第一部分 部門(mén)單位概況
一、部門(mén)單位基本情況,
1.主要職能:根據(jù)黨和國(guó)家及國(guó)家檔案局、自治區(qū)檔案局關(guān)于檔案工作的方針、政策、法規(guī)和規(guī)章,制定自治州檔案事業(yè)的工作規(guī)劃、規(guī)章制度和辦法,對(duì)全州檔案工作實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃,宏觀(guān)指導(dǎo),依法組織檢查、監(jiān)督、協(xié)調(diào)自治州黨政機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體、企事業(yè)單位和各縣市的檔案業(yè)務(wù)工作。負(fù)責(zé)接收、征集、整理自治州黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和其他組織的檔案、資料,做好檔案編研出版工作
。2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè):辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、法制宣傳科、編研科、信息化科、資源建設(shè)科、保管利用科。
3.人員編制情況:我單位編制數(shù)為32人,2017年末實(shí)有在職人員30人。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看,昌吉州檔案局部門(mén)決算包括:昌吉州檔案局部門(mén)本級(jí)決算。
納入昌吉州檔案局2017年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表:
序號(hào) 單位名稱(chēng) 備注
1 昌吉州檔案局單位本級(jí)
…
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入636.63萬(wàn)元,與上年相比,減少19.52萬(wàn)元,降低3%,支出595.78萬(wàn)元,與上年相比,減少35.03萬(wàn)元,降低5.55%,結(jié)余83.30萬(wàn)元,與上年相比,增加19.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.46%。增減變化主要原因是:2017年度緊縮財(cái)政資金,財(cái)政撥付人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少;(2)支出方面,2017年度因檔案搶救保護(hù)和檔案信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)未完工,致使支出未列入當(dāng)年決算;(3)結(jié)余方面,因2017年底申請(qǐng)的檔案搶救保護(hù)和檔案信息化等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),因項(xiàng)目跨年度造成項(xiàng)目資金結(jié)余。
與預(yù)算相比情況。2017年度決算收入較2017年預(yù)算收入579.01增加36.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.37%;支出較2017年預(yù)算出支579.01萬(wàn)元增加16.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.90%。與年初預(yù)算相比,略有增加。主要是本年度人員工資調(diào)整,增加了基本工資和績(jī)效獎(jiǎng)金等原因。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)636.63萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入615.89萬(wàn)元,占96.74%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入20.74萬(wàn)元,占3.26%。增減變化的主要原因是:2017年度其他收入為利息收入0.14 萬(wàn)元;國(guó)家撥付《民國(guó)時(shí)期昌吉民族宗教管理檔案匯編》專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,黨建經(jīng)費(fèi)0.6萬(wàn)元。
與預(yù)算相比情況。2017年度本部門(mén)決算收入略增加,2017年度收入較2017年預(yù)算收入579.01萬(wàn)元增加36.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.37%。其主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目資金的增加。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)595.78萬(wàn)元,其中:基本支出517.45萬(wàn)元,占86.85%;項(xiàng)目支出78.33萬(wàn)元,占13.15%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。增減變化的主要原因是:2017年度人員經(jīng)費(fèi)支出和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少造成。
與預(yù)算相比情況。支出較2017年預(yù)算出支579.01萬(wàn)元增加16.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.90%,主要是2017年度人員經(jīng)費(fèi)支出和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加造成。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
(一)財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收入615.89萬(wàn)元,與上年相比,減少40.20萬(wàn)元,降低6.53%。增減變化的主要原因是:財(cái)政緊縮資金,人員經(jīng)費(fèi)減少。財(cái)政撥款支出595.78萬(wàn)元,與上年相比,減少35.03萬(wàn)元,降低5.88%。其中:基本支出517.45萬(wàn)元,項(xiàng)目支出78.33萬(wàn)元。增減變化的主要原因是:財(cái)政緊縮資金,人員經(jīng)費(fèi)減少;項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出因當(dāng)年未完工,致使支出未列入決算。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余83.30萬(wàn)元,與上年相比,增加19.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.35%。增減變化的主要原因是:項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出因當(dāng)年未完工,致使支出未列入當(dāng)年決算。
與預(yù)算相比情況。與年初預(yù)算相比,略有增加。2017年度財(cái)政撥款收入較2017年預(yù)算收入579.01萬(wàn)元增加36.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.37%。其主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目資金的增加。2017年度財(cái)政撥款支出較2017年預(yù)算支出579.01萬(wàn)元增加16.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.90%。主要是本年度人員工資調(diào)整,增加了基本工資和績(jī)效獎(jiǎng)金等原因。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
(二)一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出517.45萬(wàn)元。與上年相比,減少29.45萬(wàn)元,降低5.69%。增減變化的主要原因是:2017年度項(xiàng)目跨年度尚未執(zhí)行完畢,項(xiàng)目資金未開(kāi)支導(dǎo)致財(cái)政撥款支出較上年度降低。其中:按功能分類(lèi)科目,檔案事務(wù)支出468.75萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出487萬(wàn)元,其他支出18.44萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目,工資福利支出414.16萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出65.27萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助56.44萬(wàn)元。
與預(yù)算相比情況。2017年度一般公共財(cái)政預(yù)算撥款支出較2017年預(yù)算支出579.01萬(wàn)元增加16.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.90%。主要是本年度人員工資調(diào)整,增加了基本工資和績(jī)效獎(jiǎng)金等原因。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比,減少0萬(wàn)元,降低0%。增減變化的主要原因是:無(wú)此項(xiàng)撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,與上年相比,減少0萬(wàn)元,降低0%。增減變化的主要原因是:無(wú)此項(xiàng)撥款。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
