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昌吉州婦聯(lián)2017年部門決算信息公開(kāi)說(shuō)明
發(fā)布日期: 2018-08-30 12:34:58 來(lái)源:昌吉州婦聯(lián) 瀏覽次數(shù): 文章字號(hào):

第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況

(一)主要職責(zé)

昌吉州婦聯(lián)適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要,按照自身的性質(zhì),積極探索并建立區(qū)別于黨政機(jī)關(guān),符合婦聯(lián)組織特點(diǎn),充滿生機(jī)和活力運(yùn)行機(jī)制。一是積極參與民主協(xié)商,溝通對(duì)話渠道,及時(shí)向黨委和政府反映婦女意愿和要求,提出意見(jiàn)和建議。二是把工作重心放到基層,更多地為基層的婦聯(lián)爭(zhēng)取政策支持,搭建平臺(tái),創(chuàng)造更好地開(kāi)展工作的環(huán)境和條件。三是加強(qiáng)婦聯(lián)組織自身建設(shè),探索建立婦女志愿者工作制度和隊(duì)伍,通過(guò)多種形式,開(kāi)發(fā)婦女人才資源。四是堅(jiān)持“用活動(dòng)去吸引,用服務(wù)去凝聚,用協(xié)調(diào)去爭(zhēng)取支持,用聯(lián)誼去擴(kuò)大團(tuán)結(jié),用參與去維護(hù)權(quán)益”的群眾化工作方法。

(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)職責(zé),昌吉州婦聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室和綜合科,下屬兩個(gè)事業(yè)單位,分別為婦女兒童工作委員會(huì)辦公室、婦女兒童發(fā)展中心。

(三)人員編制

州婦聯(lián)核定編制13人,州婦聯(lián)實(shí)有人數(shù)13人,其中正縣級(jí)3人,副縣級(jí)2人,正科2人,主任科員1人,副科2人,科員2人,高級(jí)技術(shù)工人1人。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看,昌吉州婦聯(lián)部門決算包括:昌吉州婦聯(lián)部門本級(jí)決算。

納入昌吉州婦聯(lián)2017年部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表:

序號(hào) 單位名稱 備注

1 昌吉州婦聯(lián)本級(jí)本級(jí)

2

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入480.78萬(wàn)元,與上年620.51萬(wàn)元相比,減少139.73萬(wàn)元,降低22.52%,與預(yù)算收入316.46萬(wàn)元相比增加了164.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)了51.92%;支出435.54萬(wàn)元,與上年615.32相比,減少179.78萬(wàn)元,降低29.22%,結(jié)余106.69萬(wàn)元,與上年61.45萬(wàn)元相比,增加45.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)73.62%,與預(yù)算支出316.46萬(wàn)元相比增加了119.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)了37.63%;年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余106.69萬(wàn)元。與上年61.45萬(wàn)元相比,增加45.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)73.62%。增加的主要原因是當(dāng)年財(cái)政撥付的項(xiàng)目資金到賬較晚,沒(méi)有按照計(jì)劃支付,結(jié)轉(zhuǎn)下年。

增減變化主要原因是:2017年收入減少的主要原因是其他收入減少幅度較大,自治區(qū)婦聯(lián)在上年給本單位撥付了較大的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),如婦女兒童兩癌基金、春蕾計(jì)劃項(xiàng)目資金等,今年此兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)自治區(qū)沒(méi)有撥付所以造成單位當(dāng)年經(jīng)費(fèi)減少幅度較大。支出減少的主要原因是當(dāng)年收入相應(yīng)減少造成支出也相應(yīng)的降低,結(jié)余經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年。

(二)部門收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)480.78萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入439.65萬(wàn)元,占91.45%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入41.13萬(wàn)元,占8.55%。2017年收入減少的主要原因是其他收入減少幅度較大,自治區(qū)婦聯(lián)在上年給本單位撥付了較大的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),如婦女兒童兩癌基金、春蕾計(jì)劃項(xiàng)目資金等,今年此兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)自治區(qū)沒(méi)有撥付所以造成單位當(dāng)年經(jīng)費(fèi)減少幅度較大。與預(yù)算收入316.46萬(wàn)元相比增加了164.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)了51.92%,增加的主要原因是財(cái)政追加了自治區(qū)的專項(xiàng)資金撥款。

(三)部門支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)435.54萬(wàn)元,其中:基本支出240.25萬(wàn)元,占55.16%;項(xiàng)目支出195.29萬(wàn)元,占44.84%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。2017年支出減少的主要原因是當(dāng)年收入相應(yīng)減少造成支出也相應(yīng)的降低,結(jié)余經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年。與預(yù)算支出316.46萬(wàn)元相比增加了119.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)了37.63%,增加的主要原因是收入增加導(dǎo)致支出相應(yīng)增加。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

