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昌吉州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查隊(duì)2016年部門(mén)決算
發(fā)布日期: 2017-09-13 17:45:36 來(lái)源:昌吉州政府網(wǎng) 瀏覽次數(shù): 文章字號(hào):

第一部分 部門(mén)單位概述

一、部門(mén)單位基本情況:

(一)主要職能:承擔(dān)全州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督違法案件的查處工作,負(fù)責(zé)處理舉報(bào)、投訴。

(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè),辦公室,稽查室4個(gè),法規(guī)室及12365指揮中心。

(三)人員編制

總編制數(shù)21名,其中:部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名,

(四)車(chē)輛情況:

單位有車(chē)輛編制數(shù)5輛,實(shí)有車(chē)輛5輛。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看,昌吉回族自治州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查隊(duì)(單位)部門(mén)決算包括:昌吉回族自治州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查隊(duì)(單位)部門(mén)本級(jí)決算。

第二部分:昌吉回族自治州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查隊(duì)(單位)2016年度部門(mén)決算報(bào)表(附件24張表格)

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表)

第三部分:昌吉回族自治州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查隊(duì)(單位)2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明:

2016年年初預(yù)算收入2783100元,調(diào)整預(yù)算收入數(shù)3889861.21元,決算收入3889861.21元;年初一般公共預(yù)算支出2783100元,調(diào)整基本支出3224861.21元,調(diào)整項(xiàng)目支出495463.18元,年終支出總計(jì)3720127.74元,其中基本支出3224861.21元,項(xiàng)目支出495266.53元。

二、部門(mén)收入情況說(shuō)明:

2016年收入3889861.21元,財(cái)政撥款收入3889861.21元。

三、部門(mén)支出情況說(shuō)明:

2016年支出總計(jì)3720127.74元,其中基本支出3224861.21元,項(xiàng)目支出495266.53元。

四、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明:

2016年收入3889861.21元,支出3720127.74元,年末收支結(jié)余169733.47元,系項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

五、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明:

1、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)110990元

(1)因公出國(guó)(境)支出:多年來(lái)沒(méi)有開(kāi)支,與2015年相比無(wú)變化。壓縮開(kāi)支。

(2)公務(wù)接待支出1990元,與2015年相比無(wú)增減變化。壓縮開(kāi)支。

(3)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行支出109000元(公務(wù)車(chē)運(yùn)行支出109000元、公務(wù)車(chē)購(gòu)置支出0元),與2015年相比無(wú)增減變化。壓縮開(kāi)支。

2、2016年沒(méi)有安排會(huì)議費(fèi)支出。

3、2016年培訓(xùn)費(fèi)支出14666.9元,較2015年10182元增加了4484.9元,增長(zhǎng)44%。主要是加大培訓(xùn)力度。

六、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明:

(一)綜合收支與上年度決算對(duì)比情況:

2016年,我隊(duì)嚴(yán)格執(zhí)行年初下達(dá)的預(yù)算,在執(zhí)行過(guò)程中,一些指標(biāo)有變動(dòng),具體變動(dòng)情況如下:

1、2016年收入3080572.99元,較2015年收入3080344.75元增加了809516.46元,增長(zhǎng)26%,主要是機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)增加了財(cái)政撥款。

2、2016年支出總計(jì)3720127.74元,較2015年支出3080572.99元增加了639554.75元,增長(zhǎng)21%,由于2016年收入增加,加大了執(zhí)法裝備的投入。

3、2016年收入3889861.21元,支出3720127.74元,年末收支結(jié)余169733.47元,系項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

(二)財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說(shuō)明(預(yù)決算差異分析)

我隊(duì)嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,2016年年初預(yù)算支出2783100元,2016年支出總計(jì)3720127.74元.主要是機(jī)構(gòu)體制劃轉(zhuǎn)。

(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明:

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)3720127.74元,其中:

1、2016年支出中商品和服務(wù)支出698149.71元:其中辦公費(fèi)支出18554元、印刷費(fèi)4128元、咨詢(xún)費(fèi)100640元、手續(xù)費(fèi)255元、水費(fèi)577.2元、電費(fèi)17028元、郵電費(fèi)22071.8元、取暖費(fèi)支出34899.66元、差旅費(fèi)支出163257.98元、租賃費(fèi)20000元、培訓(xùn)費(fèi)14666.9元、公務(wù)接待費(fèi)1990元、專(zhuān)用材料費(fèi)23640元、勞務(wù)費(fèi)支出52530元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出17800元、公務(wù)車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出109000元;其他商品和服務(wù)支出97111.17元。

(四)部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用和國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

1、截止2016年底,資產(chǎn)總額3374969.43元,汽車(chē)1055472元,單價(jià)50萬(wàn)元以上的1150000元,其他固定資產(chǎn)853418.76元。

2、2016年國(guó)有資產(chǎn)收益為0.

(五)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

昌吉回族自治州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查隊(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作按照財(cái)政部門(mén)的要求,并將獎(jiǎng)績(jī)效獎(jiǎng)金結(jié)合職工出勤、工作業(yè)績(jī)等指標(biāo)實(shí)行差別發(fā)放,有效的激發(fā)了干部職工工作積極性。

七、專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況說(shuō)明

2016年專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)資金50萬(wàn)元,嚴(yán)格按照對(duì)該項(xiàng)資金管理和使用的要求,落實(shí)“統(tǒng)籌規(guī)劃、科學(xué)論證、突出重點(diǎn)、逐項(xiàng)實(shí)施”的原則,結(jié)合我隊(duì)的實(shí)際情況,全部運(yùn)用到檢驗(yàn)檢測(cè)中心的建設(shè)、裝備的購(gòu)置及信息化建設(shè)的需要上,充分發(fā)揮經(jīng)費(fèi)的使用效率。

八、政府采購(gòu):辦公設(shè)備98277.8元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明(無(wú))

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明:2011701指行政運(yùn)行,2011706指質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理,2011799指其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出,2080505指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,2299901指其他支出(訪惠聚專(zhuān)項(xiàng)),2310399指:地方政府其他一般債務(wù)還本支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

第四部分 部門(mén)決算報(bào)表(見(jiàn)附表)

一、報(bào)表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項(xiàng)目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十二、《財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》

十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》

二十九、《政府采購(gòu)情況表》

三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

附件:新疆維吾爾自治區(qū)昌吉州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查隊(duì)部門(mén)決算