第一部分 部門(mén)單位概述
一、部門(mén)單位基本情況
(一)部門(mén)主要職能
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化的法律法規(guī)和方針政策,提出自治州新型工業(yè)化、信息化發(fā)展戰(zhàn)略和建議;制定自治州經(jīng)濟(jì)和信息化發(fā)展的政策措施并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;協(xié)調(diào)解決工業(yè)化和信息化進(jìn)程中的重大問(wèn)題;推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合發(fā)展。
2、制定自治州經(jīng)濟(jì)和信息化發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施;貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)產(chǎn)業(yè)政策,制定自治州工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)化布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策措施并組織實(shí)施,組織實(shí)施重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃。
3、監(jiān)測(cè)分析自治州國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì),調(diào)節(jié)國(guó)民經(jīng)濟(jì)日常運(yùn)行;制定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)、政策措施并組織實(shí)施;統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息,進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo);組織協(xié)調(diào)解決自治州經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中重大問(wèn)題并提出政策措施和建議;負(fù)責(zé)自治州能源保障和重要物資供需平衡有關(guān)工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)油地關(guān)系;負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行應(yīng)急管理和產(chǎn)業(yè)安全有關(guān)工作。
4、負(fù)責(zé)自治州經(jīng)濟(jì)和信息化領(lǐng)域各行業(yè)的管理,組織實(shí)施行業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃、計(jì)劃、技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)推進(jìn)自治州煤電煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作;負(fù)責(zé)自治州園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及相關(guān)建設(shè)管理工作;負(fù)責(zé)自治州民爆行業(yè)管理。
5、負(fù)責(zé)自治州工業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)及信息化建設(shè)的技術(shù)改造、投資管理工作;制定技術(shù)改造、投資的有關(guān)政策措施,并組織實(shí)施;研究和規(guī)劃技術(shù)改造投資方向和布局,引導(dǎo)企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)及社會(huì)資金投向;負(fù)責(zé)技術(shù)改造、投資項(xiàng)目的審核上報(bào)、核準(zhǔn)、備案工作;監(jiān)督管理重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)。
6、制定自治州經(jīng)濟(jì)和信息化領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步及自主創(chuàng)新的政策措施,推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合,推進(jìn)科研成果產(chǎn)業(yè)化;制定推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策措施,負(fù)責(zé)組織實(shí)施重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目;組織實(shí)施新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、新技術(shù)推廣及鑒定、獎(jiǎng)勵(lì)工作;負(fù)責(zé)振興裝備制造業(yè)工作,推進(jìn)重大技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化。
7、推進(jìn)自治州經(jīng)濟(jì)和信息化領(lǐng)域體制改革和管理創(chuàng)新;負(fù)責(zé)對(duì)自治州各類經(jīng)濟(jì)成份企業(yè)的宏觀指導(dǎo)和服務(wù),組織推進(jìn)大企業(yè)大集團(tuán)戰(zhàn)略的實(shí)施;制定促進(jìn)中小企業(yè)和非國(guó)有經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策措施,指導(dǎo)中小企業(yè)改革與發(fā)展,推動(dòng)建立完善的中小企業(yè)服務(wù)體系,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問(wèn)題;負(fù)責(zé)自治州經(jīng)濟(jì)和信息化領(lǐng)域人員的培訓(xùn),會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施企業(yè)智力引進(jìn)工作;承擔(dān)自治州減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作。
8、負(fù)責(zé)自治州工業(yè)節(jié)能減排綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理工作,落實(shí)能源資源節(jié)約和綜合利用法規(guī)、規(guī)劃、政策;負(fù)責(zé)推進(jìn)自治州循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展;組織協(xié)調(diào)自治州有關(guān)清潔生產(chǎn)和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作;負(fù)責(zé)自治州工業(yè)節(jié)能執(zhí)法工作。
