第一部分 部門單位概述
一、主要職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
(一)部門主要職能
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化的法律法規(guī)和方針政策,提出自治州新型工業(yè)化、信息化發(fā)展戰(zhàn)略和建議;制定自治州經(jīng)濟(jì)和信息化發(fā)展的政策措施并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;協(xié)調(diào)解決工業(yè)化和信息化進(jìn)程中的重大問(wèn)題;推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合發(fā)展。
2、制定自治州經(jīng)濟(jì)和信息化發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施;貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)產(chǎn)業(yè)政策,制定自治州工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)化布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策措施并組織實(shí)施,組織實(shí)施重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃。
3、監(jiān)測(cè)分析自治州國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì),調(diào)節(jié)國(guó)民經(jīng)濟(jì)日常運(yùn)行;制定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)、政策措施并組織實(shí)施;統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息,進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo);組織協(xié)調(diào)解決自治州經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中重大問(wèn)題并提出政策措施和建議;負(fù)責(zé)自治州能源保障和重要物資供需平衡有關(guān)工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)油地關(guān)系;負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行應(yīng)急管理和產(chǎn)業(yè)安全有關(guān)工作。
4、負(fù)責(zé)自治州經(jīng)濟(jì)和信息化領(lǐng)域各行業(yè)的管理,組織實(shí)施行業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃、計(jì)劃、技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)推進(jìn)自治州煤電煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作;負(fù)責(zé)自治州園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及相關(guān)建設(shè)管理工作;負(fù)責(zé)自治州民爆行業(yè)管理。
5、負(fù)責(zé)自治州工業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)及信息化建設(shè)的技術(shù)改造、投資管理工作;制定技術(shù)改造、投資的有關(guān)政策措施,并組織實(shí)施;研究和規(guī)劃技術(shù)改造投資方向和布局,引導(dǎo)企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)及社會(huì)資金投向;負(fù)責(zé)技術(shù)改造、投資項(xiàng)目的審核上報(bào)、核準(zhǔn)、備案工作;監(jiān)督管理重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)。
6、制定自治州經(jīng)濟(jì)和信息化領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步及自主創(chuàng)新的政策措施,推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合,推進(jìn)科研成果產(chǎn)業(yè)化;制定推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策措施,負(fù)責(zé)組織實(shí)施重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目;組織實(shí)施新產(chǎn)品開發(fā)、新技術(shù)推廣及鑒定、獎(jiǎng)勵(lì)工作。
7、推進(jìn)自治州經(jīng)濟(jì)和信息化領(lǐng)域體制改革和管理創(chuàng)新;負(fù)責(zé)對(duì)自治州各類經(jīng)濟(jì)成份企業(yè)的宏觀指導(dǎo)和服務(wù),組織推進(jìn)大企業(yè)大集團(tuán)戰(zhàn)略的實(shí)施;制定促進(jìn)中小企業(yè)和非國(guó)有經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策措施,指導(dǎo)中小企業(yè)改革與發(fā)展,推動(dòng)建立完善的中小企業(yè)服務(wù)體系,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問(wèn)題;負(fù)責(zé)自治州經(jīng)濟(jì)和信息化領(lǐng)域人員的培訓(xùn),會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施企業(yè)智力引進(jìn)工作;承擔(dān)自治州減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作。
8、負(fù)責(zé)自治州工業(yè)節(jié)能減排綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理工作,落實(shí)能源資源節(jié)約和綜合利用法規(guī)、規(guī)劃、政策;負(fù)責(zé)推進(jìn)自治州循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展;組織協(xié)調(diào)自治州有關(guān)清潔生產(chǎn)和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作;負(fù)責(zé)自治州工業(yè)節(jié)能執(zhí)法工作。
9、負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)電力行業(yè)規(guī)章、行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的電力行政執(zhí)法、監(jiān)督和行政許可;參與電力體制改革工作;負(fù)責(zé)擬訂年度電力行業(yè)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo);組織協(xié)調(diào)解決電力生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)和供應(yīng)中的重大問(wèn)題;負(fù)責(zé)保障重點(diǎn)用電,指導(dǎo)電力調(diào)度工作。
10、統(tǒng)籌推進(jìn)自治州信息化工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)自治州經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域信息技術(shù)的推廣應(yīng)用工作;組織協(xié)調(diào)重大信息化工程;負(fù)責(zé)推進(jìn)跨行業(yè)、跨部門面向社會(huì)服務(wù)的互聯(lián)互通及重要信息資源開發(fā)利用和共享,協(xié)調(diào)通信業(yè)有關(guān)工作;監(jiān)督管理信息服務(wù)市場(chǎng);推進(jìn)信息化知識(shí)、技能的普及教育。
