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昌吉州建設(shè)工程招投標監(jiān)督站2017年度部門決算公開說明
發(fā)布日期: 2018-08-30 18:57:12 來源:昌吉州建設(shè)工程招投標監(jiān)督站 瀏覽次數(shù): 文章字號:

第一部分 部門單位概況

一、 主要職能、

部門主要職能昌吉州建設(shè)工程招投標監(jiān)督站的職責任務:貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、自治州有關(guān)建筑市場管理,工程建設(shè)招標、投標的法律法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;負責州直單位和中央、自治區(qū)駐州單位的建設(shè)工程招標、投標的具體事宜;負責對全州各類房屋及附屬設(shè)施的建造與其配套的線路、管道、設(shè)備的安裝項目和市政工程及室內(nèi)裝修工程從報建、開標到后期檢查;受行政主管部門的委托,負責全州建設(shè)工程評標專家?guī)斓墓芾砑氨O(jiān)督;對招投標活動中違反法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的,依法提出予以糾正和查處的意見;負責受理招投標情況的備案,跟蹤檢查合同的備案及編制標底的情況;負責全州招標代理中心的管理工作。

二、 機構(gòu)設(shè)置情況

三、 年末編制情況

昌吉州建筑工程招投標監(jiān)督站實有編制5名,實有人數(shù)5人。

四、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看,昌吉州建筑工程招投標監(jiān)督站決算包括:昌吉州建筑工程招投標監(jiān)督站本級決算。

納入昌吉州建筑工程招投標監(jiān)督站2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表

納入昌吉州建筑工程招投標監(jiān)督站年部門決算編制范圍的單位名單見下表:

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州建筑工程招投標監(jiān)督站

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

昌吉州建筑工程招投標監(jiān)督站2017年度收入69.87萬元,與上年相比,增加15.67萬元,增長23%,支出67.18萬元,與上年相比,增加6.62萬元,增長10%,結(jié)余3.47萬元,與上年相比,增加2.68萬元,增長78%。增減變化主要原因是:嚴格執(zhí)行八項規(guī)定,壓減支出,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。

與預算相比情況。

單位年初預算收入數(shù)64.54萬元,年末收入決算數(shù)69.87萬元,差異率7%,增長原因:職工職務變動、考核等引起經(jīng)費預算增加5.32萬元。

單位年初預算支出數(shù)64.54萬元,年末支出決算數(shù)67.18萬元,差異率4%,增長原因:職工職務變動、考核等引起經(jīng)費預算增加2.64萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。(無)

(二)部門收入總體情況說明

2017年度收入69.87萬元,財政撥款收入69.86萬元,占99.99%,上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其它收入0.008萬元,占0.01%。主要是銀行存款利息收入。原因:職工職務變動、考核等引起經(jīng)費預算增加5.32萬元。

與預算相比情況。

單位年初預收入算數(shù)64.54萬元,年末決算收入數(shù)69.87萬元,差異率7%,增長原因:職工職務變動、考核等引起經(jīng)費預算增加5.32萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。(無)

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計67.18萬元,其中:基本支出67.18萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。增減變化的主要原因是:本年支出與上年相比,增加6.62萬元,增加9%,主要原因是人員工資及人員經(jīng)費增加。

與預算相比情況。

單位年初預算數(shù)64.54萬元,年末決算數(shù)67.18萬元,差異率4%,增長原因:職工職務變動、考核等引起經(jīng)費預算增加2.64萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。(無)

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入69.86萬元,與上年相比,增加15.67萬元,增長23%,增減變化的主要原因是:基本支出增加了人員經(jīng)費。財政撥款支出67.18萬元,與上年相比,增加6.62萬元,增長10%。其中:基本支出67.18萬元,項目支出0萬元。增減變化的主要原因是:基本支出增加了人員經(jīng)費。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.47萬元,與上年相比,增加2.68萬元,增長78%。增減變化主要原因是:嚴格執(zhí)行八項規(guī)定,壓減支出,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。

