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昌吉州草原站2017年度部門決算公開說明
發(fā)布日期: 2018-08-30 12:25:11 來(lái)源:昌吉州草原站 瀏覽次數(shù): 文章字號(hào):

第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況

1、主要職能

貫徹執(zhí)行國(guó)家和自治區(qū)有關(guān)草原方面的法律法規(guī)和方針政策。負(fù)責(zé)編制自治州草原保護(hù)、建設(shè)、利用、技術(shù)推廣規(guī)劃與計(jì)劃。組織實(shí)施自治州草地管理、保護(hù)、建設(shè)、合理利用的技術(shù)推廣和技術(shù)指導(dǎo)工作。組織實(shí)施草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,開展草地生產(chǎn)力監(jiān)測(cè)工作。承擔(dān)自治州天然草原保護(hù)建設(shè)、人工草地建設(shè)、飼草料生產(chǎn)加工、牧草種子基地建設(shè)及種子生產(chǎn)的管理和技術(shù)指導(dǎo)工作。承擔(dān)自治州草原鼠、蟲、病、毒害草及其它有害生物的預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)及防治技術(shù)工作。承擔(dān)自治州草原保護(hù)建設(shè)和項(xiàng)目的技術(shù)支撐及新技術(shù)的試驗(yàn)示范和推廣應(yīng)用工作。承擔(dān)自治州草原保護(hù)建設(shè)利用的技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、信息交流等工作。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)職權(quán)范圍內(nèi)的行業(yè)糾風(fēng)工作。負(fù)責(zé)行政主管部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

內(nèi)設(shè)兩科一室,即業(yè)務(wù)科、治蝗滅鼠科、辦公室

3、人員編制

編制總數(shù)12人,副處級(jí)、全額撥款、公益一類事業(yè)單位。2017年底實(shí)有在崗人員11人,本年內(nèi)組織任命1人、調(diào)出1人。核定輛編制1輛,實(shí)有公務(wù)用車1輛。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看,昌吉州草原站部門決算包括:昌吉州草原站部門本級(jí)決算、所屬單位決算等。

納入昌吉州草原站2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表:

序號(hào) 單位名稱 備注

1 昌吉州草原站

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入361.11萬(wàn)元,與上年256.67萬(wàn)元相比,增加104.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)40.69%,支出263.25萬(wàn)元,與上年275.82萬(wàn)元相比,減少12.57萬(wàn)元,降低4.56%,結(jié)余118.95萬(wàn)元,與上年20.68相比,增加98.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)475.19%。增減變化主要原因是人員正常晉升工資、社保繳費(fèi)、公積金及2016年績(jī)效考核獎(jiǎng)金等。

2017年年收入支出預(yù)算180.18萬(wàn)元,實(shí)際與決算收入比增長(zhǎng)158.81萬(wàn)元,主要原因本年安排對(duì)草地資源進(jìn)行調(diào)查。與決算支出數(shù)比增長(zhǎng)83.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)原因年末人員經(jīng)費(fèi)支出與年初預(yù)算安排對(duì)比29.37萬(wàn)元,主要為績(jī)效考核獎(jiǎng)金、公積金、人員工資。年末行政事業(yè)類項(xiàng)目支出與年初預(yù)算安排對(duì)比增加了49.45萬(wàn)元,為2017年專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)開支。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

(二)部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)361.11萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入338.99萬(wàn)元,占93.87%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入2.12萬(wàn)元,占6.13%。財(cái)政撥款收入較上年增加124.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)58.08%,要為績(jī)效考核獎(jiǎng)金、公積金、人員工資等

2017年年初收入出預(yù)算180.18萬(wàn)元,實(shí)際與決算收入比增長(zhǎng)158.81萬(wàn)元,主要原因本年安排對(duì)草地資源進(jìn)行調(diào)查。

其他有關(guān)說明內(nèi)容:無(wú)。

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)263.25萬(wàn)元,其中:基本支出213.79萬(wàn)元,占81.21%;項(xiàng)目支出49.4萬(wàn)元,占18.79%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。與上年度相比減少12.57萬(wàn)元,減少4.6%,日常公用經(jīng)費(fèi)支出與上年對(duì)比有所減少、行政事業(yè)類項(xiàng)目支出與上年對(duì)比有所減少。

2017年年初收入出預(yù)算180.18萬(wàn)元,決算數(shù)263.25萬(wàn)元,決算數(shù)比年初預(yù)算增長(zhǎng)83.07元,增長(zhǎng)原因?yàn)榭?jī)效考核獎(jiǎng)金、公積金、人員工資及專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)開支。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

