第一部分 昌吉州政府法制辦概況
一、州政府法制辦基本情況
(一)主要職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
1.對全州政府法制工作進(jìn)行規(guī)劃、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù);承擔(dān)自治州人民政府在依法行政方面的參謀、助手和法律顧問職責(zé);承擔(dān)自治州依法行政工作指導(dǎo)協(xié)調(diào)小組辦公室的日常工作。
2.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃州人民政府立法工作,擬訂州政府規(guī)章立法規(guī)劃、年度計(jì)劃和工作安排,報(bào)州人民政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施、督促指導(dǎo);負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)自治州自治條例、單行條例草案的起草、審查、修改工作,提請政府常務(wù)會(huì)議審議;負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)自治州自治條例、單行條例立法工作專家咨詢論證制度、聽證制度、向社會(huì)公開征求意見制度;承辦全國人大常委會(huì)、國務(wù)院及所屬部門、自治區(qū)人大常委會(huì)、自治區(qū)人民政府向自治州人民政府征求法律、法規(guī)、規(guī)章草案意見的工作。
3.負(fù)責(zé)對自治州各級行政機(jī)關(guān)規(guī)范性文件的合法性審查工作進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)自治州人民政府及自治州人民政府法制辦公室規(guī)范性文件的合法性審查工作。
4.負(fù)責(zé)對自治州各級行政機(jī)關(guān)規(guī)范性文件備案審查工作進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)各縣市人民政府和州人民政府各部門向州人民政府備案規(guī)范性文件的備案審查,辦理公民、法人和其他組織對縣市政府及州政府工作部門的規(guī)范性文件提出合法性審查申請的受理、處理工作;負(fù)責(zé)自治州人民政府規(guī)范性文件向自治區(qū)人民政府的報(bào)備工作。
5.負(fù)責(zé)組織自治州規(guī)范性文件清理、匯編工作;編輯出版自治州單行條例、規(guī)范性文件匯編,組織翻譯、審定自治州單行條例民族語言文本。
6.指導(dǎo)自治州各級行政執(zhí)法部門的行政執(zhí)法工作,加強(qiáng)行政執(zhí)法監(jiān)督,負(fù)責(zé)州本級人民政府行政執(zhí)法監(jiān)督的具體組織實(shí)施工作;組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督指導(dǎo)、總結(jié)交流自治州貫徹落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制工作;協(xié)調(diào)行政執(zhí)法中的矛盾和爭議,依法糾正違法的行政執(zhí)法行為;建立評議考核和執(zhí)法過錯(cuò)責(zé)任追究制度。
7.負(fù)責(zé)依法審查自治州本級行政執(zhí)法機(jī)關(guān)主體資格,依法審查和確認(rèn)自治州本級行政執(zhí)法人員主體資格;負(fù)責(zé)全州行政執(zhí)法證件的監(jiān)督管理工作。
8.指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)全州行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償工作;承辦自治州人民政府依法管轄的行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償案件;承擔(dān)自治州行政復(fù)議辦公室的日常工作;承辦自治州人民政府行政處罰案件和各縣市人民政府、自治州人民政府各部門做出的重大行政處罰決定的備案工作;受州政府領(lǐng)導(dǎo)委托,承辦涉及自治州人民政府的其它訴訟事務(wù)。
9.負(fù)責(zé)自治州本級各部門取消、調(diào)整和保留行政許可事項(xiàng)的合法性審查。
10.承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)干部依法行政法律知識(shí)培訓(xùn)、考核相關(guān)職責(zé);組織指導(dǎo)各級政府法制機(jī)構(gòu)工作人員和行政機(jī)關(guān)工作人員公共法律知識(shí)培訓(xùn);負(fù)責(zé)依法行政、政府法制宣傳和理論研究工作
11.承辦自治州人民政府、自治區(qū)人民政府法制辦交辦的其他事項(xiàng)。
(負(fù)責(zé)州人民政府法律顧問室的職責(zé))
(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé),自治州人民政府法制辦公室設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(正科級):綜合業(yè)務(wù)科、執(zhí)法監(jiān)督科、政策法規(guī)科,代管州人民政府法律顧問室。
(三)人員編制
自治州人民政府法制辦公室列行政編制6名,其中部門領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名,科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名,法律顧問室3人。