9、負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)電力行業(yè)規(guī)章、行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的電力行政執(zhí)法、監(jiān)督和行政許可;參與電力體制改革工作;負(fù)責(zé)擬訂年度電力行業(yè)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo);組織協(xié)調(diào)解決電力生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)和供應(yīng)中的重大問(wèn)題;負(fù)責(zé)保障重點(diǎn)用電,指導(dǎo)電力調(diào)度工作。
10、統(tǒng)籌推進(jìn)自治州信息化工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)自治州經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域信息技術(shù)的推廣應(yīng)用工作;組織協(xié)調(diào)重大信息化工程;負(fù)責(zé)推進(jìn)跨行業(yè)、跨部門(mén)面向社會(huì)服務(wù)的互聯(lián)互通及重要信息資源開(kāi)發(fā)利用和共享,協(xié)調(diào)通信業(yè)有關(guān)工作;監(jiān)督管理信息服務(wù)市場(chǎng);推進(jìn)信息化知識(shí)、技能的普及教育。
11、組織指導(dǎo)自治州電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展;組織推進(jìn)自治州電子信息產(chǎn)品制造業(yè)、軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)的發(fā)展;指導(dǎo)電子信息產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)工作;組織協(xié)調(diào)電子信息產(chǎn)業(yè)重大專項(xiàng)實(shí)施;監(jiān)督管理自治州電子信息產(chǎn)品市場(chǎng)。
12、負(fù)責(zé)歸口管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)自治州電子政務(wù)建設(shè)和應(yīng)用工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理自治州有關(guān)網(wǎng)絡(luò)與信息安全工作。
13、指導(dǎo)自治州經(jīng)濟(jì)和信息化領(lǐng)域?qū)ν饨?jīng)濟(jì)技術(shù)合作交流及招商引資工作。
14、承辦自治州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé),自治州經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱自治州經(jīng)信委)設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別為:
1、辦公室
2、綜合科
3、規(guī)劃與投資科
4、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科(自治州黃金生產(chǎn)辦公室、電力行政執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì))
5、企業(yè)指導(dǎo)科
6、科技與裝備科
7、資源節(jié)約與綜合利用科
8、信息化推進(jìn)科
9、電子信息發(fā)展科
10、園區(qū)管理科(自治州工業(yè)園區(qū)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)
11、油區(qū)工作科(自治州油區(qū)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)
(三)人員編制
納入自治州經(jīng)信委2016年部門(mén)決算報(bào)表編制范圍的行政人員編制29名,工勤編制4名,事業(yè)編制11名。實(shí)有行政在職人數(shù)24人,工勤4人,事業(yè)在職人數(shù)6人,離休1人,退休43人。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,自治州經(jīng)信委部門(mén)決算包括:自治州經(jīng)信委本級(jí)決算。
納入自治州經(jīng)信委2016年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表:
序號(hào) 單位名稱 備注
1 昌吉州經(jīng)信委(本級(jí))
2
3
第二部分 昌吉州經(jīng)信委2016年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細(xì)表
七、基本支出決算明細(xì)表
八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
九、項(xiàng)目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表
二十二、資產(chǎn)情況表
二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表
二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表)
第三部分 昌吉州經(jīng)信委2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1、上年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余711.18萬(wàn)元,均為項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)。包括:①2011399款573.51萬(wàn)元、②2111001款45萬(wàn)元、③2160217款92.67萬(wàn)元。
2、本年度總收入1159.62萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入為1105.66 萬(wàn)元,其他收入53.96萬(wàn)元。
3、本年度總支出1360.73萬(wàn)元,其中:基本支出845.93萬(wàn)元、項(xiàng)目支出514.8萬(wàn)元。
4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為510.08萬(wàn)元,均為項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
二、部門(mén)收入情況說(shuō)明
1、財(cái)政撥款收入1105.66萬(wàn)元。包括:2011301款商貿(mào)事務(wù)中行政運(yùn)行支出775.47萬(wàn)元,2011302款一般行政事務(wù)管理支出59.5萬(wàn)元,2011399款其他商貿(mào)事務(wù)支出230萬(wàn)元;2080505款社會(huì)保障和就業(yè)支出中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.5萬(wàn)元;2111001款節(jié)能環(huán)保支出中能源節(jié)約利用15萬(wàn)元;2299901款其他支出9.19萬(wàn)元。
