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中共昌吉回族自治州委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年度部門決算公開說明
發(fā)布日期: 2018-08-30 17:30:25 來源:中共昌吉回族自治州委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 瀏覽次數(shù): 文章字號(hào):

第一部分 部門單位概況

一、 部門單位基本情況

(一)主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家以及自治區(qū)關(guān)于行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策和法規(guī),研究擬定自治州行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)定和辦法,并組織實(shí)施。

2.統(tǒng)一管理自治州各級(jí)黨政機(jī)關(guān),人大、政協(xié)、法院和檢察院機(jī)關(guān),各民主黨派、人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)及事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

3.研究擬定自治州行政管理體制與機(jī)構(gòu)改革的總體方案,并組織實(shí)施;審核自治州黨政機(jī)關(guān)各部門,人大和政協(xié)機(jī)關(guān),法院和檢察院機(jī)關(guān),各民主黨派、人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)的“三定”規(guī)定(方案)和機(jī)構(gòu)改革方案;審核各縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案和機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見;指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。

4.負(fù)責(zé)自治州州級(jí)機(jī)關(guān)各部門職能配置和調(diào)整工作;協(xié)調(diào)自治州州級(jí)機(jī)關(guān)各部門之間以及州級(jí)機(jī)關(guān)各部門與縣市之間的職責(zé)分工。

5.研究擬定自治州事業(yè)單位分類改革方案和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)定和辦法,研究擬定自治州各類事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn);指導(dǎo)縣市事業(yè)單位分類改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。

6.審核自治州州級(jí)機(jī)關(guān)(含州人民政府駐外機(jī)構(gòu))和自治州直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù);審核州級(jí)機(jī)關(guān)各部門所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和經(jīng)費(fèi)形式;審批州級(jí)機(jī)關(guān)各部門、自治州直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)和州級(jí)機(jī)關(guān)各部門所屬事業(yè)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置和科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

7.根據(jù)自治州關(guān)于議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)和臨時(shí)機(jī)構(gòu)的管理辦法,負(fù)責(zé)自治州黨委、人民政府審批的議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)和臨時(shí)機(jī)構(gòu)的有關(guān)機(jī)構(gòu)編制管理工作。

8.審核縣市黨政機(jī)關(guān)各部門、有關(guān)人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)及事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置;監(jiān)督管理縣市人員編制總量和結(jié)構(gòu),審核縣市增加人員編制和核定副科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)職數(shù);審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)整人員編制總量,對(duì)縣市招錄和聘用鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員實(shí)行總量控編審批。

9.負(fù)責(zé)實(shí)施自治州事業(yè)單位登記管理工作。研究擬定自治州事業(yè)單位登記管理辦法;負(fù)責(zé)自治州本級(jí)登記管轄范圍內(nèi)的事業(yè)單位登記管理工作;依法保護(hù)自治州核準(zhǔn)登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項(xiàng)的合法權(quán)益,依法處理自治州違反條例和細(xì)則的行為;指導(dǎo)縣市事業(yè)單位登記管理機(jī)關(guān)的工作;負(fù)責(zé)自治州事業(yè)單位登記管理的電子化工作。

10.加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理工作的監(jiān)督檢查,監(jiān)督檢查自治州各級(jí)行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制的執(zhí)行情況,報(bào)告自治州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)并上報(bào)自治州黨委、人民政府;查處違反機(jī)構(gòu)編制法規(guī)和規(guī)定的行為。

11.負(fù)責(zé)自治州行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理的理論研究和信息收集工作;負(fù)責(zé)自治州機(jī)構(gòu)編制的統(tǒng)計(jì)匯總、上報(bào)和全州機(jī)構(gòu)編制管理干部的培訓(xùn)工作;配合自治州財(cái)政局做好全州財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資的有關(guān)工作。

12.負(fù)責(zé)聯(lián)系、協(xié)調(diào)雙重領(lǐng)導(dǎo)、以條管理為主單位的有關(guān)機(jī)構(gòu)編制事宜。

13.完成自治州黨委、自治州人民政府和自治州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置

昌吉州黨委編辦無下屬預(yù)算單位,下設(shè)五個(gè)科室,分別是:綜合科、行政科、事業(yè)科、實(shí)名制管理科、昌吉州事業(yè)單位登記管理局(副縣級(jí))。

