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昌吉州社保局2017年度部門決算公開說明
發(fā)布日期: 2018-08-30 11:07:16 來源:昌吉州社保局 瀏覽次數(shù): 文章字號(hào):

第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況:

(一)主要職責(zé):貫徹執(zhí)行國(guó)家及區(qū)州社會(huì)保險(xiǎn)法律、法規(guī)和政策,擬定全州基金管理辦法和經(jīng)辦服務(wù)規(guī)程并組織實(shí)施,研究提出完善社會(huì)保險(xiǎn)政策的意見;負(fù)責(zé)區(qū)、州統(tǒng)籌的社會(huì)保險(xiǎn)基金的管理和運(yùn)營(yíng),指導(dǎo)縣市級(jí)統(tǒng)籌的社會(huì)保險(xiǎn)基金的經(jīng)辦管理;負(fù)責(zé)全州社保信息系統(tǒng)的運(yùn)行管理和網(wǎng)絡(luò)安全工作;承辦州直范圍內(nèi)社會(huì)保險(xiǎn)登記、個(gè)人權(quán)益記錄、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用征收及待遇審核和支付等經(jīng)辦服務(wù)工作;提供社會(huì)保險(xiǎn)咨詢、檔案查詢和社會(huì)化管理等公共服務(wù)。</p>

(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、財(cái)務(wù)科、宣教科、綜合業(yè)務(wù)科、基金核算科、基金管理一科、基金管理二科、數(shù)據(jù)信息科、稽核科、檔案管理科、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)科、征繳科、社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系管理科、企業(yè)職工養(yǎng)老待遇審核科、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老待遇審核科、工傷失業(yè)待遇審核科、待遇復(fù)核科、醫(yī)療生育待遇復(fù)核科、醫(yī)療生育待遇復(fù)核科、異地醫(yī)療費(fèi)用結(jié)算科,共有內(nèi)設(shè)科室20個(gè)。

(三)年末編制、實(shí)有人數(shù)情況:昌吉州社會(huì)保險(xiǎn)管理局屬正縣(處)級(jí)建制,共有內(nèi)設(shè)科室20個(gè)。人員編制80名,目前實(shí)有干部職工78人(參照公務(wù)員法管理人員61人,財(cái)政補(bǔ)助人員17人),其中:領(lǐng)導(dǎo)5人,事業(yè)單位管理人員12人,專業(yè)技術(shù)人員5人,工勤人員3人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看,昌吉回族自治州社會(huì)保險(xiǎn)管理局部門決算包括:昌吉回族自治州社會(huì)保險(xiǎn)管理局部門本級(jí)決算。

納入昌吉回族自治州社會(huì)保險(xiǎn)管理局2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表:

序號(hào) 單位名稱 備注

1 昌吉回族自治州社會(huì)保險(xiǎn)管理局單位本級(jí)

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

本年度經(jīng)費(fèi)總收入為3709.18萬元,資金來源為州財(cái)政撥款等。其中:財(cái)政撥款收入共計(jì)3376.93萬元,其他收入39.46萬元,其中:公益崗補(bǔ)貼:39.04萬元,利息收入0.42萬元。

本年度經(jīng)費(fèi)總支出3378.40萬元,其中:基本支出1255.98萬元,公用支出198.71萬元,項(xiàng)目支出2122.42萬元。其中:本局項(xiàng)目支出728.48萬元,代發(fā)企業(yè)等各種補(bǔ)貼1393.94萬元。人員支出比率52.64%,人均基本支出15.76萬元。公用支出比率47.36%.