與預算相比情況。

單位財政撥款收入年初預算數(shù)64.54萬元,年末決算數(shù)69.86萬元,差異率7%,增長原因:職工職務變動、考核等引起經(jīng)費預算增加5.32萬元。2017年財政撥款實際支出67.18萬元與預算相比增加支出4.38萬元,增加原因因人員增加人員經(jīng)費支出增加。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

(二)一般公共預算支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款支出67.18萬元。與上年相比,增加6.62萬元,增長10%。增減變化的主要原因是:基本支出增加了人員經(jīng)費。其中:按功能分類科目,城鄉(xiāng)社區(qū)支出60.24萬元,社會保障和就業(yè)支出6.94萬元。按經(jīng)濟分類科目,工資福利支出57.78萬元,商品和服務支出2.26萬元,對個人和家庭的補助支出7.14萬元。

與預算相比情況。

根據(jù)州財政局《關(guān)于下達昌吉州本級預算單位2017年部門預算的通知》,下達本單位年度預算62.8萬元,其中工資福利支出50.13萬元,商品和服務支出8.14萬元,對個人和家庭的補助支出4.53萬元。一般公共預算財政撥款實際支出67.18萬元與預算相比增加支出4.38萬元,增加原因是人員增加人員經(jīng)費支出增加。

其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與上年相比,減少0萬元,降低0%。增減變化的主要原因是:無此項撥款。政府性基金預算財政撥款支出0萬元,與上年相比,減少0萬元,降低0%。增減變化的主要原因是:無此項撥款。

與預算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

(四)政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算支出0萬元,與上年相比,減少0萬元,降低0%。增減變化的主要原因是:無此項撥款。按功能分類0萬元,按經(jīng)濟分類,0萬元。

與預算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.47萬元。與上年相比,增加2.68萬元,增長78%。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.47萬元,與上年相比,增加2.68萬元,增長78%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。(無)

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.69萬元,比上年增加0.42萬元,增長40%,增加原因是主要用于業(yè)務正常經(jīng)費支出。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,增加(減少)原因是無;公務用車購置及運行維護費支出0.69萬元,占100%,比上年增加0.42萬元,增長40%,增加原因是主要用于業(yè)務用車油料、維修費、保險費、過路費及其他;公務接待費支出0萬元,比上年減少0.06萬元,降低100%,減少原因是主要是正常業(yè)務接待支出等。

因公出國(境)費支出0萬元。2017年單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。無開支內(nèi)容。

公務用車購置及運行維護費0.69萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費0.69萬元。主要用于業(yè)務用車油料、維修費、保險費、過路費及其他等。2017年,單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛,保有量為1輛。

公務接待費0元。批次是0次,人數(shù)0人。

與預算相比情況。

公務用車購置及運行維護費2017年預算安排2.10萬元,相比減少1.41萬元。公務接待費2017年預算安排0.06萬元,相比減少萬0.06元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。(無)

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度昌吉州建設(shè)工程招投標監(jiān)督站單位機關(guān)運行經(jīng)費支出2.26萬元,比上年減少0.47萬元,降低17%,主要原因是主要是正常業(yè)務經(jīng)費支出等。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。(無)

六、政府采購情況

本單位政府采購計劃0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元;實際采購0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。(無)

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日,資產(chǎn)總計502384.32萬元,其中:流動資產(chǎn)275802.32萬元,固定資產(chǎn)226582萬元,其中:房屋0(平方米),價值0萬元,共有車輛1輛,價值19.51萬元,其中:部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),其他固定資產(chǎn)價值3.14萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

(二)國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日,州政協(xié)資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元,資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中:已繳國庫0萬元,已繳財政專戶0萬元,應繳未繳0萬元,單位留用0萬元。

(三)部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度,本部門單位實行績效管理的項目0個。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配:反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。208(類)05(款)05(項):指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,212(類)01(款)06(項):指工程建設(shè)管理。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算報表(見附表)

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資產(chǎn)負債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《××年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》

昌吉州建設(shè)工程招投標監(jiān)督站

2018年8月30日

附件:1、新疆昌吉回族自治州建設(shè)工程招投標監(jiān)督站2017年決算公開表.XLS

      2、昌吉州建設(shè)工程招投標監(jiān)督站2017年三公經(jīng)費表.xls