第一部分 部門(mén)單位概況
一、部門(mén)單位基本情況:
(一)主要職能
依據(jù)國(guó)務(wù)院、中央軍委《關(guān)于深化軍糧供應(yīng)體制改革的通知》國(guó)發(fā)〔1996〕50號(hào)文件,保障轄區(qū)中國(guó)人民解放軍和中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)的軍糧供應(yīng)任務(wù)。
(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):無(wú)
(三)人員編制
五家渠軍糧供應(yīng)站,經(jīng)費(fèi)形式為獨(dú)立核算財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位。機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于副科級(jí),事業(yè)編制5名,2017年底實(shí)有在職人員4人,退休人員3人。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看,五家渠軍糧供應(yīng)站部門(mén)決算包括:五家渠軍糧供應(yīng)站本級(jí)決算。
納入五家渠軍糧供應(yīng)站2017年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表:
序號(hào) 單位名稱(chēng) 備注
1 五家渠軍糧供應(yīng)站本級(jí)
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入59.18萬(wàn)元,與上年相比,減少15.85萬(wàn)元,降低21.12%,支出65.73萬(wàn)元,與上年相比,增加9.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.31 %,結(jié)余12.45萬(wàn)元。增減變化主要原因是:年初結(jié)轉(zhuǎn)19萬(wàn)元,增加其他資本性支出6.55萬(wàn)元。
與預(yù)算相比情況,2017年決算收入較2017年預(yù)算收入66.58萬(wàn)元減少7.40萬(wàn)元,降低11.11%;2017年決算支出較2017年預(yù)算支出66.58萬(wàn)元減少7.40萬(wàn)元,降低11.11%。
(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)59.18萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入59.18萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。增減變化的主要原因是:無(wú)。
與預(yù)算相比較,2017年決算收入較2017年預(yù)算收入66.58萬(wàn)元減少7.40萬(wàn)元,降低11.11%。
(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)65.73萬(wàn)元,其中:基本支出59.18萬(wàn)元,占90.04%;項(xiàng)目支出6.55萬(wàn)元,占9.96%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。增減變化的主要原因是:無(wú)。
與預(yù)算相比情況,2017年決算支出較2017年預(yù)算支出66.58萬(wàn)元減少0.85萬(wàn)元,降低1.27%。
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
(一)財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收入59.18萬(wàn)元,與上年相比,減少15.85萬(wàn)元,降低21.12%。增減變化的主要原因是:人員減少,人員經(jīng)費(fèi)減少。財(cái)政撥款支出65.73萬(wàn)元,與上年相比,增加9.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.31%。其中:基本支出59.18萬(wàn)元,項(xiàng)目支出6.55萬(wàn)元。增減變化的主要原因是:年初結(jié)轉(zhuǎn)19萬(wàn)元,增加其他資本性支出6.55萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12.45萬(wàn)元,與上年相比,減少6.55萬(wàn)元,降低34.47%。
與預(yù)算相比情況,2017年決算收入較2017年預(yù)算收入萬(wàn)元減少7.40萬(wàn)元,降低11.11%;2017年決算支出較2017年預(yù)算支出66.58萬(wàn)元減少0.85萬(wàn)元,降低1.27%。
(二)一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出65.73萬(wàn)元。與上年相比,增加9.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.31%。增減變化的主要原因是:年初結(jié)轉(zhuǎn)19萬(wàn)元,增加其他資本性支出6.55萬(wàn)元。其中:按功能分類(lèi)科目,社會(huì)保障和就業(yè)支出7.91萬(wàn)元,糧油物資儲(chǔ)備支出57.82萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目,工資福利支出53.60萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0.86萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.72萬(wàn)元,其他資本性支出6.55萬(wàn)元。
與預(yù)算相比情況。2017年決算支出較2017年預(yù)算支出66.58萬(wàn)元減少0.85萬(wàn)元,降低1.27%。
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%。增減變化的主要原因是:無(wú)增減變化。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%。增減變化的主要原因是:無(wú)。
與預(yù)算相比情況,無(wú)增減變化。
(四)政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%。增減變化的主要原因是:無(wú)。其中:按功能分類(lèi)科目,糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目,工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
與預(yù)算相比情況,無(wú)增減變化。
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12.45萬(wàn)元。與上年相比,減少6.55萬(wàn)元,降低34.47%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12.45萬(wàn)元。與上年相比,減少6.55萬(wàn)元,降低34.47%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,比上年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%,增加(減少)原因是無(wú)增減變動(dòng)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%,增加(減少)原因是無(wú)增減變動(dòng);公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%,增加(減少)原因是無(wú)增減變動(dòng);公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%,增加(減少)原因是無(wú)增減變動(dòng)。具體情況如下:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。五家渠軍糧供應(yīng)站全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括:無(wú)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2017年,五家渠軍糧供應(yīng)站一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量0輛,保有量為1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。具體是:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。五家渠軍糧供應(yīng)站國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次。
與預(yù)算相比情況,無(wú)增減變化。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度五家渠軍糧供應(yīng)站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.86萬(wàn)元,比上年減少0.84萬(wàn)元,降低49.41%,主要原因是人員減少(退休1人),機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
六、政府采購(gòu)情況
五家渠軍糧供應(yīng)站政府采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;實(shí)際采購(gòu)0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2017年12月31日,資產(chǎn)總計(jì)12.45萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)12.45萬(wàn)元,固定資產(chǎn)0萬(wàn)元,其中:房屋0(平方米),價(jià)值0萬(wàn)元,共有車(chē)輛1輛,價(jià)值0萬(wàn)元,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套),其他固定資產(chǎn)價(jià)值0萬(wàn)元。
(二)國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
截至2017年12月31日,昌吉州糧食局資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬(wàn)元,資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元。其中:已繳國(guó)庫(kù)0萬(wàn)元,已繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元,應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元,單位留用0萬(wàn)元。
(三)部門(mén)項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
2017年度,昌吉州糧食局實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目0個(gè),涉及預(yù)算0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出決算0萬(wàn)元。年末本部門(mén)單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況及結(jié)果:無(wú)
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。208(類(lèi))05(款)05(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。208(類(lèi))05(款)06(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。222(類(lèi))01(款)50(項(xiàng)):指事業(yè)運(yùn)行。222(類(lèi))04(款)03(項(xiàng)):指儲(chǔ)備糧(油)庫(kù)建設(shè)。
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表(見(jiàn)附表)
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購(gòu)情況表》
三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
五家渠軍糧供應(yīng)站
2018年8月30日
附件:1、五家渠軍糧供應(yīng)站2017年度部門(mén)決算報(bào)表(封面).xls