2、其它收入53.96萬(wàn)元。包括: 銀行存款利息3.66萬(wàn)元、福建援疆資金41.3萬(wàn)元、人才辦優(yōu)秀人才項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、州安監(jiān)局撥2015年自治州安全生產(chǎn)目標(biāo)獎(jiǎng)1萬(wàn)元,州科技局課題補(bǔ)貼費(fèi)3萬(wàn)元。
三、部門(mén)支出情況說(shuō)明
本年度支出總額為1360.72萬(wàn)元,其中:
1、基本支出845.93萬(wàn)元,包括:2011301 款行政運(yùn)行支出829.43萬(wàn)元,2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.5萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目支出514.8萬(wàn)元,包括:2011302款一般行政管理事務(wù)6.82萬(wàn)元,2011399款其他商貿(mào)事務(wù)支出397.01萬(wàn)元,2111001款能源節(jié)約利用9.09萬(wàn)元,2160217款市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及信息管理92.67萬(wàn)元, 2299901款其他支出9.19萬(wàn)元,均為公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
四、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明
本年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余510.08萬(wàn)元, 均為項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,包括:2011302款一般行政管理事務(wù)52.68萬(wàn)元; 2011399款其他商貿(mào)事務(wù)支出406.5萬(wàn)元;2111001款能源節(jié)約利用50.9萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余款項(xiàng)將繼續(xù)用于援助克州、工業(yè)企業(yè)節(jié)能減排、工業(yè)企業(yè)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)及各項(xiàng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出。
五、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況:本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出32.77 萬(wàn)元,同比下降了9.29%。
年度內(nèi)無(wú)出國(guó)(境)支出;
車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用支出31.34萬(wàn)元,同比下降7%。減少原因:加強(qiáng)車(chē)輛管理、控制車(chē)輛運(yùn)行成本,嚴(yán)格執(zhí)行本級(jí)財(cái)政預(yù)算。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減公務(wù)用車(chē)費(fèi)用。
公務(wù)接待費(fèi)支出1.43萬(wàn)元,公務(wù)接待批次18次,接待人次180人,同比下降了72%。減少原因:嚴(yán)格執(zhí)行本級(jí)財(cái)政預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)及自治區(qū)十條規(guī)定。
會(huì)議費(fèi)支出4.94萬(wàn)元,同比增加2.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)原因:召開(kāi)名優(yōu)特新展洽會(huì)、
培訓(xùn)費(fèi)支出9.05萬(wàn)元,與上年相比增加7.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)原因:在廈門(mén)、福州開(kāi)展企業(yè)管理人員培訓(xùn)班兩期(福建援疆)。
六、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明
(一)綜合收支與上年度決算對(duì)比情況
本年度總收入1159.62萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)2%。增長(zhǎng)原因:財(cái)政撥付名優(yōu)特新展洽會(huì)專項(xiàng)資金。本年度總支出1360.72萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)16%。增長(zhǎng)原因:一是召開(kāi)名優(yōu)特新展洽會(huì);二是工業(yè)企業(yè)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)一期已完成,二期再建。三是開(kāi)展重點(diǎn)行業(yè)重大安全隱患治理等。
(二)財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說(shuō)明(預(yù)決算差異分析)
1、基本支出—財(cái)政撥款支出791.97萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)3%。增長(zhǎng)原因:新調(diào)入人員2人,職務(wù)及崗位變動(dòng)3人增加相應(yīng)工資福利補(bǔ)貼等。
2、項(xiàng)目支出—財(cái)政撥款支出514.8萬(wàn)元,與年初預(yù)算對(duì)比,增加了484.8萬(wàn)元。增加原因:①州本級(jí)財(cái)政撥付名優(yōu)特新展洽會(huì)專項(xiàng)資金200萬(wàn)元;②州本級(jí)財(cái)政撥付重點(diǎn)行業(yè)安全隱患治理專項(xiàng)30萬(wàn)元;③州本級(jí)財(cái)政撥付援助克州經(jīng)費(fèi)29.5萬(wàn)元;④通過(guò)州本級(jí)財(cái)經(jīng)撥付自治區(qū)節(jié)能減排專項(xiàng)資金15萬(wàn)元。⑤州本級(jí)財(cái)政撥付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.5萬(wàn)元。⑥追加“訪惠聚”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)9.19萬(wàn)元。⑦支付各類規(guī)劃及課題研究等184.67萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.67萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)15.67萬(wàn)元,印刷費(fèi)1.13萬(wàn)元,郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元,物業(yè)費(fèi)0.2萬(wàn)元,差旅費(fèi)8.92萬(wàn)元,維修(護(hù))費(fèi)0.3萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)1.35萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)1.05萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)0.04萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出2.96萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出0.32萬(wàn)元。