自治州人民政府法制辦公室列工勤編制1名。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,昌吉州人民政府法制辦公室決算包括:昌吉州人民政府法制辦公室本級決算。
納入昌吉州人民政府法制辦公室2017年部門決算編制范圍的單位,無下屬單位。
第二部分 2017年度收支決算總體情況
一、部門收支總體情況
(一)部門收入支出決算總體情況說明
2017年度收入187.31萬元,與上年相比,增加61.02萬元,增長50.70%,支出174.81萬元,與上年相比,增加40.65%,結(jié)余12.50萬元,與上年相比,增加12.50萬元,增長100%。增加變化主要原因:一是收入增加主要是預(yù)算中增設(shè)了州人民政府法律顧問室,增加3名事業(yè)編制人員的經(jīng)費(fèi);二是結(jié)余增加主要是2016年沒有結(jié)余,2017年結(jié)余部分項(xiàng)目支出,因在2017年底前還有部分立法項(xiàng)目因按合同規(guī)定還沒有完成支出,需2018年進(jìn)行支出。
與預(yù)算相比情況:本年收入與年初預(yù)算179.17萬元相比,增加8.14萬元。主要原因是根據(jù)《關(guān)于設(shè)立自治州人民政府法律顧問室的通知》要求設(shè)立州人民政府法律顧問室,為科級建制事業(yè)單位,核定編制3名,財(cái)政全額預(yù)算管理,隸屬于州政府辦(法制辦),支付3名同志的工資、福利及其他相關(guān)費(fèi)用,以及支付政府法律顧問的費(fèi)用。
其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。
(二)部門收入總體情況說明
本年收入合計(jì)187.31萬元,其中:財(cái)政撥款收入186.27萬元,占99.44%; 上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入1.03萬元,占0.56%。收入增加的主要原因是:新增設(shè)政府法律顧問室,增加相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
與預(yù)算相比情況:本年收入與年初預(yù)算179.17萬元相比,增加8.14萬元。主要原因是根據(jù)《關(guān)于設(shè)立自治州人民政府法律顧問室的通知》要求設(shè)立州人民政府法律顧問室,為科級建制事業(yè)單位,核定編制3名,財(cái)政全額預(yù)算管理,隸屬于州政府辦(法制辦),支付3名同志的工資、福利及其他相關(guān)費(fèi)用。
其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。
(三)部門支出總體情況說明
本年支出合計(jì)174.81萬元,其中:基本支出114.27萬元,占65.37%;項(xiàng)目支出60.54萬元,占34.63;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。增長的主要原因是:新增設(shè)政府法律顧問室,增加相關(guān)經(jīng)費(fèi)?;局С龊晚?xiàng)目均比預(yù)算有所增長。主要原因是根據(jù)《關(guān)于設(shè)立自治州人民政府法律顧問室的通知》要求設(shè)立州人民政府法律顧問室,為科級建制事業(yè)單位,核定編制3名,財(cái)政全額預(yù)算管理,隸屬于州政府辦(法制辦),支付3名同志的工資、福利及其他相關(guān)費(fèi)用。
與預(yù)算相比情況:本年支出合計(jì)174.81萬元,比年初預(yù)算減少4.36萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
(一)財(cái)政撥款收支總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收入187.31萬元,與上年相比,增加61.02萬元,增長50.70%。收入增長的主要原因是:新增設(shè)政府法律顧問室費(fèi)用。財(cái)政撥款支出174.81萬元,與上年相比,增加50.52萬元,增長 40.65%。其中:基本支出114.27萬元,項(xiàng)目支出60.54萬元。支出增長的主要原因是:單位社會(huì)保障、工資福利等基本支出增加,以及新增設(shè)政府法律顧問室相關(guān)經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12.50萬元,與上年相比,增加12.50萬元。結(jié)余增長的主要原因是:一是2016年沒有結(jié)余;二是單位干部職工的綜合治理獎(jiǎng)和精神文明獎(jiǎng)等項(xiàng)目的剩余款;三是2017年結(jié)余部分項(xiàng)目支出,因在2017年底前還有部分立法項(xiàng)目因按合同規(guī)定還沒有完成支出,需2018年進(jìn)行支出。
與預(yù)算相比情況:2017年度財(cái)政撥款收入187.31萬元,比年初預(yù)算增加7.1萬元,財(cái)政撥款支出174.81萬元,比年初預(yù)算減少5.4萬元。撥款收入增長主要是因?yàn)楦鶕?jù)《關(guān)于設(shè)立自治州人民政府法律顧問室的通知》要求,設(shè)立州人民政府法律顧問室,為科級建制事業(yè)單位,核定編制3名,財(cái)政全額預(yù)算管理,隸屬于州政府辦(法制辦),支付3名同志的工資、福利及其他相關(guān)費(fèi)用。結(jié)余增長的主要原因一是2016年沒有結(jié)余;二是單位干部職工的綜合治理獎(jiǎng)和精神文明獎(jiǎng)等項(xiàng)目的剩余款;三是2017年結(jié)余部分項(xiàng)目支出,因在2017年底前還有部分立法項(xiàng)目因按合同規(guī)定還沒有完成支出,需2018年進(jìn)行支出。
