第一部分 部門(mén)單位概況
一、部門(mén)單位基本情況
(一)主要職責(zé)
昌吉州文化館職能是開(kāi)展群眾文化藝術(shù)活動(dòng),促進(jìn)文化藝術(shù)繁榮;群眾文化藝術(shù)活動(dòng)的研究、指導(dǎo)、組織;輔導(dǎo)群眾文化活動(dòng);傳播科學(xué)文化知識(shí);群眾文化活藝術(shù)場(chǎng)所的提供與管理;文化藝術(shù)的推廣與普及;相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)。其肩負(fù)著組織、輔導(dǎo)、研究、指導(dǎo)全州社會(huì)公益性文化服務(wù)活動(dòng)。
(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有:業(yè)務(wù)1部(文藝)、業(yè)務(wù)2部(美術(shù)、攝像攝影)、調(diào)研室、非遺保護(hù)研究中心和行政辦公室。業(yè)務(wù)內(nèi)容有:舞蹈、戲曲、音樂(lè)、美術(shù)、書(shū)法、攝像、攝影、文學(xué)創(chuàng)作、群文調(diào)研、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)研究收集整理等。
(三)人員編制
昌吉州文化館是公益性一類(lèi)全額撥款的正科級(jí)事業(yè)單位;核定事業(yè)編制18人,現(xiàn)實(shí)有人數(shù)17人,其中:群文研究館員1人、副研究館員5人、群文館員10人,工勤1人。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,昌吉州文化館部門(mén)決算包括:昌吉州文化館部門(mén)本級(jí)決算。
納入昌吉州文化館2017年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表:
序號(hào) 單位名稱(chēng) 備注
1 昌吉州文化館本級(jí)本級(jí)
2
…
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入554.32萬(wàn)元,與上年413.27萬(wàn)元相比,增加141.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.13%,與預(yù)算收入263.06萬(wàn)元相比增加291.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)110.72%;支出403.49萬(wàn)元,與上年366.27相比,增加37.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.16%,與預(yù)算支出263.06萬(wàn)元相比增加140.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)53.38%。結(jié)余190.42萬(wàn)元,與上年51.93萬(wàn)元相比,增加138.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)266.69%。增減變化主要原因是:2017年收入增加的主要原因是其他收入增加幅度較大,自治區(qū)文體局和州文體局當(dāng)年撥付業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加較多,造成單位當(dāng)年經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)幅度較大。支出增加的主要原因是當(dāng)年其他收入增加后相應(yīng)的支出也增加較多,結(jié)余經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年。
(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)554.32萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入328.24萬(wàn)元,占59.21%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入226.08萬(wàn)元,占40.79%。2017年單位收入相比上年增加141.05萬(wàn)元,與預(yù)算收入263.06萬(wàn)元相比增加291.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)110.72%,增加的主要原因是其他收入增加幅度較大,自治區(qū)文體局和州文體局當(dāng)年撥付業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加較多,造成單位當(dāng)年經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)幅度較大。
(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)403.49萬(wàn)元,其中:基本支出318.8萬(wàn)元,占79.01%;項(xiàng)目支出84.7萬(wàn)元,占20.99%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。2017支出相比上年支出增加37.22萬(wàn)元,與預(yù)算支出263.06萬(wàn)元相比增加140.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)53.38%,支出增加的主要原因是當(dāng)年其他收入增加后相應(yīng)的支出也增加較多,結(jié)余經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年。
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
(一)財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收入328.24萬(wàn)元,與上年377.22萬(wàn)元相比,減少48.98萬(wàn)元,降低12.98%。減少的主要原因是當(dāng)年自治區(qū)撥付的群眾文化免費(fèi)開(kāi)放資金50萬(wàn)元沒(méi)有撥付到位造成單位經(jīng)費(fèi)減少。與預(yù)算收入263.06萬(wàn)元相比增加65.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.78%,增加的主要原因是財(cái)政撥付了自治區(qū)的專(zhuān)項(xiàng)資金。財(cái)政撥款支出367.83萬(wàn)元,與上年342.55萬(wàn)元相比,增加25.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.38%。其中:基本支出283.14萬(wàn)元,項(xiàng)目支出84.7萬(wàn)元。增減變化的主要原因是:基本支出相比上年275.42萬(wàn)元增加7.72萬(wàn)元,增加的主要原因是當(dāng)年單位維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出增加,項(xiàng)目支出相比上年67.13萬(wàn)元增加了17.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.17%,增加的主要原因是當(dāng)年支出使用了上年的項(xiàng)目結(jié)余資金。與預(yù)算支出263.06萬(wàn)元相比增加104.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.83%,增加的主要原因是財(cái)政撥付了自治區(qū)的專(zhuān)項(xiàng)資金導(dǎo)致支出相比預(yù)算增加。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,與上年相比,減少了39.6萬(wàn)元,降低100%。降低的主要原因是當(dāng)年將上年結(jié)余的項(xiàng)目資金全部使用完畢。
