第一部分 部門(mén)單位概況
一、 部門(mén)單位基本情況
1.主要職能。對(duì)各團(tuán)體會(huì)員開(kāi)展聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作,通過(guò)組織學(xué)習(xí)、深入生活、文藝創(chuàng)作、理論研究、學(xué)術(shù)討論、文藝評(píng)獎(jiǎng)、書(shū)刊出版、人才培訓(xùn)、對(duì)外交流和權(quán)益保護(hù)等各項(xiàng)工作。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:
1、辦公室
2、北庭文化研究會(huì)辦公室
3、組織聯(lián)絡(luò)室
下設(shè)科技事業(yè)單位:昌吉州美術(shù)館(昌吉州書(shū)畫(huà)院、文藝創(chuàng)作研究室)
3.人員編制情況:參公編制10人,實(shí)有9人,事業(yè)編制5人,實(shí)有4人。2017年新增退休人員2名同時(shí)新增人員2名。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看,昌吉州文聯(lián)決算包括:昌吉州文聯(lián)部門(mén)本級(jí)決算。。
納入昌吉州文聯(lián)2017年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表:
序號(hào) 單位名稱 備注
1 昌吉州文聯(lián)
…
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入490.90萬(wàn)元,與上年收入526.16萬(wàn)元相比,減少35.26萬(wàn)元,降低7%,支出534.49萬(wàn)元,與上年556.54萬(wàn)元相比,減少22.05萬(wàn)元,降低4%,增減變化主要原因是:收入減少主要原因是其他贊助收入減少,支出減少主要原因是單位厲行節(jié)儉日常公用經(jīng)費(fèi)逐年遞減。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余158.16萬(wàn)元。與上年201.76萬(wàn)元相比,減少43.6萬(wàn)元,降低21%。
與預(yù)算相比情況
本年收入490.90萬(wàn)元較年初預(yù)算275.19萬(wàn)元,增加約78%。本年支出534.49萬(wàn)元和年初預(yù)算275.19萬(wàn)元相比增加約94%,其主要原因?qū)m?xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出提高,協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)增加及昌吉州文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作扶持項(xiàng)目申報(bào)實(shí)施。專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加98萬(wàn)元以及維穩(wěn)支出和訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)增加,與上年度相比基本支出總額變化不大。
(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
2017年昌吉州文聯(lián)財(cái)政撥款收入405.71萬(wàn)元、其他收入85.19萬(wàn)元。
本年收入合計(jì)490.90萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入405.71萬(wàn)元,占83%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入85.19萬(wàn)元,占17%。增減變化的主要原因是:專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加
和預(yù)算對(duì)比情況,本年收入490.90萬(wàn)元較年初預(yù)算275.19萬(wàn)元,增加約78%,其主要原因?qū)m?xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)由年初預(yù)算52萬(wàn)元增加到150萬(wàn)元,其他收入福建援疆贊助費(fèi)等。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)534.49萬(wàn)元,其中:基本支出340.90萬(wàn)元,占支出總額64%;項(xiàng)目支出193.59萬(wàn)元,占支出總額的36%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。增減變化不大。
與預(yù)算相比本年支出534.49萬(wàn)元和年初預(yù)算275.19萬(wàn)元相比增加約94%,其主要原因?qū)m?xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出提高,協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)增加及昌吉州文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作扶持項(xiàng)目申報(bào)實(shí)施。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
(一)財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2017年財(cái)政撥款收入405.71萬(wàn)元,與上年400.50萬(wàn)元相比,增加5.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.2%。增減變化的主要原因是:2017年專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。財(cái)政撥款支出449.30萬(wàn)元,與上年430.88萬(wàn)元相比,增加18.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)4%。其中:基本支出255.71萬(wàn)元,項(xiàng)目支出193.59萬(wàn)元。增減變化的主要原因是:逐年變動(dòng)的工資福利支出增加及商品服務(wù)支出增加。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余158.16萬(wàn)元,與上年相比,減少43.6萬(wàn)元,降低21%。
與預(yù)算相比情況,財(cái)政撥款收入405.71萬(wàn)元,比年初預(yù)算增加了130.52萬(wàn)元,其主要原因是工資福利支出增加及商品服務(wù)支出增加。財(cái)政撥款支出基本支出255.71萬(wàn)元與預(yù)算223.19萬(wàn)元相比增加約15%,其主要原因是逐年變動(dòng)的工資福利支出增加及商品服務(wù)支出增加,項(xiàng)目支出193.59萬(wàn)元與預(yù)算52萬(wàn)元相比增加272%,其主要原因是協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)增加及昌吉州文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作扶持項(xiàng)目申報(bào)實(shí)施經(jīng)費(fèi)增加。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
(二)一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年州文聯(lián)一般公共預(yù)算支出449.30萬(wàn)元,按支出經(jīng)濟(jì)分類,其中:工資福利支出192.63萬(wàn)元,商品服務(wù)支出224.3萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29.17萬(wàn)元,其他資本性支出2.67萬(wàn)元。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出449.30萬(wàn)元。與上年430.88萬(wàn)元相比,增加18.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)4%。增減變化的主要原因是:逐年變動(dòng)的工資福利支出增加及商品服務(wù)支出增加。其中:按功能分類科目,“2070101”支出214.70萬(wàn)元,“2070102”支出52萬(wàn)元,“2070111”支出77.07萬(wàn)元,“2070199”支出64.52萬(wàn)元,“2080505”支出22.75萬(wàn)元,“2229901”支出18.26萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目,工資福利支出192.63萬(wàn)元,商品服務(wù)支出224.3萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29.17萬(wàn)元,其他資本性支出2.67萬(wàn)元。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出449.30萬(wàn)元,與預(yù)算相比增加174.11萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%。增減變化的主要原因是:無(wú)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%。增減變化的主要原因是:無(wú)
與預(yù)算相比情況。無(wú)
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