(四)部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用和國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
2016年資產(chǎn)總額1526.76萬(wàn)元,包括:①流動(dòng)資產(chǎn)1204.55萬(wàn)元,②固定資產(chǎn)322.21萬(wàn)元,其中:車(chē)輛231.26萬(wàn)元,、通用設(shè)備及家具用具90.95萬(wàn)元。無(wú)國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況發(fā)生。
(五)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
將為工業(yè)企業(yè)服務(wù)投入列入本級(jí)財(cái)政預(yù)算,奠定資金保障,從人力、財(cái)力都給與大力支持。
1、穩(wěn)增長(zhǎng)措施到位、成效明顯。2016年州屬工業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值326億元、同比增長(zhǎng)10.6%,其中規(guī)模以上實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值298.9億元、同比增長(zhǎng)10.6%,完成工業(yè)固定資產(chǎn)投資830億元,總量位居全疆前列。在全疆率先建立了“州縣聯(lián)動(dòng)、以縣為主,州領(lǐng)導(dǎo)掛帥、州直部門(mén)牽頭、縣市領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)”的“一企一策”精準(zhǔn)駐企工作機(jī)制,協(xié)調(diào)解決了一批重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的困難。全年“小升規(guī)”及新投產(chǎn)納規(guī)企業(yè)達(dá)61家。全州實(shí)施了98個(gè)“短平快”項(xiàng)目,帶動(dòng)就業(yè)5000余人。金融服務(wù)“下基層、進(jìn)園區(qū)、入企業(yè)”活動(dòng)取得較好成效,會(huì)同財(cái)政、金融等部門(mén)出臺(tái)了《昌吉州政策性擔(dān)保貸款企業(yè)信息入庫(kù)管理辦法》,入庫(kù)企業(yè)達(dá)到1000多家。“四位一體”等融資模式為491家企業(yè)發(fā)放貸款22.78億元。
2、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展邁入新階段、取得初步成效。全年共組織實(shí)施了134個(gè)技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目;新創(chuàng)建自治區(qū)級(jí)企業(yè)技術(shù)中心4家、產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合示范基地7家;新創(chuàng)建自治區(qū)級(jí)技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)3家,30多項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造項(xiàng)目獲得國(guó)家、自治區(qū)專項(xiàng)資金支持。
3、服務(wù)企業(yè)意識(shí)增強(qiáng)、能力不斷提升。昌吉州中小企業(yè)公共服務(wù)中心正式投入運(yùn)行,17家企業(yè)獲得自治區(qū)專精特新中小企業(yè)稱號(hào);2家企業(yè)創(chuàng)建為自治區(qū)級(jí)中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái),5家企業(yè)創(chuàng)建為自治區(qū)級(jí)小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地。成立了“昌吉州民爆行業(yè)協(xié)會(huì)”,投資300多萬(wàn)元建立了 “民爆行業(yè)信息監(jiān)控平臺(tái)”。成功承辦了“昌吉州‘名優(yōu)特新產(chǎn)品’展洽會(huì)”,達(dá)到了“展品牌、促轉(zhuǎn)型、拓市場(chǎng)”的預(yù)期效果。
七、項(xiàng)目資金使用情況說(shuō)明
項(xiàng)目資金總支出514.8萬(wàn)元。其中:(1)2011302款一般行政管理事務(wù)支出6.82萬(wàn)元(業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi))。(2)2011399款其他商貿(mào)事務(wù)支出397.01萬(wàn)元,其中:一是名優(yōu)特新展洽會(huì)專項(xiàng)200萬(wàn)元整體撥付國(guó)家農(nóng)業(yè)園區(qū)由其承辦;二是用于重點(diǎn)行業(yè)重大安全事故隱患治理。(3)2111001款能源節(jié)約利用支出9.09萬(wàn)元,用于工業(yè)企業(yè)節(jié)能減排督查以及淘汰落后產(chǎn)能。(4)2160217款市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及信息管理支出92.67萬(wàn)元,用于工業(yè)企業(yè)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè),該項(xiàng)目通過(guò)政府招投標(biāo)于2015年啟動(dòng),現(xiàn)項(xiàng)目一期已完工,二期在建。(5)2299901訪惠聚活動(dòng)費(fèi)及下派干部補(bǔ)助費(fèi)9.19萬(wàn)元(我委駐村點(diǎn):木壘大石頭鄉(xiāng)拜克卓勒村、友聯(lián)巷社區(qū)共有下派干部9人)。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
本單位政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)10.1萬(wàn)元,實(shí)際采購(gòu)10.1萬(wàn)元。
九、專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說(shuō)明。201(類)29(款)50(項(xiàng)):指群眾團(tuán)體事業(yè)運(yùn)行。208(類)05(款)06(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,208(類)05(款)05(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,229(類)99(款)01(項(xiàng))指:其他支出。