11、組織指導(dǎo)自治州電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展;組織推進(jìn)自治州電子信息產(chǎn)品制造業(yè)、軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)的發(fā)展;指導(dǎo)電子信息產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)工作;組織協(xié)調(diào)電子信息產(chǎn)業(yè)重大專項(xiàng)實(shí)施;監(jiān)督管理自治州電子信息產(chǎn)品市場(chǎng)。
12、負(fù)責(zé)歸口管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)自治州電子政務(wù)建設(shè)和應(yīng)用工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理自治州有關(guān)網(wǎng)絡(luò)與信息安全工作。
13、指導(dǎo)自治州經(jīng)濟(jì)和信息化領(lǐng)域?qū)ν饨?jīng)濟(jì)技術(shù)合作交流及招商引資工作。
14、承辦自治州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé),自治州經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱自治州經(jīng)信委)設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別為:
1、辦公室
2、綜合科
3、規(guī)劃與投資科
4、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科(自治州黃金生產(chǎn)辦公室、電力行政執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì))
5、企業(yè)指導(dǎo)科
6、科技與裝備科
7、資源節(jié)約與綜合利用科
8、信息化推進(jìn)科
9、電子信息發(fā)展科
10、園區(qū)管理科(自治州工業(yè)園區(qū)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)
11、油區(qū)工作科(自治州油區(qū)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)
(三)人員編制
納入自治州經(jīng)信委2017年部門決算報(bào)表編制范圍的行政人員編制30名,工勤編制4名,事業(yè)編制8名。實(shí)有行政在職人數(shù)29人,工勤4人,事業(yè)在職人數(shù)6人,離休1人。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,自治州經(jīng)信委部門決算包括:自治州經(jīng)信委本級(jí)決算。
納入自治州經(jīng)信委2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表:
序號(hào) 單位名稱 備注
1 昌吉州經(jīng)信委(本級(jí))
2
3
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、 部門收支總體情況
(一)部門收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入982.41萬(wàn)元,與上年相比,減少177.21萬(wàn)元,降低15.28%,支出1175.82萬(wàn)元,與上年相比,減少184.91萬(wàn)元,降低13.58%,結(jié)余314.95元,與上年相比,減少195.13萬(wàn)元,降低38.25%。增減變化主要原因是:(1)專項(xiàng)資金撥付減少,上年度舉辦自治州名優(yōu)特新展洽會(huì)并撥付專項(xiàng)資金,本年度此專項(xiàng)減少。(2)本年度援克經(jīng)費(fèi)未申請(qǐng)撥款。
與預(yù)算相比的情況。2017年部門決算收入與預(yù)算收入相比,增加304.76萬(wàn)元, 增長(zhǎng)44.94%;部門決算支出與預(yù)算支出相比,增加498.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)73.51%。原因?yàn)椋?)預(yù)算收支不包括專項(xiàng)收支,僅包含基本收入和支出,決算收支包括基本收支和專項(xiàng)收支兩項(xiàng)。(2)在職在崗人員增加,使人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)增加。
(二)部門收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)982.41萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入812.69萬(wàn)元,占82.72%,比上年減少292.97萬(wàn)元,原因?yàn)槊麅?yōu)特新展洽會(huì)和援克經(jīng)費(fèi)減少;其他收入169.72萬(wàn)元,占17.28%,比上年增加115.76萬(wàn)元,原因?yàn)榘簇?cái)政要求將往來(lái)合并至大帳,做其他收入處理,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%。
與預(yù)算相比的情況。2017年部門決算收入與預(yù)算收入相比,增加304.76萬(wàn)元, 增長(zhǎng)44.94%。原因是預(yù)算收入不包括年中追加的專項(xiàng)收入,僅包含基本收入,決算收入中包括基本收入和專項(xiàng)收入。
(三)部門支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1175.82萬(wàn)元,其中:基本支出802.53萬(wàn)元,占68.25%;項(xiàng)目支出373.3萬(wàn)元,占31.75%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。增減變化的主要原因是專項(xiàng)資金(名優(yōu)特新展洽會(huì))支出減少。
與預(yù)算相比的情況。2017年部門決算支出與預(yù)算支出相比,增加498.17萬(wàn)元, 增長(zhǎng)73.51%。原因是預(yù)算支出不包括年中追加的專項(xiàng)收入的支出,僅包含基本支出,決算支出中包括基本支出和專項(xiàng)支出。
二、 部門財(cái)政撥款收支情況
(一)財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收入812.69萬(wàn)元,與上年相比,減少292.97萬(wàn)元,降低26.49%。增減變化的主要原因是:(1)專項(xiàng)資金撥付減少,上年度舉辦自治州名優(yōu)特新展洽會(huì)并撥付專項(xiàng)資金,本年度此專項(xiàng)減少。(2)本年度援克經(jīng)費(fèi)未申請(qǐng)撥款。財(cái)政撥款支出1086.83萬(wàn)元,與上年相比,減少219.93萬(wàn)元。其中:基本支出713.53萬(wàn)元,項(xiàng)目支出373.3萬(wàn)元,增減變化的主要原因是:專項(xiàng)資金撥付減少,相應(yīng)支出減少。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余234.23萬(wàn)元,與上年相比,減少275.85萬(wàn)元,降低54.07%。增減變化主要原因是專項(xiàng)資金按項(xiàng)目進(jìn)展分期支付。
與預(yù)算相比情況。2017年財(cái)政撥款收入與預(yù)算收入相比,增加135.04萬(wàn)元, 增長(zhǎng)19.92%。財(cái)政撥款支出與預(yù)算支出相比,增加568.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)83.96%。原因是預(yù)算收支不包括專項(xiàng)收支,僅包含基本收入和支出,決算收支包括基本收支和專項(xiàng)收支兩項(xiàng)。
(二)一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出108.68萬(wàn)元。與上年相比,減少21.99萬(wàn)元,降低16.82%。增減變化的主要原因是:專項(xiàng)資金撥付減少。其中:按功能分類科目,行政運(yùn)行支出657.53萬(wàn)元,一般行政管理事務(wù)82.68萬(wàn)元,其他商貿(mào)事務(wù)支出268.45萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出56萬(wàn)元,能源節(jié)約利用支出3.01萬(wàn)元,其他支出(訪惠聚)支出19.16萬(wàn)元。中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)20萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目,工資福利支出539.49萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出409.32萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出137.12萬(wàn)元,其他資本性支出0.89萬(wàn)元。