本年度結(jié)余330.78萬元。

本年度收入、支出、結(jié)余同比上年分別減少453.23萬元、151.83萬元、增加37.99萬元,同比減少13.26%、4.49%、增加12.97%。減少主要原因是:財(cái)政預(yù)算壓減一般性公共支出,減少專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的撥付,本局嚴(yán)控各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,結(jié)余增加是需要跨年度支付項(xiàng)目資金。

與預(yù)算相比情況:本年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算總收入為1550.49萬元,預(yù)算執(zhí)行過程中調(diào)整預(yù)算收入3416.40萬元,增加預(yù)算1865.91萬元。本年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出1550.49萬元,預(yù)算執(zhí)行過程中調(diào)整預(yù)算支出3378.40萬元,增加預(yù)算1827.91萬元。

(二)部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)3709.18萬元,其中:財(cái)政撥款收入3376.93萬元,占91.04%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占0%;事業(yè)收入0元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0元,占0%;附屬單位繳款0元,占0%;上年結(jié)余292.79萬元,占7.89%;其他收入39.46萬元,占1.07%。增減變化的主要原因是:財(cái)政預(yù)算壓減一般性公共支出,減少專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的撥付。

與預(yù)算相比情況:本年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算總收入為1550.49萬元,預(yù)算執(zhí)行過程中調(diào)整預(yù)算收入3416.39萬元,增加預(yù)算1865.90萬元,其中:財(cái)政撥款收入3376.93萬元,其他收入39.46萬元。增加預(yù)算1865.91萬元,其中:代發(fā)企業(yè)各種補(bǔ)貼資金335.31萬元,地州級(jí)退休公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助150萬元,離休人員醫(yī)療費(fèi)850萬元,2016年自治區(qū)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳經(jīng)費(fèi)67萬元,2016年度自治州社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳獎(jiǎng)勵(lì)資金271萬元,社會(huì)保險(xiǎn)“全民參保登記計(jì)劃”實(shí)施費(fèi)40萬元,2017年社會(huì)保險(xiǎn)代辦員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)25萬元,深入基層“訪民情、惠民生、聚民心”工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)18.26萬元,其他收入39.46萬元等(公益崗補(bǔ)貼:39.04萬元,利息收入0.42萬元)。

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)3378.40萬元,其中:基本支出1255.98萬元,占37.18%;項(xiàng)目支出2122.42萬元,占62.82%;上繳上級(jí)支出0元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元,占0%。增減變化的主要原因是:財(cái)政預(yù)算壓減一般性公共支出,減少專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的支出,本局嚴(yán)控各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

與預(yù)算相比情況:本年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出1550.49萬元,預(yù)算執(zhí)行過程中調(diào)整預(yù)算支出3378.40萬元,增加預(yù)算1827.91萬元,其中:基本支出1255.98萬元,其中:人員支出1030.43萬元,公用支出198.71萬元,代發(fā)原昌吉州賓館退休人員津補(bǔ)貼26.84萬元。項(xiàng)目支出2122.42萬元。其中:本局項(xiàng)目支出728.48萬元,代發(fā)企業(yè)等各種補(bǔ)貼1393.94萬元。人員支出比率52.64%,人均基本支出15.76萬元。公用支出比率47.36%。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

(一)財(cái)政撥款收支總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入3376.93萬元,與上年相比,減少455.05萬元,降低11.88%。減少主要原因是:財(cái)政預(yù)算壓減一般性公共支出,減少專項(xiàng)工作資金的撥付。財(cái)政撥款支出3338.94萬元,與上年相比,減少153.65萬元,降低4.40%。其中:基本支出1325.84萬元,項(xiàng)目支出2013.10萬元。增減變化的主要原因是:財(cái)政預(yù)算壓減一般性公共支出,減少專項(xiàng)工作資金的撥付,本局嚴(yán)控各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余330.78萬元,與上年相比,增加37.99萬元,增長(zhǎng)12.97%。增加的主要原因是:結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為跨年度支付項(xiàng)目資金。