2、人員編制

州黨委編委辦公室單位編制數(shù)19人,實(shí)有在職人員19人,其中:在職人員較上年預(yù)算人數(shù)增加1人;退休人員3人,與上年預(yù)算人數(shù)一致;州事業(yè)單位登記管理局核定事業(yè)編制6名,實(shí)有在職人員4名,與上年預(yù)算人數(shù)保持一致,無人員增減;編辦無離休人員。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看中共昌吉州委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門決算包括:中共昌吉州委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門本級(jí)決算。

納入中共昌吉州委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表:

序號(hào) 單位名稱

備注

1 中共昌吉州委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室(本級(jí))

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入466.38萬元,與上年相比,增加60.49萬元,增長(zhǎng)15%,支出466.38萬元,與上年相比,增加60.49萬元,增長(zhǎng)15%,結(jié)余0萬元,與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)(降低)0%。增減變化主要原因是:工作人員增加,基本支出增加64.53萬元,訪惠聚工作任務(wù)增加,經(jīng)費(fèi)增加13.57萬元。

與預(yù)算相比情況:2017年年初收支預(yù)算417.58萬元,基本354.58萬元,項(xiàng)目支出63萬元,年末收支決算數(shù)466.38萬元,基本支出369.02萬元。項(xiàng)目支出63萬元,訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)17.36萬元,其他收入1.4萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容:沒有其他需說明的內(nèi)容。

(二)部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)466.38萬元,其中:財(cái)政撥款收入464.98萬元,占99.7%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入00萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入1.4萬元,占0.3%。與上年相比,增加60.49萬元,增長(zhǎng)15%,增減變化的主要原因是:工作人員增加,基本支出增加65.93萬元,訪惠聚工作任務(wù)增加,經(jīng)費(fèi)增加13.57萬元。

與預(yù)算相比情況: 2017年年初預(yù)算417.58萬元,基本354.58萬元,項(xiàng)目支出63萬元,年末收入決算數(shù)466.38萬元,基本支出369.02萬元。項(xiàng)目支出62萬元,訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)17.36萬元,其他收入1.4萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容:沒有其他需說明的內(nèi)容。

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)466.38萬元,其中:基本支出354.58萬元,占76%;項(xiàng)目支出63萬元,占24%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。與上年相比,增加60.49,增減變化主要原因是:工作人員增加,基本支出增加64.53萬元,訪惠聚工作任務(wù)增加,經(jīng)費(fèi)增加13.57萬元。

與預(yù)算相比情況:2017年年初預(yù)算417.58萬元,基本支出354.58萬元,項(xiàng)目支出63萬元,年末決算支出數(shù)466.38萬元,基本支出369.02萬元。項(xiàng)目支出62萬元,訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)17.36萬元,其他收入1.4萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容:沒有其他需說明的內(nèi)容。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

(一)財(cái)政撥款收支總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入464.98萬元,與上年相比,增78.1萬元,增長(zhǎng)20%。增減變化的主要原因是:工作人員增加,基本支出增加64.53萬元,訪惠聚工作任務(wù)增加,經(jīng)費(fèi)增加13.57萬元。

財(cái)政撥款支出464.98萬元,與上年相比,增加78.1萬元,增長(zhǎng)20%。其中:基本支出401.98萬元,項(xiàng)目支出63萬元。增減變化的主要原因是:工作人員增加,基本支出增加64.53萬元,訪惠聚工作任務(wù)增加,經(jīng)費(fèi)增加13.57萬元。

財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)(降低)0%。增減變化的主要原因是:1、工作任務(wù)與上年基本持平,經(jīng)費(fèi)收支變化不大,2。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算。

與預(yù)算相比情況: 2017年年初預(yù)算417.58萬元,基本支出354.58萬元,項(xiàng)目支出63萬元,年末財(cái)政撥款收支決算數(shù)464.98萬元,基本支出369.02萬元。項(xiàng)目支出62萬元,訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)17.36萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容:沒有其他需說明的內(nèi)容。

(二)一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出464.98萬元。與上年相比,增加(減少)78.1萬元,增長(zhǎng)(降低)20%。增減變化的主要原因是:工作人員增加,基本支出增加64.53萬元,訪惠聚工作任務(wù)增加,經(jīng)費(fèi)增加13.57萬元。

其中:按功能分類科目,2013601款支出350.28萬元,2080505款支出34.34萬元,2013602款63萬元,2299901款支出17.36萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目,工資福利支出273.35萬元,商品和服務(wù)支出96.64萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出93.13萬元,其他資本性支出1.86萬元。