與預(yù)算相比情況。2017年一般公共財(cái)政預(yù)算撥款支出與預(yù)算相比,增加568.97萬(wàn)元, 增長(zhǎng)83.96%。
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%。增減變化的主要原因是:無(wú)增減變化。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%。增減變化的主要原因是:無(wú)增減變化 。
與預(yù)算相比,無(wú)增減變化。
(四)政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%。增減變化的主要原因是:無(wú)增減變化。其中:按功能分類科目,一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目,工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元。
與預(yù)算相比,無(wú)增減變化。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余314.95萬(wàn)元。與上年相比,減少193.41萬(wàn)元,降低38.04%。
其中:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余234.23萬(wàn)元。與上年相比,減少275.85元,降低54.07%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算31.41萬(wàn)元,比上年減少1.36萬(wàn)元,降低4.15%,減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行本級(jí)財(cái)政預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)及自治區(qū)十條規(guī)定。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%,增加(減少)原因是無(wú)增減變動(dòng);公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30.03萬(wàn)元,占95.6%,比上年減少1.31萬(wàn)元,降低4.17%,增加(減少)原因嚴(yán)格執(zhí)行本級(jí)財(cái)政預(yù)算。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減公務(wù)用車費(fèi)用。公務(wù)接待費(fèi)支出1.38萬(wàn)元,占4.4%,比上年增加減少0.05萬(wàn)元,降低3.49,減少原因:嚴(yán)格執(zhí)行本級(jí)財(cái)政預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)及自治區(qū)十條規(guī)定。
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。2017年單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括:無(wú)。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.03萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.03萬(wàn)元。2017年,單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛,保有量為9輛。
公務(wù)接待費(fèi)1.38萬(wàn)元。具體是:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.38萬(wàn)元。主要是自治區(qū)工作督導(dǎo)、檢查。昌吉州經(jīng)信委國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次,173人次。
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算31.41萬(wàn)元,與2017年預(yù)算相比持平。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度昌吉州經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.91萬(wàn)元,比上年增加4.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.97%,主要原因是人員增加,致使日常公用經(jīng)費(fèi)增加。
六、政府采購(gòu)情況
昌吉州經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)政府采購(gòu)計(jì)劃15萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出15萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;實(shí)際采購(gòu)3.61萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1.81萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1.81萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2017年12月31日,資產(chǎn)總計(jì)1185.73萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)864.08萬(wàn)元,固定資產(chǎn)321.64萬(wàn)元,其中:房屋0(平方米),價(jià)值0萬(wàn)元,共有車輛9輛,價(jià)值231.26萬(wàn)元,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車9輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛(其他用車主要是:……);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),其他固定資產(chǎn)價(jià)值90.38萬(wàn)元。
(二)國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
截至2017年12月31日,昌吉州經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬(wàn)元,資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元。其中:已繳國(guó)庫(kù)0萬(wàn)元,已繳財(cái)政專戶0萬(wàn)元,應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元,單位留用0萬(wàn)元。
(三)部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
2017年度,本部門單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目0個(gè),涉及預(yù)算0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出決算0萬(wàn)元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況及結(jié)果:無(wú)
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說(shuō)明。201(類)29(款)50(項(xiàng)):指群眾團(tuán)體事業(yè)運(yùn)行。208(類)05(款)06(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,208(類)05(款)05(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,229(類)99(款)01(項(xiàng))指:其他支出。
第四部分 部門決算報(bào)表(見附表)
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購(gòu)情況表》
三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉州經(jīng)信委
2018年8月30日