(一)財(cái)政撥款收支總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入338.99萬(wàn)元,與上年214.44萬(wàn)元相比,增加124.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)58.08%。增減變化的主要原因是本年安排對(duì)全州草地資源進(jìn)行調(diào)查。財(cái)政撥款支出213.79萬(wàn)元,與上年275.82萬(wàn)元相比,減少62.03萬(wàn)元,減低22.49%。其中:基本支出213.79萬(wàn)元,較上年增加15.04萬(wàn)元,項(xiàng)目支出49.45萬(wàn)元。較上年41.74萬(wàn)元,增減變化的主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)支出與上年對(duì)比有所減少、行政事業(yè)類項(xiàng)目支出與上年對(duì)比有所減少。 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余118.95萬(wàn)元,與上年20.68萬(wàn)元相比,增加98.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)475.19%。增長(zhǎng)的主要原因是草地資源清查工作經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余93.95萬(wàn)元,將在2018年繼續(xù)用于草地資源清查后期工作。根據(jù)昌州財(cái)農(nóng)(2017)114號(hào)文件,安排生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)政策績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25萬(wàn)元,2017年12月28日下?lián)堋?/p>

2017年年初預(yù)算收入180.18萬(wàn)元,決算收入金額338.99萬(wàn)元,決算數(shù)比年初預(yù)算增長(zhǎng)158.81萬(wàn)元,主要增長(zhǎng)原因:本年安排對(duì)全州草地資源進(jìn)行調(diào)查,①根據(jù)昌州黨財(cái)(2017)4號(hào)文,安排草地資源清查工作經(jīng)費(fèi)22萬(wàn)元,②根據(jù)昌州財(cái)農(nóng)(2017)67號(hào)文件,自治區(qū)撥安排草地資源清查工作經(jīng)費(fèi)85萬(wàn)元,③根據(jù)昌州財(cái)農(nóng)(2017)114號(hào)文件,安排生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)政策績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)資金25萬(wàn)元,④根據(jù)昌州財(cái)農(nóng)(2017)47號(hào)文件,自治區(qū)安排草原病蟲害草原防火隔離帶補(bǔ)助資金15萬(wàn)元,⑤根據(jù)昌州財(cái)預(yù)(2016)214號(hào)文件,安排2016年度績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)資金11萬(wàn)元,⑥根據(jù)昌州財(cái)預(yù)(2017)5號(hào)文件,安排2017年度駐村管寺管委會(huì)干部個(gè)人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.18萬(wàn)元,⑦根據(jù)昌州財(cái)預(yù)(2016)113號(hào)文件,安排2017年度駐村管寺干部個(gè)人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.54萬(wàn)元,⑧人員工資經(jīng)費(fèi)增加7.09萬(wàn)元。

(2)2017年單位預(yù)算支出180.18萬(wàn)元,決算支出金額263.25.萬(wàn)元,決算數(shù)比年初預(yù)算增長(zhǎng)83.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)率為46.1%,增長(zhǎng)原因:年末人員經(jīng)費(fèi)支出與年初預(yù)算安排對(duì)比29.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)率為18%,主要為績(jī)效考核獎(jiǎng)金、公積金、人員工資;年末日常公用經(jīng)費(fèi)支出與年初預(yù)算安排對(duì)比增長(zhǎng)4.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)率為23%,年末行政事業(yè)類項(xiàng)目支出與年初預(yù)算安排對(duì)比增加了49.45萬(wàn)元,主要為2017年專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)開支,用于外聘人員勞務(wù)費(fèi)、差費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)等。

其他有關(guān)說明內(nèi)容:無(wú)。

(二)一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出240.72萬(wàn)元。與上年287.63萬(wàn)元相比,減少46.91萬(wàn)元,降低16.31%。增。其中:按功能分類科目,2013499支出0.18萬(wàn)元,2080505支出18.5萬(wàn)元,2130104支出172.77萬(wàn)元,2130119支出15萬(wàn)元,2130135支出20.68萬(wàn)元,2130299支出13.05萬(wàn)元。2299901支出0.54萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目,工資福利支出166.42萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出50.70萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭支出23.26萬(wàn)元。其他資本性支出0.34萬(wàn)元。