其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。
(二)一般公共預(yù)算支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出174.81萬元。與上年相比增加50.52萬元,增長40.65%。撥款支出增長的主要原因是:增設(shè)政府法律顧問室、社會(huì)保障和公用經(jīng)費(fèi)增加所致。其中:按功能分類科目,一般公共服務(wù)支出163.73萬元,社會(huì)保障和支出11.08萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目,工資福利支出96.27萬元,商品和服務(wù)支出57.67萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出16.30萬元,其他資本性支出3.53萬元。
與預(yù)算相比情況:與上年相比增加50.52萬元,增長40.65%的主要原因是:根據(jù)《關(guān)于設(shè)立自治州人民政府法律顧問室的通知》要求,設(shè)立州人民政府法律顧問室,為科級建制事業(yè)單位,核定編制3名,財(cái)政全額預(yù)算管理,隸屬于州政府辦(法制辦),支付3名同志的工資、福利費(fèi)用和單位社會(huì)保障較預(yù)算有所增加。
其他有關(guān)說明內(nèi)容:無
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,與上年相比,減少0萬元,降低0%。增減變化的主要原因是:無此項(xiàng)撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,與上年相比,減少0萬元,降低0%。增減變化的主要原因是:無此項(xiàng)撥款。
與預(yù)算相比情況:持平
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
(四)政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元,與上年相比,減少0萬元,降低0%。增減變化的主要原因是:無此項(xiàng)撥款。按功能分類0萬元,按經(jīng)濟(jì)分類0萬元。
與預(yù)算相比情況:持平
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12.50萬元。與上年相比,增加12.50萬元,增長100%
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12.50萬元,與上年相比,增加12.50萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容:無
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算5.67萬元,比上年增加0.79萬元,增長13.93%,增加的原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。其中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%,與上年相比增加0萬元,增長0%,原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.35萬元,占94.36%,比上年增加1.32萬元,增長24.67%,增加的主要原因是:民族團(tuán)結(jié)一家親活動(dòng)開展頻繁,用車頻次增加,車輛屬于2006年3月的老舊車輛油耗增加,維修頻次增加。公務(wù)接待費(fèi)支出0.32萬元,占5.64%,比上年減少0.13萬元,降低40.63%,減少的原因是接待次數(shù)減少。具體情況如下:
因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。法制辦公室全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,無開支 。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.35萬元,其中用于車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.35萬元。主要用于車輛維護(hù)維修和燃油支出。2017年,單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛,保有量1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.32萬元。具體是:國內(nèi)公務(wù)接待支出0.32萬元,主要是召開政府法制工作例會(huì)和法律顧問專家論證會(huì)。法制辦單位國內(nèi)公務(wù)接待3批次,40人次。
與預(yù)算對比情況:
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算5.67萬元,與2017年預(yù)算相比持平。
其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度法制辦公室運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出103.19萬元,比上年增加9.25萬元,增長8.96%,主要原因是增設(shè)政府法律顧問室人員增加,社會(huì)保障和公用經(jīng)費(fèi)增加所致。