與預(yù)算相比情況:2017年年初預(yù)算417.58萬元,基本支出354.58萬元,項(xiàng)目支出63萬元,年末財(cái)政撥款收支決算數(shù)464.98萬元,基本支出369.02萬元。項(xiàng)目支出62萬元,訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)17.36萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容:沒有其他需說明的內(nèi)容。

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)(降低)0%。增減變化的主要原因是:與上年持平。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)(降低)0%。增減變化的主要原因是:與上年持平。

與預(yù)算相比情況:預(yù)算與決算持平。

其他有關(guān)說明內(nèi)容:沒有其他需說明的內(nèi)容。

(四)政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)(降低)0%。增減變化的主要原因是:與上年持平其中:按功能分類科目,支出0萬元,按經(jīng)濟(jì)分類科目,支出0萬元。

與預(yù)算相比情況:預(yù)算與決算持平。

其他有關(guān)說明內(nèi)容:沒有其他需說明的內(nèi)容。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)(降低)0%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)(降低)0%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容:沒有其他需說明的內(nèi)容。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算14.04萬元,比上年減少0.66萬元,降低4.5%,減少原因是:1、嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行,未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算。3、加強(qiáng)車輛管理,壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),維修費(fèi)、油耗逐年下降。4、加強(qiáng)接待審批制度,控制接待批次及人數(shù),壓縮公務(wù)接待支出。

其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元,占0%,比上年增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)(降低)0%,增加(減少)原因是:嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約;壓減因公出國(guó)批次和人數(shù)。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.7萬元,占91%,比上年減少0.58萬元,降低4.4%,減少原因是:嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約;未安排公務(wù)用車購置預(yù)算;加強(qiáng)車輛管理,壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)支出1.34萬元,占9%,比上年減少0.08萬元,降低0.58%,減少原因是:主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,厲行節(jié)約,壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。

具體情況如下:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元。昌吉州黨委編辦全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.7萬元,其中,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.7萬元。主要用于車輛維護(hù)費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、油料費(fèi)等。2017年,單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛,保有量為2輛。

公務(wù)接待費(fèi)1.34萬元。具體是:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.34萬元,主要是正常業(yè)務(wù)公務(wù)接待支出等。昌吉州黨委編辦國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次,190人次。

與預(yù)算相比情況:車輛運(yùn)行費(fèi)預(yù)算12.7萬元,決算支出12.7萬元;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.34萬元,決算支出1.34萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容:沒有其他需說明的內(nèi)容。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度昌吉州黨委編辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.5萬元,比上年增加20.1萬元,增長(zhǎng)130%,主要原因是:工作人員增加,基本支出增加6.523萬元,訪惠聚工作任務(wù)增加,經(jīng)費(fèi)增加13.57萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容:沒有其他需說明的內(nèi)容。

六、政府采購情況

中共昌吉州委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室政府采購計(jì)劃16.35萬元,其中:政府采購貨物支出2.92萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出13.43萬元;實(shí)際采購16.35萬元,其中:政府采購貨物支出2.92萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出13.43萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容:沒有其他需說明的內(nèi)容。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日,昌吉州黨委編辦資產(chǎn)總計(jì)106.93萬元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)20.66萬元,固定資產(chǎn)86.27萬元,其中:房屋0(平方米),價(jià)值0萬元,共有車輛2輛,價(jià)值40.85、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛(其他用車主要是:……);單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),其他固定資產(chǎn)價(jià)值45.42萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容:沒有其他需說明的內(nèi)容。

(二)國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日,昌吉州黨委編委辦公室資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬元,資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬元。其中:已繳國(guó)庫0萬元,已繳財(cái)政專戶0萬元,應(yīng)繳未繳0萬元,單位留用0萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容:沒有其他需說明的內(nèi)容。

(三)部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明

2017年度,昌吉州黨委編辦實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目 0個(gè),涉及預(yù)算0萬元,項(xiàng)目支出決算0萬元,年末本部門沒有民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況及結(jié)果。

其他有關(guān)說明內(nèi)容:沒有其他需說明的內(nèi)容。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明:2013601款指行政運(yùn)行,2080505款指養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,2013602款指一般行政事務(wù),2299901款指其他支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容:沒有其他需說明的內(nèi)容。

第四部分 部門決算報(bào)表(見附表)

一、報(bào)表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項(xiàng)目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

中共昌吉回族自治州委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

2018年8月30日

附件:昌吉州編委2017年決算公開表格.xls