(二)一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出367.83萬(wàn)元。與上年342.55萬(wàn)元相比,增加25.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.38%。其中:基本支出283.14萬(wàn)元,項(xiàng)目支出84.7萬(wàn)元。增減變化的主要原因是:基本支出相比上年275.42萬(wàn)元增加7.72萬(wàn)元,增加的主要原因是當(dāng)年單位維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出增加,項(xiàng)目支出相比上年67.13萬(wàn)元增加了17.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.17%,增加的主要原因是當(dāng)年支出使用了上年的項(xiàng)目結(jié)余資金。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出367.83萬(wàn)元。與預(yù)算支出263.06萬(wàn)元相比增加104.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.83%,增加的主要原因是財(cái)政撥付了自治區(qū)的專(zhuān)項(xiàng)資金導(dǎo)致支出相比預(yù)算增加。
其中:按功能分類(lèi)科目,2070109款群眾文化支出256.09萬(wàn)元,2070199款其他文化支出48.1萬(wàn)元,2079999款其他文化體育與傳媒支出36.6萬(wàn)元,2299901款其他支出0.9萬(wàn)元,2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出26.15萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目,工資福利支出230.42萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出104.36萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出30.02萬(wàn)元,其他資本性支出3.03萬(wàn)元。
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%。
與預(yù)算對(duì)比情況:持平。
(四)政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%。其中:按功能分類(lèi)科目,0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目,0支出0萬(wàn)元。
與預(yù)算對(duì)比情況:持平。
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余190.42萬(wàn)元。與上年51.93萬(wàn)元相比,增加138.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)266.69%。增加的主要原因是當(dāng)年其他收入增加幅度較大,自治區(qū)文體局和州文體局當(dāng)年撥付業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加較多,造成單位當(dāng)年經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)幅度較大,沒(méi)有支出的經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年了。
其中:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,與上年相比,減少了39.6萬(wàn)元,降低100%。降低的主要原因是當(dāng)年將上年結(jié)余的項(xiàng)目資金全部使用完畢。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算3.34萬(wàn)元,比上年1.08萬(wàn)元增加2.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)209.26%,與預(yù)算2.1萬(wàn)元相比增加了1.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)了59.05%。增加原因是本單位當(dāng)年承擔(dān)的免費(fèi)開(kāi)放演出任務(wù)和培訓(xùn)較多,主管局為了解決本單位沒(méi)有交通工具的困難,在2017年從主管局調(diào)撥了一輛公務(wù)用車(chē)給本單位使用,造成公務(wù)用車(chē)加油和維修費(fèi)較上年增加較多。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%,原因是單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定,從嚴(yán)控制費(fèi)用支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.17萬(wàn)元,占81.14%,比上年增加2.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,增加原因是本單位當(dāng)年承擔(dān)的免費(fèi)開(kāi)放演出任務(wù)和培訓(xùn)較多,主管局為了解決本單位沒(méi)有交通工具的困難,在2017年從主管局調(diào)撥了一輛公務(wù)用車(chē)給本單位使用,造成公務(wù)用車(chē)加油和維修費(fèi)較上年增加較多;公務(wù)接待費(fèi)支出0.63萬(wàn)元,占18.86%,比上年減少0.45萬(wàn)元,降低41.67%。降低的主要原因是單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定,從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)支出。
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。昌吉州文化館全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,與預(yù)算相比一致。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.17萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.17萬(wàn)元。主要用于承擔(dān)的免費(fèi)開(kāi)放演出任務(wù)和培訓(xùn)用車(chē)的加油和維修費(fèi)支出等。2017年,單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量0輛,保有量為1輛。與預(yù)算2.1萬(wàn)元相比增加了0.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)了3.33%,基本持平。
