第一部分 部門(mén)基本情況
(一)主要職能
(一)貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和自治區(qū)、州黨委、人民政府以及上級(jí)公安機(jī)關(guān)制定的有關(guān)公安工作路線、方針、政策、法規(guī)、規(guī)章和決定、決議及指示,部署公安工作,并指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督各業(yè)務(wù)部門(mén)的貫徹執(zhí)行情況。
(二)研究公安工作新情況、新問(wèn)題,推進(jìn)公安工作改革;掌握影響穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安的信息,分析、研究轄區(qū)范圍內(nèi)敵情、社情和社會(huì)治安情況,作出預(yù)案,制定對(duì)策。
(三)依法管理轄區(qū)社會(huì)治安、戶(hù)籍、居民身份證和出入境管理工作;組織實(shí)施消防安全工作,依法進(jìn)行消防監(jiān)督和管理。
(四)依法管理油田各級(jí)企事業(yè)單位的安全保衛(wèi)工作;指導(dǎo)油田各單位治安保衛(wèi)組織建設(shè)。
(五)在轄區(qū)開(kāi)展公安機(jī)關(guān)刑事、行政執(zhí)法活動(dòng);開(kāi)展執(zhí)法制度和法制宣傳工作。
(六)依法管理轄區(qū)道路交通安全,維護(hù)交通秩序。
(七)負(fù)責(zé)本局公安民警的管理、教育和培訓(xùn)工作。
(八)制定本局隊(duì)伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度;組織、執(zhí)行本局的紀(jì)檢、督查、監(jiān)察和審計(jì)工作,查處本局公安隊(duì)伍違法違紀(jì)案件。
(九)承辦自治州人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé),自治州準(zhǔn)噶爾公安局設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):政治處、紀(jì)檢監(jiān)察室(與紀(jì)律檢查委員會(huì)合署辦公,掛警務(wù)督察大隊(duì)的牌子)、指揮中心、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、交通警察大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、法制大隊(duì)、消防大隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì),禁毒大隊(duì)。下設(shè)1個(gè)治安拘留所,下設(shè)4個(gè)派出所:頭宮派出所、北三臺(tái)派出所、五彩灣派出所、彩南派出所。
(三)人員編制
自治州準(zhǔn)噶爾公安局列政法專(zhuān)項(xiàng)編制86名,其中部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名(含紀(jì)委書(shū)記、政治處主任),科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)21名,治安拘留所領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名,派出所職數(shù)11名。
(四)部門(mén)決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看,昌吉州準(zhǔn)噶爾公安局本級(jí)決算。
納入昌吉州準(zhǔn)噶爾公安局2016年部門(mén)決算編制范圍的單位名單:1 昌吉回族自治州準(zhǔn)噶爾公安局單位本級(jí)
第二部分 昌吉州準(zhǔn)噶爾公安局2016年度部門(mén)決算報(bào)表
(一)收入支出決算總表
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總表
(三)收入支出決算表
(四)收入決算表
(五)支出決算表
(六)支出決算明細(xì)表
(七)基本支出決算明細(xì)表
(八)項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
(九)項(xiàng)目收入支出決算表
(十)行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表
(十一)基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表
(十二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
(十三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
(十四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
(十五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
(十六)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
(十七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
(十八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
(十九)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
(二十)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
(二十一)資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表
(二十二)資產(chǎn)情況表
(二十三)國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表
(二十四)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表)
三、昌吉州準(zhǔn)噶爾公安局2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收支總體情況:根據(jù)自治州下達(dá)的預(yù)算,昌吉州準(zhǔn)噶爾公安局州部門(mén)決算收入為38863435.93元,其中:財(cái)政撥款31948591.2元,其他收入6914844.73元。
2016年昌吉州準(zhǔn)噶爾公安局決算支出總額為30842668.57元,其中:基本支出決算算21771668.57元,項(xiàng)目支出決算9071000元,上年度結(jié)轉(zhuǎn)4517086.47元,本年度結(jié)轉(zhuǎn)12537853.83元。
(二)收入情況:全年收入38863435.93元,其中:行政運(yùn)行收入22441848元,一般行政管理事務(wù)收入200000元,專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入50000元,道路交通管理收入1665100元,其他公安支出6680000,其他公安安全支出收入420000元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出收入435743.2元,其他支出收入55900元,其他收入6914844.73元。
(三)、支出情況:2016年全年支出30842668.57元,其中:工資福利支出17981461.28元,商品和服務(wù)支出5532190.92元,對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出1721787.6元,其他資本性支出5607228.77元。
(四)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況:2016年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12537853.83元,其中:基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12537853.83元。
(五)部門(mén)(單位)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年昌吉州準(zhǔn)噶爾公安局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為103.75萬(wàn)元,與2015年預(yù)算安排持平。
(1)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算
因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒(méi)有安排,主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)。
(2)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排4.45萬(wàn)元,與2015年預(yù)算安排持平。2016年預(yù)計(jì)接待批次120批,接待人數(shù)720人。2016年公務(wù)接待費(fèi)3.35萬(wàn)元。具體是:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3.35萬(wàn)元,主要是國(guó)內(nèi)接待費(fèi),昌吉州準(zhǔn)噶爾公安局國(guó)內(nèi)公務(wù)接待110批次,638人次。
(3)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排99.3萬(wàn)元,與2015年預(yù)算安排持平。
準(zhǔn)噶爾公安局一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)38輛,本年度安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)99.3萬(wàn)元。
(六)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年度昌吉州準(zhǔn)噶爾公安局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出包括郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、以及其他費(fèi)用。
(七)、政府采購(gòu)情況
昌吉州準(zhǔn)噶爾公安局采購(gòu)計(jì)劃318.29萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出174.35萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出18.08萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出125.86萬(wàn)元;實(shí)際采購(gòu)318.29萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出174.35萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出18.08萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出125.86萬(wàn)元。
四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明?!痢粒?lèi))××(款)××(項(xiàng)):指……?!痢粒?lèi))××(款)××(項(xiàng)):指……。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。