第一部分 部門單位概況
一、主要職能、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州住房公積金管理中心于1996年7月成立。2003年初,經(jīng)州人民政府批準(zhǔn),成為直屬昌吉州人民政府管理的獨立的事業(yè)單位,依法對全州住房公積金實行統(tǒng)一決策、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一制度、統(tǒng)一核算。
主要職能為編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計劃;
負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況;負(fù)責(zé)住房公積金的核算;審批住房公積金的提取、使用;負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還;編制住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告;承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。
管理中心下設(shè)七個(縣、市)管理部,內(nèi)設(shè)九個科室。
七個(縣、市)管理部:木壘管理部、奇臺管理部、吉木薩爾管理部、阜康管理部、昌吉管理部、呼圖壁管理部、瑪納斯管理部;
九個科室:綜合科、計財科、資金核算科、審貸科、資金管理科、宣教科、技術(shù)科、稽查科、法制科。
截至2017年末昌吉州住房公積金管理中心職工總?cè)藬?shù)156人,其中在編職工78人,外聘人員及臨時工70人,退休職工8人。具體是:機關(guān)在編職工43人,外聘人員6人,退休職工4人;木壘管理部在編職工3人,外聘人員4人,臨時工3人;奇臺管理部在編職工6人,外聘職工5人,臨時工3人,退休職工1人;吉木薩爾管理部在編職工3人,外聘職工6人,臨時工1人,退休職工1人;阜康管理部在編職工4人,外聘職工5人,臨時工3人;呼圖壁管理部在編職工3人,外聘職工8人,退休職工1人;瑪納斯管理部在編職工4人,外聘職工6人,臨時工2人,退休職工1人;昌吉管理部在編職工12人,外聘職工17人,臨時工1人。
二、部門決算單位構(gòu)成:納入決算匯編范圍的獨立核算單位1個。
從決算單位構(gòu)成看,昌吉州住房公積金管理中心部門決算包括昌吉州住房公積金管理中心部門本級決算。
昌吉州住房公積金管理中心2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表:
序號 單位名稱 備注
1 昌吉州住房公積金管理中心本級
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
(一)部門收入支出決算總體情況說明
2017年度收入3,235.41萬元,與上年相比,增加284.93萬元,增長9.66%,支出3,235.41萬元,與上年相比,增加284.93萬元,增長9.66%,結(jié)余0萬元,與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。增減變化主要原因是:根據(jù)國家住建部住房公積金信息化建設(shè)工作重點實現(xiàn)雙貫標(biāo)的要求,雙貫標(biāo)工作購置軟、硬件款和增加了“訪惠聚”駐村工作隊工作經(jīng)費和工作隊伙食補助。
與預(yù)算相比情況。
1、2017年度收入3,235.41萬元,預(yù)算收入3,234.16萬元,增加的主要原因是其他收入1.25萬元,其中:銀行利息收入0.25萬元;援疆工作經(jīng)費1萬元;
2、2017年支出3,235.41萬元,較預(yù)算安排支出3,234.16萬元增加了1.25萬元,1.25萬元為其他收入,主要用于機關(guān)運行經(jīng)費支出。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
(二)部門收入總體情況說明
本年收入合計3,235.41萬元,其中:財政撥款收入 3,234.16萬元,占99.96%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入1.25萬元,占0.04%。與上年相比,增加284.93萬元,增長9.66%,增減變化的主要原因是:根據(jù)國家住建部住房公積金信息化建設(shè)工作重點實現(xiàn)雙貫標(biāo)的要求,雙貫標(biāo)工作購置軟、硬件款和增加了訪惠聚”駐村工作隊工作經(jīng)費和工作隊伙食補助。
與預(yù)算相比情況。
2017年收入3,235.41萬元,年初預(yù)算數(shù)2,940萬元,根據(jù)國家住建部住房公積金信息化建設(shè)工作重點實現(xiàn)雙貫標(biāo)的要求追加預(yù)算275萬元,財政撥入“訪惠聚”駐村工作隊工作經(jīng)費和工作隊伙食補助19.16萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容:根據(jù)國家住建部住房公積金信息化建設(shè)工作重點實現(xiàn)雙貫標(biāo)的要求,報請州住房公積金管委會批準(zhǔn),追加預(yù)算275萬元。
(三)部門支出總體情況說明
本年支出合計3,235.41萬元,其中:基本支出3,235.41萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。增減變化的主要原因是:較上年相比較增加的主要原因是根據(jù)國家住建部住房公積金信息化建設(shè)工作重點實現(xiàn)雙貫標(biāo)的要求,雙貫標(biāo)工作購置軟、硬件款。
與預(yù)算相比情況。
2017年初財政核定預(yù)算2,940萬元,追加預(yù)算275萬元,財政撥入“訪惠聚”駐村工作隊工作經(jīng)費和工作隊伙食補助19.16萬元,全年核定預(yù)算合計3,234.16萬元,全年支出3,235.41萬元,增加了1.25萬元為其他收入用于機關(guān)運行費用。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
二、部門財政撥款收支情況
(一)財政撥款收支總體情況說明
2017年度財政撥款收入3,234.16萬元,與上年相比,增加284.07萬元,增長9.63%。主要原因是:根據(jù)國家住建部住房公積金信息化建設(shè)工作重點實現(xiàn)雙貫標(biāo)的要求,雙貫標(biāo)工作購置軟、硬件款和增加了訪惠聚”駐村工作隊工作經(jīng)費和工作隊伙食補助。財政撥款支出3,234.16萬元,與上年相比,增加284.07萬元,增長9.63%。其中:基本支出3,234.16萬元,項目支出0萬元。主要原因是:根據(jù)國家住建部住房公積金信息化建設(shè)工作重點實現(xiàn)雙貫標(biāo)的要求,雙貫標(biāo)工作購置軟、硬件款和增加了訪惠聚”駐村工作隊工作經(jīng)費和工作隊伙食補助。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。增減變化的主要原因是:無。
與預(yù)算相比情況。2017年度財政撥款收入支出3,234.16萬元,比預(yù)算增加294.16萬元。