與預(yù)算相比情況:本年度財(cái)政撥款預(yù)算收入為1550.49萬元,預(yù)算執(zhí)行過程中調(diào)整預(yù)算收入3376.93萬元,增加預(yù)算1826.44萬元,其中:代發(fā)企業(yè)各種補(bǔ)貼資金335.31萬元,地州級(jí)退休公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助150萬元,離休人員醫(yī)療費(fèi)850萬元,2016年自治區(qū)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳經(jīng)費(fèi)67萬元,2016年度自治州社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳獎(jiǎng)勵(lì)資金271萬元,社會(huì)保險(xiǎn)“全民參保登記計(jì)劃”實(shí)施費(fèi)40萬元,2017年社會(huì)保險(xiǎn)代辦員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)25萬元,深入基層“訪民情、惠民生、聚民心”工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)18.26萬元等。

(二)一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3338.94萬元。與上年相比,減少153.65萬元,降低4.40%。增減變化的主要原因是:財(cái)政預(yù)算壓減一般性公共支出,減少專項(xiàng)工作資金的撥付,本局嚴(yán)控各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。其中:按功能分類科目,2080101 支出1216.52萬元,2080108支出20.31萬元。2080109支出297.16萬元,2080199支出301.69萬元,2080505支出109.32萬元,2080699支出47.44萬元,2082501支出281.93萬元,2089901支出55.61萬元,2101199支出1000萬元,2299901支出8.96萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目,工資福利支出支出1027.95萬元,商品和服務(wù)支出支出745.09萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1501.55萬元,其他資本性支出37.51萬元,對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出26.84萬元。

與預(yù)算相比情況:本年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出1550.49萬元,預(yù)算執(zhí)行過程中調(diào)整預(yù)算支出3338.94萬元,增加預(yù)算1788.45萬元。

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,與上年相比,減少0萬元,降低0%。增減變化的主要原因是:無此項(xiàng)撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,與上年相比,減少0萬元,降低0%。增減變化的主要原因是:無此項(xiàng)撥款。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

(四)政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元,與上年相比,減少0萬元,降低0%。增減變化的主要原因是:無此項(xiàng)撥款。按功能分類0萬元,按經(jīng)濟(jì)分類0萬元。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余330.78萬元。與上年相比,增加37.99萬元,增加12.97%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余330.78萬元。與上年相比,增加37.99萬元,增加12.97%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算11.67萬元,比上年減少)0.03萬元,降低0.05%,減少原因是牢固樹立過緊日子的思想。落實(shí)中央關(guān)于進(jìn)一步做好黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約工作的要求,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,勤儉辦一切事業(yè),堅(jiān)決反對(duì)大手大腳花錢和鋪張浪費(fèi);從嚴(yán)車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等一般性支出。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,與上年相比無增減變化,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.63萬元,占91.09%,比上年減少0.01萬元,降低0.01%,減少原因是:從嚴(yán)車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等一般性支出。;公務(wù)接待費(fèi)支出1.04萬元,占8.91%,比上年減少0.01萬元,降低0.01%,減少原因是牢固樹立過緊日子的思想。落實(shí)中央關(guān)于進(jìn)一步做好黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約工作的要求,嚴(yán)格控制公務(wù)接待人數(shù)及接待標(biāo)準(zhǔn)。具體情況如下:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元。昌吉州社會(huì)保險(xiǎn)管理局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.63萬元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.63萬元。主要用于公務(wù)用車的日常運(yùn)轉(zhuǎn)及維修等。2017年,單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛,保有量為4輛。

公務(wù)接待費(fèi)1.04萬元。具體是:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.04萬元,主要用于外地對(duì)口單位來我局調(diào)研考察標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、綜合柜員制等工作公務(wù)接待。昌吉州社會(huì)保險(xiǎn)管理局國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次,126人次。

與預(yù)算相比情況:本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入為12.27萬元,年終決算支出11.67萬元,減少0.6萬元。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度昌吉州社會(huì)保險(xiǎn)管理局單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出186.09萬元,比上年增加51.01萬元,增長(zhǎng)37.77%,主要原因是本年新增機(jī)關(guān)工作人員10人,員額控人員10人,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

