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昌吉州文化館2016年部門決算
發(fā)布日期: 2017-09-13 19:46:55 來源:昌吉州政府網(wǎng) 瀏覽次數(shù): 文章字號(hào):

第一部分 州文化館概況

一、單位基本情況

(一)主要職責(zé)

昌吉州文化館職能是開展群眾文化藝術(shù)活動(dòng),促進(jìn)文化藝術(shù)繁榮;群眾文化藝術(shù)活動(dòng)的研究、指導(dǎo)、組織;輔導(dǎo)群眾文化活動(dòng);傳播科學(xué)文化知識(shí);群眾文化活藝術(shù)場(chǎng)所的提供與管理;文化藝術(shù)的推廣與普及;相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營。其肩負(fù)著組織、輔導(dǎo)、研究、指導(dǎo)全州社會(huì)公益性文化服務(wù)活動(dòng)。

(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有:業(yè)務(wù)1部(文藝)、業(yè)務(wù)2部(美術(shù)、攝像攝影)、調(diào)研室、非遺保護(hù)研究中心和行政辦公室。業(yè)務(wù)內(nèi)容有:舞蹈、戲曲、音樂、美術(shù)、書法、攝像、攝影、文學(xué)創(chuàng)作、群文調(diào)研、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)研究收集整理等。

(三)人員編制

昌吉州文化館是公益性一類全額撥款的正科級(jí)事業(yè)單位;核定事業(yè)編制19人,現(xiàn)有群文研究館員1人、副研究館員6人、群文館員11人,工勤1人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看,昌吉州文化館決算包括:昌吉州文化館本級(jí)決算。

納入昌吉州文化館2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表:

序號(hào) 單位名稱 備注

1 昌吉州文化館本級(jí) 事業(yè)單位

第二部分 昌吉州文化館2016年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表)

第三部分 州文化館2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收支決算總體情況

2016年單位總收入413.27萬元,其中:財(cái)政撥款收入377.22萬元,其他收入36.06萬元;總支出366.27萬元,其中:基本支出299.13萬元,項(xiàng)目支出67.13萬元。

二、2016年“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算情況

2016年州文化館決算安排出國(境)費(fèi)用為0元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.61萬元,比去年同期相比下降1.17萬元,下降率30.95%,下降的原因是單位在公務(wù)用車方面出臺(tái)了《公務(wù)用車管理制度》,制定了派車單,對(duì)公務(wù)用車定點(diǎn)維修、保險(xiǎn)、燃油實(shí)行了嚴(yán)格的管理和控制。2016年公務(wù)接待費(fèi)支出1.08萬元,比去年同期相比下降了0.19萬元,下降率14.84%,下降的原因是單位在公務(wù)接待方面制定出臺(tái)了《公務(wù)接待制度及標(biāo)準(zhǔn)》,嚴(yán)格按照制度對(duì)接待人數(shù)、陪同人員、餐數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了嚴(yán)格的控制。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明:

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)78.59萬元,其中:

1、2016年基本支出中商品和服務(wù)支出11.46萬元:其中辦公費(fèi)支出1.13萬元、印刷費(fèi)支出1.01萬元、差旅費(fèi)支出0.41萬元、培訓(xùn)費(fèi)支出0.71萬元、公務(wù)接待費(fèi)支出1.16萬元,專用材料費(fèi)支出0.39萬元、勞務(wù)費(fèi)支出0.5萬元、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出2.43萬元、福利費(fèi)支出1萬元、其他交通費(fèi)用支出2.7萬元等;

2、2016年項(xiàng)目支出中商品和服務(wù)支出67.13萬元:其中辦公費(fèi)支出4.57萬元、印刷費(fèi)支出6.33萬元、咨詢費(fèi)支出0.55萬元、手續(xù)費(fèi)支出0.2萬元、郵電費(fèi)支出2.2萬元、維修費(fèi)支出5.67萬元、培訓(xùn)費(fèi)支出7.96萬元、專用材料費(fèi)支出0.4萬元,業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出33.38萬元等;

四、政府采購執(zhí)行情況說明

昌吉州文化館政府采購計(jì)劃0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元;實(shí)際采購0萬元,增加的原因是當(dāng)年計(jì)劃采購的項(xiàng)目沒有錄入預(yù)算表。其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

五、專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

新疆昌吉回族自治州文化館(本級(jí))2016年決算報(bào)表.xls