(二)一般公共預(yù)算支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,234.16萬元。與上年相比,增加284.07萬元,增長9.63%。增減變化的主要原因是:根據(jù)國家住建部住房公積金信息化建設(shè)工作重點實現(xiàn)雙貫標(biāo)的要求,報請州住房公積金管委會批準(zhǔn),追加預(yù)算275萬元和增加了“訪惠聚”駐村工作隊工作經(jīng)費和工作隊伙食補助9.07萬元。其中:按功能分類科目,住房公積金管理支出2,609.88萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出164.96萬元,機關(guān)事業(yè)單位年金繳費支出45.16萬元,其他支出414.16萬元。按經(jīng)濟分類科目,工資福利支出1,688.98萬元,商品和服務(wù)支出759.78萬元,對個人和家庭補助支出206.57萬元,其他資本性支出578.83萬元。
與預(yù)算相比情況。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,234.16萬元,比預(yù)算增加294.16萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,與上年相比,減少0萬元,降低0%。增減變化的主要原因是:無此項撥款。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,與上年相比,減少0萬元,降低0%。增減變化的主要原因是:無此項撥款。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
(四)政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元,與上年相比,減少0萬元,降低0%。增減變化的主要原因是:無此項撥款。按功能分類0萬元,按經(jīng)濟分類0萬元。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。
其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算32.45萬元,比上年減少0.44萬元,降低1.34%,減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減因公出國(境)經(jīng)費;公務(wù)用車共有10輛,實行統(tǒng)一管理、調(diào)度,合并使用,盡量乘用公共交通工具,堅決杜絕節(jié)假日及八小時以外使用,同時進(jìn)行封存停駛。進(jìn)一步健全公務(wù)用車管理使用制度,公務(wù)用車保險、維修、加油實行政府集中采購,采用銀行轉(zhuǎn)賬或者公務(wù)卡方式結(jié)算,提高用車效率,降低車輛運行成本;管理中心公務(wù)接待嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行工作餐標(biāo)準(zhǔn),堅決杜絕奢侈浪費,無超標(biāo)準(zhǔn)接待。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,增加(減少)原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減因公出國(境)經(jīng)費;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出29.84萬元,占91.96%,比上年減少0.06萬元,降低0.2%,減少原因是管理中心2017年末公務(wù)用車共有10輛,實行統(tǒng)一管理、調(diào)度,合并使用,盡量乘用公共交通工具,堅決杜絕節(jié)假日及八小時以外使用,同時進(jìn)行封存停駛。進(jìn)一步健全公務(wù)用車管理使用制度,公務(wù)用車保險、維修、加油實行政府集中采購,采用銀行轉(zhuǎn)賬或者公務(wù)卡方式結(jié)算,提高用車效率,降低車輛運行成本;公務(wù)接待費支出2.61萬元,占8.04%,比上年減少0.38萬元,降低12.71%,減少原因是管理中心公務(wù)接待嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行工作餐標(biāo)準(zhǔn),堅決杜絕奢侈浪費,無超標(biāo)準(zhǔn)接待。具體情況如下:
因公出國(境)費支出0萬元。昌吉州住房公積金管理中心全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。開支內(nèi)容包括:無。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費29.84萬元,其中,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費29.84萬元。主要用于經(jīng)常性赴縣(市)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)催建催繳住房公積金、催還逾期住房公積金貸款;駐木壘縣東城鎮(zhèn)沈家溝村“訪惠聚”工作隊工作用車;中心全體干部職工赴駐村點進(jìn)行民族團結(jié)一家親活動;領(lǐng)導(dǎo)班子多次赴各縣市管理部考察調(diào)研;中心各科室赴管理部業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查工作;赴木壘駐村訪惠聚工作隊進(jìn)行走訪、慰問、調(diào)研、幫扶;各縣市管理部每月來中心報賬、參加各類會議、領(lǐng)取業(yè)務(wù)資料;技術(shù)人員需經(jīng)常性赴各縣(市)管理部進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo),業(yè)務(wù)系統(tǒng)維護(hù);陪同上級部門赴各縣(市)管理部檢查工作;州直機關(guān)有關(guān)部門抽調(diào)中心車輛赴縣(市)進(jìn)行工作檢查。日常使用過程中公務(wù)車出現(xiàn)故障,進(jìn)行修理保養(yǎng)等。2017年,單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛,保有量為10輛。
公務(wù)接待費2.61萬元。具體是:國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,主要是:無。昌吉州住房公積金管理中心單位國內(nèi)公務(wù)接待28批次,217人次。
與預(yù)算相比情況。