(四)政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,與上年相比,減少0萬(wàn)元,降低0%。增減變化的主要原因是:無(wú)此項(xiàng)撥款。按功能分類(lèi)0萬(wàn)元,按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)0萬(wàn)元。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余83.30萬(wàn)元。與上年相比,增加19.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.46%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余83.30萬(wàn)元。與上年相比,增加19.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.46%。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算8.07萬(wàn)元,比上年增加0.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.62%,增加原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)開(kāi)出增加0.36萬(wàn)元。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出,占0%,比上年增加(減少)0,原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.0萬(wàn)元,占99%,比上年增加0.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.62%,增加原因是公務(wù)車(chē)輛使用時(shí)間較長(zhǎng),機(jī)器磨損嚴(yán)重,維護(hù)運(yùn)行費(fèi)用增加;公務(wù)接待費(fèi)支出0.075萬(wàn)元,占1%,比上年減少0.755萬(wàn)元,降低91%,減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待范圍和人數(shù)。
具體情況如下:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。本單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。無(wú)開(kāi)支內(nèi)容:。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.0萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.0萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出等。2017年,單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量0輛,保有量為3輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.075萬(wàn)元。具體是:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.075萬(wàn)元,主要是接待自治區(qū)檔案局來(lái)我州檢查工作等。州檔案局國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次,12人次。
與預(yù)算相比情況。2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算8.07萬(wàn)元,比年初預(yù)算4.82萬(wàn)元增加3.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)67.43%,增加原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)開(kāi)出增加3.8萬(wàn)元,主要原因是車(chē)輛使用時(shí)間長(zhǎng),車(chē)況差,維修費(fèi)用高,接待費(fèi)比年初預(yù)算0.62萬(wàn)元減少了0.545萬(wàn)元,減少了87.90%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,減少接待的規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度昌吉州檔案局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.85萬(wàn)元,比上年增加28.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)159%,主要原因是差費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高后差費(fèi)支出增大,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加及用于維穩(wěn)開(kāi)支和扶貧幫困支出加大導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
六、政府采購(gòu)情況
昌吉州檔案局政府采購(gòu)計(jì)劃 72.55 萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 32.55 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出40萬(wàn)元;實(shí)際采購(gòu)49.51萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出29.91萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出19.60萬(wàn)元(2017年底項(xiàng)目未完工)。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
七、其他重要事項(xiàng)的情況
(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2017年12月31日,資產(chǎn)總計(jì)499.26萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)134.18萬(wàn)元,固定資產(chǎn)365.08萬(wàn)元,其中:房屋2188(平方米),價(jià)值80.27萬(wàn)元,共有車(chē)輛3輛,價(jià)值50.71萬(wàn)元,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛(其他用車(chē)主要是:小型面包車(chē));單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套),其他固定資產(chǎn)價(jià)值234.10萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
(二)國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
截至2017年12月31日,本單位資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬(wàn)元,資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元。其中:已繳國(guó)庫(kù)0萬(wàn)元,已繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元,應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元,單位留用0萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
(三)部門(mén)項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
2017年度,本部門(mén)單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目 3 個(gè),涉及預(yù)算82.50萬(wàn)元,項(xiàng)目支出決算78.33萬(wàn)元。年末本部門(mén)單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況及結(jié)果:
1.檔案搶救保護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
年初預(yù)算60萬(wàn)元,年末決算59.89萬(wàn)元
2.檔案信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
年初預(yù)算20萬(wàn)元,年末決算20萬(wàn)元
3.下鄉(xiāng)駐村費(fèi)用
年初預(yù)算 12.5萬(wàn)元,年末決算18.44萬(wàn)元
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀(guān)條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201(類(lèi))26(款)01(項(xiàng)):指行政運(yùn)行。201(類(lèi))26(款)04(項(xiàng)):指檔案館。201(類(lèi))26(款)99(項(xiàng)):指其他檔案事務(wù)支出。208(類(lèi))05(款)05(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。229(類(lèi))99(款)01(項(xiàng)):指其他支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表(見(jiàn)附表)
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購(gòu)情況表》
三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉州檔案局
2018年8月30日