(一)財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入439.65萬(wàn)元,與上年389.85萬(wàn)元相比,增加49.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.77%,與預(yù)算收入316.46萬(wàn)元相比增加了164.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)了51.92%。增長(zhǎng)的主要原因是當(dāng)年財(cái)政撥款新增項(xiàng)目資金基層?jì)D聯(lián)婦女兒童交通補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)及社保繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)撥款增加所致。財(cái)政撥款支出435.54萬(wàn)元,與上年389.85萬(wàn)元相比,增加45.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.72%,與預(yù)算支出316.46萬(wàn)元相比增加了119.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)了37.63%。其中:基本支出240.25萬(wàn)元,項(xiàng)目支出195.29萬(wàn)元。增減變化的主要原因是:基本支出相比上年232.85萬(wàn)元增加7.4萬(wàn)元,增加的主要原因是當(dāng)年單位社保繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出增加,項(xiàng)目支出相比上年157萬(wàn)元增加了38.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.39%,增加的主要原因是當(dāng)年財(cái)政撥款增加了基層?jì)D聯(lián)婦女兒童交通補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致支出增加。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.11萬(wàn)元,與上年0萬(wàn)元相比,增加了4.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。增長(zhǎng)的主要原因是當(dāng)年財(cái)政項(xiàng)目資金撥款較晚,結(jié)余的項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

(二)一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出435.54萬(wàn)元,與上年389.85萬(wàn)元相比,增加45.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.72%。其中:基本支出240.25萬(wàn)元,項(xiàng)目支出195.29萬(wàn)元。與預(yù)算支出316.46萬(wàn)元相比增加了119.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)了37.63%,增加的主要原因是收入增加導(dǎo)致支出相應(yīng)增加。增減變化的主要原因是:基本支出相比上年232.85萬(wàn)元增加7.4萬(wàn)元,增加的主要原因是當(dāng)年單位社保繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出增加,項(xiàng)目支出相比上年157萬(wàn)元增加了38.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.39%,增加的主要原因是當(dāng)年財(cái)政撥款增加了基層?jì)D聯(lián)婦女兒童交通補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致支出增加。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.11萬(wàn)元,與上年0萬(wàn)元相比,增加了4.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。增長(zhǎng)的主要原因是當(dāng)年財(cái)政項(xiàng)目資金撥款較晚,結(jié)余的項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

其中:按功能分類科目,2012901款行政運(yùn)行支出216.59萬(wàn)元,2012902款一般行政管理事務(wù)支出100.89萬(wàn)元,2012999款其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出94.4萬(wàn)元,2299901款其他支出1.8萬(wàn)元,2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出21.86萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目,工資福利支出190萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出201.72萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出35.82萬(wàn)元,其他資本性支出8萬(wàn)元。

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%。

與預(yù)算對(duì)比情況:持平

(四)政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%。其中:按功能分類科目,0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目,0支出0萬(wàn)元。

與預(yù)算對(duì)比情況:持平

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余106.69萬(wàn)元。與上年61.45萬(wàn)元相比,增加45.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)73.62%。增加的主要原因是當(dāng)年財(cái)政撥付的項(xiàng)目資金到賬較晚,沒(méi)有按照計(jì)劃支付,結(jié)轉(zhuǎn)下年。

其中:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.11萬(wàn)元,與上年相比,增加了4.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。增加的主要原因是當(dāng)年財(cái)政撥付的項(xiàng)目資金到賬較晚,沒(méi)有按照計(jì)劃支付,結(jié)轉(zhuǎn)下年。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算4.64萬(wàn)元,比上年1.04萬(wàn)元增加3.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)346.15%,與預(yù)算2.38萬(wàn)元相比增加了2.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)了94.96%,增加的主要原因是是本單位當(dāng)年承擔(dān)的會(huì)議次數(shù)增加及當(dāng)年小車使用時(shí)間較長(zhǎng)進(jìn)行了大修導(dǎo)致三公經(jīng)費(fèi)較去年增幅較大。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.84萬(wàn)元,占61.21%,比上年增加2.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)1320%,增加原因是本單位當(dāng)年承擔(dān)的會(huì)議次數(shù)增加及當(dāng)年小車使用時(shí)間較長(zhǎng)進(jìn)行了大修導(dǎo)致三公經(jīng)費(fèi)較去年增幅較大;公務(wù)接待費(fèi)支出1.8萬(wàn)元,占38.79%,比上年增加1萬(wàn)元,增長(zhǎng)125%。增長(zhǎng)的主要原因是單位當(dāng)年會(huì)議次數(shù)增加導(dǎo)致接待人數(shù)和費(fèi)用增加。

