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昌吉州動(dòng)物疾控中心2017年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明
發(fā)布日期: 2018-08-30 10:45:11 來(lái)源:昌吉州動(dòng)物疾控中心 瀏覽次數(shù): 文章字號(hào):

第一部分 部門單位概況

一、 部門單位基本情況:包括:部門主要職能和機(jī)構(gòu)設(shè)

置情況、年末編制情況、實(shí)有人數(shù)情況等。

(一) 主要職能

動(dòng)物防疫,動(dòng)物疫情的監(jiān)測(cè)、預(yù)警預(yù)報(bào),動(dòng)物防疫體系指導(dǎo);畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣服務(wù);種畜禽生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理;畜禽品種改良;動(dòng)物疾病診療事故的鑒定和技術(shù)仲裁服務(wù)。

(二) 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

我中心是經(jīng)編委核定的副縣級(jí)獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)6個(gè)科室,分別是辦公室、防疫科、種畜禽管理科、疫病監(jiān)測(cè)科、畜牧獸醫(yī)科、培訓(xùn)科。

(三) 人員編制

根據(jù)昌州機(jī)編發(fā)(2009)85號(hào)文件精神,我單位事業(yè)編制為33名,領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。實(shí)有在職人員28人,其中管理崗位5名,專業(yè)技術(shù)崗位20名,工勤崗位3名。退休人員19人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看,昌吉州動(dòng)物疾控中心部門決算包括:昌吉州動(dòng)物疾控中心部門本級(jí)決算。

納入昌吉州動(dòng)物疾控中心2017年部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表:

序號(hào) 單位名稱 備注

1 昌吉州動(dòng)物疾控中心中心本級(jí)

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入1135.76萬(wàn)元,與上年相比,增加278.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)32%,支出983.07萬(wàn)元,與上年相比,增加266.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)37%,結(jié)余293.81萬(wàn)元,與上年相比,增加152.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)108%。增減變化主要原因是:1、2017年動(dòng)植物保護(hù)能力提升工程中央基建投資預(yù)算撥款(州陸生動(dòng)物疫病病原學(xué)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目)225萬(wàn)元 ,因年末該項(xiàng)目未實(shí)施,導(dǎo)致本年結(jié)余增加。2、2016年肉牛肉羊凍精款140萬(wàn)元本年支付,導(dǎo)致本年支出增加。

與預(yù)算相比:2017年預(yù)算收入503.47萬(wàn)元,與決算收入相比增加632.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)了126%,因業(yè)務(wù)工作量增加,當(dāng)年追加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)425.51萬(wàn)元,訪惠聚經(jīng)費(fèi)增加10萬(wàn)元,在職人員工資調(diào)整、社保等相應(yīng)增加。決算支出983.07萬(wàn)元,與預(yù)算相比增長(zhǎng)479.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)95%。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)

(二)部門收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1135.76萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1135.56萬(wàn)元,占99.98%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入0.2萬(wàn)元,占0.02%。增減變化的主要原因是:2017年動(dòng)植物保護(hù)能力提升工程中央基建投資預(yù)算撥款(州陸生動(dòng)物疫病病原學(xué)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目)225萬(wàn)元 ; 增加動(dòng)物防疫補(bǔ)助及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200.51萬(wàn)元。訪惠聚經(jīng)費(fèi)增加10萬(wàn)元,在職人員工資調(diào)整、社保等相應(yīng)增加。

與預(yù)算相比:2017年預(yù)算收入503.47萬(wàn)元,與決算收入相比,增加632.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)了126%,年初因各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作需要,本年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加,導(dǎo)致本年收入與預(yù)算相比增加。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)

(三)部門支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)983.07萬(wàn)元,其中:基本支出565.89萬(wàn)元,占58%;項(xiàng)目支出417.18萬(wàn)元,占42%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。增減變化的主要原因是:1、支付2016年肉牛肉羊性控凍精款140萬(wàn)元,2、工資福利支出增加70萬(wàn)元,訪惠聚經(jīng)費(fèi)及其他資本性支出經(jīng)費(fèi)增加。

