第一部分部門單位概況
一、主要職能、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州公安消防支隊下轄10個大隊、10個中隊,編制344人(其中干部107人、士兵217人、文員20人),實有349人(其中干部106人,士兵226人,文員17人);支隊黨委下轄7 個基層大隊黨委、20個基層大(中)隊黨支部,共有黨員186人。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,昌吉州公安消防支隊部門決算屬部門本級決算。
納入昌吉州公安消防支隊2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表:
序號 單位名稱 備注
1 昌吉州公安消防支隊本級
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
(一)部門收入支出決算總體情況說明
2017年度收入304.62萬元,與上年相比,增加11.71萬元,增長4%; 支出304.62萬元,與上年相比,增加11.71萬元,增長4%,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,與上年相比,增加0萬元,增長0%,增加原因為人員調(diào)整薪級,工資上調(diào)。
2017年度年初預(yù)算數(shù)收支數(shù)304萬元,決算收支數(shù)304.62萬元比預(yù)算增加0.62萬元。
(二)部門收入總體情況說明
本年收入合計304.62萬元,其中:財政撥款收入304.62萬元,占100%。上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。增加原因為人員調(diào)整薪級,工資上調(diào)。
2017年度年初預(yù)算數(shù)304萬元,決算數(shù)304.62萬元比預(yù)算增加0.62萬元。
(三)部門支出總體情況說明
本年支出合計304.62萬元,其中:基本支出304.62萬元,占100%。項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。增加原因為人員調(diào)整薪級,工資上調(diào)。
2017年度年初預(yù)算數(shù)304萬元,決算數(shù)304.62萬元比預(yù)算增加0.62萬元。
二、部門財政撥款收支情況
(一)財政撥款收支總體情況說明
2017年度財政撥款收入304.62萬元,與上年相比,增加11.71萬元,增長4%。增減變化的主要原因是:人員調(diào)整薪級,工資上調(diào)。財政撥款支出304.62萬元,與上年相比,增加11.71萬元,增長4%。增減變化的主要原因是:人員調(diào)整薪級,工資上調(diào)。其中:基本支出304.62萬元,項目支出0萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,與上年相比,無增減變動情況。
2017年度年初預(yù)算收支數(shù)304萬元,決算收支數(shù)304.62萬元比預(yù)算增加0.62萬元。
(二)一般公共預(yù)算支出決算情況說明
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出304.62萬元,與上年相比,增加11.71萬元,增長4%。增減變化的主要原因是:人員調(diào)整薪級,工資上調(diào)。其中:按功能分類科目,公共安全支出284.00萬元,社會保障和就業(yè)支出20.62萬元。按經(jīng)濟分類科目,工資福利支出210.66萬元,商品和服務(wù)支出80.00萬元,對個人和家庭的補助13.96萬元。
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,與上年相比,減少0萬元,降低0%。增減變化的主要原因是:無此項撥款。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,與上年相比,減少0萬元,降低0%。增減變化的主要原因是:無此項撥款。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
(四)政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元,與上年相比,減少0萬元,降低0%。增減變化的主要原因是:無此項撥款。按功能分類0萬元,按經(jīng)濟分類0萬元。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,與上年相比,無增減變動情況。
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,與上年相比,無增減變動情況。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元,與上年相比,無增減變動情況,原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約。其中,因公出國(境)費支出0萬元,與上年相比,無增減變動情況,原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約。公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,與上年相比,無增減變動情況,原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約。公務(wù)接待費支出0萬元,與上年相比,無增減變動情況,原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約。具體情況如下:
因公出國(境)費支出0萬元。本單位全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。無開支內(nèi)容:。
公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,其中,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元。主要用于日常公務(wù)、調(diào)研等公務(wù)用車的燃料費、修理費、保險費、過路費等支出。2017年,本單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛,保有量為0輛。
公務(wù)接待費0萬元。具體是:國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次。
與預(yù)算相比情況:
2017年度年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,增加0萬元。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,與上年相比,無增減變動情況。原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,費用減少。
六、政府采購情況
本單位政府采購計劃0 萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元;實際采購0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
七、其他重要事項的情況
(一)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日,資產(chǎn)總計0萬元,其中:流動資產(chǎn)0萬元,固定資產(chǎn)0萬元,其中:房屋0(平方米),價值0萬元,共有車輛 0輛,價值0萬元,其中:部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),其他固定資產(chǎn)價值0萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容:無
(二)國有資產(chǎn)收益征繳情況說明
截至2017年12月31日,本單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元,資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中:已繳國庫0萬元,已繳財政專戶0萬元,應(yīng)繳未繳0萬元,單位留用0萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。
(三)部門項目支出情況和項目績效評價情況說明
2017年度,本部門單位實行績效管理的項目 0 個,涉及預(yù)算0萬元,項目支出決算0萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結(jié)果:無
其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類說明。204(類)01(款)03(項):指消防。208(類)05(款)05(項):指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
第四部分 部門決算報表
一、報表封面
二、部門收支總體情況(11張):
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《收入支出決算表》
《項目收入支出決算表》
《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》
《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》
《支出決算明細表》
《基本支出決算明細表》
《項目支出決算明細表》
《財政專戶管理資金收入支出決算表》
三、財政撥款收支情況(9張):
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表》
《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》
《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》
《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表》
《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》
《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》
四、單位資產(chǎn)負責情況(1張):《資產(chǎn)負債簡表》
五、部門決算附表(5張):
《資產(chǎn)情況表》
《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》
《基本數(shù)字表》
《機構(gòu)人員情況表》
《非稅收入征繳情況表》
六、填報說明附表(2張)
《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》
《政府采購情況表》
七、“三公”經(jīng)費支出情況(1張):
《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》
昌吉州公安消防支隊
2018年8月30日
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