其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。
六、政府采購情況
法制辦公室政府采購計(jì)劃11.15萬元,其中:政府采購貨物支出2.61萬元、政府采購工程支出2.95萬元、服務(wù)支出5.59萬元;實(shí)際采購11.15萬元,其中:政府采購貨物支出2.61萬元、政府采購工程支出2.95萬元、服務(wù)支出5.59萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容:無
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日,資產(chǎn)總計(jì)59.33萬元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)為18.56萬元,固定資產(chǎn)為40.77萬元。其中:房屋0(平方米),價(jià)值0萬元,共有車輛1輛,價(jià)值23.32萬元,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛(其他用車主要是:……);單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),其他固定資產(chǎn)價(jià)值17.45萬元。
(二)國有資產(chǎn)收益征繳情況說明
截至2017年12月31日,法制辦資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬元,資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬元。其中:已繳國庫0萬元,已繳財(cái)政專戶0萬元,應(yīng)繳未繳0萬元,單位留用0萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。
(三)政府法制辦公室預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2017年,州政府法制辦公室認(rèn)真執(zhí)行財(cái)政預(yù)算,不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、執(zhí)行財(cái)務(wù)制度、規(guī)范財(cái)務(wù)流程,規(guī)范使用財(cái)政下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。一是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,確保“三公”經(jīng)費(fèi)零增長,2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出較上年同比下降 7%;二是改善辦公條件,積極從辦公經(jīng)費(fèi)中擠出資金,更換電腦,打印機(jī)等辦公設(shè)備。三是加強(qiáng)車輛運(yùn)行管理,強(qiáng)化行車安全教育,規(guī)范公務(wù)用車管理制度,實(shí)現(xiàn)車輛安全行駛無事故,但因車輛年久、下鄉(xiāng)使用頻繁,2017年車輛維修費(fèi)、油耗費(fèi)較上年同期24.67%;四是嚴(yán)格落實(shí)政府采購程序。堅(jiān)持物品采購手續(xù)齊全;五是嚴(yán)格落實(shí)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)管理制度,對各項(xiàng)開支嚴(yán)格把關(guān)、嚴(yán)格審批;六是堅(jiān)決杜絕各類違規(guī)津(補(bǔ))貼的發(fā)放:七是大力壓縮會(huì)議經(jīng)費(fèi),從源頭上控制和落實(shí)好厲行節(jié)約的各項(xiàng)指標(biāo);八是在財(cái)務(wù)管理中堅(jiān)持“三重一大、四個(gè)不直接分管”制度,票據(jù)報(bào)銷實(shí)行多筆聯(lián)簽。在業(yè)務(wù)活動(dòng)中,堅(jiān)持勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費(fèi),嚴(yán)格公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn),堅(jiān)決杜絕超標(biāo)準(zhǔn)接待。在財(cái)務(wù)預(yù)(決)算中,嚴(yán)格按照上級主管單位的工作要求,認(rèn)真編制、報(bào)送預(yù)(決)算報(bào)表;按要求公開預(yù)(決)算“三公”經(jīng)費(fèi)。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。201(類)03(款)01(項(xiàng)):指行政運(yùn)行。201(類)03(款)02(項(xiàng)):指一般行政管理事務(wù)。201(類)03(款)99(項(xiàng)):指法制建設(shè)。208(類)05(款)05(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。
第四部分 部門決算報(bào)表(見附表)
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購情況表》
三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉回族自治州人民政府法制辦公室
2018年8月20日
附件:1、昌吉州法制辦2017年部門決算表.xls
上一篇: 昌吉州老齡辦2017年...
下一篇: 昌吉人民廣播電臺(tái)20...