與預(yù)算相比情況。年初預(yù)算503.47萬(wàn)元,支出增加479.39萬(wàn)元,與決算支出相比增長(zhǎng)了95%,因各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作需要,本年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加,導(dǎo)致本年預(yù)算與決算支出相比增加。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)

二、部門財(cái)政撥款收支情況

(一)財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入1135.56萬(wàn)元,與上年相比,增加277.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)32%。增減變化的主要原因是:1、2017年動(dòng)植物保護(hù)能力提升工程中央基建投資預(yù)算撥款(州陸生動(dòng)物疫病病原學(xué)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目)225萬(wàn)元 ;2、增加動(dòng)物防疫補(bǔ)助50萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出982.86萬(wàn)元,與上年相比,增加266.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)37%。其中:基本支出565.89萬(wàn)元,項(xiàng)目支出416.97萬(wàn)元。增減變化的主要原因是:1、支付2016年肉牛肉羊性控凍精款140萬(wàn)元,2、工資福利支出增加70萬(wàn)元,訪惠聚經(jīng)費(fèi)及其他資本性支出經(jīng)費(fèi)增加。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余293.81萬(wàn)元,與上年相比,增加152.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)108%。增減變化的主要原因是:1、2017年動(dòng)植物保護(hù)能力提升工程中央基建投資預(yù)算撥款(州陸生動(dòng)物疫病病原學(xué)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目)225萬(wàn)元 ,因年末該項(xiàng)目未實(shí)施,導(dǎo)致本年收入、結(jié)余增加。2、動(dòng)物防疫補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)余至下年繼續(xù)使用。

與預(yù)算相比情況。2017年預(yù)算收入503.47萬(wàn)元,與決算財(cái)政撥款收入相比增加632.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)了126%,因業(yè)務(wù)工作量增加,當(dāng)年追加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)425.51萬(wàn)元,訪惠聚經(jīng)費(fèi)增加10萬(wàn)元,在職人員工資調(diào)整、社保等相應(yīng)增加。決算財(cái)政撥款支出982.86萬(wàn)元,與預(yù)算相比增長(zhǎng)479.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)95%。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)

(二)一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出982.86萬(wàn)元。與上年相比,增加266.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)37%。增減變化的主要原因是:1、支付2016年肉牛肉羊性控凍精款140萬(wàn)元,2、工資福利支出增加70萬(wàn)元,訪惠聚經(jīng)費(fèi)及其他資本性支出經(jīng)費(fèi)增加。其中:按功能分類科目,2130104款支出517.21萬(wàn)元,2130108款支出23.1萬(wàn)元。2130122款支出140萬(wàn)元,2130199款支出229.92萬(wàn)元,2299901款支出24.16萬(wàn)元,2080505款支出48.68萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目,工資及福利支出473.26萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出416.32萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出79.24萬(wàn)元,其他資本性支出14.23萬(wàn)元。

與預(yù)算相比情況。年初預(yù)算503.47萬(wàn)元,支出增加479.39萬(wàn)元,與決算支出相比增長(zhǎng)了95%,因各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作需要,本年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加,導(dǎo)致本年預(yù)算與決算支出相比增加。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,無(wú)增長(zhǎng)變化。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,無(wú)增長(zhǎng)變化。

與預(yù)算相比情況。無(wú)

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)

(四)政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元。

與預(yù)算相比情況。無(wú)

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余293.81萬(wàn)元。與上年相比,增加(減少)152.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)108%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余293.81萬(wàn)元。與上年相比,增加152.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)108%。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算25.16萬(wàn)元,比上年減少15.68萬(wàn)元,降低38%,減少原因是。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,比上年減少16.5萬(wàn)元,降低100%,減少原因是今年無(wú)出國(guó)境人員,無(wú)出國(guó)境經(jīng)費(fèi);公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.99萬(wàn)元,占83%,比上年增加0.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)4%,增加原因是兩輛公務(wù)用車年限已近15年,大修費(fèi)用偏高,經(jīng)費(fèi)增加;公務(wù)接待費(fèi)支出4.17萬(wàn)元,占17%,比上年減少0.04萬(wàn)元,降低1%,減少原因是我單位認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及自治區(qū)十項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格公務(wù)接待,降低經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。具體情況如下:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。昌吉州動(dòng)物疾控中心全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。無(wú)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.99萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.99萬(wàn)元。主要用于昌吉州動(dòng)物防疫、品種改良、訪惠聚及各縣市業(yè)務(wù)督查等。2017年,單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛,保有量為5輛。因兩輛公務(wù)用車使用年限15年以上,年久失修,已臨近報(bào)廢,車況極差,每年大修費(fèi)用偏高,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用與預(yù)算相比增加。