公務(wù)接待費(fèi)0.63萬(wàn)元。具體是:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.63萬(wàn)元。昌吉州文化館國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次,80人次。與預(yù)算0萬(wàn)元相比增加了0.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)了100%。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度昌吉州文化館機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出118.7萬(wàn)元,比上年78.59萬(wàn)元增加40.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)51.04%,增加的主要原因是當(dāng)年其他收入增加幅度較大,自治區(qū)文體局和州文體局當(dāng)年撥付業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加較多,造成單位當(dāng)年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)幅度較大。
六、政府采購(gòu)情況
昌吉州文化館政府采購(gòu)計(jì)劃100萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出100萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;實(shí)際采購(gòu)5.3萬(wàn)元,減少的原因是當(dāng)年計(jì)劃采購(gòu)的項(xiàng)目由于各種原因結(jié)轉(zhuǎn)下年完成。其中:政府采購(gòu)貨物支出5.3萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2017年12月31日,資產(chǎn)總計(jì)377.54萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)255.55萬(wàn)元,固定資產(chǎn)121.98萬(wàn)元,其中:房屋0(平方米),價(jià)值0萬(wàn)元,共有車(chē)輛1輛,價(jià)值33.5萬(wàn)元,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套),其他固定資產(chǎn)價(jià)值121.98萬(wàn)元。
(二)國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
截至2017年12月31日,昌吉州文化館資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬(wàn)元,資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元。其中:已繳國(guó)庫(kù)0萬(wàn)元,已繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元,應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元,單位留用0萬(wàn)元。
(三)部門(mén)項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
2017年度,本部門(mén)單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目2個(gè),涉及預(yù)算45.1萬(wàn)元,項(xiàng)目支出決算84.7萬(wàn)元。年末本部門(mén)單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況及結(jié)果:
1.圖書(shū)館文化館免費(fèi)開(kāi)放資金項(xiàng)目
自治區(qū)按照國(guó)家政策文件當(dāng)年撥付本單位圖書(shū)館文化館免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金45.1萬(wàn)元。此項(xiàng)項(xiàng)目資金上年結(jié)余3萬(wàn)元。當(dāng)年免費(fèi)開(kāi)放資金48.1萬(wàn)元,當(dāng)年支出48.1萬(wàn)元,全部用于文化館免費(fèi)開(kāi)放資金的支出,其中:展覽業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)8.03萬(wàn)元,比賽業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1.52萬(wàn)元,基層文化專(zhuān)干業(yè)務(wù)水平培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支1.6萬(wàn)元,演出各種業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)36.95萬(wàn)元,
2.文化遺產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目
自治區(qū)按照國(guó)家政策文件每年計(jì)劃要撥付本單位遺產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金50萬(wàn)元,由于各種原因當(dāng)年自治區(qū)財(cái)政沒(méi)有按照計(jì)劃撥付此項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金,本單位上年結(jié)余此項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金36.6萬(wàn)元。當(dāng)年按照工作任務(wù)支出36.6萬(wàn)元,全部用于文化遺產(chǎn)方面的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,主要用于非遺專(zhuān)家的講課費(fèi)住宿費(fèi)會(huì)議費(fèi)、申遺項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)及非遺項(xiàng)目宣傳片制作費(fèi)等等。
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。207(類(lèi))01(款)09(項(xiàng)):指群眾文化,207(類(lèi))01(款)99(項(xiàng)):指其他文化支出,207(類(lèi))99(款)99(項(xiàng)):指其他文化體育與傳媒支出, 208(類(lèi))05(款)05(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,229(類(lèi))99(款)01(項(xiàng)):指其他支出。
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表(見(jiàn)附表)
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》。
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》、
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購(gòu)情況表》
三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉州文化館
2018年8月30日