入7094667.55元,其中,財(cái)政撥款收入6646751元;其他收入447916.55元。

三、部門支出情況說明:

2016年支出總計(jì)6879792.77元,其中基本支出4455751元,項(xiàng)目支出2424041.77元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明:

2016年收入7094667.55元,支出6879792.77元,年末收支結(jié)余592211.72元,其中,基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余447916.55元,項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余144295.17元。

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明:

1、2016年州統(tǒng)計(jì)局“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額為4.94萬元,與2015年預(yù)算安排總額持平。主要原因是我單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求和自治區(qū)十條規(guī)定執(zhí)行。公務(wù)接待費(fèi)支出0.58萬元,較2015年支出無變化。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于上級(jí)檢查指導(dǎo)工作時(shí)的接待支出。如自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局、其他地州統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)、昌吉州縣市統(tǒng)計(jì)局來昌吉調(diào)研、考察、請(qǐng)示匯報(bào)對(duì)接工作。公務(wù)接待費(fèi)無變化的主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求和自治區(qū)十條規(guī)定執(zhí)行。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.36萬元,未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。昌吉州統(tǒng)計(jì)局一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.36萬元,較2015年無變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無變化的主要原因是嚴(yán)格控制,合理安排,堅(jiān)決杜絕公車私用。2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于燃油、維護(hù)等支出,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)支出沒有安排,較2015年無增減變化,主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減公務(wù)用車購置費(fèi);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.36萬元,較2015年無變化,主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,嚴(yán)格控制,合理安排,堅(jiān)決杜絕公車私用。

2、2016年會(huì)議費(fèi)支出87681.9元,主要用于第三次農(nóng)業(yè)普查相關(guān)會(huì)議支出。

3、2016年培訓(xùn)費(fèi)支出168860元,主要用于第三次農(nóng)業(yè)普查相關(guān)培訓(xùn);其次,為了鼓勵(lì)干部學(xué)習(xí)同行業(yè)務(wù),提高業(yè)務(wù)水平和能力,組織安排專業(yè)培訓(xùn)學(xué)習(xí)等。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明:

(一)綜合收支與上年度決算對(duì)比情況:

2016年決算總收入664.6萬元元,較上年增加60.9萬元,主要是農(nóng)業(yè)普查業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。決算總支出670.5萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)443.5萬元,比上年支出增加91.86萬元;日常公用經(jīng)費(fèi)支出2.04萬元,比上年支出減少349.6萬元。項(xiàng)目支出242.4萬元,比上年支出減少109.2萬元。

(二)財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說明(預(yù)決算差異分析)

財(cái)政撥款支出年初預(yù)算601.24萬元,決算數(shù)670.59萬元,其中,基本支出預(yù)算數(shù)482.14萬元,決算數(shù)445.57萬元,決算減少36.56萬元,主要是控制日常公用經(jīng)費(fèi),節(jié)約開支。其中,人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為436.71萬元,決算數(shù)為443.53萬元。日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 45.43萬元,決算數(shù)為2.04萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為119.1萬元,決算數(shù)為242.4萬元,決算增加123.3萬元,主要是增加了第三次農(nóng)業(yè)普查業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2016年部門支出總額670.59萬元。其中,工資福利支出307.91萬元,商品和服務(wù)支出244.44萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助135.6萬元。

(四)部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

我單位不存在國有資產(chǎn)占用和收益征繳情況。

(五)部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

昌吉州統(tǒng)計(jì)局預(yù)算績效管理工作按照財(cái)政部門的要求,并將績效獎(jiǎng)金結(jié)合干部職工出勤、工作業(yè)績等指標(biāo)實(shí)行差別發(fā)放,有效的激發(fā)了大家的工作積極性。

七、專項(xiàng)資金使用情況說明

2016年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)242.4萬元,用于統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)、專項(xiàng)普查活動(dòng)及統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查等。嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理和使用的要求,全部專款專用,充分發(fā)揮經(jīng)費(fèi)的使用效率。

八、政府采購計(jì)劃9.31萬元,其中:政府采購貨物支出9.31萬元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明(無)

十、專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2016年昌吉州統(tǒng)計(jì)局決算表