公務(wù)接待費(fèi)4.17萬(wàn)元。具體是:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出4.17萬(wàn)元,主要是農(nóng)業(yè)部、自治區(qū)等上級(jí)部門調(diào)研,各縣市動(dòng)物疾控中心辦事人員接待、相關(guān)會(huì)議(培訓(xùn))、兄弟地州單位業(yè)務(wù)工作相互交流等接待。昌吉州動(dòng)物疾控中心國(guó)內(nèi)公務(wù)接待89批次,685人次。

與預(yù)算相比情況:2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算25.16萬(wàn)元,與預(yù)算持平。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度昌吉州動(dòng)物疾控中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出430.55萬(wàn)元,比上年增加209.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)105%,主要原因是:1、支付2016年肉牛肉羊性控凍精款140萬(wàn)元,2、工資福利支出增加70萬(wàn)元,訪惠聚經(jīng)費(fèi)及其他資本性支出經(jīng)費(fèi)增加。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)

六、政府采購(gòu)情況

昌吉州動(dòng)物疾控中心政府采購(gòu)計(jì)劃42.13萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1.58萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出10.45萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出30.1萬(wàn)元;實(shí)際采購(gòu)42.13萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1.58萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出10.45萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出30.1萬(wàn)元。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)

七、其他重要事項(xiàng)的情況

(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日,資產(chǎn)總計(jì)705.9萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)417.54萬(wàn)元,固定資產(chǎn)288.36萬(wàn)元,其中:房屋2140(平方米),價(jià)值107.64萬(wàn)元,共有車輛2輛,價(jià)值39.51萬(wàn)元,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),其他固定資產(chǎn)價(jià)值141.2萬(wàn)元。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)

(二)國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截至2017年12月31日,資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬(wàn)元,資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元。其中:已繳國(guó)庫(kù)0萬(wàn)元,已繳財(cái)政專戶0萬(wàn)元,應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元,單位留用0萬(wàn)元。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

(三)部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

2017年度,本部門單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目1 個(gè),涉及預(yù)算5萬(wàn)元,項(xiàng)目支出決算195萬(wàn)元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況及結(jié)果:

1.專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),本年較好地完成了績(jī)效管理工作。(1)完成全州重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫應(yīng)免率達(dá)到100%,保障昌吉州連續(xù)8年無(wú)重大疫情發(fā)生,全年完成州級(jí)檢測(cè)任務(wù)3萬(wàn)份次,病原學(xué)檢測(cè)1萬(wàn)份次,血清學(xué)檢測(cè)2萬(wàn)份次;(2)完成全州進(jìn)口肉牛凍精30000劑、肉羊凍精60000劑的采購(gòu)任務(wù),分配至各縣市使用,通過(guò)優(yōu)質(zhì)肉牛肉羊凍精的使用,使肉牛肉羊品質(zhì)及生產(chǎn)性能提高,增加了農(nóng)牧民收入。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說(shuō)明。2130805(款)指機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2130104款指事業(yè)運(yùn)行;2130108款病蟲(chóng)害控制;2130199款指其他農(nóng)業(yè)支出;2130122款指農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼2299901款指其他支出;2130106款指科技轉(zhuǎn)化與技術(shù)推廣報(bào)務(wù)。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)

第四部分 部門決算報(bào)表(見(jiàn)附表)

一、報(bào)表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項(xiàng)目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》

二十九、《政府采購(gòu)情況表》

三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

昌吉州動(dòng)物疾控中心

2018年8月30日

附件:1、昌吉州動(dòng)物疾控中心2017年決算報(bào)表.xls

      2、昌吉州動(dòng)物疾控中心2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表.xls