2017年年初預(yù)算180.18萬(wàn)元,其中工資發(fā)福利148.06萬(wàn)元,實(shí)際與預(yù)算相比增加18.36萬(wàn)元,商品與服務(wù)18.62萬(wàn)元,實(shí)際與預(yù)算相比增加32.08萬(wàn)元對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助13.5萬(wàn)元實(shí)際與預(yù)算相比增加9.76萬(wàn)元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容:無(wú)。

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比,減少0萬(wàn)元,降低0%。增減變化的主要原因是:無(wú)此項(xiàng)撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,與上年相比,減少0萬(wàn)元,降低0%。增減變化的主要原因是:無(wú)此項(xiàng)撥款。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無(wú)

(四)政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,與上年相比,減少0萬(wàn)元,降低0%。增減變化的主要原因是:無(wú)此項(xiàng)撥款。按功能分類0萬(wàn)元,按經(jīng)濟(jì)分類0萬(wàn)元。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無(wú)

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余118.95萬(wàn)元。與上年20.68萬(wàn)元相比,增加98.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)475.19%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余118.95萬(wàn)元。與上年相比,增加98.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)475.19%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容:無(wú)。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算8.94萬(wàn)元,比上年8.19萬(wàn)元增加0.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.19%,增加的原因是本年進(jìn)行全州草地清查車輛使用率高,車輛老化嚴(yán)重,中途進(jìn)行了大修。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,控制費(fèi)用。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.23萬(wàn)元,占92.06%,比上年增加0.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.37%,增加的原因是本年進(jìn)行全州草地清查車輛使用率高,車輛老化嚴(yán)重,中途進(jìn)行了大修。公務(wù)接待費(fèi)支出0.71萬(wàn)元,占7.94%,比上年減少0.09萬(wàn)元,降低11.39%,增減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,控制接待費(fèi)用。具體情況如下:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.23萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.23萬(wàn)元。主要用于車輛保險(xiǎn)、運(yùn)行維護(hù)維修,出差期間產(chǎn)生的油費(fèi)、過路費(fèi)等。2017年,單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛,保有量為1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.71萬(wàn)元。具體是:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.71萬(wàn)元,主要是各縣市下級(jí)單位開會(huì)及自治區(qū)來(lái)人等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21批次,207人次。

2017年年初預(yù)算數(shù)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.25萬(wàn)元,實(shí)際較預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)0.46萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.25萬(wàn)元,實(shí)際較預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)5.98萬(wàn)元主要原因是本年進(jìn)行全州草地清查車輛使用率高,車輛老化嚴(yán)重,中途進(jìn)行了大修。

其他有關(guān)說明內(nèi)容:無(wú)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.31萬(wàn)元,比上年減少3.39 萬(wàn)元,降低59.47%,主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,控制費(fèi)用。

其他有關(guān)說明內(nèi)容:無(wú)。

六、政府采購(gòu)情況

2017單位政府采購(gòu)計(jì)劃8.71萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出2.49萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出6.22萬(wàn)元;實(shí)際采購(gòu)8.71萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出2.49萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出6.22萬(wàn)元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容:無(wú)。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日,資產(chǎn)總計(jì)253.59萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)170.54萬(wàn)元,固定資產(chǎn)83.05萬(wàn)元,其中:房屋0平方米),價(jià)值0萬(wàn)元,共有車輛1輛,價(jià)值35.3萬(wàn)元,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車1輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),其他固定資產(chǎn)價(jià)值47.75萬(wàn)元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容:無(wú)。

(二)國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日,資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬(wàn)元,資產(chǎn)處置收入合計(jì)0.0235萬(wàn)元。其中:已繳國(guó)庫(kù)0.0235萬(wàn)元,已繳財(cái)政專戶0萬(wàn)元,應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元,單位留用0萬(wàn)元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

(三)部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明

2017年度,項(xiàng)目支出決算49.45萬(wàn)元。其中2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.18萬(wàn)元,2130119防災(zāi)救災(zāi)15萬(wàn)元,2130299其他林業(yè)支出22萬(wàn)元,2299901其他支出0.54萬(wàn)元,2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用:20.68萬(wàn)元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容:無(wú)。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出、2130119防災(zāi)救災(zāi)、2130299其他林業(yè)支出、2299901其他支出、2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、2130104事業(yè)運(yùn)行。

第四部分 部門決算報(bào)表(見附表)

一、報(bào)表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項(xiàng)目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》

二十九、《政府采購(gòu)情況表》

三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

昌吉州草原站

2018年8月30日

附件:昌吉州草原站2017年部門決算公開表格.xls