六、政府采購(gòu)情況

昌吉州社會(huì)保險(xiǎn)管理局單位政府采購(gòu)計(jì)劃66.07萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出62.11萬元、政府采購(gòu)工程支出0元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3.96萬元;實(shí)際采購(gòu)66.07萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出62.11萬元、政府采購(gòu)工程支出0元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3.96萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日,資產(chǎn)總計(jì)1694.83萬元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)493.13萬元,固定資產(chǎn)1201.70萬元,其中:房屋14129.78(平方米),價(jià)值280.58萬元,共有車輛4輛,價(jià)值128.68萬元,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛0;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),其他固定資產(chǎn)價(jià)值792.44萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

(二)國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日,昌吉州社會(huì)保險(xiǎn)管理局單位資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬元,資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬元。其中:已繳國(guó)庫(kù)0萬元,已繳財(cái)政專戶0萬元,應(yīng)繳未繳0萬元,單位留用0萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

(三)部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明

2017年度,本部門單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目26個(gè),涉及預(yù)算2343.36萬元,項(xiàng)目支出決算2013.10萬元。年末本部門績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況及結(jié)果:

2017年度代發(fā)各項(xiàng)補(bǔ)貼資金1384.98萬元。其中代發(fā)企業(yè)退休人員各種補(bǔ)貼資金384.98萬元(包括自治區(qū)、自治州95年以前企業(yè)退休人員生活補(bǔ)貼資金,發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)每人每月120元;2017年度國(guó)有困難、破產(chǎn)企業(yè)退休職工冬季取暖費(fèi);自治區(qū)、自治州國(guó)有企業(yè)辦職教幼教退休教師待遇補(bǔ)差等資金);離休人員及醫(yī)療照顧人員醫(yī)療費(fèi)1000萬元,此專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于解決離休人員在醫(yī)院門診及住院期間醫(yī)療費(fèi)用;2016年自治區(qū)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳經(jīng)費(fèi)136萬元,此專項(xiàng)主要用于獎(jiǎng)勵(lì)在企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳一線工作人員及經(jīng)辦機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi);2016年自治州社會(huì)保險(xiǎn)征繳經(jīng)費(fèi)166萬元,用于彌補(bǔ)州級(jí)統(tǒng)籌社會(huì)保險(xiǎn)(醫(yī)療、生育、工傷、失業(yè))經(jīng)辦機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi);深入基層“訪民情、惠民生、聚民心”活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、個(gè)人補(bǔ)助8.96萬元,用于 “訪匯聚”工作經(jīng)費(fèi)。本局業(yè)務(wù)項(xiàng)目資金628.12萬元。

在項(xiàng)目資金使用過程中,我局不斷深化績(jī)效監(jiān)管,加強(qiáng)改進(jìn)專項(xiàng)資金管理和使用,將績(jī)效理念貫穿于項(xiàng)目資金管理的全過程,強(qiáng)化了對(duì)績(jī)效目標(biāo)的跟蹤管理和督促檢查,做到??顚S?,確保項(xiàng)目資金的有效高效使用。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。208(類)01(款)01(項(xiàng)):指行政運(yùn)行。208(類)01(款)08(項(xiàng)):指信息化建設(shè)。208(類)01(款)09(項(xiàng)):指  社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)。208(類)01(款)99(項(xiàng)):指其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出。208(類)01(款)99(項(xiàng)):指其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出。208(類)05(款)05(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。208(類)06(款)99(項(xiàng)):指其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助。208(類)25(款)01(項(xiàng)):指其他城市生活救助。208(類)99(款)01(項(xiàng)):指其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。210(類)11(款)99(項(xiàng)):指其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。229(類)99(款)01(項(xiàng)):指其他支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

第四部分 部門決算報(bào)表(見附表)

一、報(bào)表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項(xiàng)目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》

二十九、《政府采購(gòu)情況表》

三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

昌吉州社保局

2018年8月30日

附件:昌吉州社保局2017年決算公開表格.xls