(四)政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%。增減變化的主要原因是:無(wú)。其中:按功能分類科目,支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目,支出0萬(wàn)元。
與預(yù)算相比情況。無(wú)
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余158.16萬(wàn)元。與上年201.76萬(wàn)元相比,減少43.6萬(wàn)元,降低21%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算4.03萬(wàn)元,比上年減少0.06萬(wàn)元,降低1.4%,減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%,增加(減少)原因是與上年相同無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.03萬(wàn)元,占100%,比上年4.09萬(wàn)元減少0.06萬(wàn)元,降低1.4%,減少原因是2017年單位更加注重合理安排公務(wù)用車。較上年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)變化不大,主要是本單位車輛使用已接近折舊年限,維修成本加大,節(jié)能降耗的空間不大。公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年持平,增長(zhǎng)(降低)0%,主要原因是單位嚴(yán)控公務(wù)接待 。具體情況如下:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。昌吉州文聯(lián)全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.03萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.03萬(wàn)元。主要用于車輛燃油、維修保養(yǎng)、保險(xiǎn)支出等。2017年,昌吉州文聯(lián)一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛,保有量為2輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。具體是:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,州文聯(lián)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次。
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算4.03萬(wàn)元,與預(yù)算4.45萬(wàn)元相比三公經(jīng)費(fèi)減少0.42萬(wàn)元,下降9%。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度昌吉州文聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.24萬(wàn)元,比上年23.81萬(wàn)元增加7.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)23%,主要原因是勞務(wù)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。
公用經(jīng)費(fèi)支出情況:2017年會(huì)議費(fèi)支出11000元,人均約846.15元,較上年度19160元減少42%。 2017年培訓(xùn)費(fèi)支出11203元,人均約861.77元。較預(yù)算10600元增加6%,較上年度13675元減少18%。其他公用經(jīng)費(fèi)支出情況:其中辦公費(fèi)支出68409.66元,差旅費(fèi)支出17806.50元,郵電費(fèi)769.20元,勞務(wù)費(fèi)85870元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)54100元,其他商品服務(wù)支出22894.28元
六、政府采購(gòu)情況
昌吉州文聯(lián)政府采購(gòu)計(jì)劃101萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出30萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出73萬(wàn)元。實(shí)際采購(gòu)16.86萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出9.86萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出7萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
七、其他重要事項(xiàng)的情況
(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2017年12月31日,資產(chǎn)總計(jì)309.04萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)170.85萬(wàn)元,固定資產(chǎn)138.19萬(wàn)元,其中:房屋0(平方米),價(jià)值0萬(wàn)元,共有車輛2輛,價(jià)值40.89萬(wàn)元,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛(其他用車主要是:……,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),其他固定資產(chǎn)價(jià)值97.30萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
(二)國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
截至2017年12月31日,文聯(lián)資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬(wàn)元,資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元。其中:已繳國(guó)庫(kù)0萬(wàn)元,已繳財(cái)政專戶0萬(wàn)元,應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元,單位留用0萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
(三)部門(mén)項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
2017年度,本部門(mén)單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目 5 個(gè),涉及預(yù)算52萬(wàn)元,項(xiàng)目支出決算193.59萬(wàn)元。年末本部門(mén)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況及結(jié)果:
1.北庭文化研究經(jīng)費(fèi),旨在促進(jìn)北庭文化歷史研究,組織北庭雅集文藝沙龍
2.博格達(dá)經(jīng)費(fèi),加強(qiáng)期刊編輯和文藝宣傳,引導(dǎo)、引領(lǐng)創(chuàng)作愛(ài)國(guó)主義題材文藝作品集結(jié)成冊(cè)。
3、文藝家協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi),加強(qiáng)文藝交流合作,推進(jìn)各文藝家協(xié)會(huì)圍繞大局,開(kāi)展文藝活動(dòng)
4、文化事業(yè)費(fèi),推進(jìn)文化事業(yè)發(fā)展,圍繞州黨委、政府工作大局推進(jìn)各項(xiàng)工作,開(kāi)展主題文藝創(chuàng)作 。
5、奮飛獎(jiǎng),通過(guò)評(píng)獎(jiǎng)促進(jìn)文藝事業(yè)發(fā)展。
州文聯(lián)在2017年做好本職工作外,抓好“訪惠聚”和“民族團(tuán)結(jié)一家親”工作,在業(yè)務(wù)上一是精心策劃開(kāi)展主題文藝創(chuàng)作。二是分層次開(kāi)展文藝人才培養(yǎng),夯實(shí)創(chuàng)作基礎(chǔ)。三是加強(qiáng)期刊編輯出版和文藝宣傳,塑造昌吉良好形象。四是加強(qiáng)文藝交流合作,提升本土文藝創(chuàng)作能力。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說(shuō)明。207010行政運(yùn)行,2070102一般行政管理事務(wù),2070111文化創(chuàng)作與保護(hù),2070199其他文化支出,2070505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,2299901其他支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表(見(jiàn)附表)
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購(gòu)情況表》
三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉州文聯(lián)
2018年8月30日
附件:1、新疆昌吉回族自治州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2017年決算公開(kāi)表.XLS