2017年預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出33萬元,一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算32.45萬元,與預(yù)算數(shù)相比減少0.55萬元,減少的原因是嚴(yán)格按照財政下達(dá)預(yù)算指標(biāo)數(shù)執(zhí)行,執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減因公出國(境)經(jīng)費;車輛實行統(tǒng)一管理、調(diào)度,合并使用,盡量乘用公共交通工具,堅決杜絕節(jié)假日及八小時以外使用,同時進(jìn)行封存停駛。進(jìn)一步健全公務(wù)用車管理使用制度,公務(wù)用車保險、維修、加油實行政府集中采購,采用銀行轉(zhuǎn)賬或者公務(wù)卡方式結(jié)算,提高用車效率,降低車輛運行成本;中心公務(wù)接待嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行工作餐標(biāo)準(zhǔn),堅決杜絕奢侈浪費,無超標(biāo)準(zhǔn)接待。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度昌吉州住房公積金管理中心機關(guān)運行經(jīng)費支出(商品和服務(wù)支出)761.03萬元(其中1.25萬元的其他收入用于本年度機關(guān)運行經(jīng)費支出),比上年420.16萬元增加340.87萬元,增長81.13%,主要原因是支付“訪惠聚”駐村木壘縣東城鎮(zhèn)沈家溝村發(fā)展旅游資金,“訪惠聚”駐村工作隊工作經(jīng)費,雙貫標(biāo)政府電子辦平臺擴容設(shè)備款等。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
六、政府采購情況
昌吉州住房公積金管理中心政府采購計劃598.39萬元,其中:政府采購貨物支出573.35萬元、政府采購工程支出1.96萬元、政府采購服務(wù)支出23.08萬元;實際采購598.39萬元,其中:政府采購貨物支出573.35萬元、政府采購工程支出1.96萬元、政府采購服務(wù)支出23.08萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
七、其他重要事項的情況
(一)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日,資產(chǎn)總計5,868.77萬元,其中:流動資產(chǎn)130.34萬元,固定資產(chǎn)5,738.43萬元,其中:房屋13,527.45平方米,價值4,349.83萬元,共有車輛10輛,價值269.51萬元,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車10輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛(其他用車主要是:無);單位價值50萬元以上通用設(shè)備3臺(套)365萬元、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),其他固定資產(chǎn)價值754.09萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。
(二)國有資產(chǎn)收益征繳情況說明
截至2017年12月31日,昌吉州住房公積金管理中心資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元,資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中:已繳國庫0萬元,已繳財政專戶0萬元,應(yīng)繳未繳0萬元,單位留用0萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
(三)部門項目支出情況和項目績效評價情況說明
2017年度,本部門單位實行績效管理的項目 0 個,涉及預(yù)算0萬元,項目支出決算0萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結(jié)果:
1.××項目
…….
2.××項目
…….
其他有關(guān)說明內(nèi)容。
無
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
本單位支出功能分類說明。221(類)22103(款)2210302(項):指(類)住房保障支出,(款)城鄉(xiāng)社區(qū)住宅,(項)住房公積金管理;208(類)20805(款)2080505(項)2080506(項),指(類)社會保障和就業(yè)支出,(款)行政事業(yè)單位離退休,(項)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,(項)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出;229(類)22999(款)2299901(項):指(類)其他支出,(款)其他支出,(項)其他支出。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
第四部分 部門決算報表(見附表)
一、報表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項目支出決算明細(xì)表》
十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》
二十九、《政府采購情況表》
三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》
沒有數(shù)據(jù)的表格說明
一、《項目收入支出決算表》:2017年度無項目收入支出
二、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》:2017年度無項目收入支出
三、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》:2017年度無基本建設(shè)類項目收入支出
四、《項目支出決算明細(xì)表》:2017年度無項目支出
五、《財政專戶管理資金收入支出決算表》:2017年度無財政專戶管理資金
六、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》:2017年度無項目支出
七、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》:2017年度無政府性基金預(yù)算
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》:2017年度無政府性基金預(yù)算
九、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》:2017年度無政府性基金預(yù)算
十、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》:2017年度無政府性基金預(yù)算
十一、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》:2017年度無國有資產(chǎn)收益
十二、《非稅收入征繳情況表》:2017年度無非稅收入
昌吉州住房公積金管理中心
2018年8月30日
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