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。昌吉州婦聯(lián)全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。與預(yù)算一致。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.84萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.84萬(wàn)元。2017年,單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛,保有量為1輛。與預(yù)算2.18萬(wàn)元相比增加了0.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)了30.28%,增加的主要原因是是本單位當(dāng)年小車使用時(shí)間較長(zhǎng)進(jìn)行了大修導(dǎo)致小車維修費(fèi)開(kāi)支較大。

公務(wù)接待費(fèi)1.8萬(wàn)元。具體是:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.8萬(wàn)元。昌吉州婦聯(lián)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次,100人次。與預(yù)算0.2萬(wàn)元相比增加了1.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)了800%,增加的主要原因是是本單位當(dāng)年承擔(dān)的會(huì)議次數(shù)增加導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)增幅較大。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度昌吉州婦聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出201.72萬(wàn)元,比上年347.9萬(wàn)元減少146.18萬(wàn)元,降低42.02%,降低的主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),加大管理力度,保證機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)每年下降。

六、政府采購(gòu)情況

昌吉州婦聯(lián)政府采購(gòu)計(jì)劃32.5萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出32.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;實(shí)際采購(gòu)8萬(wàn)元,減少的原因是當(dāng)年計(jì)劃采購(gòu)的項(xiàng)目由于各種原因結(jié)轉(zhuǎn)下年完成。其中:政府采購(gòu)貨物支出8萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日,資產(chǎn)總計(jì)177.92萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)111.85萬(wàn)元,固定資產(chǎn)66.07萬(wàn)元,其中:房屋0(平方米),價(jià)值0萬(wàn)元,共有車輛1輛,價(jià)值21.74萬(wàn)元,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),其他固定資產(chǎn)價(jià)值44.33萬(wàn)元。

(二)國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截至2017年12月31日,昌吉州婦聯(lián)資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬(wàn)元,資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元。其中:已繳國(guó)庫(kù)0萬(wàn)元,已繳財(cái)政專戶0萬(wàn)元,應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元,單位留用0萬(wàn)元。

(三)部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

2017年度,本部門單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目2個(gè),涉及預(yù)算199.4萬(wàn)元,項(xiàng)目支出決算195.29萬(wàn)元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況及結(jié)果:

1.婦女兒童工作資金項(xiàng)目

州財(cái)政每年撥付本單位婦女兒童工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)105萬(wàn)元,按照單位年初制定的工作計(jì)劃,本單位緊密圍繞黨和政府的中心工作,團(tuán)結(jié)、動(dòng)員、組織婦女群眾投身改革開(kāi)放和社會(huì)主義精神文明、物質(zhì)文明建設(shè),積極促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步,為維護(hù)改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局服務(wù);積極推動(dòng)和開(kāi)展對(duì)婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動(dòng)技能教育,全面提升婦女素質(zhì);負(fù)責(zé)實(shí)施自治區(qū)民生工程——靚麗工程;負(fù)責(zé)指導(dǎo)自治州婦聯(lián)機(jī)關(guān)所屬事業(yè)單位及女創(chuàng)聯(lián)、志愿服務(wù)組織的工作,促進(jìn)婦女兒童事業(yè)的健康發(fā)展;指導(dǎo)縣市婦聯(lián)依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》和婦女代表大會(huì)的任務(wù)開(kāi)展婦女兒童工作。當(dāng)年單位此項(xiàng)資金支付100.89萬(wàn)元,結(jié)余4.11萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

2.基層?jì)D聯(lián)交通補(bǔ)助資金項(xiàng)目

州財(cái)政撥付的此項(xiàng)專項(xiàng)資金94.4萬(wàn)元,是按照自治區(qū)有關(guān)文件精神主要用于縣市基層?jì)D聯(lián)單位的交通補(bǔ)助資金。此項(xiàng)資金撥付給本單位后,單位已經(jīng)按照文件規(guī)定及時(shí)將94.4萬(wàn)元全部撥付到各縣市了。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說(shuō)明。207(類)01(款)07(項(xiàng)):指文化藝術(shù)團(tuán)體,208(類)05(款)05(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

第四部分 部門決算報(bào)表(見(jiàn)附表)

一、報(bào)表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項(xiàng)目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》。

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》、

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》

二十九、《政府采購(gòu)情況表》

三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

昌吉州婦聯(lián)

2018年8月30日

附件:1、昌吉州婦聯(lián)2017年度部門決算報(bào)表.xls

      2、昌吉州婦聯(lián)2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表.xls